3.1.1 Terima salah satu dokumen sokongan bayaran seperti berikut :- Dokumen Bil. Sokongan Bayaran 1. Resit dan penyata bayaran dari penaja

dokumen-dokumen yang mirip
Merangkumi pembayaran elaun/biasiswa/bayaran-bayaran lain kepada pegawai Universiti yang bercuti belajar/cuti sabatikal di dalam dan di luar negara.

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP015/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA CUTI BELAJAR 1.0 TUJUAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

SEMAKAN/TINDAKAN. b) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR) PERAKUAN BAYARAN. b) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

I. TATACARA PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN CEK:- 3.1 Terima permohonan / arahan membatalkan / mengganti cek. Individu atau staf

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Penyata lantikan baru. Arahan perubahan gaji. Arahan potongan gaji.

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P011. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN Tarikh: 03/01/2011

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Untuk menerangkan tatacara membuat tempahan tiket secara atas talian (online) bagi urusan perjalanan udara rasmi dalam dan luar Negara.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 30/04/2013

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

2.1 Penuntut Baru ( Freshies ) Yuran Pendaftaran Yuran Berulang (Setiap Semester)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P009. PROSEDUR PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Tarikh: 08/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P006

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS.HEA.(O).03

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

PROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012. PROSEDUR CUTIBELAJAR Tarikh: 30/04/2013

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA

TATACARA TERIMAAN WANG 2.0 TANGGUNGJAWAB BENDAHARI/ KETUA JABATAN

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PROSEDUR PENGURUSAN JADUAL WAKTU KULIAH DAN AMALI

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/PELEKAT ARAHAN KERJA PERMOHONAN PELEKAT KENDERAAN

UNINERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI, JOHOR TATACARA PERMOHONAN TUKAR PROGRAM DAN PERINGKAT PENGAJIAN DARI IJAZAH KE DIPLOMA

(Borang ini perlu diserahkan kembali kepada pemohon selepas didapati lengkap dan mendapat pengesahan Pihak Zakat)

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P011

BORANG PERMOHONAN PENGANUGERAHAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P002

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

Inventori dengan jumlah keseluruhan kurang daripada RM50,000; teruskan ke langkah 1.2 hingga 3.9

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

- Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) Buku Panduan Pengajian Prasiswazah - Skema Program Pengajian

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

ISI KANDUNGAN PROSEDUR KUALITI OPERASI PENGECUALIAN KREDIT 1. OBJEKTIF 4 2. SKOP 4 3. SINGKATAN 4 4. DEFINISI 5 5.

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 / 2003 PERATURAN PEMBAYARAN PELAJAR. KUiTTHO.(PB) 10.12/04 (14) 15 Oktober 2003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P012

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

PINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN MEDIA

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

1. Lampirkan sesalinan dokumen yang bertanda ( * ) bersama-sama borang permohonan ini. Tandakan ( ) dalam kotak berkenaan.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: OPR/PSAS/GP03/PKP GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/AK008/AKN. ARAHAN KERJA MENGINPUT BIL TUNAI Tarikh: 22/08/2011

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-HSL/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02

Langkah Tindakan Tanggungjawab 1 Terima laporan bahan hilang / rosak.

JADUAL PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SESI JUN 2017

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

BAB 12 BIASISWA & AKAUN PELAJAR

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT PENDAFTAR

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: OPR/PSAS/GP03/BP GARIS PANDUAN PENGGUNAAN BILIK PERBINCANGAN. 1.

A. MAKLUMAT PERMOHONAN

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG KADAR YURAN PELAJAR BAHARU DIPLOMA SEMESTER PERTAMA

PROSEDUR AKTIVITI PROSES TUNTUTAN HASIL & AMANAH PA/UPKK.BEND/002/KL

Transkripsi:

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: OPR/BEN/GP010/BYR GARIS PANDUAN PENGAGIHAN BAYARAN DARI PENAJA DAN PELAJAR 1.0 TUJUAN Garis Panduan ini disediakan untuk menerangkan tatacara bayaran Biasiswa/ Pinjaman/ Dermasiswa/ Sumbangan/ Hadiah/ Bantuan kepada pelajar yang mendapat tajaan terus dari penaja atau melalui tuntutan kepada penaja dan pelajar tajaan sendiri (Persendirian). 2.0 SKOP Skop Garis Panduan merangkumi bayaran yuran dari penaja kepada pelajar Program Diploma, Ijazah Pertama, Sarjana dan Doktor Falsafah dan bayaran balik kepada penaja atau pelarasan jika ada baki yang tidak dituntut. Prosedur ini dilakukan setelah proses pengenaan yuran Automatic Fees Charging (AFC). 3.0. TATACARA TERPERINCI 3.1 Terima Dokumen Sokongan Bayaran 3.1.1 Terima salah satu dokumen sokongan bayaran seperti berikut :- Dokumen Bil. Sokongan Bayaran 1. Resit dan penyata bayaran dari penaja Juruwang Daripada 2. Bank slip Pelajar 3. Surat perubahan maklumat pelajar a) Bahagian Akademik - status dan pertukaran program (Diploma dan Ijazah Pertama). b) Sekolah Pengajian Siswasah (status dan tindakan tatatertib) c) Kolej Kediaman - Penginapan Pelajar. d) BHEP - tindakan tatatertib. TARIKH KUATKUASA : 03/01/2011 1 drp. 6

3.1.2 Semak resit penaja yang diterima daripada Juruwang dengan senarai di paparan Fail Daftar Penaja yang dicetak melalui http://smb.upm.edu.my:88/rekod_penaja/ yang mengandungi maklumat berikut:- (a) (b) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Nama Penaja Nombor Siri Resit Nombor Resit UPM Tarikh resit Jumlah Program Tanggungjawab Tarikh Terima Keterangan 3.1.3 Sekiranya resit penaja yang diterima daripada Juruwang tidak sama dengan senarai di paparan Fail Daftar Penaja yang dicetak, rujuk semula kepada Juruwang. 3.1.4 Edarkan resit dan penyata bayaran penaja kepada staf bertanggungjawab dan dapatkan pengesahan penerimaan. 3.1.5 Cop tarikh terima pada muka hadapan dokumen sokongan bayaran yang diterima (tidak termasuk bank slip) 3.1.6 Cop Tarikh Proses Bayaran pada penyata bayaran penaja yang mengandungi maklumat seperti berikut :- (a) (b) (d) (e) No.Resit/Tarikh Terima Tarikh Semakan Tarikh Input Data Tarikh/No.Baucer Nama PTK TARIKH KUATKUASA : 03/01/2011 2 drp. 6

3.2 Semakan Dokumen. 3.2.1 Semak dokumen sokongan bayaran dan pastikan butir-butir berikut lengkap:- (a) Nama penaja yang tercatit pada resit adalah betul. (b) (d) (e) Jumlah pada resit sama dengan jumlah pada penyata bayaran dari penaja. Pastikan nama pelajar, kad pengenalan atau nombor matrik adalah betul. Jumlah bayaran pelajar tercatit di bank slip sama dengan cetakan komputer bank di atas bank slip untuk mengesahkan pelajar telah membayar yuran.(jika tidak sama gunakan jumlah yang dicetak oleh bank). Bagi bayaran melalui tuntutan kepada penaja, pastikan maklumat pelajar dan jumlah bayaran yang diterima daripada penaja adalah sama dengan surat tuntutan. 3.2.2 Tandatangan secara ringkas (Initials) dan cop perkataan Dokumen Sokongan Telah Di Semak Dan Didapati Betul Dan Lengkap pada dokumen dari penaja / bank slip yang telah di semak. 3.2.3 Sekiranya dokumen didapati tidak lengkap, kembalikan kepada pihak berkenaan. 3.3 Semakan Melalui SAS-UG/SAS-GSO 3.3.1 Bagi pelajar yang mempunyai penaja, semakan melalui SAS-Undergraduate / SAS-Postgraduate hendaklah dibuat bagi memastikan rekod pelajar wujud atau tidak wujud. Jika rekod pelajar tidak wujud, rujuk langkah 3.4. 3.3.2 Bayaran yang diterima dari penaja tidak boleh diproses atau ditangguhkan sementara jika:- (a) Rekod pelajar wujud tetapi tidak aktif (tamat pengajian / menangguh pengajian ) (b) Pelajar sudah mempunyai penaja lain dalam bentuk Biasiswa / Pinjaman. Pelajar yang telah bertukar program, bayaran biasiswa hendaklah ditangguh sehingga mendapat pengesahan dari penaja bahawa bayaran boleh diteruskan. TARIKH KUATKUASA : 03/01/2011 3 drp. 6

3.4 Semakan Melalui SMP/ IGIMS 3.4.1 Bagi maklumat pelajar yang tidak wujud di SAS-Undergraduate/SAS- Postgraduate, teruskan semakan melalui SMP/ IGIMS berdasarkan Manual Semakan Maklumat Pelajar Melalui SMP (Diploma Dan Ijazah Pertama) / IGIMS (Sarjana dan Doktor Falsafah) (M009). 3.4.2 Jika maklumat pelajar wujud dan berstatus aktif di SMP/ IGIMS serta belum dikenakan yuran laksanakan pengenaan yuran pelajar berdasarkan arahan kerja Fee Posting di manual kerja SAS. 3.4.3 Jika penyemakan dilangkah 3.4.1 menunjukkan rekod pelajar masih tidak wujud, teruskan semakan ketiga dengan menghubungi Seksyen/Unit yang mengendalikan sistem SAS program yang lain. 3.4.4 Jika bayaran telah disahkan oleh Seksyen/Unit seperti di langkah 3.4.3, pindahan bayaran kepada Seksyen/Unit berkenaan perlu dibuat melalui sistem SAS berdasarkan arahan kerja Sponsor Credit Note di manual kerja SAS. 3.4.5 Jika maklumat bayaran masih tidak wujud hubungi penaja untuk semakan semula. 3.5 Kemasukan Data Ke SAS-UG/SAS-GSO 3.5.1 Masukkan data pelajar daripada maklumat di penyata bayaran penaja dan bank slip ke SAS-UG/SAS-GSO berdasarkan arahan kerja Amount Allocation bagi bayaran dari penaja atau Bank Receipt Manual Upload bagi bayaran melalui slip bank masing-masing seperti di manual kerja SAS. 3.5.2 Sekiranya langkah 3.5.1 menunjukkan terdapat pelajar tidak aktif, ia mungkin menunjukkan bahawa:- (a) Perubahan kod status (b) Perubahan kod penaja Tersalah masuk data atau data yang tidak lengkap. 3.5.3 Semak atau lakukan pembetulan berdasarkan langkah 3.6 sekiranya perlu atau teruskan ke langkah 3.7. 3.6 Tindakan Semakan/Pembetulan 3.6.1 Bagi perubahan maklumat yang telah dikenal pasti, maklumkan kepada Bahagian Akademik, Sekolah Pengajian Siswasah, Kolej Kediaman atau BHEP untuk memastikan perubahan status, kod penaja dan kod kolej TARIKH KUATKUASA : 03/01/2011 4 drp. 6

dikemaskini. 3.6.2 Setelah menerima surat perubahan yang melibatkan status, program, penginapan atau keputusan tatatertib, tindakan pembetulan yang melibatkan pengurangan atau penambahan yuran pelajar berkaitan hendaklah dibuat berdasarkan arahan kerja Debit Note Debit Note Single atau Credit Note Credit Note Single seperti di manual kerja SAS sebelum bayaran yang diterima dari penaja diproses. 3.6.3 Setelah membuat proses pembetulan di langkah 3.6.1 dan 3.6.2 kembali ke proses agihan yuran dalam SAS-Undergraduate/SAS-Postgraduate (langkah 3.5.1) 3.7 Kemaskini Lejar Pelajar 3.7.1 Catitkan tarikh agihan yuran di cop Tarikh Proses Bayaran di atas penyata bayaran dari penaja setelah proses kemaskini lejar pelajar di SAS- Undergraduate/SAS-Postgraduate dibuat. 3.8 Penyediaan Baucar 3.8.1 Semua baki bayaran balik lebihan yuran kepada pelajar hendaklah diproses dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh pelajar layak dibayar. 3.8.2 Bayaran balik kepada penaja sekiranya ada, hendaklah dibuat selewatlewatnya 2 minggu sebelum semester baru bermula. 3.8.3 Sediakan baucar bayaran kepada pelajar atau bayaran balik kepada penaja berdasarkan arahan kerja Payment seperti di manual kerja SAS. 3.8.4 Catitkan tarikh kemaskini SAS-UG/SAS-GSO dan nombor baucar bayaran di cop Tarikh Proses Bayaran. 3.8.5 Kemaskini laporan status bayaran kepada pelajar mengikut penaja di Daftar Format Laporan Status Bayaran Kepada Pelajar Mengikut Penaja (OPR/BEN/DF036/BYR). 3.8.6 Sahkan dan luluskan baucar yang telah di sediakan. 3.8.7 Failkan salinan resit, penyata bayaran dari penaja dan salinan baucar pembayaran di dalam Fail Penaja. 3.9 Kemaskini Baucar 3.9.1 Kemaskini baucar berpandukan Arahan Kerja Kemaskini Baucar (OPR/BEN/AK009/AKN) 3.10 Penyediaan Dan Pengedaran Cek TARIKH KUATKUASA : 03/01/2011 5 drp. 6

3.10.1 Sedia dan edar cek berpandukan Prosedur Pengurusan Cek (UPM/OPR/BEN-AKN/P005) 3.10.2 Agihkan cek yang diterima mengikut tindakan berikut :- Bil. Cek atas Nama Tindakan 1 Bank :- (a) Jumlah pelajar kurang daripada 20 orang Menghantar surat arahan kepada bank seperti di Lampiran IV berserta senarai pelajar dan disahkan oleh PB. (b) Jumlah pelajar lebih daripada 20 orang Menghantar surat arahan kepada bank dan senarai pelajar yang disediakan melalui sistem Autopay seperti di Lampiran V dan disahkan oleh PB. 2 Pelajar Hubungi pelajar melalui telefon, e-mail atau pemberitahuan melalui portal pelajar. 3 Penaja (Bayar Balik Penaja) Dapatkan alamat penaja dari Penyata Penaja dan buat surat untuk pos cek kepada penaja seperti di Lampiran VI. 3.11 Laporan Status Bayaran Kepada Pelajar Mengikut Penaja 3.11.1 Sediakan laporan status bayaran kepada pelajar mengikut penaja di Daftar Format Laporan Status Bayaran Kepada Pelajar Mengikut Penaja (OPR/BEN/DF036/BYR). 3.11.2 Laporan status hendaklah difailkan mengikut bulan proses bayaran dibuat kepada pelajar. TARIKH KUATKUASA : 03/01/2011 6 drp. 6