Indikator. Kondisi Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja
|
|
- Johan Susanto
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 008 TABEL 5. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BPMPDK PROV.SULSEL Indikator Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp x xx xx 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah persentase pelayanan 58,% (pagu anggaran administrasi perkantoran yang Rp ,) dapat terselenggara/dilaksanakan 00% 5 JT 00% 5 JT 00% % 55 JT 00% 780 JT 00%.65 M Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Jasa Pelayanan Komunikasi Telepon, Internet, Sumber Air Dan Listrik Rp 56,0,000 00% 0 00% 0 00% 50 00% 00 00% 50 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetak, dan Penggandaan Rp,500,000 00% 5 00% 5 00% 67 00% 80 00% 00 Pelayanan Kesekretariatan, RapatRapat, Kordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Terlasananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan Rp 00% 70 00% 70 00% 5 00% 55 00% 0 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Terlasananya pelayanan administrasi dan kesekretariatan Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Rp 00% 6 x xx xx 0 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Jumlah persentase pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur untuk mendukung peningkatan kinerjanya,97 % (pagu anggaran Rp ,) 00% M 00%,5 M 00% 75 00%. M 00%.5 M 00%. M Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Terlasananya Pembangunan Gedung Kantor, Sarana Perkantoran dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Lingkup BPMPDK Rp % Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlasananya pengadaan kendaraan dinas dan operasional Badan Rp 00% % % 0 00% 00 00% 00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mebeleur Terlaksanannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS Rp 09,7,000 00% 00 00% 50 00% 00 00% 75 00% 75 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/rumah Dinas dan lingkungan kantor Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung/Rumah Dinas/Lingkungan, Kebersihan dan Keamanan Kantor Rp 679,000,000 00% 00 00% 50 00% 90 00% % Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pelayanan Jasa Driver Rp 8,000,000 00% 00 00% 00 00% % 50 00% 00 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 07,700,000 00% 00 00% 00 00% 50 00% 00 00% 50 7 Penataan Penggunaan Aset Daerah (Pemprov) Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Ketatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Rp 9,875,000 00% 50 00% 00 00% 69 00% 00 00% 50 8 Penataan dan penyediaan sarana pengelolaan Perpustakaan kantor Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana bahan perpustakaan, Surat Kabar/Majalah dan dokumentasi kantor Rp x xx xx 0 Jumlah persentase kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur yang dapat terselenggara/dilaksanakan 00 % (pagu anggaran Rp ,) 00% 0 JT 00% 5 JT 00% 50 00% 56 JT 00% 90 JT 00%,00 M
2 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, dan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakian LINMAS, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Olah Raga, Batik dan Pakaian Khusus Lainnya Rp 09,000,000 00% 0 00% 5 JT 00% 50 00% 56 JT 00% 90 JT x xx xx 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD Jumlah persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya,7 % (pagu anggaran Rp ,) 00% 55 JT 00% 7 JT 00% 5 00% 00 JT 00% 6,5 JT 00%. M Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan PerundangUndangan Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan Rp bimbingan teknis peraturan perundangundangan 5 JT 0 JT 0 70 JT 80 JT Pem Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian Terlaksananya Pem SDM PMD, Kelembagaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian dan Pem Kinerja Aparat Rp,765,000 00% 0 JT 00% 5 JT 00% 5 00% 0 JT 00% 8 x xx xx 06 Jumlah persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat ditingkatkan 9,5 % (pagu anggaran Rp ,) 00% M 00%.8 M 00% #### 00%.00 M 00%.500 M 00%.8 M Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Lakip 0 dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Rp 5,750,000 00% 6 JT 00% 0 JT 00% Rp 00% 0 JT 00% 70 JT Pelaksanaan Pameran Pembangunan Dan Gelar Karya Pemberdayaan Terlaksananya Pameran Pembangunan, Terlaksananya Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Rp 59,000,000 00% 60 JT 00% 70 JT 00% Rp 86 00% 80 JT 00% 00 JT Penyusunan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Terlaksananya Penyusunan RKPD,dan PPA Perubahan 0 Rp 9,000,000 00% 0 JT 00% 0 JT 00% Rp 66 00% 50 JT 00% 80 JT Penyusunan Laporan Keuangan/Penataan Adminsitrasi Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan/Penataan Administrasi Keuangan Rp 6,85,000 00% 60 JT 00% 80 JT 00% Rp 57 00% 580 JT 00% 580 JT 5 Pemeliharaan Sistem Informasi Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Asset (SIMA) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Rp 6,5,000 00% 7 JT 00% 0 JT 00% Rp 59 00% 0 JT 00% 0 JT 6 Peningkatan Kinerja, Konsultasi, Dan Monev Terlaksananya Konsultasi Dan Monerv Program ; Terlaksananya Evaluasi Program Pemberdayaan Rp 787,00,000 00% 780 JT 00% 850 JT 00% Rp 58 00% 970 JT 00% 970 JT 7 Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan Non NGO Terlaksananya Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan Non Asing Rp 57,80,000 00% 0 JT 00% 0 JT 00% Rp 00% 0 JT 00% 0 JT 8 Sosialisasi Penataan Usahaan Keuangan Dan Laporan Terlaksananya Pelatihan Pelaporan keuangan Rp 7,990,000 00% 8 JT 00% 70 JT 00% Rp 99 00% 50 JT 00% 60 JT 9 Workshop Program Pemberdayaan Terlaksananya Kegiatan Workshop Forum SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra BPMPDK 0 08 Rp 7,000,000 00% 80 JT 00% 00 JT 00% Rp 00% 70 JT 00% 0 JT 0 Studi Kerja Program Pemberdayaan Terlaksananya Studi Kerja Program Pemberdayaan Rp 00,000,000 00% 00 JT 00% 50 JT 00% Rp 00% 0 JT 00% 50 JT x xx xx 09 s.d x xx xx Program dst. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Mengembangkan Pengelolaan SDA yang efektif dan efisien dan pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna bagi Miskin Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Miskin Jumlah RTM yang Mengelola SDA dan Memanfaatkan TTG Program Peningkatan Keberdayaan Pedesaan Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya.0 RTM,80,,970,58,00,50,0,600,660,50 5,00 9,7 Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/ Nasional Jumlah KK yang mendapatkan dampak terhadap pelaksanaan gelar TTG Nasional 90 KK JT 0 6 JT Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Jumlah masyarakat yang mendapatkan dampak lomba inovasi TTG 00 KK JT 00 6 JT Pemetaan dan Pengkajian Kebutuhan Teknologi Tepat Guna Jumlah Pokmas yang mendapatkan latihan pemetaan dan pengkajian kebutuhan TTG 50 KK 00 0 JT JT Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek) Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan Posyantek 9 di Tingkat Kecamatan dan Wartek di Tingkat /Kelurahan 50 KK JT JT Bimtek Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal Jumlah KK yang telah dilatih dalam pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal 50 KK JT 50 6 JT Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Utk Mendukung Kegiatan Usaha Jumlah KK yang telah merasakan dampak Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG 00 KK 80 0 JT 60 6 JT xx 5 Bimtek Pengembangan Mandiri Energi Berbasis Energi Terbarukan (Biogas) Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Terlaksananya Pengembangan Mandiri Energi Berbasis Energi Baru Terbarukan Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Dalam Pembuatan Pupuk Organik Pem Pemberdayaan Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan Program Pengembangan Pemasyarakatan & Kerjasama TTG (Program Pengelolaan SDA dan Pendayagunaan TTG) Monitoring, Evaluasi Dan Pem Bidang Kelembagaan SDA dan TTG Pem Laboratorium Website Pengembangan Bidang Pemberdayaan SDA dan TTG Terlaksananya Pem Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan Jumlah Kelompok dan Kelembagaan TTG yang di bina Terwujudnya Laporan Progress Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam setahun Terwujudnya Labsite Pengembangan SDA dan TTG Posyantekdes 8,50 8,50 8,500 8, Pengembangan Inovasi TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Terpilihnya 6 Kategori Juara Lomba TTG Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional Terlaksananya dan Ikutsertanya provinsi Sulsel dalam ajang gelar TTG Pengembangan Lembaga Pelayanan TTG (Posyantek) Terbentuknya Posyantek Percontohan dan Posyantek Berprestasi Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Pembina dan Pengurus Posyantek Meningkanya Kapasitas Pengelola Posyantek Pem dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola AMPL Tersedianya Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Mengembangkan Kegiatan Usaha Ekonomi dan Keluarga termasuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Meningkatnya Usaha ekonomi Produktif Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya xx 6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Jumlah BUMDES yang difasilitasi 76 BUMDES 6.9 M 76. M 6.6 M 76.8 M 6.9 M 6 BUMDES.5 M Rakernis Pem Dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES Rekomendasi Pem dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES Kabupaten JT JT
4 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Fasilitasi Penyusunan Perda BUMDES Provinis Terlaksananya Perda BUMDES PERDA 00 JT Sosialisasi Penyusunan Perda BUMDES Provinsi Sosialisasi Penyusunan Perda Bumdes Kabupaten Jumlah Kabupaten yang tersosialisasi Perda BUMDES Jumlah Kabupaten Yang sudah Menyusun Perda Bumdes Kabupaten Kab 00 JT 9 Kabupaten 00 JT 00 JT 5 Sosialisasi Pembentukan BUMDES Jumlah Bumdes Yang Terbentuk 7 BUMDES 8 00 JT 9 00 JT Bintek Jenis Usaha Bumdes 7 Pengelolaan Pasar Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga Dan Rumah Tangga Usaha Simpan Pinjam Monev Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES Jumlah Pengelola Pasar Yang terbina Jumlah Pengelola BUMDES yang terbina 6 Pasar 00 JT 00 JT 76 BUMDES 00 JT 00 JT Jumlah Pokmas UEK yang Terbina 500 Pokmas 00 JT 00 JT Jumlah Pokmas Usaha Simpan Pinjam yang terbina 799 Pokmas 00 JT 50 JT Jumlah Bumdes yang terbina Kabupateb 00 JT 50 JT Invetarisasi dan Identifikasi BUMDES Jumlah Bumdes Yang terinventarisir Kabupaten KEG 00 JT KEG 50 JT KEG Pelaksanaan Lomba BUMDES Jumlah BUMDES yang yang berprestasi 6 BUMDES KEG 50 JT KEG 00 JT 0 Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarkat Studi PengembanganKapasitas Pokmas Usaha BUMDES Kerjasama Lembaga Pemerintah Dan Swasta Dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi Jumlah Bantuan Modal Usaha Ekonomi Jumlah Aparat dan Pokmas yang melaksanakan studi Pengembangan Jumlah Kerjasama Lembaga Pemerintah dan swasta dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat 50 JT 00 JT Prov dan Kab 0 ORG 5 JT 0 ORG 50 JT KEG 75 JT KEG 00 JT Pengadaan Fasilitator Pendamping (FPD) BUMDES pada Lokasi Percontohan BUMDES Jumlah FPD BUMDES 9 Kabupaten KEG 00 JT KEG 550 JT Expo Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional Jumlah Kabupaten peserta expo KEG 00 JT KEG 00 JT Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Terkait Pengembangan Ekonomi Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi terkait Pengembangan Ekonomi Identifikasi Kategori Kelembagaan BUMDes Terlaksananya Identifikasi Bumdes Peniingkatan Kapasitas SDM Kelembagaan BUMDES Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Jenis Usaha Bumdes Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Bumdes Terlaksananya Penguatan Bumdes Peningkatan Kapasitas SDM Kewirausahaan Pemuda Mandiri Perdesaan Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bumdes mandiri Penataan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Dan Koordinasi Kebijakan Raskin Terlaksananya Kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi kelembagaan Jumlah keswadayaan gotong royong xx 7 Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Keluarga Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Terlaksananya Pengembangan Labsite Usaha Ekonomi Jumlah, persentase kelembagaan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) ratarata jumlah kelompok LPM = klp ratarata klp 00 ratarata klp 850 ratarata klp 600 ratarata 5 klp 700 ratarata 6 klp 600 ratarata kelompok LPM = 6 klp 950 Pem dan Workshop Kelembagaan (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya, dll ) 60 JT 60 JT Pem dan Wokrshop Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi 60 JT 60 JT
5 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kelembagaan Masy, (HIV/AIDS, BPPTA, Nakerdes, Lansia, Pemberdayaan n Perdesaan, Pokmas, Adat budaya, Posyandu, PKK, KPM, LPM) Workshop Peningkatan keterampilan Pokmas n 60 JT 60 JT 60 JT 60 JT 5 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PNPMMP 500 JT 500 JT 6 Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan Jumlah persentase kelembagaan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Persentase LPM Berprestasi) 0,96 % ( LPM Berprestasi dari 5.00 Total LPM) % 900.5% 850 % % % % (70 LPM berprestasi ) 850 Pelaks. Peringatan BBGRM dan HKG PKK Tingkat Nasional dan Prov. 60 jt 60 jt Lomba Gotro Terbaik 00 jt 00 jt Lounching Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Berbasis Adat Budaya 00 jt 00 jt Pelaksanaan Apresiasi Kelembagaan dan Pokmas Berprestasi 0 jt 0 jt 5 Pem Pemanfaatan & Pembuatan pemasangan Papan Kepemilikan Tanah Mandiri (6 hampara 0 jt 0 jt 6 Pem Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar Terwujudnya SDM berkualitas di bidang Pelayanan Dasar Jumlah persentase kelembagaan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Aktif) 9,5% (759 LSM Aktif dari.5 Total LSM) 5.5% % % % % % (98 LSM aktif),900 Rakor dan Visualisasi kegiatan Mitra NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan 5 jt 5 jt Pengembangan dan replikasi kegiatan Mitra NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan 9,5 jt 6 jt Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mitra NGO/LSM Pemberdayaan Masy 9,5 jt 6 jt Pem dan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia Meningkatnya Keterampilan Kelembagaan KPM Bimtek Pemberdayaan n Perdesaan dalam Membangun Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan n Perdesaan Dalam Membangun Pem Laboratorium Pembangunan Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Terwujudnya desa sosial budaya Monitoring, Evaluasi dan Pem Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Terlaksananya Evaluasi Program di Bidang Pemberdayaan 5 5 5
6 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pemerintahan Kelurahan dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kelurahan Persentase Berstatus Swasembada xx 8 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Jumlah Berstatus Swasembada belum ada data desa swasembada kab/kota tersedia data profil desa/kel laju tingkat perkemb angan cepat berkemb ang 00 desa/kel laju tingkat 000 perkemba ngan cepat berkemba ng 00 desa/kel laju tingkat 00 perkemban gan cepat berkemban g 00 desa/kel laju tingkat 600 perkemban gan cepat berkemban g 500 desa 600 swasembada 800 Fasilitasi Pendataan Potensi /Kel 0 Org,05 M 0 Org,05 M Rakornis Penyusunan Profil Dan Kelurahan Terlaksananya Rakonis Penyusunan Profil Dan Kelurahan 8 Org 50 Jt 8 Org 50 Jt Bintek Pengelolaan Profil /Kel Terlaksananya Bintek Pengelolaan Profil 0 Kec dan 800 /Kel 608 D/K 900 Jt 608 D/K 900 Jt Monev Pengelolaan Profil /Kel Terlaksananya Monev Pengelolaan Profil dan Kel 00 Jt 00 Jt Bintek Peningkatan Kapasitas LPM atau Sebutan Lainnya Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapastias LPM atau Sebutan Lainnya 00 /LPM 0 LPM 600 Jt 0 LPM 600 Jt Bintek Peningkatan Kapasitas BPD Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapasitas BPD 500 org 00 Org 00 Jt 00 Org 00 Jt Fasilitasi Dan Evaluasi Tingkat 8 Org,5 M 8 Org,6 M Perkembangan /Kel Penyelenggaraan Perlombaan /Kelurahan Tingkat Provinsi Penyelenggaraan Perlombaan /Kelurahan Tingkat Nasional Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan /Kelurahan Tingkat Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan /Kelurahan Tingkat Nasional 0 D/K 900 JT 0 D/K, M D/K 00 jt D/K 00 jt Fasilitasi dan Pem Pra Perlombaan /Kelurahan Terlaksananya Fasilitasi dan Pem Pra Perlombaan /Kelurahan 00 JT 00 JT Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembina Pemerintahan dan Kelurahan Terlaksananya Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembinaa Pemerintahan /Kel 00 JT 00 JT Pem dan Pemberian Stimulan Lokasi Juara Lomba /Kelurahan Terlaksananya Pem dan Pemberian Stimulan Lokasi Juara Lomba /Kelurahan /Kel Yang Berprestasi D/K 60 JT D/K 60 JT Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala /Lurah Yang Berprestasi Terlaksananya Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala /Lurah Yang Berprestasi 0 Jt 5 Jt Penataan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Penataan Aset Yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi Bimtek Sistem Informasi Keuangan Berbasis Aplikasi Tingkat Provinsi Pengelolaan Profil dan Kelurahan Tingkat Provinsi Penyelenggaraan Perlombaan /Kelurahan Tingkat Provinsi Penyelenggaraan Perlombaan /Kelurahan Tingkat Nasional Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Pembina dan Aparat /Kelurahan Berprestasi Monitoring, Evaluasi dan Pem Kelembagaan Bidang Pemerintahan Dan Kelurahan Terlaksananya Penataan Dan Pengembangan Labsite Pembangunan Terlaksananya Penataan Aset Pemerintah Provinsi Terlaksananya Bimtek Sistem Infprmasi Keuangan Terlaksananya Bimtek Penyusunan Profil Dan Kelurahan Terlaksananya Perlombaan & Kelurahan Tingkat Provinsi Terlaksananya Perlombaan & Kelurahan Tingkat Nasional Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pem Dan Keluahan Jumlah Aparat Yang ditingkatkan Kapasitasnya aparat desa yang telah ditingkatkan kapasitasnya orang M 7 M. M 5 M 58.0 M 58 orang.50 M
7 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Bintek Penataan Asset/Sumber Pendapatan Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Terlaksananya Bintek Penataan Asset/Sumber Pendapatan 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT Bintek Penyusunan RKP Bintek Kewenangan Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bintek Perencanaan Bintek Penataan Wilayah Bintek Prodak Hukum Terlaksananya Bintek Penyusunan RKP Terlaksananya Bintek Kewenangan Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Terlaksananya Bintek Perencanaan Terlaksananya Bintek Penataan Wilayah Terlaksananya Bintek Prodak Hukum 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 50 org 0 JT 50 org 0 JT Bintek Administrasi Terlaksananya Bintek Administrasi 50 org 0 JT 50 org 0 JT Bintek Pelaporan Penyelenggaraan Terlaksananya Bintek Pelaporan Penyelenggaraan 60 org 0 JT 60 org 0 JT Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi kelembagaan Jumlah keswadayaan gotong royong Sosialisasi UU Penyelenggaraan Studi Kerja Penataan Wilayah Studi Kerja Pengelolaan Keuangan Terlaksananya Sosialisasi UU Penyelenggaraan Terlaksananya Studi Kerja Penataan Wilayah Terlaksananya Studi Kerja Pengelolaan Keuangan 60 org 0 JT 60 org 0 JT 0 org 0 JT 0 org 0 JT 0 org 0 JT 0 org 0 JT Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah SDM Kelembagaan yang ditingkatkan 60 KPM M Pengembangan Keterampilan Kelembagaan KPM Meningkatnya Keterampilan Kelembagaan KPM Penyusunan Profil Kelembagaan Adat Dan Adat Tingkat Provinsi Terwujudnya Profil Kelembagan Adat Di Sulsel Peningkatan Kapasitas Pem Adat dan Kelembagan Adat Tingkat Provinsi Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Adat Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Adat dan Kelembagaan Adat Meningkatnya Pengetahuan Tentang Adat Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi kelembagaan Jumlah keswadayaan gotong royong xx 9 Program Peningkatan Peran n Perdesaan jumlah persentase kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, PKK aktif dan Posyandu aktif ratarata kelompok PKK = 8 klp 97,7 % (6.0 PKK Aktif dari 6.90 PKK) ratarata 9 klp ratarata 50 klp ratarata 5 klp ratarata 5 klp ratarata 5 klp ratarata kelompok PKK = 5 klp 97.58%.650 M 97.69%.00 M PKK Aktif 97.80%.00 M 97.9%.00 M 98.0%.00 M 0,850 M 98,0 % 98,89 % (8.70 Posyandu Aktif dari 8.80 total Posyandu) 99.09% 99.9% 99.9% 99.69% 99.89% Posyandu Aktif 99,89 % Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 50 jt 50 jt Pem Kebangsaan dan Gotong royong 50 jt 50 jt 5 Peningkatan derajat Pendidikan & keterampilan Pemenuhan Pangan, sandang, Perumahan serta tata laksana rumah tangga Peningkatan Derajat Kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup 50 jt 50 jt 50 jt 50 jt 50 jt 50 jt
8 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga Pem Dan Keterlibatan n Perdesaan Dalam Perencanan Dan Pembangunan Partisipasi Perdesaan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kelompok n Perdesaan Keterlibatan n Perdesaan Dalam Pemenuhan Sandang Pangan, Perumahan serta Tata Laksana Rumah tangga Peningkatan Derjat Pendidikan dan Keterampilan n/keluarag Monitoring, Evaluasi dan Pem Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga Dan Pokmas n Program Pemberdayaan Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga di Perdesaan Terlaksananya Pem dan Keterlibatan n Perdesaan Terlaksananya Workshop Pengenalan Kecacatan Anak Dan Pem Keluarga Terlaksananya Pemenuhan Pangan, Sandang, Papan Terlaksananya Pem, Pelatihan dan Workhop Bagi Kelompok Kesejahteraan keluarga Terlaksananya Pem Labsite Peran n dalam Pembangunan Jumlah Partisipasi.59 Pokmas M 007 M M Pengendalian dan Pem Program Pendampingan Tingkat Provinsi Pekan Inovasi Dan Kelurahan Tingkat Provinsi/nasional Terlaksananya Pengendalian Dan Pem Program dan Pendampingan Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pem Kerjasama Dan Antar Lingkup Provinsi Terlaksananya Kerjasama Antar Meningkatkan Kapasitas Aparat Dan dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kelurahan Meningkatnya Kapasitas Aparat Dan dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kelurahan Jumlah Aparat Dan yang ditingkatkan Kapasitasnya xx 0 Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan dan Aparat Pemerintah Jumlah Modul Pelatihan dibuat tersertifikasi dan penyelenggaraan Modul tersertifikasi Pelatihan pemberdayaan Modul.00 M terstandarisasi Pelatihan terstandarisasi pelatihan 778 M Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaum n dalam Pembangunan Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lansia Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas kaum n Dalam Pembangunan Daerah Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Lansia 0 Peserta 80 Peserta ( Org 55 Org 60 Peserta ( 0 Org 80 JT 57 JT 80 JT ( Org 55 Org 60 Peserta ( 0 Org 80 JT 57 JT 80 JT Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes 5 Pelatihan Lurah dan Perangkat Kelurahan 6 Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes Terlaksananya Pelatihan Lurah dan Perangkat Kelurahan Terlaksananya Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan 8 Peserta 0 JT 0 JT 0 JT 0 JT 0 JT 0 JT
9 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Pelatihan Pengurus Kelompok Terlaksananya Pelatihan Pengurus 80 JT Kelompok 80 JT 8 Pelatihan KPM Terlaksananya Pelatihan KPM 9 Pelatihan Tokoh 0 Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Pelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Tingkat Provinsi Pelatihan Kepemimpinan Bagi Ketua RT Pendataan dan Pem Peserta Pasca/Purna Pelatihan BPMPDk Terlaksananya Pelatihan Tokoh Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan TerlaksananyaPelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Tingkat Provinsi 8 Peserta 0 Peserta Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan 8 Peserta Bagi Ketua RT Terlaksananya Pendataan dan Pem Peserta Pasca/Purna Pelatihan BPMPDK Unit ( 05,65 Juta) Org 70 Org 60 Peserta ( 0 Org 80 JT 80 JT 0 JT 6 JT 5 JT 00 JT 500 JT Org 70 Org 60 Peserta ( 0 Org 80 JT 80 JT 0 JT 0 JT 5 JT 00 JT 500 JT 5 Penataan UPTB BPMDK Terlaksananya Penataan UPTB BPMDK Unit (7 Juta) Unit 5 JT Unit 5 JT Pem Dan Pengembangan Komite Standar Pelatihan (KSP) dan Penyusunan Modul Pelatihan Tersedianya Modul terstandarisasi Akreditasi dan Sertifikasi Penyelenggaraan Pelatihan PMD terwujudnya Pelatihan Ke PMD an yang telah terakreditasi Pem Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Pemerintahan / Kelurahan Meningkatnya Kapsitas Pemberdayaan Pemerintahan dan Kelurahan Yang Terlatih Pem Dn Pengembangan Rumpun Pelatihan Kelembagaan dan Partisipasi Meningkatnya Kapsitas Kelembagaan Dan Partisipasi Pem Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Pengembangan Adat Dan Kehidupan Sosial Budaya Meningkatnya Pengembangan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Pem Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Usaha Ekonomi Meningkatnya Pengembangan Usaha Ekonomi Pem Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan SDA dan TTG Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Lahan dan Pesisir serta konsernasi Makassar, September 05 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
10 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp H. MUSTARI SOBA, SH, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP :
11 BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 008 TABEL 5. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BPMPDK PROV.SULSEL Indikator Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp SK PENAN JA x xx xx 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah persentase pelayanan 58,% (pagu anggaran administrasi perkantoran yang Rp ,) dapat terselenggara/dilaksanakan 00% 5 JT 00% 5 JT 00% % 55 JT 00% 780 JT 00%.65 M BPM Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Jasa Pelayanan Komunikasi Telepon, Internet, Sumber Air Dan Listrik Rp 56,0,000 00% 0 00% 0 00% 50 00% 00 00% 50 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetak, dan Penggandaan Rp,500,000 00% 5 00% 5 00% 67 00% 80 00% 00 Pelayanan Kesekretariatan, RapatRapat, Kordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Terlasananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan Rp 00% 70 00% 70 00% 5 00% 55 00% 0 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Terlasananya pelayanan administrasi dan kesekretariatan Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Rp 00% 6 x xx xx 0 Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Jumlah persentase pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur untuk mendukung peningkatan kinerjanya,97 % (pagu anggaran Rp ,) 00% M 00%,5 M 00% 75 00%. M 00%.5 M 00%. M BPM Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Terlasananya Pembangunan Gedung Kantor, Sarana Perkantoran dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Lingkup BPMPDK Rp % Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlasananya pengadaan kendaraan dinas dan operasional Badan Rp 00% % % 0 00% 00 00% 00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mebeleur Terlaksanannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS Rp 09,7,000 00% 00 00% 50 00% 00 00% 75 00% 75 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/rumah Dinas dan lingkungan kantor Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung/Rumah Dinas/Lingkungan, Kebersihan dan Keamanan Kantor Rp 679,000,000 00% 00 00% 50 00% 90 00% % Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pelayanan Jasa Driver Rp 8,000,000 00% 00 00% 00 00% % 50 00% 00 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp 07,700,000 00% 00 00% 00 00% 50 00% 00 00% 50 7 Penataan Penggunaan Aset Daerah (Pemprov) Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Ketatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Rp 9,875,000 00% 50 00% 00 00% 69 00% 00 00% 50 8 Penataan dan penyediaan sarana pengelolaan Perpustakaan kantor Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana bahan perpustakaan, Surat Kabar/Majalah dan dokumentasi kantor Rp x xx xx 0 Jumlah persentase kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur yang dapat terselenggara/dilaksanakan 00 % (pagu anggaran Rp ,) 00% 0 JT 00% 5 JT 00% 50 00% 56 JT 00% 90 JT 00%,00 M BPM
12 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, dan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakian LINMAS, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Olah Raga, Batik dan Pakaian Khusus Lainnya Rp 09,000,000 00% 0 00% 5 JT 00% 50 00% 56 JT 00% 90 JT SK PENAN JA x xx xx 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD Jumlah persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya,7 % (pagu anggaran Rp ,) 00% 55 JT 00% 7 JT 00% 5 00% 00 JT 00% 6,5 JT 00%. M BPM Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan PerundangUndangan Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan Rp bimbingan teknis peraturan perundangundangan 5 JT 0 JT 0 70 JT 80 JT Pem Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian Terlaksananya Pem SDM PMD, Kelembagaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian dan Pem Kinerja Aparat Rp,765,000 00% 0 JT 00% 5 JT 00% 5 00% 0 JT 00% 8 x xx xx 06 Jumlah persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dapat ditingkatkan 9,5 % (pagu anggaran Rp ,) 00% M 00%.8 M 00% #### 00%.00 M 00%.500 M 00%.8 M BPM Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Lakip 0 dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Rp 5,750,000 00% 6 JT 00% 0 JT 00% Rp 00% 0 JT 00% 70 JT Pelaksanaan Pameran Pembangunan Dan Gelar Karya Pemberdayaan Terlaksananya Pameran Pembangunan, Terlaksananya Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Rp 59,000,000 00% 60 JT 00% 70 JT 00% Rp 86 00% 80 JT 00% 00 JT Penyusunan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Terlaksananya Penyusunan RKPD,dan PPA Perubahan 0 Rp 9,000,000 00% 0 JT 00% 0 JT 00% Rp 66 00% 50 JT 00% 80 JT Penyusunan Laporan Keuangan/Penataan Adminsitrasi Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan/Penataan Administrasi Keuangan Rp 6,85,000 00% 60 JT 00% 80 JT 00% Rp 57 00% 580 JT 00% 580 JT 5 Pemeliharaan Sistem Informasi Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Asset (SIMA) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Rp 6,5,000 00% 7 JT 00% 0 JT 00% Rp 59 00% 0 JT 00% 0 JT 6 Peningkatan Kinerja, Konsultasi, Dan Monev Terlaksananya Konsultasi Dan Monerv Program ; Terlaksananya Evaluasi Program Pemberdayaan Rp 787,00,000 00% 780 JT 00% 850 JT 00% Rp 58 00% 970 JT 00% 970 JT 7 Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan Non NGO Terlaksananya Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan Non Asing Rp 57,80,000 00% 0 JT 00% 0 JT 00% Rp 00% 0 JT 00% 0 JT 8 Sosialisasi Penataan Usahaan Keuangan Dan Laporan Terlaksananya Pelatihan Pelaporan keuangan Rp 7,990,000 00% 8 JT 00% 70 JT 00% Rp 99 00% 50 JT 00% 60 JT 9 Workshop Program Pemberdayaan Terlaksananya Kegiatan Workshop Forum SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra BPMPDK 0 08 Rp 7,000,000 00% 80 JT 00% 00 JT 00% Rp 00% 70 JT 00% 0 JT 0 Studi Kerja Program Pemberdayaan Terlaksananya Studi Kerja Program Pemberdayaan Rp 00,000,000 00% 00 JT 00% 50 JT 00% Rp 00% 0 JT 00% 50 JT x xx xx 09 s.d x xx xx Program dst. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp SK PENAN JA Mengembangkan Pengelolaan SDA yang efektif dan efisien dan pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna bagi Miskin Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Bagi Miskin Jumlah RTM yang Mengelola SDA dan Memanfaatkan TTG Program Peningkatan Keberdayaan Pedesaan Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya.0 RTM,80,,970,58,00,50,0,600,660,50 5,00 9,7 BPM Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/ Nasional Jumlah KK yang mendapatkan dampak terhadap pelaksanaan gelar TTG Nasional 90 KK JT 0 6 JT Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Jumlah masyarakat yang mendapatkan dampak lomba inovasi TTG 00 KK JT 00 6 JT Pemetaan dan Pengkajian Kebutuhan Teknologi Tepat Guna Jumlah Pokmas yang mendapatkan latihan pemetaan dan pengkajian kebutuhan TTG 50 KK 00 0 JT JT Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek) Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan Posyantek 9 di Tingkat Kecamatan dan Wartek di Tingkat /Kelurahan 50 KK JT JT Bimtek Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal Jumlah KK yang telah dilatih dalam pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal 50 KK JT 50 6 JT Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Utk Mendukung Kegiatan Usaha Jumlah KK yang telah merasakan dampak Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG 00 KK 80 0 JT 60 6 JT xx 5 Bimtek Pengembangan Mandiri Energi Berbasis Energi Terbarukan (Biogas) Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Untuk Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Terlaksananya Pengembangan Mandiri Energi Berbasis Energi Baru Terbarukan Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Dalam Pembuatan Pupuk Organik Pem Pemberdayaan Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan Program Pengembangan Pemasyarakatan & Kerjasama TTG (Program Pengelolaan SDA dan Pendayagunaan TTG) Monitoring, Evaluasi Dan Pem Bidang Kelembagaan SDA dan TTG Pem Laboratorium Website Pengembangan Bidang Pemberdayaan SDA dan TTG Terlaksananya Pem Melalui Pengelolaan TTG Perdesaan Jumlah Kelompok dan Kelembagaan TTG yang di bina Terwujudnya Laporan Progress Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam setahun Terwujudnya Labsite Pengembangan SDA dan TTG Posyantekdes 8,50 8,50 8,500 8, Pengembangan Inovasi TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Terpilihnya 6 Kategori Juara Lomba TTG Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional Terlaksananya dan Ikutsertanya provinsi Sulsel dalam ajang gelar TTG Pengembangan Lembaga Pelayanan TTG (Posyantek) Terbentuknya Posyantek Percontohan dan Posyantek Berprestasi Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Pembina dan Pengurus Posyantek Meningkanya Kapasitas Pengelola Posyantek Pem dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola AMPL Tersedianya Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Mengembangkan Kegiatan Usaha Ekonomi dan Keluarga termasuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Meningkatnya Usaha ekonomi Produktif Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya xx 6 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Jumlah BUMDES yang difasilitasi 76 BUMDES 6.9 M 76. M 6.6 M 76.8 M 6.9 M 6 BUMDES.5 M BPM Rakernis Pem Dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES Rekomendasi Pem dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES Kabupaten JT JT
14 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp SK PENAN JA Fasilitasi Penyusunan Perda BUMDES Provinis Terlaksananya Perda BUMDES PERDA 00 JT Sosialisasi Penyusunan Perda BUMDES Provinsi Sosialisasi Penyusunan Perda Bumdes Kabupaten Jumlah Kabupaten yang tersosialisasi Perda BUMDES Jumlah Kabupaten Yang sudah Menyusun Perda Bumdes Kabupaten Kab 00 JT 9 Kabupaten 00 JT 00 JT 5 Sosialisasi Pembentukan BUMDES Jumlah Bumdes Yang Terbentuk 7 BUMDES 8 00 JT 9 00 JT Bintek Jenis Usaha Bumdes 7 Pengelolaan Pasar Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga Dan Rumah Tangga Usaha Simpan Pinjam Monev Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES Jumlah Pengelola Pasar Yang terbina Jumlah Pengelola BUMDES yang terbina 6 Pasar 00 JT 00 JT 76 BUMDES 00 JT 00 JT Jumlah Pokmas UEK yang Terbina 500 Pokmas 00 JT 00 JT Jumlah Pokmas Usaha Simpan Pinjam yang terbina 799 Pokmas 00 JT 50 JT Jumlah Bumdes yang terbina Kabupateb 00 JT 50 JT Invetarisasi dan Identifikasi BUMDES Jumlah Bumdes Yang terinventarisir Kabupaten KEG 00 JT KEG 50 JT KEG Pelaksanaan Lomba BUMDES Jumlah BUMDES yang yang berprestasi 6 BUMDES KEG 50 JT KEG 00 JT 0 Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarkat Studi PengembanganKapasitas Pokmas Usaha BUMDES Kerjasama Lembaga Pemerintah Dan Swasta Dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi Jumlah Bantuan Modal Usaha Ekonomi Jumlah Aparat dan Pokmas yang melaksanakan studi Pengembangan Jumlah Kerjasama Lembaga Pemerintah dan swasta dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat 50 JT 00 JT Prov dan Kab 0 ORG 5 JT 0 ORG 50 JT KEG 75 JT KEG 00 JT Pengadaan Fasilitator Pendamping (FPD) BUMDES pada Lokasi Percontohan BUMDES Jumlah FPD BUMDES 9 Kabupaten KEG 00 JT KEG 550 JT Expo Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional Jumlah Kabupaten peserta expo KEG 00 JT KEG 00 JT Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Terkait Pengembangan Ekonomi Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi terkait Pengembangan Ekonomi Identifikasi Kategori Kelembagaan BUMDes Terlaksananya Identifikasi Bumdes Peniingkatan Kapasitas SDM Kelembagaan BUMDES Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Jenis Usaha Bumdes Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Bumdes Terlaksananya Penguatan Bumdes Peningkatan Kapasitas SDM Kewirausahaan Pemuda Mandiri Perdesaan Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bumdes mandiri Penataan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Dan Koordinasi Kebijakan Raskin Terlaksananya Kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi kelembagaan Jumlah keswadayaan gotong royong xx 7 Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Keluarga Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Terlaksananya Pengembangan Labsite Usaha Ekonomi Jumlah, persentase kelembagaan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM) ratarata jumlah kelompok LPM = klp ratarata klp 00 ratarata klp 850 ratarata klp 600 ratarata 5 klp 700 ratarata 6 klp 600 ratarata kelompok LPM = 6 klp 950 BPM Pem dan Workshop Kelembagaan (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya, dll ) 60 JT 60 JT Pem dan Wokrshop Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi 60 JT 60 JT
15 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp SK PENAN JA Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kelembagaan Masy, (HIV/AIDS, BPPTA, Nakerdes, Lansia, Pemberdayaan n Perdesaan, Pokmas, Adat budaya, Posyandu, PKK, KPM, LPM) Workshop Peningkatan keterampilan Pokmas n 60 JT 60 JT 60 JT 60 JT 5 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PNPMMP 500 JT 500 JT 6 Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan Jumlah persentase kelembagaan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Persentase LPM Berprestasi) 0,96 % ( LPM Berprestasi dari 5.00 Total LPM) % 900.5% 850 % % % % (70 LPM berprestasi ) 850 BPM Pelaks. Peringatan BBGRM dan HKG PKK Tingkat Nasional dan Prov. 60 jt 60 jt Lomba Gotro Terbaik 00 jt 00 jt Lounching Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Berbasis Adat Budaya 00 jt 00 jt Pelaksanaan Apresiasi Kelembagaan dan Pokmas Berprestasi 0 jt 0 jt 5 Pem Pemanfaatan & Pembuatan pemasangan Papan Kepemilikan Tanah Mandiri (6 hampara 0 jt 0 jt 6 Pem Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar Terwujudnya SDM berkualitas di bidang Pelayanan Dasar Jumlah persentase kelembagaan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Aktif) 9,5% (759 LSM Aktif dari.5 Total LSM) 5.5% % % % % % (98 LSM aktif),900 BPM Rakor dan Visualisasi kegiatan Mitra NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan 5 jt 5 jt Pengembangan dan replikasi kegiatan Mitra NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan 9,5 jt 6 jt Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mitra NGO/LSM Pemberdayaan Masy 9,5 jt 6 jt Pem dan Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Lansia Meningkatnya Keterampilan Kelembagaan KPM Bimtek Pemberdayaan n Perdesaan dalam Membangun Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan n Perdesaan Dalam Membangun Pem Laboratorium Pembangunan Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Terwujudnya desa sosial budaya Monitoring, Evaluasi dan Pem Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Terlaksananya Evaluasi Program di Bidang Pemberdayaan 5 5 5
16 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pemerintahan Kelurahan dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kelurahan Persentase Berstatus Swasembada xx 8 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Jumlah Berstatus Swasembada belum ada data desa swasembada kab/kota tersedia data profil desa/kel laju tingkat perkemb angan cepat berkemb ang 00 desa/kel laju tingkat 000 perkemba ngan cepat berkemba ng 00 desa/kel laju tingkat 00 perkemban gan cepat berkemban g 00 desa/kel laju tingkat 600 perkemban gan cepat berkemban g 500 desa 600 swasembada SK PENAN JA 800 BPM Fasilitasi Pendataan Potensi /Kel 0 Org,05 M 0 Org,05 M Rakornis Penyusunan Profil Dan Kelurahan Terlaksananya Rakonis Penyusunan Profil Dan Kelurahan 8 Org 50 Jt 8 Org 50 Jt Bintek Pengelolaan Profil /Kel Terlaksananya Bintek Pengelolaan Profil 0 Kec dan 800 /Kel 608 D/K 900 Jt 608 D/K 900 Jt Monev Pengelolaan Profil /Kel Terlaksananya Monev Pengelolaan Profil dan Kel 00 Jt 00 Jt Bintek Peningkatan Kapasitas LPM atau Sebutan Lainnya Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapastias LPM atau Sebutan Lainnya 00 /LPM 0 LPM 600 Jt 0 LPM 600 Jt Bintek Peningkatan Kapasitas BPD Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapasitas BPD 500 org 00 Org 00 Jt 00 Org 00 Jt Fasilitasi Dan Evaluasi Tingkat 8 Org,5 M 8 Org,6 M Perkembangan /Kel Penyelenggaraan Perlombaan /Kelurahan Tingkat Provinsi Penyelenggaraan Perlombaan /Kelurahan Tingkat Nasional Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan /Kelurahan Tingkat Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan /Kelurahan Tingkat Nasional 0 D/K 900 JT 0 D/K, M D/K 00 jt D/K 00 jt Fasilitasi dan Pem Pra Perlombaan /Kelurahan Terlaksananya Fasilitasi dan Pem Pra Perlombaan /Kelurahan 00 JT 00 JT Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembina Pemerintahan dan Kelurahan Terlaksananya Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembinaa Pemerintahan /Kel 00 JT 00 JT Pem dan Pemberian Stimulan Lokasi Juara Lomba /Kelurahan Terlaksananya Pem dan Pemberian Stimulan Lokasi Juara Lomba /Kelurahan /Kel Yang Berprestasi D/K 60 JT D/K 60 JT Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala /Lurah Yang Berprestasi Terlaksananya Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala /Lurah Yang Berprestasi 0 Jt 5 Jt Penataan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Penataan Aset Yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi Bimtek Sistem Informasi Keuangan Berbasis Aplikasi Tingkat Provinsi Pengelolaan Profil dan Kelurahan Tingkat Provinsi Penyelenggaraan Perlombaan /Kelurahan Tingkat Provinsi Penyelenggaraan Perlombaan /Kelurahan Tingkat Nasional Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Pembina dan Aparat /Kelurahan Berprestasi Monitoring, Evaluasi dan Pem Kelembagaan Bidang Pemerintahan Dan Kelurahan Terlaksananya Penataan Dan Pengembangan Labsite Pembangunan Terlaksananya Penataan Aset Pemerintah Provinsi Terlaksananya Bimtek Sistem Infprmasi Keuangan Terlaksananya Bimtek Penyusunan Profil Dan Kelurahan Terlaksananya Perlombaan & Kelurahan Tingkat Provinsi Terlaksananya Perlombaan & Kelurahan Tingkat Nasional Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pem Dan Keluahan Jumlah Aparat Yang ditingkatkan Kapasitasnya aparat desa yang telah ditingkatkan kapasitasnya orang M 7 M. M 5 M 58.0 M 58 orang.50 M BPM
17 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp SK PENAN JA Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Bintek Penataan Asset/Sumber Pendapatan Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Terlaksananya Bintek Penataan Asset/Sumber Pendapatan 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT Bintek Penyusunan RKP Bintek Kewenangan Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bintek Perencanaan Bintek Penataan Wilayah Bintek Prodak Hukum Terlaksananya Bintek Penyusunan RKP Terlaksananya Bintek Kewenangan Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Terlaksananya Bintek Perencanaan Terlaksananya Bintek Penataan Wilayah Terlaksananya Bintek Prodak Hukum 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 60 org 0 JT 50 org 0 JT 50 org 0 JT Bintek Administrasi Terlaksananya Bintek Administrasi 50 org 0 JT 50 org 0 JT Bintek Pelaporan Penyelenggaraan Terlaksananya Bintek Pelaporan Penyelenggaraan 60 org 0 JT 60 org 0 JT Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi kelembagaan Jumlah keswadayaan gotong royong Sosialisasi UU Penyelenggaraan Studi Kerja Penataan Wilayah Studi Kerja Pengelolaan Keuangan Terlaksananya Sosialisasi UU Penyelenggaraan Terlaksananya Studi Kerja Penataan Wilayah Terlaksananya Studi Kerja Pengelolaan Keuangan 60 org 0 JT 60 org 0 JT 0 org 0 JT 0 org 0 JT 0 org 0 JT 0 org 0 JT Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah SDM Kelembagaan yang ditingkatkan 60 KPM M Pengembangan Keterampilan Kelembagaan KPM Meningkatnya Keterampilan Kelembagaan KPM Penyusunan Profil Kelembagaan Adat Dan Adat Tingkat Provinsi Terwujudnya Profil Kelembagan Adat Di Sulsel Peningkatan Kapasitas Pem Adat dan Kelembagan Adat Tingkat Provinsi Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Adat Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Adat dan Kelembagaan Adat Meningkatnya Pengetahuan Tentang Adat Meningkatkan Kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi kelembagaan Jumlah keswadayaan gotong royong xx 9 Program Peningkatan Peran n Perdesaan jumlah persentase kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, PKK aktif dan Posyandu aktif ratarata kelompok PKK = 8 klp 97,7 % (6.0 PKK Aktif dari 6.90 PKK) ratarata 9 klp ratarata 50 klp ratarata 5 klp ratarata 5 klp ratarata 5 klp ratarata kelompok PKK = 5 klp 97.58%.650 M 97.69%.00 M PKK Aktif 97.80%.00 M 97.9%.00 M 98.0%.00 M 0,850 M BPM 98,0 % 98,89 % (8.70 Posyandu Aktif dari 8.80 total Posyandu) 99.09% 99.9% 99.9% 99.69% 99.89% Posyandu Aktif 99,89 % Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 50 jt 50 jt Pem Kebangsaan dan Gotong royong 50 jt 50 jt 5 Peningkatan derajat Pendidikan & keterampilan Pemenuhan Pangan, sandang, Perumahan serta tata laksana rumah tangga Peningkatan Derajat Kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup 50 jt 50 jt 50 jt 50 jt 50 jt 50 jt
18 Kinerja Awal Kinerja pada (Tahun 0) T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp T Rp Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga Pem Dan Keterlibatan n Perdesaan Dalam Perencanan Dan Pembangunan Partisipasi Perdesaan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kelompok n Perdesaan Keterlibatan n Perdesaan Dalam Pemenuhan Sandang Pangan, Perumahan serta Tata Laksana Rumah tangga Peningkatan Derjat Pendidikan dan Keterampilan n/keluarag Monitoring, Evaluasi dan Pem Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga Dan Pokmas n Program Pemberdayaan Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga di Perdesaan Terlaksananya Pem dan Keterlibatan n Perdesaan Terlaksananya Workshop Pengenalan Kecacatan Anak Dan Pem Keluarga Terlaksananya Pemenuhan Pangan, Sandang, Papan Terlaksananya Pem, Pelatihan dan Workhop Bagi Kelompok Kesejahteraan keluarga Terlaksananya Pem Labsite Peran n dalam Pembangunan Jumlah Partisipasi.59 Pokmas M 007 M M BPM SK PENAN JA Pengendalian dan Pem Program Pendampingan Tingkat Provinsi Pekan Inovasi Dan Kelurahan Tingkat Provinsi/nasional Terlaksananya Pengendalian Dan Pem Program dan Pendampingan Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pem Kerjasama Dan Antar Lingkup Provinsi Terlaksananya Kerjasama Antar Meningkatkan Kapasitas Aparat Dan dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kelurahan Meningkatnya Kapasitas Aparat Dan dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kelurahan Jumlah Aparat Dan yang ditingkatkan Kapasitasnya xx 0 Program Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan dan Aparat Pemerintah Jumlah Modul Pelatihan dibuat tersertifikasi dan penyelenggaraan Modul tersertifikasi Pelatihan pemberdayaan Modul.00 M BPM terstandarisasi Pelatihan terstandarisasi pelatihan 778 M BPM Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaum n dalam Pembangunan Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lansia Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas kaum n Dalam Pembangunan Daerah Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Lansia 0 Peserta 80 Peserta ( Org 55 Org 60 Peserta ( 0 Org 80 JT 57 JT 80 JT ( Org 55 Org 60 Peserta ( 0 Org 80 JT 57 JT 80 JT Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes 5 Pelatihan Lurah dan Perangkat Kelurahan 6 Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes Terlaksananya Pelatihan Lurah dan Perangkat Kelurahan Terlaksananya Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan 8 Peserta 0 JT 0 JT 0 JT 0 JT 0 JT 0 JT
KODE. x xx xx ,97 % (pagu anggaran Rp ,-) 100% 2 M 100% 2,5 M 100% % 3.4 M 100% 3.5 M 100% 14.1 M BPMPDK.
TABEL RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015
No Badan/Dinas, Biro, Program dan Kegiatan PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 Sasaran Strategis 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 731,900,000 INPUT
Lebih terperinciIndikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Jumlah persentase pelayanan
Draft RENJA SKPD Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Sasaran Kegiatan 1 1 1 01 2 3 4 Jumlah persentase pelayanan PROGRAM PELAYANAN administrasi ADMINISTRASI
Lebih terperinciRANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG
RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak
Lebih terperinci: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman. 319 1.22.1.22.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.22.1.22.01.00.00.4.1.
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh BPMPD Kabupaten Pelalawan untuk jangka lima tahun mendatang
Lebih terperinciLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)
2016 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (BPMPDK) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015 TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN,EVALUASI,ANALISIS
Lebih terperinciRENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN TW I TW II TW III TW IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN
DAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2016 2021 TUJUAN Mewujudkan pembangun an desa yang berkelanjuta n Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kelancaran
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinci13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :
IKHTISAR EKSEKUTIF BPMPD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku
Lebih terperinciLAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014
LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOME N0 PROGRAM UTAMA SASARAN URAIAN TARGET URAIAN
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 01 Tahun 2015 12 Januari 2015 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 05 Formulir DPASKPD. URUSAN PEMERINTAHAN :.. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ORANISASI :..0. BADAN
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2013 1 Oktober 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 201 31 December 201 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciBADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda Pos ( Meterai dan
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Urusan/Bidang /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun (tahun berjalan)
Lebih terperinciTabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Lebih terperinciAwal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2021 Indikator Targe Satua Tujuan Sasaran
Lebih terperinciBAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1.1. Visi dan Misi SKPD 1.1.1. Visi Selaras dengan visi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional
Lebih terperinciREKAP KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN No Program Kegiatan Dana REALISASI Keterangan Fisik Keuangan
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.0 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bulan : September 2016 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BULELENG JALAN PAHLAWAN
Lebih terperinciLKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF
IKHTISAR EKSEKUTIF DPMD Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku
Lebih terperinciEVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015
Sasaran Tahunan Kab. Temanggung EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 20 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 20 Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD Realisasi Kinerja pada
Lebih terperinciPERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG
PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUNINGAN DENGAN
Lebih terperinciPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /
LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 01 Tahun 2015 TANGGAL : 15 Juli 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN LAPORAN REALISASI MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 Ringkasan
Lebih terperinciUnit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011
Tabel 5.1 Rencana program, kegiatan,indicator kinerja, kelompok sasaran, penaan indikatif Ba Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan Tujuan Sasaran Indikator Kode Program kegiatan Indikator
Lebih terperinciPOHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 KINERJA PEMERINTAHAN DESA
POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 207 SASARAN 23 KINERJA PEMERINTAHAN DESA IKU MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN MENINGKATNYA PERAN LEMBAGA
Lebih terperinciRENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015
URUSAN/BIDNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN Urusan Wajib Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 22 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PRIOR ITAS DAERA H SARAR AN DAERA H 1 22 01 01
Lebih terperinciKinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
3 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BAPERMADES) No Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Pemerintahan Daerah,
Lebih terperinciDAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015
DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : GABUNGAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 122010101 Penyediaan jasa
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya
Lebih terperinciRENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatnya lembaga ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat tertinggal 1.
Lebih terperinci18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Bulan Oktober 2014 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)
Lebih terperinciTahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskoperindag Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Rp (ribu)
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Ratahan, 2016 KEPALA BADAN PMPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan Penyertaannya, sehingga Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa
Lebih terperincisebelum perubahan 32, Belanja Tidak Langsung 39, BELANJA PEGAWAI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.14. - SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Halaman. 301 Jumlah
Lebih terperinciEVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2015
Sasaran Pembangunan Tahunan Ka Temanggung EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2015 Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD No Sasaran
Lebih terperinciTabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif
Tabel 5.1 Rencana Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif No dan Kegiatan Indikator Kinerja I Pelayanan Administrasi Peran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Jasa komunikasi, sumber daya
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinci: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Halaman.
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Halaman. 165 Jumlah 1.19.1.19.01.00.00.4. PENDAPATAN
Lebih terperinciLAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : DAU Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun 2017 Bulan Januari 2017
URAIAN KEGIATAN DAN BIAYA LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SUMBER DANA : DAU Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Tahun 2017 Bulan Januari 2017 A. Hal-hal yang tercantum dalam RKA No SKPD Uraian Kegiatan
Lebih terperinciVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah : TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DI JAWA TENGAH YANG
Lebih terperinciLampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016
Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak Tahun Anggaran
Lebih terperinciRENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR
RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR Lampiran II Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : SE- 050/482.2/409.201.4/2017 Tanggal 19 Juli 2017 Program Indikator
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA No PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN USULAN DANA LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL
Lebih terperinciTABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lebih terperinciRencana Tahun Lokasi. Kinerja. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) 1 Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, 1.20
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TAHUN 20 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG Kecamatan : Sumur NO KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Indikator Kinerja Program
Lebih terperinciRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 217 No. SASARAN KODE SKPD / URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN
Lebih terperinciTABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)
TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN) SKPD : KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG Kode (outcome)/ke(out Hasil Ke S/D dan
Lebih terperinciTAHUN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPM-PDT PROVINSI GORONTALO. VISI Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Mandiri
REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012-2017 VISI Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Mandiri BPM-PDT PROVINSI GORONTALO
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN Target capaian kinerja. Sesudah Perubahan (RKPD-P 2015) Sebelum Perubahan
NAMA SKPD : KECAMATAN CICALENGKA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Sumber
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.22 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.01
Lebih terperinciData Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR SKPD KANTOR KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU #REF! #REF! #REF! Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015
NAMA SKPD : KECAMATAN CANGKUANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015 Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.14. KETENAGAKERJAAN ORGANISASI : 1.14.01. DINAS TENAGA
Lebih terperinciRENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dituangkan
Lebih terperinciBAB V PROGRAM DAN KEGIATAN. langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
Lebih terperinciRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.0.. KECAMATAN BEJI Halaman dari 5 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 1 dari 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR 1.02.07.2.07.1 Urusan Pemerintahan Bidang 1.02.07.2.07.1.01 Program Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 1.02.07.2.07.1.01.01
Lebih terperinciRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 214 UNIT KERJA : KECAMATAN KUTAWARINGIN Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 214 Prakiraan Maju Rencana Tahun 215 Catatan
Lebih terperinciSKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 2 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 01 Program Pelayanan Terwujudnya 100 % - - 734,618,000 734,618,000
Lebih terperinciRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00
Lebih terperinciRencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon
Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 1.20.2 Program Peningkatan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciBAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung
214-218 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung 2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Berdasarkan
Lebih terperinciJumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman
Tabel 5.1. Rencana, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode dan Kegiatan Indikator
Lebih terperinciPOHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 KINERJA PEMERINTAHAN DESA
POHON KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 SASARAN 23 KINERJA PEMERINTAHAN DESA IKU MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN MENINGKATNYA
Lebih terperinciPengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi
Pengukuran Kerja No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun Sebelumnya Tahun X Target Realisasi % Realisasi Target Akhir Restra 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terdistribusinya Surat
Lebih terperinciPERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 64 TAHUN 2016
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI MUSI RAWAS,
Lebih terperinci: PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78. sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman. 78 Jumlah 1.06.1.06.01.00.00.4. PENDAPATAN Jumlah Pendapatan 1.06.1.06.01.00.00.5.
Lebih terperinciAnggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal
LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman
Lebih terperinciBERITA DAERAH KOTA SEMARANG PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 46 NOMOR 46 TAHUN 2008
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 46 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
Lebih terperinci2 PERENCANAAN KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tualang Kabupaten Siak Tahun 2016 2 PERENCANAAN KINERJA Rencana Kerja Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan
Lebih terperinciBAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, BPMD menentukan Visi
BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BPMD Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 22 Pemberdayaan
Lebih terperinciTabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014 Kinerja Program
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 201 1 Oktober 201 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciBUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG
BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan
Lebih terperinciBADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN PENDAHULUAN
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan ditetapkan dengan Peraturan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 30 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 07 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 08 Organisasi / SKPD :.0.37. -KECAMATAN GEGESIK Halaman dari 8 Kode Indikator Program/Kegiatan Rencana Tahun
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Lebih terperinciRENCANA PERUBAHAN PROGRAM KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015
RENCANA PERUBAHAN PROGRAM KERJA KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN KUTAWARINGIN TAHUN 2015 KATA PENGANTAR Puji dan syukuri Kami panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan Organisasi :.0.. KELURAHAN CIBEBER DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 :.0. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciBUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG
BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
Lebih terperinciRENCANA KERJA Tahun 2014
RENCANA KERJA Tahun 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN ( KP2KP ) Jalan Sutan Syahrir No 47 Telp.(0532) 21430 / Fax. (0532) 21399 Pangkalan Bun
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja pagu indikatif
NAMA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 USULAN KEBUTUHAN Kode Indikator Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Kinerja Program
Lebih terperinci