: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. : Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bamdar Lampung. Alamat. Bandar Lampung, Maret 2015

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download ": Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung. : Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bamdar Lampung. Alamat. Bandar Lampung, Maret 2015"

Transkripsi

1 SKPD Alamat : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi. : Jl. Jenderal Sudirman No. 29 Bamdar MATRIK USULAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PADA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana (APBN/APBD) Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capain Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) I. Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni 3,100,000,000 3,700,000,000 dan Budaya 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Jumlah peserta karnaval budaya dalam Seni Budaya Daerah dan luar daerah, festival musik daerah, partisipasi gelar budaya luar daerah 2 Penyusunan kebijakan pengelolaan Jumlah peserta festival tari kreasi dan seni budaya lokal daerah parade lagu daerah Provinsi 270 peserta 1,000,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 300 peserta 1,200,000,000 Provinsi 525 peserta 500,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 600 peserta 600,000,000 3 Penyelenggaraan Adat Seni Budaya Jumlah peserta exhibisi kreatifitas seni, pagelaran seni pertunjukan dalam dan luar provinsi. Dalam dan luar Provinsi 280 peserta 600,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 320 peserta 700,000,000 4 Pemberian dukungan, Jumlah peserta yang dikirim dalam rangka penghargaan dan kerjasama promosi budaya dibidang seni budaya Luar Provinsi 20 peserta 1,000,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 30 peserta 1,200,000,000 Jumlah.. 3,100,000,000 3,700,000,000 Bandar, Maret 2015 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG, HERLINA WARGANEGARA, SE., MM. Pembina Utama Muda NIP

2

3 RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 SKPD : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi. No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana (APBN/APBD) Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capain Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) I. Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni 3,100,000,000 3,700,000,000 dan Budaya 1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah Jumlah peserta karnaval budaya dalam dan luar daerah, festival musik daerah, partisipasi gelar budaya luar daerah Provinsi 270 peserta 1,000,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 300 peserta 1,200,000,000 2 Penyusunan kebijakan pengelolaan Jumlah peserta festival tari kreasi seni budaya lokal daerah dan parade lagu daerah Provinsi 525 peserta 500,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 600 peserta 600,000,000 3 Penyelenggaraan Adat Seni Budaya Jumlah peserta exhibisi kreatifitas seni, pagelaran seni pertunjukan dalam dan luar provinsi. Dalam dan luar Provinsi 280 peserta 600,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 320 peserta 700,000,000 4 Pemberian dukungan, Jumlah peserta yang dikirim dalam penghargaan dan kerjasama rangka promosi budaya dibidang seni budaya Luar Provinsi 20 peserta 1,000,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 30 peserta 1,200,000,000 II. Program Ekonomi Kreatif Berbasis 1,450,000,000 1,500,000,000 Media, Desain, dan Iptek 1 Pengembangan fasiltas berbasis Jumlah peserta lomba desain media. desain dan iptek ornamen, desain baju casual, dan gaun malam khas Provinsi 150 peserta 1,250,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 150 peserta 1,300,000,000 2 Gita Bahana Nusantara Jumlah peserta pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara remaja Jumlah pembuatan film Provinsi 1 film 1 film Dalam dan luar Provinsi 50 peserta 200,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 50 peserta 200,000,000 III. Program Pengembangan Kreatifitas 500,000, ,000,000 SDM 1 Pengembangan kerjasama dan Jumlah karya kreatif yang fasilitasi difasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 2 Pengembangan kreasi, daya cipta Jumlah peserta pengembangan dan kreatifitas kreasi, daya cipta dan kreatifitas Dalam dan luar Provinsi Dalam dan luar Provinsi 3 Karya kreatif 200,000,000 APBD Kegiatan Baru 3 Karya kreatif 250,000, peserta 300,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 250 peserta 350,000,000 Page 3

4 No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana (APBN/APBD) Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capain Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) IV. Program Pengembangan Pemasaran 3,195,500,000 3,400,000,000 Pariwisata 1 Pengembangan jaringan kerjasama Jumlah peserta jaringan kerjasama promosi pariwisata promosi Provinsi 35 orang 110,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 40 orang 150,000,000 2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Jumah pameran dan pengunjung Nusantara pameran Dalam dan luar Provinsi 4 pameran 500,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 5 pameran 600,000, Pengunjung pengunjung 3 Penyelenggaraan Festival Krakatau Jumlah partisipan dan Tamu Provinsi 255 Partisipan 885,500,000 APBD Kegiatan Lanjutan 260 partisipan 950,000,000 XXVI Tahun 2016 Undangan dalam penyelenggaraan Festival Krakatau 55 Tamu Undangan 60 tamu undangan 4 Tour Krakatau Jumlah bus dan kapal tour pariwisata Provinsi 8 unit bus 250,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 10 unit bus 300,000,000 1 unit kapal tour 1 unit kapal tour 5 Dukungan Daya Tarik Even Jumlah dukungan even pariwisata Provinsi 5 paket 500,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 6 paket 550,000,000 Pariwisata 6 Penyusunan dan pembuatan bahanbahan Jumlah bahan promosi pariwisata Provinsi 17 bahan promosi 500,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 18 bahan promosi 600,000,000 promosi pariwisata 7 Dukungan Promosi Atraksi Jumlah Atraksi Paramotor Provinsi 5 atraksi paramotor 100,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 6 atraksi paramotor 100,000,000 Paramotor 8 Analisis Pengembangan Pasar Jumlah Dokumen Analisa Pasar Provinsi 1 Dokumen 250,000,000 APBD Kegiatan Baru Pengembangan sarana promosi di Jumlah sarana promosi Menara Menara Siger Siger Kabupaten Selatan 1 paket sarana promosi 100,000,000 APBD Kegiatan Baru 1 paket sarana promosi 150,000,000 V. Program Pengembangan Destinasi 2,700,000,000 2,700,000,000 Pariwisata 1 Pengembangan Objek Pariwisata Jumlah pembangunan sarana Unggulan fasilitas umum pada kawasan wisata unggulan 2 Pengembangan daerah tujuan Jumlah penataan kawasan dan wisata penyediaan sarana penunjang wisata bahari Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus 3 sarana 500,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 4 sarana 600,000,000 Kota Bandar 4 sarana 1,000,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 5 sarana 1,250,000,000 3 Pengembangan Industri Pariwisata Jumlah peserta pengembangan industri pariwisata Provinsi 200 orang 500,000,000 APBD Kegiatan Baru 250 orang 600,000,000 Page 4

5 No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana (APBN/APBD) Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capain Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4 Penyusunan Neraca Satelit Jumlah dokumen neraca satelit Provinsi 1 dokumen 500,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan Pariwisata Daerah pariwisata 5 Pengembangan sarana dan Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Menara Siger prasarana Menara Siger Kabupaten Selatan 2 sarana 200,000,000 APBD Kegiatan Baru 3 sarana 250,000,000 VI. Program Pengembangan Kemitraan 1,550,000,000 1,825,000,000 1 Pengembangan dan penguatan Jumlah dokumen dan updating Provinsi 430 buku 250,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 435 buku 300,000,000 informasi dan data base website kebudayaan dan pariwisata 2 Pengembangan SDM di bidang Jumlah Peserta Pengembangan Pariwisata SDM bidang pariwisata Dalam dan luar Provinsi 1 kali updating website 60 orang 400,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 1 kali updating website 70 orang 500,000,000 3 Pelaksaanaan koordinasi pembangunan kemitraan Jumlah dokumen program parekraf pariwisata 4 Peningkatan Peran serta Jumlah SDM yang dibina di sekitar masyarakat dalam pengembangan ODTW kemitraaan pariwisata Dalam dan luar Provinsi Kabupaten/Kota Provinsi 5 dokumen 300,000,000 APBD 400 orang 500,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan Kegiatan Lanjutan 6 dokumen 350,000, orang 550,000,000 5 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Jumlah dokumen monitoring dan Pariwisata evaluasi Luar Provinsi 5 dokumen 100,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 6 dokumen 125,000,000 VII. Program Pelayanan Administrasi 2,644,000,000 2,992,000,000 Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat. Jumlah surat keluar dan surat Provinsi surat Keluar 30,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan surat Keluar masuk surat Masuk surat Masuk 33,000,000 2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah paket pembayaran listrik, Provinsi 12 paket 680,000,000 APBD 12 paket 750,000,000 sumber daya air dan listrik. air, dan komunikasi 12 paket Kegiatan Lanjutan 12 paket 12 paket 12 paket 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah pembayaran pajak Provinsi 1 tahun pajak 106,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 1 tahun pajak 115,000,000 perizinan kendaraan dinas / kendaran, pemeliharaan 1 tahun 1 tahun pemeliharaan operasional. kendaraan R4 dan R2 pemeliharaan 4 Penyediaan jasa administrasi Jumlah pegawai penyedia jasa keuangan. administrasi keuangan Provinsi 12 paket (60 orang) 107,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 12 paket (56 orang) Page 5 118,000,000

6 No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana (APBN/APBD) Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capain Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 5 Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah alat tulis kantor Provinsi 1812 atk 47,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 1981 atk 50,000,000 6 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Provinsi 900 Barang cetakan 46,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 931 Barang cetakan 50,000,000 penggandaan. penggandaan lembar penggandaan lembar penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi Jumlah Komponen listrik Provinsi komponen listrik 24,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan komponen listrik 27,000,000 listrik / penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan rumah Jumlah peralatan rumah tangga Provinsi peralatan rumah tangga tangga 50,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan peralatan rumah tangga 55,000,000 9 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bahan bacaan Provinsi 10 eksemplar 38,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 11 eksemplar 40,000,000 peraturan perundang - undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman. Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi 11 Rapat - rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi ke konsultasi dalam daerah. dalam daerah 12 Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran administrasi perkantoran Provinsi 85 orang 62,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 90 orang 70,000,000 Provinsi 40 kali 45,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 42 kali 50,000,000 Provinsi 45 orang 737,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 47 orang 815,000, Dukungan Keamanan Event- Event Jumlah dukungan keamanan even - Provinsi 6 even 200,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 7 even 250,000,000 even pariwisata dan ekonomi kreatif 14 Pengembangan pengelolaan Jumlah akses keuangan SIPKD Provinsi 1 jaringan akses 110,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 1 jaringan akses 121,000,000 keuangan SKPD 6 operator 6 operator 15 Penata usahaan Asset SKPD Jumlah dokumen Asset SKPD Provinsi 1 dokumen 65,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 1 dokumen 121,000, Rapat - rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi ke konsultasi ke luar daerah. luar daerah Luar Provinsi 11 kali 297,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 15 kali 327,000,000 VIII Program Peningkatan Sarana dan 426,000, ,000,000 Prasarana Aparatur. 1 Pengadaan peralatan gedung Jumlah pengadaan peralatan Provinsi 3 unit ac 110,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 4 unit ac 120,000,000 kantor. gedung kantor 4 unit laptop 5 unit laptop 4 Unit komputer 5 Unit Komputer 2 Pengadaan Mebeulair Jumlah unit mebeulair kantor Provinsi 20 Meja 50,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 25 Meja 60,000, kursi 25 kursi Page 6

7 No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana (APBN/APBD) Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capain Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 3 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Jumlah paket rehab ruangan Provinsi 3 Paket 200,000,000 APBD Kantor kantor 4 Pemeliharaan rutin / berkala Jumlah unit perlengkapan fasilitas perlengkapan gedung kantor kantor yang dipelihara Provinsi 110 unit 66,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 111 unit 75,000,000 IX Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 124,000, ,000,000 1 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya. perlengkapanya Provinsi 118 Orang 124,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 120 Orang 140,000,000 X Program Peningkatan Kapasitas Sumber 110,000, ,000,000 Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Provinsi 10 aparatur 110,000,000 APBD Kegiatan Lanjutan 15 aparatur 130,000,000 XI Program Pengembangan 20,250,000,000 8,050,000,000 Kepariwisataan 1 Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri Jumlah pendukungan event Seni, Budaya dan Pariwisata Daerah Provinsi 9 event 900,000,000 APBN Kegiatan Lanjutan 12 event 1,200,000,000 2 Peningkatan Publikasi Pariwisata Jumlah sarana promosi informasi potensi pariwisata 3 Pengembangan daya tarik Jumlah pembangunan sarana dan pariwisata prasarana pariwisata Provinsi 2 sarana 300,000,000 APBN Kota Bandar (Gunung Kunyit), Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus (Kelurahan Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan), Kabupaten Utara (kecamatan Abung Pekurun), Kabupaten Selatan (Pulau Sebesi) Kegiatan Lanjutan 2 sarana 350,000,000 6 sarana 17,800,000,000 APBN Kegiatan Lanjutan 2 sarana 5,000,000,000 4 Lomba Desa Wisata se-provinsi Jumlah desa wisata yang mengikuti perlombaan 5 Pengembangan SDM Jumlah SDM pariwisata yang Kepariwisataan mengikuti pelatihan Provinsi 30 desa 750,000,000 APBN Kegiatan Lanjutan 40 desa 900,000,000 Provinsi 100 orang 500,000,000 APBN Kegiatan Lanjutan 150 orang 600,000,000 Jumlah.. 36,049,500,000 25,292,000,000 Page 7 Bandar, 2014

8 No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel) Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana (APBN/APBD) Catatan Penting (kegiatan lanjutan/alternatif/baru, atau keterangan lainya) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capain Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG, HERLINA WARGANEGARA, SE., MM. Pembina Utama Muda NIP Page 8

9 Page 9

10 Page 10

11 Page 11

12 Page 12

13 - Page 13

14 Page 14

15 SKPD : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi. No Prioritas Target Sumber Dana Program/Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi Pagu Dana (Rp) Pembangunan (%) APBD APBN Pengembangan A. Program Pengelolaan kebudayaan dan Kekayaan Budaya. pariwisata daerah 1 Sosialisasi gerakan nasional cinta museum Peningkatan pemahaman 100 orang yang terdiri dari guru - guru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dalam pemanfaatan museum sebagai sumber belajar sejarah dan kebudayaan Meningkatkan pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap museum 100 Kabupaten Pesisir Barat 100,000, ,000,000 2 Peningkatan layanan dan publikasi museum Penyebarluasan informasi museum dan koleksinya di 2 (dua) Kabupaten/Kota, Pameran Nasional, Pameran Regional, Pameran Temporer, penyediaan informasi pameran tetap dan bimbingan edukatif kultural untuk pengunjung selama 1 tahun 3 Peningkatan fungsi penyelenggaraan museum Penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor dan pelayanan terhadap pengunjung museum serta peningkatan SDM Museum 4 Pelatihan dan peningkatan Peningkatan pengetahuan 100 orang yang perawatan cagar budaya terdiri dari guru - guru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda terhadap metdode ilmiah dan tradisional perawatan cagar budaya yang dimiliki masyarakat 5 Pemeliharaan dan pengembangan BCB koleksi museum Survei di 2 (dua) Kabupaten, pengadaan 5 jenis koleksi, penelitian 2 judul, perawatan 200 buah koleksi dan manajemen koleksi storage Museum selama 1 tahun 6 Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah Terselenggaranya pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara, parade tari nusantara remaja dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni budaya RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 Penyebarluasan informasi museum dan koleksinya baik di dalam Provinsi maupun di luar Provinsi dan layanan pada pengunjung selama 1 tahun Meningkatnya mutu sarana prasarana dan tenaga pengelola museum Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap perawatan benda cagar budaya Pendataan cagar budaya di masyarakat, penambahan koleksi museum, penggalian data koleksi, perawatan dan tata kelola storage museum Dikenalnya kesenian dan bvudaya kreatif Kabupaten/Kota di 425,000, ,000,000 luar bandar, 3 Provinsi di Luar Provinsi dan Kota Bandar 100 Kota Bandar 100 Kabupaten Tanggamus 375,000, ,000, ,000, ,000, Kabupaten/Kota 500,000, ,000, Dalam dan Luar Provinsi 175,000, ,000,000 Page 15

16 No Prioritas Target Sumber Dana Program/Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi Pagu Dana (Rp) Pembangunan (%) APBD APBN Promosi Pesona Kekayaan Budaya Terlaksananya promosi pesona seni nilai tradisi dan sejarah Dikenalnya pesona kekayaan budaya 100 Luar Provinsi 200,000, ,000,000 8 Festival film dan fotografi Terselenggaranya festival film dan fotografi Dikenalnya hasil produksi film daerah 9 Pengelolaan dan Pelestarian peninggalan sejaran Terlaksananya pemanfaatan dan perlindungan cagar budaya Purbakala Museum dan Peninggalan Bawah Air 10 Gita Bahana Nusantara Terselenggaranya pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara remaja 100 Kota Bandar 75,000,000 75,000,000 Perlindungan cagar budaya 100 Provinsi 50,000,000 50,000,000 Pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara remaja 100 Provinsi 49,600,000 49,600, Penyelenggaraan Even Terselenggaranya Even Belangiran 2014 Penyelenggaraan Even Belangiran 2014 Belangiran Pagelaran Seni Tradisi Terselenggaranya Pagelaran Seni Tradisi Daerah Daerah Penyelenggaraan Pagelaran Seni Tradisi Daerah 100 Provinsi 105,400, ,400, Provinsi 90,500,000 90,500, Karnaval rangka Budaya Promosi dalam Pesona Terlaksananya Karnaval Budaya Daerah Penyelenggaraan Karnaval Budaya Daerah Kekayaan Budaya 100 Provinsi 125,000, ,000, Mobil Hias dalam rangka Terlaksananya Pembuatan Mobil Hias Pembuatan Mobil Hias 100 Provinsi 50,000,000 50,000,000 Promosi Pesona Kekayaan Budaya 15 Festival Musik Bambu Terselenggaranya Festival Musik Bambu Nasional di Provinsi Nasional yang diikuti oleh Komunitas Musik Bambu dari berbagai daerah di Indonesia dan dari luar negeri. Penyelenggaraan Festival Musik Bambu Nasional 100 Kabupaten Pringsewu 500,000, ,000, Publikasi Koleksi Islam Terselenggaranya publikasi koleksi Islam 17 Expose Koleksi Museum di Dalam Terselenggaranya Expose Koleksi Museum di dalam daerah 18 Expose Koleksi Museum di Terselenggaranya Expose Koleksi Museum Luar di luar daerah Penyelenggaraan publikasi koleksi Islam Penyelenggaraan Expose Koleksi Museum di dalam daerah Penyelenggaraan Expose Koleksi Museum di luar daerah 100 Provinsi 43,625,000 43,625, Provinsi 82,962,500 82,962, Provinsi 100,412, ,412,500 Page 16

17 No Prioritas Target Sumber Dana Program/Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi Pagu Dana (Rp) Pembangunan (%) APBD APBN Pameran Kain Nusantara Terselenggaranya Pameran Kain Nusantara Penyelenggaraan Pameran Kain 100 Provinsi 49,922,500 49,922,500 di Jawa Timur Nusantara di Jawa Timur B. 20 Pameran Alat Musik Terselenggaranya Pameran Alat Musik Nusantara Nasional 21 Pameran Temporer Museum Terselenggaranya Pameran Temporer Museum 22 Peningkatan dukungan Terselenggaranya pameran regional sepameran regional se Sumatera Sumatera Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 1 Fasilitasi Perkembangan Terlaksananya dukungan pembinaan Keragaman Budaya Daerah. kebudayaan dan kesenian kepada seniman dan masyarakat pada event pariwisata Penyelenggaraan Pameran Alat Musik Nasional Penyelenggaraan Temporer Museum Penyelenggaraan regional se-sumatera Pameran pameran Meningkatnya keragaman nilai tradisi dan budaya 100 Provinsi 74,432,500 74,432, Provinsi 45,245,000 45,245, Provinsi 100,000, ,000, Dalam dan Luar Provinsi 75,000,000 75,000,000 2 Bimbingan dan Peningkatan Seni Budaya Daerah Terapresiasinya 500 orang pelaku seni / seniman, dalam bentuk workshop (seni tari, musik, teater, fantasi, rupa, dan sastra) serta bimbingan (seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa) Terwujudnya karya seni yang berkualitas 100 Kota Bandar 600,000, ,000,000 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. Temu karya taman Budaya se - Indonesia, Pameran dan Pergelaran Seni se- Sumatera (PPSS), Gebyar Seni Nusantara. dan Penggalian Seni. Dikenalnya budaya dalam dan luar daerah 100 Dalam dan Luar Provinsi 175,000, ,000,000 4 Peningkatan Fungsi Lembaga Seni Budaya Daerah Orientasi panggung seni pertunjukan, dan Pameran Karya Lukis dan Penataan ruang pameran. 5 Peningkatan dan Temu karya seniman (karya seni Pengembangan Seni musik, Liga teater, karya seni tari, dan karya Pertunjukan seni rupa) Tersedianya fasilitas panggung dan studio sebagai tempat berkesenian dan berkreasi Terciptanya ide - ide gagasan baru dalam berkarya 100 Kota Bandar 100 Kota Bandar 150,000, ,000, ,000, ,000,000 Page 17

18 No Prioritas Target Sumber Dana Program/Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi Pagu Dana (Rp) Pembangunan (%) APBD APBN Peningkatan Apresiasi dan Kreativitas Pelaku Seni Budaya Eksperimentasi seni pertunjukan (seni tari dan musik), Pendeskripsian dan pendokumentasian karya seni, Kolaborasi seni musik, tari, dan rupa. Terciptanya ide - ide gagasan baru dalam berkarya 100 Kota Bandar 250,000, ,000,000 7 Pelatihan Seni Pertunjukan Terlaksananya Pelatihan Seni Pertunjukan Pelaksanaan Pelatihan Seni Pertunjukan 100 Provinsi 102,700, ,700,000 8 Temu Karya Seni Pertunjukan Terselenggaranya Temu karya seniman (seni pertunjukan) 1 kali 9 Temu Karya Seni Rupa Terselenggaranya Temu karya seniman (seni rupa) 1 kali 10 Eksperimentasi Seni Terselenggaranya Eksperimentasi seni Pertunjukan pertunjukan (seni tari dan musik) 11 Kolaborasi Karya Seni Terselenggaranya Pendeskripsian dan pendokumentasian karya seni, Kolaborasi seni musik, tari, dan rupa Penyelenggaraan Temu karya seniman (seni pertunjukan) Penyelenggaraan Temu karya seniman (seni rupa) Penyelenggaraan Eksperimentasi seni pertunjukan (seni tari dan musik) Penyelenggaraan Pendeskripsian dan pendokumentasian karya seni, Kolaborasi seni musik, tari, dan rupa 100 Provinsi 60,000,000 60,000, Provinsi 40,000,000 40,000, Provinsi 44,600,000 44,600, Provinsi 105,400, ,400, Dukungan atraksi dan daya Terlaksananya dukungan para pelaku seni tarik wisata Menara Siger dan budaya Meningkatnya peran pelaku seni dan budaya yang dapat menyuguhkan kreatifitas 100 Kabupaten Selatan 150,000, ,000,000 C. Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Pagelaran Seni Budaya Terselenggaranya pagelaran seni budaya di Provinsi Pergelaran Seni Budaya, penyambutan tamu Agung dalam adat budaya, Pentas Tradisi budaya masyarakat 100 Dalam dan Luar Provinsi 250,000, ,000,000 Page 18

19 No Prioritas Target Sumber Dana Program/Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi Pagu Dana (Rp) Pembangunan (%) APBD APBN Promosi Pesona Kesenian Kreasi Dikenalnya seni kreasi dalam dan luar Provinsi Terselenggaranya pagelaran lagu pop daerah dan tari kreasi dalam pentas kesenian. 100 Dalam dan Luar Provinsi 250,000, ,000,000 3 Promosi Pesona Seni Nilai Tradisi dan Sejarah Terselenggaranya promosi pesona nilai tradisional dan sejarah 4 Promosi Pesona Seni Budaya Terselenggaranya Pengiriman Duta Seni ke Luar Negeri Budaya ke Luar Negeri Temu sastra MPU dan Pelaksanaan Festival Seni Tradisi anggota MPU Pengiriman Duta Seni Budaya ke Luar Negeri 100 Kota Bandar 200,000, ,000, Seychelles - Afrika 1,000,000,000 1,000,000,000 D. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 1 Promosi pariwisata dalam negeri Pelaku usaha dan masyarakat di luar Provinsi 2 Penyelenggaraan Festival Pelaku usaha dan masyarakat di dalam dan Krakatau ke XXIV tahun 2014 luar Provinsi Meningkatnya informasi pariwisata Meningkatnya kegiatan event pariwisata daerah 100, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta 715,000, ,000, Provinsi 1,430,000,000 1,430,000,000 3 Peningkatan Kapasitas Kerjasama antar Lembaga Pelaku usaha pariwisata dan stake holder pariwisata Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar pelaku pariwisata dibidang kepariwisataan 4 Penyusunan dan pembuatan Obyek dan daya tarik wisata Dikenalnya obyek dan daya tarik bahan - bahan promosi wisata pariwisata. 5 Dukungan Promosi Atraksi Promosi terbang layang pada event dan Paramotor penyelenggaraan Festival di dalam daerah 100 Provinsi 82,500,000 82,500, Provinsi 715,000, ,000,000 Pelaksanaan Atraksi Paramotor 100 Provinsi 72,500,000 72,500,000 6 Partisipasi Fair Pelaku usaha dan masyarakat di dalam dan luar Provinsi 7 Fishing Contest of Penggemar mancing dan masyarakat di Bay dalam dan luar Provinsi 8 diving Para penyelasm dan masyarakat di dalam dan luar Provinsi Terinformasinya hasil pembangunan bidang pariwisata Meningkatnya atraksi wisata bahari (lomba memancing di Teluk ) Meningkatnya atraksi wisata bahari (lomba selam di perairan ) 100 Provinsi 75,000,000 75,000, Provinsi 350,000, ,000, Provinsi 450,000, ,000,000 Page 19

20 No Prioritas Target Sumber Dana Program/Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi Pagu Dana (Rp) Pembangunan (%) APBD APBN Beyond surfing club West Peselancar dan masyarakat di dalam dan luar Provinsi Meningkatnya atraksi wsiata bahari (lomba selancar di Pesisir Barat) 100 Kabupaten Pesisir Barat 450,000, ,000, Famtrip dan travel exchange Pers, Travel biro, Travel writer Dikenalnya obyek dan daya tarik dalam dan luar negeri wisata 11 Pengembangan sarana Terlaksananya sarana promosi di Menara promosi di Menara Siger Siger Meningkatnya kunjungan ke Menara Siger 12 Peningkatan Promosi Pemerintah Kabupaten / Kota Meningkatnya kegiatan event - Pariwisata Dalam Negeri event pariwisata dan dikenalnya pariwisata 13 Peningkatan Pencitraan Pelaku usaha dan masyarakat di dalam dan Pariwisata di luar Provinsi Meningkatnya informasi pariwisata 100 Provinsi 75,000,000 75,000, Kabupaten Selatan 100 Kabupaten / Kota se Provinsi 165,000, ,000,000 1,100,000,000 1,100,000, Provinsi 330,000, ,000,000 E. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 1 Pembinaan dan pembentukan Tersedianya / meningkatnya kualitas kelompok - kelompok sadar sumber daya manusia pariwisata di obyek wisata di obyek dan daya dan daya tarik wisata tarik wisata 2 Pemilihan dan pembentukan Tersedianya sumber daya manusia generasi Duta Wisata muda bidang kepariwisataan Provinsi 3 Peningkatan kapasitas Meningkatnya kemampuan dan sumber daya manusia bidang pengetahuan stake holder bidang pariwisata kepariwisataan 4 Peningkatan sarana dan fasilitas kepariwsiataan kawasana wisata unggulan Tersedianya sarana pendukung kepariwisataan di kawasan wsiata unggulan Provinsi Provinsi Pembentukan kelompok - kelompok sadar wisata Meningkatkan promosi kepariwisataan Pelatihan peningkatan pelayanan teknis kepariwisataan Meningkatnya kualitas sarana wisata di kawasan wisata unggulan 100 Kota Bandar, Kab. Selatan, Kab. Timur, Kab. Barat, Kab. Tanggamus 700,000, ,000, Provinsi 500,000, ,000, Provinsi 200,000, ,000, Kota Bandar, Kabupaten Selatan, Kabupaten Timur, Kabupaten Barat, Kabupaten Tanggamus 1,000,000,000 1,000,000,000 Page 20

21 No Prioritas Target Sumber Dana Program/Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi Pagu Dana (Rp) Pembangunan (%) APBD APBN Dukungan pengembangan Tersedianya dukungan pembinaan Terpantaunya pelaksanaan Kabupaten / Kota 100,000, ,000,000 pemberdayaan masyarakata di objek dan daya tarik pemberdayaan masyarakat di obyek dan daya tarik wisata PNPM Mandiri bidang pariwisata wisata Provinsi 6 Pengembangan desa wisata Provinsi Terbentuknya desa - desa wisata Provinsi Peningkatan perekonomian masyarakat di desa wisata Kabupaten / Kota 450,000, ,000,000 7 Pemantauan, pembinaan, dan Meningkatnya kualitas pengelola sarana pengendalian usaha sarana prasarana pariwisata dan prasarana pariwisata 8 Pengembangan sarana dan Meningkatnya kualitas sarana prasarana prasarana wisata Menara wisata Menara Siger Siger Tersedianya data yang akurat dalam pengembangan dan pembinaan sarana prasarana pariwisata Tersedianya sarana dan prasarana wisata dalam pengembangan wisata Menara Siger 100 Provinsi 200,000, ,000, Kabupaten Selatan 400,000, ,000,000 9 Penyusunan masterplan Tersedianya rencana penataan kawasan kawasan wisata unggulan wsiata unggulan Provinsi Provinsi Tertatanya zonasi pengembangan kawasan wisata unggulan Provinsi 100 Provinsi 1,500,000,000 1,500,000, Penyusunan Neraca Satelit Terlaksananya penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah Provinsi Pariwisata Daerah Provinsi Pelaksanaan penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah Provinsi 100 Provinsi 100,000, ,000, Tour Krakatau Terselenggaranya Tour Krakatau dalam rangka suksesnya Festival Krakatau Penyelenggaraan Tour Krakatau dalam rangka suksesnya Festival Krakatau 100 Kabupaten Selatan 250,000, ,000, Dukungan Daya Tarik Even Terlaksananya Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata Pariwisata Pelaksanaan Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata 100 Provinsi 1,250,000,000 1,250,000,000 F. Program Pengembangan Kemitraan. 1 Penyusunan data dan pengelolaan sistem jaringan Jaringan website budpar, data base TIC Bali, Buku Budpar dalam angka Terpelihara jaringan website Budpar, Data Base TIC Bali, dan tersusunnya buku budpar dalam angka 100 Dalam dan luar Provinsi 250,000, ,000,000 Page 21

22 No Prioritas Target Sumber Dana Program/Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi Pagu Dana (Rp) Pembangunan (%) APBD APBN Penyusunan program kebudayaan dan pariwisata. meningkatnya kualitas penyusunan program kebudayaan dan pariwisata Terfasilitasinya dalam rangka perencanaan, sinkronisasi dan koordinasi penyusunan program kebudayaan dan pariwisata (daerah, regional, dan pusat) 100 Dalam dan luar Provinsi 350,000, ,000,000 3 Penyusunan program MPU meningkatnya kualitas penyusunan dan Rakor Gubernur se- program MPU dan Rakor Gubernur se- Sumatera Sumatera 4 Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan kebudayaan dan pariwisata kebudayaan dan pariwisata Terfasilitasinya dalam rangka perencanaan, sinkronisasi dan koordinasi penyusunan program MPU dan Rakor Gubernur se- Sumatera Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata, penyusunan RKT, LPPD, dan LAKIP 100 Dalam dan luar provinsi. 100 Dalam dan luar provinsi. 175,000, ,000, ,000, ,000,000 G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1 Penyediaan jasa surat Tersedianya perangko dan materai (12 menyurat. bulan) 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum dan UPTD Menara Siger (12 bulan) Meningkatnya kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kinerja dan pelayanan kantor 100 Bandar 25,000,000 25,000, Bandar 468,000, ,000,000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan dinas roda empat 2 buah (12 bulan) 4 Penyediaan operasional. jasa administrasi Terbayarnya honorarium pengelola keuangan. keuangan SKPD (12 bulan). 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor. Terlaksananya kebersihan kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan) Meningkatnya operasional kendaraan dinas dan kelancaran tugas lebih efektif 100 Bandar 56,760,000 56,760,000 Tertibnya administrasi keuangan 100 Bandar 106,600, ,600,000 Meningkatnya pelayanan kantor 100 Bandar 213,000, ,000,000 Page 22

23 No Prioritas Target Sumber Dana Program/Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi Pagu Dana (Rp) Pembangunan (%) APBD APBN Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan) Meningkatnya kelancaran tugas dan pelayanan kantor 100 Bandar 58,500,000 58,500,000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Tersedianya barang - barang cetakan Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan) 8 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan) Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya kelancaran kinerja dan pelayanan tugas kantor 100 Bandar 70,000,000 70,000, Bandar 60,000,000 60,000,000 9 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan) terciptanya kenyamanan dan meningkatnya kinerja dan pelayanan kantor 100 Bandar 80,000,000 80,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan kantor Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan) 11 Penyediaan bahan logistik Tersedianya bahan logistik kantor Dinas kantor. Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan) 12 Penyediaan makanan dan minuman. Tersedianya makan dan minum untuk rapat Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger (12 bulan) 13 Rapat - rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi ke Kabupaten / konsultasi dalam daerah. Kota se Provinsi (24 kali) 14 Rapat - rapat koordinasi dan Terlaksananya koordinasi ke luar Provinsi konsultasi ke luar daerah. (25 kali) Meningkatnya pelayanan dan kenyamanan kinerja kantor budpar Meningkatnya kelancaran tugas dan pelayanan kantor Meningkatnya keterpaduan program kerja dinas budpar Meningkatnya keterpaduan program kebudayaan dan pariwisata Meningkatnya keterpaduan program kebudayaan dan pariwisata Page Bandar 25,000,000 25,000, Bandar 30,000,000 30,000, Bandar 35,000,000 35,000, Provinsi 75,000,000 75,000, Luar Provinsi 380,000, ,000,000

24 No Prioritas Target Sumber Dana Program/Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi Pagu Dana (Rp) Pembangunan (%) APBD APBN Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Dinas Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger Terciptanya kelancaran tugas kerja kantor 100 Bandar 495,000, ,000, Dukungan Keamanan Even - Terlaksananya Dukungan Keamanan Even - Pelaksanaan Dukungan Even Kebudayaan dan Even Kebudayaan dan Pariwisata Keamanan Even - Even Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata 17 Pengembangan pengelolaan Pengelola keuangan SKPD yang baik Terpenuhinya pengelolaan keuangan SKPD keuangan SKPD yang efektif dan efisien H. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1 Pengadaan peralatan gedung Tersedianya perlatan kantor Dinas Budpar, kantor. UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger 2 Pengadaan mebeleur. Tersedianya mebeleur kantor Dinas Budpar dan UPTD Menara Siger Tersedianya sarana fasilitas kantor Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 100 Bandar 250,000, ,000, Bandar 60,000,000 60,000, Bandar 85,000,000 85,000, Bandar 85,000,000 85,000,000 I. 3 Pemeliharaan rutin / berkala pemliharaan perlengkapan kantor Dinas perlengkapan gedung kantor Budpar, UPTD Taman Budaya, UPTD Museum, dan UPTD Menara Siger Meningkatnya dan terpeliharanya kinerja dan pelayanan kantor 4 Rehabilitasi sedang / berat Rehabilitasi gedung kantor Tersedianya sarana dan fasilitas gedung kantor kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1 Pengadaan pakaian dinas Tersedianya pakaian dinas aparatur beserta beserta perlengkapannya. perlengkapannya (216 stel) Meningkatnya dan terlaksananya kinerja dinas 100 Bandar 50,000,000 50,000, Bandar 190,000, ,000, Bandar 110,000, ,000,000 J. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1 Pendidikan dan pelatihan formal Pelatihan formal aparatur Dinas Budpar (10 orang) Terciptanya dan meningkatnya wawasan dan pelayanan kinerja aparatur 100 Bandar 80,000,000 80,000,000 APBD. 20,837,660,000 APBN. 2,930,000,000 Page 24

25 Prioritas Target Sumber Dana No Program/Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Lokasi Pagu Dana (Rp) Pembangunan (%) APBD APBN JUMLAH APBD & APBN.. 23,767,660,000 Bandar, Februari 2013 a.n. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG, Sekretaris Dra. SRI HASTUTI Pembina Tk. I NIP Page 25

26 Page 26

27 Page 27

28 Page 28

29 Page 29

30 Page 30

31 Page 31

32 Page 32

33 Page 33

34 Page 34

35 - Page 35

36 Page 36

37 ISU STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG No. ISU STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. Pembinaan dan pengembangan budaya PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA Terpeliharanya pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni budaya masyarakat untuk mewarnai dan mendorong pengembangan - Pagelaran Seni Budaya daerah - Promosi Pesona Kesenian Kreasi - Promosi Pesona Seni Nilai Tradisi dan Sejarah 2. Melestarikan, memelihara, memgembangkan dan memanfatkan berbagai unsur dan aspek budaya daerah 3. Melestarikan, memelihara, memgembangkan dan memanfatkan berbagai unsur dan aspek budaya daerah PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA - Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah. - Bimbingan dan Peningkatan Seni Budaya Daerah - Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. - Peningkatan Fungsi Lembaga Seni Budaya Daerah - Peningkatan dan Pengembangan Seni Pertunjukan - Peningkatan Apresiasi dan Kreativitas Pelaku Seni Budaya - Dukungan atraksi dan daya tarik wisata Menara Siger PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA - Sosialisasi gerakan nasional cinta museum - Peningkatan layanan dan publikasi museum - Peningkatan fungsi penyelenggaraan museum - Pelatihan dan peningkatan perawatan cagar budaya - Pemeliharaan dan pengembangan BCB koleksi museum - Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah - Festival film dan fotografi - Pengelolaan dan Pelestarian peninggalan sejaran Purbakala Museum dan Peninggalan Bawah Air Terpeliharanya pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni budaya masyarakat untuk mewaenai dan mendorong pengembangan daerah Terpeliharanya pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni budaya masyarakat untuk mewaenai dan mendorong pengembangan daerah Page 37

38 No. ISU STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 4. promosi digencarkan, kelembagaan dan SDM dimantapkan dan ditingkatkan, peran masyarakat diberdayakan 5. Objek wisata dikembangkan, kelembagaan dan SDM dimantapkan dan ditingkatkan, peran masyarakat diberdayakan PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA - Promosi pariwisata dalam negeri - Penyelenggaraan Festival Krakatau ke XXIV tahun Peningkatan Kapasitas Kerjasama antar Lembaga dibidang kepariwisataan - Penyusunan dan pembuatan bahan - bahan promosi pariwisata. - Partisipasi Fair - Fishing Contest of Bay - diving - Beyond surfing club West - Beyond surfing club West - Pengembangan sarana promosi di Menara Siger - Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri - Peningkatan Pencitraan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA - Pembinaan dan pembentukan kelompok - kelompok sadar wisata di obyek dan daya tarik wisata - Pemilihan dan pembentukan Duta Wisata - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata - Peningkatan sarana dan fasilitas kepariwsiataan kawasana wisata unggulan Provinsi - Dukungan pengembangan pemberdayaan masyarakata di objek dan daya tarik wisata Provinsi - Pengembangan desa wisata Provinsi - Pemantauan, pembinaan, dan pengendalian usaha sarana dan prasarana pariwisata - Pengembangan sarana dan prasarana wisata Menara Siger - Penyusunan masterplan kawasan wisata unggulan Provinsi Tersedianya sarana dan prasarana serta kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke daerah dengan target pertumbuhan rata-rata sebesar % / Tahun Tersedianya produk / ODTW yang nyaman bagi wisatawan, mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan yang berkunjung dengan ratarata lama tinggal : Wisman : 2-5 hari Page 38

39 No. ISU STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 6, Mempersiapkan SDM aparatur, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat yang mampu memberikan citra positif dan informasi bidang kebudayaan dan pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN - Penyusunan data dan pengelolaan sistem jaringan - Penyusunan program kebudayaan dan pariwisata. - Penyusunan program MPU dan Belajasumba - Monitoring dan evaluasi kebudayaan dan pariwisata Sinkronisasi program dan peningkatan kemampuan pelayanan bidang kebudayaan dan pariwisata Bandar, Februari 2013 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG Drs. GATOT HUDI UTOMO Pembina Utama Madya NIP Page 39

40 Page 40

41 Page 41

42 Page 42

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 SKPD : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi. No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel)

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVNSI LAMPUNG

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVNSI LAMPUNG RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 0 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVNSI LAMPUNG No Sasaran Strastegis 6 7 8 9 0 () () () () (9) (0) () () I. Melestarikan dan Pengembangan nilainilai budaya lokal

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF Visi merupakan uraian singkat mengenai harapan yang diinginkan dimasa depan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan

Lebih terperinci

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV Realisasi Triwulan IV Unsur Bidang Program Target Kinerja Tahunan No. Kode Rekening Indikator Kinerja

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah F u n g s i Sub Fungsi LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 : Provinsi Lampung : Provinsi Lampung : Dinas Kebudayaan Pariwisata

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 Meningkatnya jumlah Jumlah penyelenggaran even pariwista wisatawan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2017 DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2017 DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PERJANJIAN KINERJA TANUN 2017 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 Meningkatnya tata kelola Jumlah tata kelola masyarakat di bidang 100 orang destinasi dan pemberdayaan pariwisata masyarakat

Lebih terperinci

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya

Lebih terperinci

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman : RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 06 DPASKPA Urusan Pemerintahan Organisasi :.7. KEBUDAYAAN :.7.0. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 06-0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN Tujuan Sasaran Uraian Indikator Sasaran 06 07 08 09 00 0 Kebijakan Program ) Meningkatkan Meningkatnya kunjungan Jumlah kunjungan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 Meningkatnya jumlah Jumlah penyelenggaran even pariwista wisatawan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 Meningkatnya jumlah Jumlah penyelenggaran even pariwista wisatawan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Rencana program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang mendasarkan pada pencapaian Prioritas

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 3 unit roda empat, 5 unit roda dua Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 3 unit roda empat, 5 unit roda dua Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN : 2014 1 DINAS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jasa Lainnya 3 unit roda empat,

Lebih terperinci

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2015 FISIK = 94.32%

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas, Seni Dan Budaya NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG

RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG Program Kegiatan Disbudpar 2015 1 RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG No. Indikator Kinerja Keterangan Uraian Urusan, Organisasi, Program Sasaran dan Kegiatan Prioritas

Lebih terperinci

17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN A. KEBIJAKAN PROGRAM Kebijakan Program Urusan Wajib Kebudayaan dititikberatkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Renstra SKPD Pada tahun 2012, tidak semua kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2012 dapat dilaksanakan,

Lebih terperinci

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Disporabudpar Kota Kendari

TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Disporabudpar Kota Kendari TABEL 5.1 Rencana Program,, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Disporabudpar Kota Kendari INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung BAB. I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor

Lebih terperinci

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dab Pendanaan Indikator Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dab Pendanaan Indikator Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Kinerja, Kelompok dab Pendanaan Dinas Kebudayaan, Tujuan 1.1 Pembinaan dan pengmbangan profesionalisme sumber daya aparatur 1.1.1 terwujudnya pembinaan dan pengembangan

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA JADWAL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TR1 TR2 TR3 TR4

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA JADWAL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TR1 TR2 TR3 TR4 RENCANA AKSI TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA STRATEGIS TR2 TR TR4 TR2 TR TR4 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 11 Aparatur 0 Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya

Lebih terperinci

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 391,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 31,911,581, BELANJA LANGSUNG 91,604,159,680.00

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 391,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 31,911,581, BELANJA LANGSUNG 91,604,159,680.00 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.17 URUSAN WAJIB Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KODE 00 00 PENDAPATAN DAERAH 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 391,000,000.00 00 00 1

Lebih terperinci

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 LKPJ WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2014 4.1.17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 4.1.17.1 UMUM Keberadaan seni dan budaya memerlukan pelestarian agar tidak punah, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang melakukan fasilitasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG RINGKASAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANGERANG TAHUN 2017 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Renja Disbudpar adalah dokumen

Lebih terperinci

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016 ( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG DAN / INDIKATOR (OUTPUT) 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.17 Bidang Kebudayaan 1. 1.17.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.17.01.02

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

Lebih terperinci

LAKIP TAHUN 2013 Page 1

LAKIP TAHUN 2013 Page 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah salah satu misi, cita-cita dan harapan dalam setiap periode pemerintahan. Harapan ini terkait dengan penyelenggaraan good

Lebih terperinci

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja Tabel. 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN TIMPEH TAHUN 2017 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 (Tahun

Lebih terperinci

Renja ( Rencana kerja ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun Indikator Kegiatan

Renja ( Rencana kerja ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun Indikator Kegiatan Renja ( Rencana kerja ) Dinas Kebudayaan dan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 No. Program dan Kegiatan Out Put Indikator Kegiatan Out Come 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Pelayanan

Lebih terperinci

Presentasi SAKIP. Kabupaten Magetan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Presentasi SAKIP. Kabupaten Magetan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Presentasi SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RENCANA STRATEGIS TRANSISI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 017-018

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN K/L/D/I : PROVINSI D I YOGYAKARTA SATUAN KERJA : DINAS KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN : 2014 No Kegiatan Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber Dana Pelaksanaan Pekerjaan Keterangan U 1 Rekonstruksi

Lebih terperinci

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 358,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,813,456, BELANJA LANGSUNG 83,453,407,405.00

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 358,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,813,456, BELANJA LANGSUNG 83,453,407,405.00 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.17 URUSAN WAJIB Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KODE 00 00 PENDAPATAN DAERAH 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 358,000,000.00 00 00 1

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 2016 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. pada UPT Balai Budaya Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi

Lebih terperinci

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380 TABEL VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Banda Aceh Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lembar 1 dari 5 Rencana Tahun 2017

Lebih terperinci

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode 1. Meningkatkan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 1.17. - KEBUDAYAAN 1.17.01. - Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5

Lebih terperinci

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA II.L.040.1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA II.L.040.1 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kebudayaan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KODE Program/.7.0 URUSAN WAJIB 7.0 0 Program Pagu Indikatif Tahun 205 (Rp) Perkiraan Maju

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, SKPD : 1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, Kode 1 URUSAN WAJIB 647.645.000,00 4.967.731.000,00 2.759.133.000,00 8.374.509.000,00 645.592.000,00 4.863.867.439,00 2.708.386.250,00 8.217.845.689,00 (156.663.311,00)

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah salah satu misi, cita-cita dan harapan dalam setiap periode pemerintahan. Harapan ini terkait dengan penyelenggaraan good

Lebih terperinci

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA )

RENCANA kerja DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DISPORA ) RENCANA kerja KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik Tahun 2011 RENCANA strategik KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2009-2013 PEMERINTAH

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2013 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Lebih terperinci

USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018

USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018 USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018 No Nama Usulan Kegiatan Jenis Kegiatan Khusus Bantuan Sarpras dan Pendidikan Bidang Sub

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 2.04 Urusan Pilihan Pariwisata

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan Program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada periode tahun 2016 s/d.

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN : 2014 1 DINAS PEMUDA Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Barang 5 unit Rp. 91.570.000,00 APBD awal: 01/04/2014

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1 Maksud dan Tujuan... 1 1.2 Dasar Pertimbangan... 1 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TRIWULAN

Lebih terperinci

Pelayanan kantor barang dan jasa, perjalanan dinas dan pemeliharaan. Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya

Pelayanan kantor barang dan jasa, perjalanan dinas dan pemeliharaan. Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya Rumusan kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Kabupaten Pacitan Nama SKPD : Dinas Kebudayaan, Pari, dan Olah Raga No Program/Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Sumber 1

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA

TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI,INFORMATIKA,PARIWISATA

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAMAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD

Lebih terperinci

PROGRAM KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON TAHUN 2013 GEMAH RIPAH LOH JINAWI

PROGRAM KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON TAHUN 2013 GEMAH RIPAH LOH JINAWI PROGRAM KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON TAHUN 2013 GEMAH RIPAH LOH JINAWI PEMERINTAH KOTA CIREBON KATA PENGANTAR Menindaklanjuti Peraturan Walikota Cirebon Nomor: 16

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Lampiran II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 201 TANGGAL 1 AGUSTUS 201 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 2.0.2.0.01.00.00.. : :

Lebih terperinci

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN KOTO BESAR TAHUN 2017 Program dan Kegiatan 2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Lokasi Target

Lebih terperinci

Halaman : 1 URUSAN PEMERINTAHAN. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim ORGANISASI. Bertambah/(Berkurang) DASAR HUKUM KODE REKENING

Halaman : 1 URUSAN PEMERINTAHAN. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim ORGANISASI. Bertambah/(Berkurang) DASAR HUKUM KODE REKENING Halaman : PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 0 URUSAN PEMERINTAHAN : ( ) Kebudayaan

Lebih terperinci

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi

LPPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi 23. URUSAN KEBUDAYAAN Untuk bidang Kebudayaan dan Kesenian, masih terfokus upaya pengembangan dan pelestarian serta terpeliharanya seni dan budaya daerah, terlebih seni dan budaya yang hampir punah. Upaya

Lebih terperinci

RENCANA KERJA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

RENCANA KERJA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR /PAGU Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya

Lebih terperinci

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 35 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 35 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 1 PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 35 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi :.7. KEBUDAYAAN :.7.0. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 04 Kode Rekapitulasi

Lebih terperinci

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

Lebih terperinci

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 Kode 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan perangko yang

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan 1.18 Pemuda dan Olah Raga 2.04 Pariwisata Organisasi : 1.17.01

Lebih terperinci

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT

Lebih terperinci

PROFILE DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROFILE DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROFILE DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARAWANG Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Perda No.10 Tahun 2008 tentang

Lebih terperinci

BAB I I TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB I I TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kinerja (Renja) BPPTPM Prov.Kep.Babel TA.2016 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Visi BKPM dalam periode 2015-2019 adalah sebagai

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 Pelayanan Administrasi Peran KANTOR PERWAKILAN PROVINSI BALI PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 % PEN 1 2 4 5 6 7 1. Penyediaan jasa surat 7.000.000 5.299.760 75.71 menyurat Terlaksananya pengiriman jasa surat

Lebih terperinci

- 4 - MEMUTUSKAN: Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah

- 4 - MEMUTUSKAN: Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah - 2-4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,

Lebih terperinci

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 362,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 27,237,852, BELANJA LANGSUNG 68,883,169,000.00

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 362,000, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 27,237,852, BELANJA LANGSUNG 68,883,169,000.00 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.17 URUSAN WAJIB Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KODE 00 00 PENDAPATAN DAERAH 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 362,000,000.00 00 00 1

Lebih terperinci

WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG

WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG SALINAN WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA BATU DENGAN

Lebih terperinci

IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan

IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan 5. URUSAN KEPARIWISATAAN Wonosobo dengan kondisi geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata. Selain itu budaya dan keseniannya

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 2.04. - PARIWISATA

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017 Dishubkombudpar 55 BAB II PERENCANAANKINERJA A. RENCANA STRATEGIS SKPD Penetapan Visi,

Lebih terperinci

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 2015-2019 KATA PENGANTAR Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka memiliki Visi Terwujudnya Lampung

Lebih terperinci

TABEL 5.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TABEL.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Lebih terperinci

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN PROVINSI LAMPUNG

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN PROVINSI LAMPUNG Presentation by : Drs. BUDIHARTO HN. DASAR HUKUM KEPARIWISATAAN Berbagai macam kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang

Lebih terperinci

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG BAB I PENDAHULUAN

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pelestarian dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki tujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap pariwisata dan kreatifitas,

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

RENCANA AKSI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 SASARAN KEGIATAN KET URAIAN (SASARAN) INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM URAIAN (KEG) INDIKATOR KINERJA SAT TARGET (000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 peran Persentase Pembinaan dan Dinas Kebudayaan keikutsertaan 0,12%

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR : 42 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SAMPANG DENGAN RAHMAT TUHAN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber. Jasa Lainnya 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber. Jasa Lainnya 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN : 2014 1 DINAS KEBUDAYAAN, Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Jasa Lainnya 12 bulan Rp. 100.000.000,00

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.8.0. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA Halaman dari 9 Indikator Rencana

Lebih terperinci

Laporan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Kecamatan Sukodono Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo

Laporan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Kecamatan Sukodono Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Laporan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Kecamatan Sukodono Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Total Dana Sebelum PAK : Rp. 1.289.908.000 Total Dana Seudah PAK : Rp. 1.289.908.000 Selisih: Rp. 0 Kode Urusan/Bidang

Lebih terperinci

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Uraian dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun No 1 2 3 1 Sekretariat Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan

Lebih terperinci

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 - 19 - TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2014 1 KEPALA DINAS 2 KEPALA DINAS 3 KEPALA DINAS 4 KEPALA DINAS 5 KEPALA DINAS 6 KEPALA DINAS 7 KEPALA DINAS 8

Lebih terperinci

B A B 5 PROGRAM. BAB 5 Program Program SKPD

B A B 5 PROGRAM. BAB 5 Program Program SKPD B A B PROGRAM.1. Program SKPD Berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) bidang Kebudayaan dan Pariwisata, maka telah disusun program prioritas unggulan berdasarkan

Lebih terperinci

Pendapatan

Pendapatan PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA Menimbang : Mengingat : a. bahwa

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

KATA PENGANTAR. Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang. KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Dinas Pariwisata

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci