RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN
|
|
- Suharto Rachman
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 06-0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN Tujuan Sasaran Uraian Indikator Sasaran Kebijakan Program ) Meningkatkan Meningkatnya kunjungan Jumlah kunjungan wisatawan kunjungan wisata dengan wisatawan nusantara (WISNUS) didukung pengembangan destinasi wisata, terutama yang dikelola Dinas Meningkatnya retribusi daerah Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (WISMAN) % peningkatan retribusi OW. Waduk Gondang % peningkatan retribusi OW. Makam Sunan Drajad Target,60,98,6,5,6,0,6,55,6,70,6,905 ) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.6%.%.5%.8%.%.7%.9%.95%.98%.00%.0%.09% Cara mencapai tujuan dan sasaran Melestarikan dan mengembangkan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal ) Program Pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Keterangan ) Meningkatkan pengembangan seni dan budaya daerah Meningkatnya apresiasi seni dan budaya % benda / situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan % peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya % Kelompok seni yang berprestasi 58.95% 6.05% 6.6% 66.% 69.7% 7.6% Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Mengembangkan 6.67%.% 50% 66.67% 8.% Program Pengembangan Nilai produk-produk wisata Budaya dan meningkatkan 8.6% 9.7% 0.8%.6%.8% 5.% promosi Program Pengelolaan Keragaman Budaya
2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD TAHUN : 06 : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN PROGRAM / RUTIN Meningkatnya tertib administrasi perkantoran Program Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya dana rupiah,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya sarana Surat Menyurat tahun Terkirimnya surat yang terselesaikan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya dana rupiah,800,000 Tersedianya jasa komunikasi,listrik air dan telepon Terpenuhinya jasa komunikasi,listrik air dan telepon tahun Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor Terselenggaranya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor macam 6 Tersedianya dana rupiah,00,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Peralatan dan perlengkapan surat kendaraan dinas bermotor unit unit mobil, unit sepeda motor, unit motor roda Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya dana rupiah 7,500,000 Tenaga jasa kebersihan kantor unit kontainer Terciptanya kebersihan kantor 6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya dana rupiah 95,000,000 Tersedianya alat-alat tulis kantor tahun Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
3 SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN Tersedianya dana rupiah 78,000,000 Meningkatnya tertib administrasi perkantoran 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan tahun Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dana rupiah 5,000,000 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bangunan listrik buah 8 Terpenuhinya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya dana rupiah 50,000,000 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor Terpenuhinya peralatan dan kelengkapan kantor macam 0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Tersedianya bahan informasi media massa Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya dana rupiah 0,000,000 rapat orang 5 Terpenuhinya makanan & minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya dana rupiah,000,000 Perjalanan dinas luar daerah orang Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rupiah,56,000 Penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga kontrak dan jukis Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis tahun Tersedianya dana rupiah 5,980,000 Penyediaan sewa gedung/gudang/tempat Tersedianya kebutuhan pembayaran pajak baliho Terpenuhinya kewajiban membayar pajak baliho rekening 6
4 SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Terselenggaranya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai/memenuhi syarat Pembangunan gedung kantor (rehab ruang bidang kebudayaan) Tersedianya dana rupiah,000,000,000 Terbangunnya gedung kantor paket Terwujudnya gedung kantor yang representatif Tersedianya dana rupiah 70,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tahun Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Terpenuhinya kbutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan unit kendaraan Tersedianya dana rupiah 8,000,000 Terpenuhinya kebutuhan operasional dan pmeliharaan kendaraan Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan unit mobil Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Meningkatnya disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Pakaian batik kantor paket Tersedianya seragam batik kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD Terselenggaranya laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD buku Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan semester Pembuatan laporan keuangan semesteran buku 8 Terselenggaranya laporan smesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Pembuatan laporan keuangan akhir tahun buku 0 Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun
5 SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembuatan laporan RENJA, LPPD, LAKIP, RENSTRA Terselenggaranya laporan RENJA, LPPD, LAKIP, RENSTRA MISI 5 : MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL Program Pengembangan Nilai Budaya buku Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Tersedianya dana rupiah 50,000,000 Pemahaman pelestarian upacara adat orang 90 Meningkatnya pelestarian upacara adat Meningkatnya apresiasi seni dan budaya Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan Pengiriman peserta Lawatan Sejarah, Jelajah Museum, Pemandu Museum, Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya Terkirimnya peserta Lawatan Sejarah, Jelajah Museum, Pemandu Museum, Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya kegiatan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, museum dan peninggalan bawah air Terlaksananya rapat koordinasi, identifikasi, survey, laporan akhir Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi situs/bcb 0 Tersedianya dana rupiah 95,000,000 Pemeliharaan berkala tempattempat bersejarah Peningkatan jumlah benda cagar budaya yang dilindungi makam Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi Tersedianya dana rupiah 00,000,000 Pembinaan Dewan Kesenian Lamongan Pamera seni rupa dan pentas seni pertunjukan ( Lamongan Art) tahun Terlaksananya pameran seni rupa dan pentas seni pertunjukan
6 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ SATUAN TARGET KETERANGAN Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum se Jawa Timur Pameran bersama koleksi museum paket Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi Program Pengelolaan Keragaman Budaya Tersedianya dana rupiah 60,000,000 Meningkatnya apresiasi seni dan budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan grup/paket grup seni & 0 paket Meningkatnya kelompok seni dan budaya yang berprestasi Tersedianya dana rupiah 60,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Festival Budaya dan Kesenian Jawa Timur Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan paket 6 Meningkatnya kreativitas & inovasi seniman Tersedianya dana rupiah 60,000,000 Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan paket Terlaksananya pengiriman kelompok senidan budaya yang berprestasi Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan Tersedianya dana rupiah 00,000,000 Fragmen dan pawai budaya paket Terlaksananya fragmen dan pawai budaya Tersedianya dana rupiah 6,000,000 5 Pergelaran Kesenian Tradisional dalam rangka Hari Jadi Lamongan Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya paket Terselenggaranya pertunjukan seni budaya Tersedianya dana rupiah 60,000,000 6 Pawai / kirab PATAKA Lambang Daerah HJL Kirab/parade, etalase budaya daerah, hiburan pasamuan agung & resepsi HJL Terselenggaranya Kirab/parade, etalase budaya daerah, hiburan pasamuan agung & resepsi HJL paket Tersedianya dana rupiah 5,000,000 7 Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah Penyelenggaraan rekonstruksi seni tari tradisi Lamongan paket Terselenggaranya rekonstruksi seni tari tradisi Lamongan % 0
7 SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN MISI : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya kunjungan wisatawan Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata Terselenggaranya promosi pariwisata paket Terlaksananya promosi dan pemasaran pariwisata Tersedianya dana rupiah 5,000,000 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata Terselenggaranya program aplikasi pariwisata tahun Terlaksanannya pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata Tersedianya dana rupiah 90,000,000 Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri Promosi pariwisata Kabupaten Lamongan kegiatan Terselenggaranya Anugerah Wisata Jawa Timur dan Majapahit Travel Fair Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pelaksanaan monitoring kegiatan usaha pariwisata Tercapainya kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk ijin TDUP tahun 5 Peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengembangan kemitraan pariwisata (pendataan usaha pariwisata) Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Data usaha pariwisata paket Terpenuhinya data usaha pariwisata
8 SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN Meningkatnya retribusi daerah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Terpenuhinya makanan satwa dan terselenggaranyakhoul Sunan Drajat Terlaksananya Pengembangan objek pariwisata unggulan tahun Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pmbangunan sarpras di OW. Waduk Gondang, Sunan Drajat, Pemandian air hangat Brumbung paket Terpenuhinya sarpras pariwisata 0 Tersedianya dana rupiah 55,000,000 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Pengadaan/Pengantian Baliho) Wahana permainan di OW. Waduk Gondang paket Terpenuhinya sarpras pariwisata di OW. Waduk Gondang Tersedianya dana rupiah 50,000,000 Pengadaan gambar baliho unit 8 Meningkatnya kunjungan wisata nusantara
9 SASARAN STRATEGIS PROGRAM/ CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN TARGET KETERANGAN Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya kunjungan wisatawan Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Terselenggaranya pemilihan duta wisata Yak Yuk kegiatan Promosi pariwisata Kabupaten Lamongan Tersedianya dana rupiah 0,000,000 Pelatihan tari tradisional dan modern Terlaksananya pelatihan pelatih tari tradisisonal dan modern Meningkatnya SDM di bidang budaya dan pariwisata kegiatan Tersedianya dana rupiah 0,000,000 5 Pembinaan Desa Wisata Terlaksananya pembinaan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Desa Wisata Meningkatnya SDM di Bidang Budaya & Pariwisata kegiatan Tersedianya dana rupiah 5,000,000 6 Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur Terlasananya Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim Meningkatnya SDM di Bidang Budaya & Pariwisata kegiatan %
10 PENGUKURAN KINERJA (PKK) Lampiran : SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN : 06 PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya dana rupiah,000, , % Tersedianya sarana Surat Menyurat tahun 00.00% Terkirimnya surat yang terselesaikan Tersedianya dana rupiah 5,00,000 08,085,88 8.8% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,listrik air dan telepon Terpenuhinya jasa komunikasi,listrik air dan telepon tahun 00.00% Tersedianya dana rupiah 5,000,000 5,000, % Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor macam % Terselenggaranya kebutuhan rutin/berkala peralatan kantor Tersedianya dana rupiah,00,000,80, % Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Peralatan dan perlengkapan surat kendaraan dinas bermotor Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik unit mobil, 9 sepeda motor, motor roda mobil, 9 sepeda motor, motor roda 00.00% Tersedianya dana rupiah 8,5,000 8,5, % 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga jasa kebersihan kantor tahun 00.00% Terciptanya kebersihan kantor
11 PROGRAM Tersedianya dana rupiah 95,000,000 95,000, % 6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor tahun 00.00% Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya dana rupiah 78,000,000 6,60, % 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan bulan 00.00% Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya dana rupiah 5,000,000 5,000, % Tersedianya bahan bangunan listrik buah % Terpenuhinya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya dana rupiah 0,000,000 0,000, % 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor macam 00.00% Terpenuhinya peralatan dan kelengkapan kantor 0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya dana rupiah 5,000,000,59, % Tersedianya bahan informasi media massa 00.00% Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,980, % rapat orang % Terpenuhinya makanan & minuman
12 PROGRAM Tersedianya dana rupiah,00,000 9,78, % Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Perjalanan dinas luar daerah orang 00.00% Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana rupiah 86,708,000 8,9, % Penyediaan jasa tenaga administrasi /teknis Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga kontrak dan jukis tahun 00.00% Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis orang % Tersedianya dana rupiah 5,980, Penyediaan sewa gedung/gudang/tempat Tersedianya kebutuhan pembayaran pajak baliho rekening Terpenuhinya kewajiban membayar pajak baliho - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Tersedianya dana rupiah,000,000,000,969,67, % Terbangunnya gedung kantor paket 00.00% Terwujudnya gedung kantor yang representatif Tersedianya dana rupiah 70,000,000 70,000, % Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tahun 00.00% Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya dana rupiah 0,000,000 6,588, % Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpenuhinya kbutuhan dan pemeliharaan mobil jabatan unit 00.00% Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
13 PROGRAM Tersedianya dana rupiah 8,000,000 7,859, % Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan operasional dan pmeliharaan kendaraan Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan unit 00.00% Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya dana rupiah,000,000,000, % Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian batik kantor potog % Tersedianya seragam batik kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dana rupiah 5,000,000,958, % Pembuatan laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD buku % Terselenggaranya laporan capaian kinerja & realisasi kinerja SKPD Tersedianya dana rupiah 5,000,000,, % Penyusunan pelaporan keuangan semester Pembuatan laporan keuangan semesteran buku % Terselenggaranya laporan smesteran Tersedianya dana rupiah 5,000,000,056,750 8.% Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pembuatan laporan keuangan akhir tahun buku 00.00% Terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun Tersedianya dana rupiah 5,000,000,756, % Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Pembuatan laporan RENJA, LPPD, LAKIP, RENSTRA paket 00.00% Terselenggaranya laporan RENJA, LPPD, LAKIP, RENSTRA
14 PROGRAM MISI 5 : MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL Tersedianya dana rupiah 50,000,000 7,65, % Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pemahaman pelestarian upacara adat kegiatan 00.00% Meningkatnya pelestarian upacara adat Program Pengembangan Nilai Budaya Tersedianya dana rupiah 5,000,000,00, % Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemahaman Nilai Sejarah dan Wawasan Kebangsaan Pengiriman peserta Lawatan Sejarah, Jelajah Museum, Pemandu Museum, Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya kegiatan 00.00% Terkirimnya peserta Lawatan Sejarah, Jelajah Museum, Pemandu Museum, Pembinaan Juru Pelihara Cagar Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tersedianya dana rupiah 75,000,000 7,88, % Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, museum dan peninggalan bawah air Terlaksananya rapat koordinasi, identifikasi, survey, laporan akhir Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi kali & buku kali & 7 buku kali & 7 buku 00.00% Tersedianya dana rupiah 95,000,000 9,99, % Pemeliharaan berkala tempat-tempat bersejarah Peningkatan jumlah benda cagar budaya yang dilindungi situs & paket 7 situs & paket 7 situs & paket 00.00% Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi Pengiriman Tim Bersama Koleksi Museum se Jawa Timur Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,950, % Pameran bersama koleksi museum paket 00.00% Meningkatnya jumlah benda cagar budaya yang dilindungi
15 PROGRAM Tersedianya dana rupiah 0,000,000 0,000, % Pembinaan DKL Pamera seni rupa dan pentas seni pertunjukan ( Lamongan Art) Terlaksananya pameran seni rupa dan pentas seni pertunjukan tahun 00.00% Tersedianya dana rupiah 50,000,000 9,70, % Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan grup & paket grup & paket grup & paket 00.00% Meningkatnya kelompok seni dan budaya yang berprestasi Tersedianya dana rupiah 50,000,000 9,65, % Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Festival Budaya dan Kesenian Jawa Timur Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan Meningkatnya kreativitas & inovasi seniman kegiatan % Tersedianya dana rupiah 60,000,000 9,79,750 9.% Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII Kelompok seni dan budaya yang diberdayakan cabang seni 00.00% Terlaksananya pengiriman kelompok senidan budaya yang berprestasi Tersedianya dana rupiah 65,000,000 6,95, % Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan Fragmen dan pawai budaya kegiatan 00.00% Terlaksananya fragmen dan pawai budaya Tersedianya dana rupiah 6,000,000 56,750, % 5 Pertunjukan Seni Budaya (Fragmen/Kolaborasi Seni) dalam rangka Hari Jadi Lamongan Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya Terselenggaranya pertunjukan seni budaya kegiatan 00.00%
16 PROGRAM Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,0,000 9.% 6 Pawai / kirab PATAKA Lambang Daerah HJL Kirab/parade, etalase budaya daerah, hiburan pasamuan agung & resepsi HJL kegiatan 00.00% Terselenggaranya Kirab/parade, etalase budaya daerah, hiburan pasamuan agung & resepsi HJL Tersedianya dana rupiah 5,000,000,750, % 7 Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah Penyelenggaraan rekonstruksi seni tari tradisi Lamongan paket 00.00% Terselenggaranya rekonstruksi seni tari tradisi Lamongan Tersedianya dana rupiah 500,000,000 9,88, % 8 Gelar seni dan budaya Penyelenggaraan gelar seni dan budaya daerah kegiatan % Terselenggaranya gelar seni dan budaya daerah Tersedianya dana rupiah 05,000,000 0,60, % 9 Pengadaan sarana dan prasarana kesenian Sarana dan Prasarana Kesenian set 00.00% Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesenian
17 PROGRAM MISI : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH Tersedianya dana rupiah 0,000,000 0,000, % Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata Terselenggaranya promosi pariwisata paket 00.00% Terlaksananya promosi dan pemasaran pariwisata Tersedianya dana rupiah 5,000,000,765, % Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata Terselenggaranya program aplikasi pariwisata Terlaksanannya pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran pariwisata tahun 00.00% Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri Tersedianya dana rupiah 90,000,000 90,000, % Promosi pariwisata Kabupaten Lamongan paket 00.00% Terselenggaranya Anugerah Wisata Jawa Timur dan Majapahit Travel Fair Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,87, % Pelaksanaan monitoring kegiatan usaha pariwisata Tercapainya kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk ijin TDUP tahun 00.00% 5 Peningkatan peran serta masyarakat di dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Pendataan Usaha Pariwisata di Kabupaten Lamongan) Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,8, % Data usaha pariwisata paket 00.00% Terpenuhinya data usaha pariwisata
18 PROGRAM Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,750, % Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Terpenuhinya makanan satwa dan terselenggaranyakhoul Sunan Drajat tahun 00.00% Terlaksananya Pengembangan objek pariwisata unggulan Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,6, % Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pmbangunan sarpras di OW. Waduk Gondang, Sunan Drajat, Pemandian air hangat Brumbung paket 00.00% Terpenuhinya sarpras pariwisata Tersedianya dana rupiah 55,000,000 5,876, % Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Wahana permainan di OW. Waduk Gondang paket 00.00% Terpenuhinya sarpras pariwisata di OW. Waduk Gondang Tersedianya dana rupiah 50,000,000 50,000, % Pengembangan Destinasi Pariwisata (Pengadaan/Penggantian Baliho) Pengadaan gambar baliho unit % Meningkatnya kunjungan wisata nusantara Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Tersedianya dana rupiah 00,000,000 99,90, % Terselenggaranya pemilihan duta wisata Yak Yuk paket 00.00% Promosi pariwisata Kabupaten Lamongan % % Tersedianya dana rupiah 0,000,000 9,9, % Pelatihan tari tradisional dan modern Terlaksananya pelatihan pelatih tari tradisisonal dan modern kali 00.00% Meningkatnya SDM di bidang budaya dan pariwisata orang %
19 PROGRAM Tersedianya dana rupiah 5,000,000,75, % Pembinaan Desa Wisata/Kelompok Sadar Wisata Terlaksananya pembinaan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Desa Wisata kelompok 00.00% Meningkatnya SDM di Bidang Budaya & Pariwisata Tersedianya dana rupiah 5,000,000 5,000, % Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim Terlasananya Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim Meningkatnya SDM di Bidang Budaya & Pariwisata orang 00.00%
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode 1. Meningkatkan
Lebih terperinciEvaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016
( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG DAN / INDIKATOR (OUTPUT) 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.17 Bidang Kebudayaan 1. 1.17.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.17.01.02
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 1.17. - KEBUDAYAAN 1.17.01. - Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5
Lebih terperinciTerwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi RPJMD Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)
Lebih terperinciMATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014
MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas, Seni Dan Budaya NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Rencana program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang mendasarkan pada pencapaian Prioritas
Lebih terperinciSKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,
SKPD : 1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, Kode 1 URUSAN WAJIB 647.645.000,00 4.967.731.000,00 2.759.133.000,00 8.374.509.000,00 645.592.000,00 4.863.867.439,00 2.708.386.250,00 8.217.845.689,00 (156.663.311,00)
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 3 unit roda empat, 5 unit roda dua Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN : 2014 1 DINAS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jasa Lainnya 3 unit roda empat,
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Renstra SKPD Pada tahun 2012, tidak semua kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2012 dapat dilaksanakan,
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
RINGKASAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANGERANG TAHUN 2017 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Renja Disbudpar adalah dokumen
Lebih terperinci17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN A. KEBIJAKAN PROGRAM Kebijakan Program Urusan Wajib Kebudayaan dititikberatkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan
Lebih terperinciEvaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV
Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV Realisasi Triwulan IV Unsur Bidang Program Target Kinerja Tahunan No. Kode Rekening Indikator Kinerja
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF Visi merupakan uraian singkat mengenai harapan yang diinginkan dimasa depan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan
Lebih terperinciRINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016
Halaman : RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 06 DPASKPA Urusan Pemerintahan Organisasi :.7. KEBUDAYAAN :.7.0. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan Organisasi :.7. KEBUDAYAAN :.7.0. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 04 Kode Rekapitulasi
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pemberlakuan Otonomi Daerah telah membawa implikasi yang luas dan serius, sehingga tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah. Implikasi
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN
Lebih terperinciLKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
LKPJ WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2014 4.1.17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 4.1.17.1 UMUM Keberadaan seni dan budaya memerlukan pelestarian agar tidak punah, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang melakukan fasilitasi
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KODE Program/.7.0 URUSAN WAJIB 7.0 0 Program Pagu Indikatif Tahun 205 (Rp) Perkiraan Maju
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2013 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Lebih terperinciRENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA JADWAL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TR1 TR2 TR3 TR4
RENCANA AKSI TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA STRATEGIS TR2 TR TR4 TR2 TR TR4 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 11 Aparatur 0 Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN
RENCANA UMUM PENGADAAN K/L/D/I : PROVINSI D I YOGYAKARTA SATUAN KERJA : DINAS KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN : 2014 No Kegiatan Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber Dana Pelaksanaan Pekerjaan Keterangan U 1 Rekonstruksi
Lebih terperinciLAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2015 FISIK = 94.32%
Lebih terperinciTabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dab Pendanaan Indikator Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Kinerja, Kelompok dab Pendanaan Dinas Kebudayaan, Tujuan 1.1 Pembinaan dan pengmbangan profesionalisme sumber daya aparatur 1.1.1 terwujudnya pembinaan dan pengembangan
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciLAKIP TAHUN 2013 Page 1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah salah satu misi, cita-cita dan harapan dalam setiap periode pemerintahan. Harapan ini terkait dengan penyelenggaraan good
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017 Dishubkombudpar 55 BAB II PERENCANAANKINERJA A. RENCANA STRATEGIS SKPD Penetapan Visi,
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 18 Kepemudaan dan Olah Raga PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KAS TAHUN 2014 Unit Organisasi : 1. 18. 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Lebih terperinciB A B 5 PROGRAM. BAB 5 Program Program SKPD
B A B PROGRAM.1. Program SKPD Berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) bidang Kebudayaan dan Pariwisata, maka telah disusun program prioritas unggulan berdasarkan
Lebih terperinciHalaman : 1 URUSAN PEMERINTAHAN. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim ORGANISASI. Bertambah/(Berkurang) DASAR HUKUM KODE REKENING
Halaman : PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 0 URUSAN PEMERINTAHAN : ( ) Kebudayaan
Lebih terperinciRenja ( Rencana kerja ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun Indikator Kegiatan
Renja ( Rencana kerja ) Dinas Kebudayaan dan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 No. Program dan Kegiatan Out Put Indikator Kegiatan Out Come 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Pelayanan
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.16. - PENANAMAN MODAL : 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING 1.16.1.16.01.00.00.4. 1.16.1.16.01.00.00.8. 1.16.1.16.01.00.00.4.1.
Lebih terperinciPengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi
Pengukuran Kerja No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun Sebelumnya Tahun X Target Realisasi % Realisasi Target Akhir Restra 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terdistribusinya Surat
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM KEGIATAN
RENCANA PROGRAM KEGIATAN Peran strategis kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan,
Lebih terperinciJUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 No. Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. III. IV. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Penyediaan jasa surat menyurat
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya
Lebih terperinciBERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN NO I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 Penyediaan jasa komunikasi,
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan
Lebih terperinciProgram dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah F u n g s i Sub Fungsi LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 : Provinsi Lampung : Provinsi Lampung : Dinas Kebudayaan Pariwisata
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAMAN BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan
Lebih terperinciKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan 1.18 Pemuda dan Olah Raga 2.04 Pariwisata Organisasi : 1.17.01
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN : 2014 1 DINAS PEMUDA Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Barang 5 unit Rp. 91.570.000,00 APBD awal: 01/04/2014
Lebih terperinciRencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan Peran strategis Kecamatan di Kota Bandung menuntut adanya peningkatan pelayanan
Lebih terperinciPROFILE DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROFILE DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KARAWANG Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Perda No.10 Tahun 2008 tentang
Lebih terperinciProgram dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciAdapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.C.5.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kepariwisataan Tahun 2013
5. URUSAN KEPARIWISATAAN Sektor pariwisata sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang cukup penting mempunyai peran dalam memacu pembangunan. Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KAB. BLORA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Tahun Anggaran 2016 Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kode 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan
Lebih terperinciIV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan
5. URUSAN KEPARIWISATAAN Wonosobo dengan kondisi geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata. Selain itu budaya dan keseniannya
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami
Lebih terperinciData Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR SKPD KANTOR KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU #REF! #REF! #REF! Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja
Lebih terperinciTABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Disporabudpar Kota Kendari
TABEL 5.1 Rencana Program,, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Disporabudpar Kota Kendari INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN
Lebih terperinci13. SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
13. SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA No A Daerah, dan BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 BELANJA HIBAH a Belanja Hibah Kepada Dewan Kesenian Daerah (DKD) Terlaksananya Bantuan Hibah kepada
Lebih terperinciRENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVNSI LAMPUNG
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 0 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVNSI LAMPUNG No Sasaran Strastegis 6 7 8 9 0 () () () () (9) (0) () () I. Melestarikan dan Pengembangan nilainilai budaya lokal
Lebih terperinciPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran
Lebih terperinciNO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR
Indikator Kinerja Individu Sekretaris Kecamatan Turi Jabatan : Sekretaris Kecamatan Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan
Lebih terperinciEvaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016
( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG INDIKATOR (OUTPUT) 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.24 Bidang Kearsipan 1. 1.24.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.24.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.24.01.02 Penyediaan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 30 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinci3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis,
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
Lampiran II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 201 TANGGAL 1 AGUSTUS 201 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 2.0.2.0.01.00.00.. : :
Lebih terperinciTabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur
Tabel Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 SKPD : Kecamatan Pulau Laut Timur Indikator Target Plafon Anggaran Prakiraan Maju No Kode Program dan Kegiatan kinerja Capaian Sementara Target
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Organisasi : 2. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015
Pelayanan Administrasi Peran KANTOR PERWAKILAN PROVINSI BALI PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 % PEN 1 2 4 5 6 7 1. Penyediaan jasa surat 7.000.000 5.299.760 75.71 menyurat Terlaksananya pengiriman jasa surat
Lebih terperinciKANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 257.228.000 265.928.000 PERKANTORAN 00 00 0 00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET ANGGARAN 1 Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif
Lebih terperinciIV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan
5. URUSAN KEPARIWISATAAN Sektor pariwisata dipandang sebagai sektor andalan yang mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN Formulir DPA SKPK 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 17 Urusan Wajib Kebudayaan Organisasi : 1. 17. 03 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD
Lebih terperinciBAB II DESKRIPSI LOKASI OBJEK PENELITIAN. Batang Hari. Candi ini merupakan peninggalan abad ke-11, di mana Kerajaan
BAB II DESKRIPSI LOKASI OBJEK PENELITIAN A. Deskripsi Objek Wisata Candi Muaro Jambi Candi Muaro Jambi terletak di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Kecamatan Muaro Sebo, Provinsi Jambi. Lokasi candi
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB V RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Peran strategis kecamatan di Kota Badnung menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
RINGKASAN RENJA SKPD KOTA TANGERANG LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN Latar Belakang Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT) Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.07. - PERHUBUNGAN :.07.0.
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan :.. PENANAMAN MODAL DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 07 Formulir Halaman : DPAOPD. Organisasi :..0. DINAS PENANAMAN
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan bidang komunikasi dan informatikan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika
Lebih terperinciPELAKSA PEGAWAI (Rp.) MODAL (Rp.) (RP.) FISIK (%) (Rp.) (Rp.) % 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN BENJA NGSUNG PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2017 KABUPATEN HAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN keadaan s/d Maret 2017 KODE SATKER DAK PEKSA PEGAWAI MODAL % 1 2 3 4 5 6 7
Lebih terperinciTabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 SKPD : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi. No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel)
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.16 - PENANAMAN MODAL 1.16.01 - Dan REKAPITULASI
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TANUN 2017 DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
PERJANJIAN KINERJA TANUN 2017 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 Meningkatnya tata kelola Jumlah tata kelola masyarakat di bidang 100 orang destinasi dan pemberdayaan pariwisata masyarakat
Lebih terperinciDinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
BAB. I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciPENJABARAN PERUBAHAN APBD
Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 2.04 Urusan Pilihan Pariwisata
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG
Program Kegiatan Disbudpar 2015 1 RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG No. Indikator Kinerja Keterangan Uraian Urusan, Organisasi, Program Sasaran dan Kegiatan Prioritas
Lebih terperinciRENCANA AKSI KEBUDAYAAN
RENCANA AKSI KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya Pemberdayaan Seni
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: : AGUS PARMADI PT, SE, M.Si : Kepala Kantor
Lebih terperinciPROGRAM KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON TAHUN 2013 GEMAH RIPAH LOH JINAWI
PROGRAM KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON TAHUN 2013 GEMAH RIPAH LOH JINAWI PEMERINTAH KOTA CIREBON KATA PENGANTAR Menindaklanjuti Peraturan Walikota Cirebon Nomor: 16
Lebih terperinciPresentasi SAKIP. Kabupaten Magetan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Presentasi SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RENCANA STRATEGIS TRANSISI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 017-018
Lebih terperinciTABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima
TABEL. 5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017 Kota Bima Nama SKPD : Pelayanan Perizinan Kota Bima Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Program n 1
Lebih terperinci