SOP PROSES ORDER BARANG

dokumen-dokumen yang mirip
PROSES MUAT BARANG (PART COUNTER)

SOP PEMASANGAN VARIASI PADA UNIT DI STOCK YARD BERDASARAKAN PROGRAM PAKET PENJUALAN. Tgl Eff : 15/01/2016 Bagian : Seksi : Halaman : 1 dari 5

SOP PENGAJUAN BIAYA PERBAIKAN KENDARAAN OPERASIONAL CABANG & HO

SOP SERVICE POINT. No : MM-SOP-SER-001 Revisi : 0 Tgl Eff : 16 November 2015 Halaman : 2 dari 6 MULAI. Terima Instruksi. Menerima.

SOP TRAINING. = Proses = Dokumen = Alur Proses. = Keputusan = Arah Alur Proses. = Proses awal/akhir = Arah alur proses ke bagian/divisi lain.

SOP PROSES PEMASANGAN VARIASI UNIT MOBIL DI PAL 5 BERDASARKAN ORDER DARI SALES 1KG F-FHM-001 2KG. Verifikasi. Setuju YES 3KG. Paraf/TT & Menyerahkan

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS Prosedur Terkait Sistem Persediaan Bahan Baku Fiber

SOP MUTASI KARYAWAN. 2 RUANG LINGKUP : Ruang Lingkup SOP ini dimulai dari langkah proses persiapan berkas oleh Atasan Yang Mengajukan

DIPERIKSA OLEH FAD MANAGER TGL : TGL : TGL :

PROSEDUR PENANGANAN DELIVERY ORDER PADA PT. JUAHN INDONESIA

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV PEMBAHASAN. persediaan bahan baku. Pembahasan dimulai dengan penjelasan prosedur pembelian dan

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

sudah terstruktur adengan baik? 9. Dapatkah saya (peneliti) meminta beberapa dokumen tersebut berserta dokumen terkait lainnya yang berhubungan

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU TUGAS AKHIR. NO. POB/ESL/11 Rev.00

BAB I PENDAHULUAN. produksi per bulan mencapai 200 pcs untuk semua jenis produk.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Audit operasional atas fungsi pembelian dan hutang usaha pada PT Prima Auto

3. RUANG LINGKUP SOP penjualan tunai ini meliputi flowchart prosedur penjualan tunai, penjelasan prosedur, dan dokumen terkait.

A. Prosedur Pemesanan dan

BAB 3 ANALISIS SISTEM/PROGRAM YANG BERJALAN. produksi/semi produksi/ jasa cutting tissue (converting tissue). Perusahaan ini berdiri

BAB I PENDAHULUAN. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu jenis sistem informasi yang

Bagaimana perusahaan bapak mengatasi masalah keterlambatan produk yang dipesan? dan bagaimana menjelaskan keterlambatan tersebut ke customer?

No. Pernyataan. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak

: MANAGER & STAFF. 5 Apakah terdapat rotasi pekerjaan yang dilakukaan perusahaan?

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Kredit pada PT. Mega Pasanggrahan Indah. Hanny Dharmawan

BAB IV PEMBAHASAN. Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi. Pembelian pada PT Pondok Pujian Sejahtera

IMPLEMENTASI METODE PERENCANAAN KEBUTUHAN BAHAN DALAM PEMESANAN BAHAN BAKU KERIPIK KENTANG DI INDUSTRI KECIL MENENGAH BENCOK 26

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA DENGAN PERUSAHAAN. Tanya(T) : Seperti apa aplikasi yang dibutuhkan oleh PT. ENERGITAMA MULTIGUNA SOLUSI?

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Penerapan Sistem Informasi atas Penjualan dan Penerimaan. Kas pada PT. Syspex Kemasindo

KUESIONER PENELITIAN

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN. bergerak di bidang sistem integrator, yang menyediakan solusi-solusi bagi

BAB IV PEMBAHASAN. Pada proses ini penulis melakukan proses interview dan observation terhadap

Prosedur Penanganan Delivery Order PT. Panasonic. Rizkiyah 3DA

DAFTAR ISI Konfigurasi... 2 II. Manajemen Katalog... 3 III. Kelola Pesanan... 9 IV. Kelola Pelanggan V. Konfirmasi Pembayaran...

Prosedur Pemesanan dan Pembelian Persediaan Barang PT. Bondor Indonesia (bagian 1) Diagram Alir Aktivitas

Pert 12. Team Teaching Universitas Islam Malang 2016

BAB IV METODE PENELITIAN. untuk mengetahui penilaian kinerja persediaan produk Trigger Coil pada PT. ETB

Usulan Formulir Sales Order

BAB III ANALISIS SISTEM. produksi dan prosedur persediaan bahan baku pada Perusahaan Roti Morning

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Slide 0 dari 51. BRANCH MANAGER DEVELOPMENT PROGRAM SESI 16 : Spare Part Management

BAB III. Objek Penelitian. PT. Rackindo Setara Perkasa merupakan salah satu perusahaan swasta yang

BAB V PENUTUP. maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pengelolaan supplier dan pemilihan supplier :

BAB III PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

BAB IV METODE PENELITIAN. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif

BAB 3. perusahaan manufaktur sekaligus eksportir yang bergerak di bidang furniture. rotan, enceng gondok, pelepah pisang dan sebagainya.

BAB III ANALISA SISTEM

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Jabatan di. PT. Intan Suar Kartika. 1. Menentukan visi dan misi perusahaan

BAB I PENDAHULUAN. Penelitian ini dilakukan di supply chain division tvone. TvOne

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. bidang packaging, seperti membuat bungkusan dari suatu produk seperti, chiki,

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB IV PEMBAHASAN. IV.1. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Aktivitas Pembelian, Penyimpanan, dan. Penjualan Barang Dagang pada PT Enggal Perdana

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Operasional. Metode EOQ

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1

Upaya Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pasir Silika Menggunakan Metode Economic Order Quantity Pada Industri Papan Kalsium Silikat

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA DENGAN PERUSAHAAN. Tanya (T) : Aplikasi seperti apa yang dibutuhkan oleh PT. Yola Grafika?

MANAJEMEN PERSEDIAAN

BAB V KESIMPULAN. dalam bab-bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan sistem akuntansi yang. bahan baku dan pembayaran hutang dagang sebagai berikut:

BAB II LANDASAN TEORI

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang supplier handuk dan sprey ke

Latar belakang proyek ini adalah adanya kebutuhan perusahaan X yang bergerak sebagai distributor dalam bidang penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk

BAB I PENDAHULUAN. yang ada di dunia usaha saat ini semakin ketat. Hal ini disebabkan tuntutan

BAB 3 ANALISIS SISTEM BERJALAN

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN

BAB IV EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG DAGANG PADA PT CORNINDO BOGA JAYA (GARUDAFOOD GROUP)

akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:

untuk mengirimkan PO ke Supplier. Tombol Reject berfungsi untuk

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PANDUAN UMUM PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE SHOP TOKOMOBILE (Android)

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

BAB 3 ANALIS IS S IS TEM YANG BERJALAN. produk. Ada dua jenis produk yang didistribusikan, yaitu cat dan aneka furniture.

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN

LAPORAN ANALISIS SISTEM PBO SISTEM PENJUALAN TOKO BANGUNAN

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

LAPORAN ANALISIS SISTEM SISTEM PENJUALAN TOKO BANGUNAN

III. METODE PENELITIAN 3.1 KERANGKA PEMIKIRAN

Hasil Jawaban Kuesioner Pengendalian Internal Penjualan

STANDARD OPERATING PROCEDURE

BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH

BAB III ANALISIS SISTEM. komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen

Diana Mufida 4EB17/ Ekonomi/ Akuntansi Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT PADA SOLITE ELECTRONIC AND FURNITURE

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM. departemen Health, Safety dan Environment (HSE) PT Bangun Sarana Baja,

BAB 3 ANALIS IS S IS TEM YANG BERJALAN. Timbangan baik mekanik maupun elektronik.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN. Universitas Sumatera Utara

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB 5 ANALISIS DAN USULAN PERBAIKAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN. 2.1 Gambaran Umum CV. AWAM ELEKTRONIK. CV. AWAM ELEKTRONIK yang terletak di Jl Raya Babad 230,

BAB 3 METODE PENELITIAN. Jenis dan metode yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini adalah

BAB I PENDAHULUAN. perusahaan karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh

MANAJEMEN PERSEDIAAN. Heizer & Rander

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. I. Implementasi Sistem Informasi atas Pembelian dan Penjualan pada CV.

Transkripsi:

Revisi : 1 Divisi : Parts Depo Tgl Eff : 1-Dec-15 Bagian : Halaman : 1 dari 3 Seksi : SOP PROSES ORDER BARANG No : MM-SOP-SPI-01 1 TUJUAN : SOP ini dibuat untuk menjamin bahwa Proses pembelian Barang khusus Spare Parts unit/mobil dapat berjalan dengan lancar, meminimalisasi kesalahan-kesalahan jenis barang yang diorder dan barang diterima dalam kondisi baik dan sesuai dengan yang dimaksud pemesan (Pengorder barang). 2 RUANG LINGKUP : Ruang Lingkup SOP ini dimulai dari langkah proses pemesanan barang (Order) sampai dengan barang diproses oleh PT. SIM. 3 Penanggung jawab dari SOP ini secara keseluruhan adalah. 4 DEFINISI 4.A Definisi Bagan Alir = Proses = Dokumen = Keputusan = Alur Proses = Proses awal/akhir = Arah Alur Proses = Multi Dokumen = Arah Alur Proses ke bagian lain 4.B Definisi Kata / Kalimat/Singkatan PO = Purchasing Order Verifikasi = Pengecekan untuk Memastikan sesuai dengan yang dimaksud. Stock = Persediaan On Hand = Tersedia Safety Stock = Persediaan Pengaman Suggor = Suggestion Order Lead Time = Jangka waktu antara pesanan dan pengiriman Item Quantity = Jumlah item DPS = Daftar Pesanan Spare Parts 5 Dokumen yang digunakan : 5.1 Form Inquiry... 5.2 Form Daftar Pesanan Spare Parts... 6 Penjelasan Bagan Alir untuk setiap proses serta penanggung jawab dari masing-masing proses bisa dilihat pada halaman 3. DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISETUJUI OLEH TEAM KAIZEN PARTS DEPO MANAGER OPERATION DIRECTOR TGL : TGL : TGL :

SOP PROSES ORDER BARANG No : MM-SOP-SPI-01 Revisi : 1 Tgl Eff : 1-Dec-15 Halaman : 2 dari 3 Admin Inventory PT. SIM MULAI 1SG Cek Stock Via SDMS 1KG Terima & Verifikasi DPS 1PDM Terima & Verifikasi DPS 2SG Analisa Stock SETUJU? SETUJU? 3SG Buat Daftar Pesanan Barang 2KG Tanda Tangan &Infokan Hasil Analisa 2PDM Tanda Tangan 4SG Order Parts via DCS 1SIM Terima PO via DCS 2SIM Proses SELESAI

SOP PROSES ORDER BARANG No : MM-SOP-SPI-01 Revisi : 1 Tgl Eff : 1-Dec-15 Halaman : 3 dari 3 URAIAN PENJELASAN DUMEN PIC KETERANGAN CEK STOCK VIA SDMS 1SG Staff gudang melakukan pengecekan stock barang yang on hand serta safety stock kurang melalui SDMS. ANALISA STOCK 2SG melakukan analisa stock agar dapat membuat Daftar untuk Spare parts yang akan dipesan (diorder). BUAT DAFTAR PESANAN BARANG 3SG membuat daftar pesanan barang berdasarkan hasil analisa stock yang telah dilakukan, kemudian serahkan ke Kepala Gudang untuk meminta persetujuan. TERIMA & VERIFIKASI DPS 1KG menerima serta memverifikasi Daftar Pesanan yang sudah dibuat oleh untuk melakukan order ke PT. SIM. Apabila tidak setuju maka kembalikan ke untuk analisa stock ulang. Apabila setuju tandatangani Daftar Pesanan Spare Parts. TANDA TANGAN & INFAN HASIL ANALISA 2KG kemudian menandatangani Daftar Pesanan Spare parts yang telah disetujui. TERIMA & VERIFIKASI DPS 1PDM menerima serta memverifikasi Daftar Pesanan yang sudah ditandatangani oleh. Apabila tidak setuju maka kembalikan ke. Apabila setuju tandatangani Daftar Pesanan Spare Parts. TANDA TANGAN 2PDM menandatangani Daftar Pesanan Spare parts yang sudah disetujui. ORDER PARTS VIA DCS 4SG melakukan order sesuai dengan analisa stock yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh dan Parts Depo Manager ke PT. SIM via DCS. 1SIM TERIMA PO VIA DCS PT. SIM menerima Po yang dikirimkan dari Parts Depo via DCS. - PT. SIM 2SIM PROSES PT. SIM memproses orderan yang dikirimkan oleh Parts Depo. - PT. SIM

CONTOH FORMULIR INQUIRY No : Revisi : Tgl Eff : Halaman : 1 dari 1

CONTOH FORMULIR SUGGOR No : Revisi : Tgl Eff : Halaman : 1 dari 1

CONTOH FORMULIR DAFTAR PESANAN SPARE PARTS No : Revisi : Tgl Eff : Halaman : 1 dari 1