TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Disporabudpar Kota Kendari

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "TABEL 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Disporabudpar Kota Kendari"

Transkripsi

1 TABEL 5.1 Rencana Program,, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Disporabudpar Kota Kendari INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN KONDISI SUMBER UNIT TUJUAN SASARAN SASARAN KODE DAN KINERJA PD THN AWAL AKHIR Meningkatkan Meningkatnya 5 11 Program Pelayanan Pelayanan Peningkatan Pelayanan Terpenuhinya 100% 350,100, % 423,590, % 440,549, % 462,103, % 503,614, % 2,179,957,190 APBD Dispora Kdi Adm Perkantoran Adm Perkantoran Pelayanan Administrasi Pelayanan budpar Adm Perkantoran Adm. Perkantoran Perkantoran Penyediaan Jasa Tersedianya 1kali 21,000, ,100, ,410, ,951, ,746, % 128,207,100 sda Sda Kdi Komunikasi Alat Komunikasi, Sumber Air dan Listrik Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Terpeliharanya mobil = 2 1kali 8,200, ,000, ,000, ,000, ,000, % 78,200,000 sda Sda Kdi Pemeliharaan & Kendaraan motor = 28 Perizinan Dinas Kendaraan Dinas Penyediaan Terdapatnya - 93,600, ,960, ,256, ,581, ,039, ,437,360 sda sda Kdi Jasa Administrasi Honor Keuangan Pegawai Kontrak Penyediaan Alat Tersedianya 100% 24,000, % 26,400, % 29,040, % 31,944, % 35,138, % 146,522,400 sda Sda Kdi Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Tersedianya Mobiler Penyediaan Tersedianya 100% 7,000, % 7,700, % 8,470, % 9,317, % 10,248, % 42,735,700 sda Sda Kdi Barang Cetakan Barang Cetak & & Penggandaan Penggandaan Penyediaan Tersedianya 1 15,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 sda Sda Kdi Peralatan Mobiler & & Perlengkapan Perlengkapan Kantor Kantor Meja kerja = 10, butuh =13 78% 87% 4,000, % 6,000,000 kursi kerja =20, butuh =50 29% - 57% 10,000,000 86% 10,000, % 5,000,000 25,000,000 Lemari = 3, butuh =5 38% 63% 8,000, % 12,000, ,000,000 Meja rapat =0, butuh = 1 set 0% 100% 20,000, ,000,000 kursi sofa =0, butuh 1 set 0% 100% 10,000, ,000,000 meja komputer =2, butuh =4 33% 67% 2,000,000 67% 2,000, % 2,000, ,000, Penyediaan terselengga- 100% 14,000, % 15,400, % 16,940, % 18,634, % 20,497, % 85,471,400 sda Sda Kdi Makan & Minum ranya Rapat-Rapat Rapat-Rapat Terlaksananya 100% 149,300, ,230, ,653, ,718, ,590, ,491,430 sda Sda Kdi Konsultasi Konsultasi Keluar Kementrian & Lembaga Lainnya Rapat-Rapat Terlaksananya 100% 18,000, % 19,800, % 21,780, % 23,958, % 26,353, % 109,891,800 APBD sda kdi Koordinasi & Pendataan Konsultasi dan Monitoring Dalam

2 INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN KONDISI SUMBER UNIT TUJUAN SASARAN SASARAN KODE DAN KINERJA PD THN AWAL AKHIR Meningkatkan Meningkatnya 5 12 Program Sarana & sarana dan Peningkatan Peningkatan Tersedianya 100% 363,305, % 1,271,362, % 665,598, % 673,643, % 1,344,358, % 4,318,268,388 sda sda Kdi Prasarana Prasarana Sarana Sarana & Sarana Aparatur Aparatur dan Prasarana Prasarana Prasarana Aparatur bagi Aparatur aparatur Pengadaan Tersedianya 216,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 2,276,000,000 sda sda Kdi Kendaraan Sarana Mobil =1, butuh =4 40% 200,000,000 40% - 60% 200,000,000 80% 200,000, % 200,000,000 Dinas Kendaraan Motor =10 butuh =11 52% 16,000,000 67% 36,000,000 76% 36,000,000 86% 36,000, % 54,000,000 motor viar = 2, butuh =2 50% - 75% 25,000, % 25,000, ,000,000 bus pariwisataa = 1 100% 600,000, ,000, Pengadaan Tersedianya 38,625,000 50,487,500 54,736,250 59,409,875 56,550, ,809,488 Perlengkapan Perlengkapan AC =2, butuh =5 29% 38,625,000 42,487, ,736, ,409, ,550,863 5kali sda Sda Kdi Gedung Gedung - 57% 8,000,000 86% 8,000, % 8,000,000 Kantor Kantor (AC) Pengadaan Tersedianya 22,500,000 34,475,000 46,922,500 22,500, ,397,500 Komputer Komputer lapotop = 1 butuh =7 38% 22,250,000 63% 24,475,000 88% 26,922, % 12,500, ,147,500 sda Sda Kdi Komp.Pc = 1 butuh 3 25% - 50% 10,000,000 75% 20,000, % 10,000, ,000, Pemeliharaan Terpeliharanya 100% 10,000, % 11,000, % 12,100, % 13,310, % 14,641,000 61,051,000 sda Sda Kdi Rutin & berkala Gedung Gedung Kantor Kantor Pemeliharaan Terpeliharanya 100% 72,180, % 150,000, % 150,000, % 150,000, % 150,000, ,180,000 sda Sda Kdi Rutin & berkala Kendaran Kendaraan Dinas Dinas Pemeliharaan Terpeliharanya 100% 4,000, % 14,400, % 15,840, % 17,424, % 19,166,400 70,830,400 sda Sda Kdi Rutin & Peralatan Berkala Peralatan Gedung Kantor Gedung Kantor Pembangunan 33% 250,000,000 53% 150,000,000 73% 150,000, % 200,000, ,000,000 Talud Gedung Kantor Pengadaan tersedianya 100% 100,000,000 1pkt 100,000,000 Website Website 3 Meningkatkan Meningkatnya Program Meningkatnya Kapasitas Kapasitas Peningkatan Peningkatan Kapasitas 100% 10,700, % 12,000, % 13,000, % 14,000, % 15,000, % 64,700,000 sda sda Kdi Sumber Daya Sumber Sumber daya Sumber daya Sumber Daya Aparatur daya Aparatur Aparatur Aparatur Aparatur Bimbingan Teknis 100% 10,700, % 12,000, % 13,000, % 14,000, % 15,000,000 64,700,000 Implementasi Peraturan Perundangundangan

3 INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN KONDISI SUMBER UNIT TUJUAN SASARAN SASARAN KODE DAN KINERJA PD THN AWAL AKHIR Meningkatkan Berkembangnya Program 100% 5,000,000 5,000, % 5,000, % 5,000, % 5,000, % 25,000,000 sda sda Kdi Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan Peningkatan Peningkatan Tersedianya sistem Pencapaian Pencapaian Pengemb. Pengembangan Pelaporan capaian Kinerja & Kinerja & Sistem Sistem Pelapo- Kinerja dan Keuangan Keuangan Pelaporan ran Pencapaian Keuangan Pencapaian Kinerja & Kinerja & Kuangan Kuangan Penyusunan Tersedianya 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 25,000,000 Rencana Strategis Rencana Satuan Kerja Strategis Satuan Perangkat Kerja Perangkat 5 Meningkatkan Berkembangnya Prosentase 5 8 Program Pengembangan Pemasaran Peningkatan Pengembangan Meningkatnya 50% 227,400,000 60% 601,510,000 75% 618,812,000 80% 678,074,400 90% 771,539,280 95% 2,897,335,680 APBD Dispora Kdi Pemasaran Jumlah Promosi & Kerja Pendapatan budpar Wisatawan Sama Asli Aktivasi ruang Terciptanya % 150,000,000 50% 165,000,000 75% 181,500, % 199,650, ,150,000 sda Sda Kdi kreatif untuk Kreatifitas pemasaran Lulo Pembuatan Tersedianya 100% 20,000, % 20,000, % 20,000, % 20,000,000 80,000,000 Bahan Informasi Bahan informasi Fasilitasi Tersedianya - 100% 20,000, % 20,000, % 20,000, % 20,000,000-80,000,000 sda Sda Kdi Promosi wisata informasi wisata di media massa, dimedia massa, elektronik & media elektronik ruang publik & ruang publik Promosi Keikut sertaan 100% 227,400, % 261,510, % 313,812, % 376,574, % 451,889, % 1,631,185,680 sda Sda Kdi dalam kegiatan Nusantara Promosi dlm & Luar daerah Pembuatan Data Tersedianya 100% 150,000, % 100,000, % 80,000, % 80,000, % 410,000,000 sda Sda Kdi Base Potensi & Data Base Informasi Statistik Potensi dan Kota Informasi Kendari Statistik Kota Kendari 6 Memperkenalkan Berkembangnya Prosentasi 5 9 Program Meningkatnya Kota Kendari destinasi Peng. Destinasi Ketersediaan 1,303,100,000 2,567,600,000 6,931,600,000 16,738,500,000 12,097,145,800 39,637,945,800 sebagai salah yang Sarana & satu dikelola Prasarana Destinasi Wisata ,298,500,000 1,620,000,000 5,655,000,000 15,680,000,000 10,703,555,800 34,957,055,800 sda sda Kdi Fasilitasi Pengemb. Tersedianya 70% 75% 100,000,000 80% 150,000,000 90% 175,000,000 95% 200,000, % 625,000,000 Obyek Wisata baru Obyek wisata baru

4 Pengembangan Tersedianya 100,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Desa Wisata Desa Wisata Belanja Peralatan Tersedianya - 298,500, ,000, ,000, ,000, ,555,800 5kali 1,732,055,800 sda Sda sarana & Pengemb. Peralatan ODTW Sarana ODTW Pembangunan Tersedianya 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 Rumah Adat Rumah Adat Fasilitasi Tersedianya 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000, ,000,000 sda sda kdi Pedagang Pedangan Kuiner (Kdi Beach) Kuliner Pembuatan Tersedianya 5,000,000,000 15,000,000,000 10,000,000,000 30,000,000,000 sda Hotel Hotel 7 Meningkat 65% 4,600,000 70% 497,600,000 80% 801,600,000 85% 556,000,000 90% 860,840,000 95% 2,720,640,000 nya Kemampuan Tersedianya jumlah asosiasi =4, - 40,000,000 44,000,000 48,400,000 53,240, ,640,000 APBD Dispora sda Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Usaha Jasa Kelembagaan Usaha butuh = 2 budpar secara Jasa profesional Pembinaan Jasa Terbinanya 57,600,000 57,600,000 57,600,000 57,600, ,400,000 sda sda sda jasa Pembekalan Tersedianya 150,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 sda sda sda Manajemen & manajemen & Teknis Teknis pariwisata bagi Usaha Jasa bagi usaha pariwisata jasa pariwisata Kerjasama Tersedianya 150,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 sda sda sda pengembangan industri kreatif industri kreatif (Pelatihan industri Kreatif) Seminar Terlaksananya 100,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 sda sda sda Kepariwisataan seminar kepariwisataan Terbangunnya - 4,600, ,000, ,000,000 4kali 504,600,000 sda sda sda kemitraan keimtraan dengan pemerintah dengan Kab/ Kab/Kotra Kota dan Pusat dan Pusat dalam event nasional INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN KONDISI SUMBER UNIT TUJUAN SASARAN SASARAN KODE DAN KINERJA PD THN AWAL AKHIR Prosentase : 70% 75% 450,000,000 80% 475,000,000 85% 502,500,000 90% 532,750,000 95% 1,960,250,000 1 Promosi Terselenggaranya - 100,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 sda sda sda Promosi ODTW Nambo Festival Nambo Lomba dalam Tersedianya ,000, ,000, ,000, ,000,000 4kali 400,000,000 APBD Dispora sda rangka promosi lomba dalam budpar kesadaran wisata rangka meningkatkan kesadaran wisata Pendukungan Tersedianya 250,000, ,000, ,500, ,750,000 1,160,250,000 sda sda sda Penyelanggaraan Even Even Kendari Kota Kendari 8 Meningkatkan Berkembanganya Prosentase Program Terbentuknya Pengembangan Nilai Budaya Nilai Budaya Pengembangan Lembaga 40% 45,000,000 50% 352,000,000 60% 298,000,000 70% 294,000,000 80% 194,000,000 90% 1,183,000,000 sda sda sda Nilai-Nilai Budaya yang Nilai Budaya Kesenian dikelola dan Cakupan kajian dilestarikan seni 30% terdiri dari : 158,000, ,000, ,000, ,000, Pebuatan Video Tersedianya 100% 100,000, % ,000, sda sda kdi

5 Clip Lagu-lagu CD lagu-lagu Tolaki Tolaki Pembuatan data Tersedianya 100% 58,000, % 50,000,000-2kali 108,000,000 sda sda kdi Base (data & Data & Informasi) Seni informasi dan Budaya seni dan 3 Pelestarian & Terselengga 45,000,000-54,000,000-99,000,000 aktualisasi adat ranya budaya daerah seminar dan pelatihan Mombesara Budaya Cakupan Fasilitas seni 30% terdiri dari : 194,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Pengembangan Terbinanya Sanggar seni =10, ,000,000-94,000,000-94,000,000-94,000,000 5 kali 376,000,000 sda sda kdi dan Pembinaan Sanggar- Sanggar Sangar seni di Seni di Kota Kota Kendari Kendari 2 Pengadaan Tersedianya ,000, ,000, ,000, ,000,000 3pkt 400,000,000 sda sda kdi Sarana & tempat & Prasarana Terpenuhinya Bid. Kesenian Peralatan Bid. Kesenian 9 Melestarikan dan Berkembanganya 5 7 Program Mengembangkan Pengelola Program Terselengga- 110,000, ,085, ,089, ,723, ,426,635 1,878,324,998 Pengelolaan dan ranya Pengelolaan Keragaman keraragaman Pembinaan & Keragaman Budaya budaya Pengelolaan Budaya terhadap Pelesetarian nilai-nilai budaya : Cakupan Kajian seni 50% terdiri dari : 1 Pengelolaan dan Pelestarian Keragaman Nila-nilai Budaya situs =5 yg mau di rehab 50% 70% 175,000,000 80% 150,000,000 90% 100,000,000 90% - 95% 425,000,000 APBD Dispora sda (Situs Cagar budpar Budaya) Cakupan Fasilitasi seni 30% terdiri dari : 1 Pengadaan, Tersedianya 0% 0% - 30% 100,000,000 35% - 50% 100,000,000 65% 200,000,000 sda sda kdi Peralatan peralatan Prasarana Seni Prasarana Budaya seni budaya daerah Cakupan Gelar Seni 75% terdiri dari : ,000,000 89,085, ,089, ,323, ,146, ,644,998 1 Pemilihan Duta Terpilihnya 100% 66,300, % 76,245, % 87,681, % 100,834, % 115,959, ,019,877 sda sda kdi Wisata Anandonia Duta Wisata Luale Anandonia Luale 2 Gita Bahana Terpeliharanya 100% 10,700, % 12,840, % 15,408, % 18,489, % 22,187,520 5 kali 79,625,120 sda sda kdi Nusantara Wakil Gita Bahana Kota Kendari Cakupan Misi Kesenian 100%

6 terdiri dari : Festival Terselengga- 75% 33,000, % 150,000, % 150,000, % 150,000, % 150,000, % 633,000,000 sda sda kdi Seni dan ranya budaya Festival Halo sultra Seni & Budaya pawai budaya Cakupan SDM Kesenian 25% terdiri dari : 1 Bimtek SPM bidang Terpilihnya 0% 50% 20,000,000 55% 20,000, % 40,000,000 kesenian aparatur yg telah mengikuti Bimtek SPM Cakupan tempat Kesenian 100% terdiri dari : 1 Pameran dlm rangka Terselenggaranya 0% 50% 10,000,000 55% 12,000,000 60% 14,400,000 65% 17,280,000 70% 53,680,000 Kendari Expo tempat menggelar seni 10 Meningkatkan Meningkatnya 5 1 Program Dispora Kdi Peran serta Peran serta Meningkat Peningkatan Pemuda 277,250, ,975, ,472, ,019, ,368,965 2,578,086,215 budpar 1 Kepemudaan Pemuda dalam nya Peran Peran serta berperan aktif dalam Proses Proses serta kepemudaan (ikut serta) Pembangunan Pembangunan Kepemudaa n dalam dalam proses Pembangunan Proses 60% 219,750,000 65% 266,725,000 70% 290,897,500 75% 317,487,250 80% 347,183,215 85% 1,442,042,965 Pembangun an Seleksi Terseleksinya 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000, ,000,000 sda sda Kdi Pertukaran Pemuda Lokal Pemuda Antar Kota Kdi Provinsi Seleksi Tersedianya 23,600,000 25,960,000 28,556,000 31,411,600 35,000, ,527,600 sda sda Kdi Paskibraka Tk. Paskibraka Nasional dalam rangka HUT Proklamasi Tk. Prov.Sultra & Tk. Nasional Seleksi, Tersedianya 175,000, ,500, ,750, ,925, ,217,500 1,068,392,500 sda sda Kdi Pendidikan & Pelatihan Paskibraka Tk. Kota Kendari Paskibraka Kota Kendari Fasilitasi terlaksanya 21,150,000 23,265,000 25,591,500 28,150,650 30,965, ,122,865 sda sda Kdi Perayaan Hari Besar Kenegaraan Upacara 11 Meningkatnya Meningkatnya Jumlah Kegia % 57,500,000 45% 158,250,000 50% 399,575,000 55% 171,532,500 60% 349,185,750 65% 1,136,043,250 Kepemudaan Kepemudaan Kepemudaan 1 Lomba Kreasi & Terlaksananya ,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000, ,000,000 sda sda Kdi Karya Tulis Lomba Ilmiah Sosialisasi Terlaksananya sosialisasi = 10 kec ,000,000 20,000,000 40,000,000 sda sda Kdi Pemuda Pelatihan Bidang = pertanian, peternakan, Pelopor usaha dan jasa, olah raga (40 orng) 3 Seleksi Pemuda 20,000,000 20,000,000 20,000,000 60,000,000 Pelopor Lokakarya terlaksanya ,000,000 50,000,000 sda sda Kdi Pemuda Lokakarya Pelaksanaan Terlaksananya ,000, ,000, ,000,000 sda sda Kdi

7 Pameran hasil Pameran Karya Pemuda Fasilitasi Pekan Terlaksananya ,000, ,000,000 2kali 100,000,000 sda sda Kdi Temu Wicara pekan Temu Organisasi Wicara Kepemudaan Pendataan Potensi Tersedianya 15,000,000 20,000,000 35,000,000 sda Sda Kdi Organisasi Pemuda data Potensi Pembinaan Terbinanya 57,500,000 63,250,000 69,575,000 76,532,500 84,185, ,043,250 sda Sda Kdi Organisasi Organisasi Kepemudaan Kepemudaan 12 Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan 5 2 Program peran pemuda peran pemuda Peran Pemuda Pengembangan Pemuda 351,850, ,035, ,738, ,312, ,143,585 2,518,079,435 dalam kegiatan dalam kegiatan dalam Kebijakan dan berperan aktif Manajemen sosial sosial Sosial dalam sosial 60% - 65% 110,000,000 70% 75,000,000 75% 75,000,000 80% 110,000,000 85% 370,000, Fasilitasi Aksi Terlaksananya ,000, ,000,000 2kali 70,000,000 sda sda Kdi Bakti Sosial Bakti Sosial Penyuluhan & Terlaksananya ,000, ,000, ,000, ,000,000 5kali 100,000,000 sda sda Kdi Penanggulangan Penyuluhan Narkoba Fasilitasi Bantuan Terbentuknya 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000, ,000,000 APBD Dispora sda Usaha Pemuda usaha Pemuda budpar Produktif 13 Meningkatkan Meningkatnya Terbinanya 5 3 peran pemuda peran pemuda Pendidikan Terbentuknya 60% 351,850,000 65% 387,035,000 70% 425,738,500 75% 468,312,350 80% 515,143,585 85% 2,148,079,435 & Karakter dalam kegiatan dalam kegiatan Karakter bagi sosial sosial G. Muda Generasi Muda Pelatihan Terbentuknya 200,000, ,000, ,000, ,200, ,820,000 1,001,020,000 sda Sda Kdi kepemimpinan pemuda Karakter Kepemimpinan Pemuda Pembinaan Terbentuknya 151,850, ,035, ,738, ,112, ,323, ,059,435 sda Sda Kdi dan pendidikan kepramukaan Karakter Kepemudaan INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR DATA CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN KONDISI SUMBER UNIT TUJUAN SASARAN SASARAN KODE DAN KINERJA PD THN AWAL AKHIR Meningkatkan Meningkatnya Persentase (% 5 4 Program Tersedianya Prestasi Pembinaan Pembinaan Peningkatan sarana Pembinaan & Prasarana yang dicapai 549,575,000 4,181,590,000 90% 1,829,218,000 2,034,202,600 3,468,598,220 12,063,183,820 80% 506,400,000 85% 3,129,780,000 90% 667,046,000 95% 749,596, % 3,379,070, ,431,892,740

8 Kompetisi Terlaksananya 127,400, ,880, ,456, ,147, ,176, ,059,840 APBD Dispora sda Cabang Kompetisi budpar cabang olahraga Pembinaan Terlaksananya 350,000, ,000, ,500, ,850, ,435,000 2,136,785,000 sda Sda Kdi Cabang pembinaan (KONI) cabang olahraga (KONI) Pemusatan Latihan Terlaksananya 2,500,000,000 2,500,000,000 5,000,000,000 sda sda kdi Bagi Atlit Kota Kendari Pemusatan Mengikuti Porda Latihan Pengembangan Sistem Terlaksananya 35,000,000-35,000,000 70,000,000 sda sda kdi Sertifikasi Tenaga seleksi Keolahragaan tenagan keolahragaan Pelatihan Bagi Tersedianya 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000, ,000,000 sda sda kdi Pelatih Pelatih yg berkualitas Peningkatan Mutu Tersedianya 29,000,000 31,900,000 35,090,000 38,599,000 42,458, ,047,900 sda sda kdi Organisasi & Tenaga tenaga Keolahragaan keolahragaan yg potensial 15 Meningkatkan Sarana dan Presentase (%) Sarana dan Prasarana Wadah Pembinaan 80% 43,175,000 85% 1,051,810,000 90% 1,162,172,000 95% 1,284,606, % 89,527, % 3,631,291,080 Prasarana Sekala kota 1 Prasarana Pemusatan Tersedianya 1,000,000,000 1,100,000,000 1,210,000,000 4,520,000,000 Terpadu Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin Terpeliharanya 43,175,000 51,810,000 62,172,000 74,606,400 89,527, ,291,080 Berkala sarana Sarana olahraga Kendari, 2013 Kepala Dinas Pemuda Kebudayaan dan Kota Kendari Dra. Hj. BAEDURI NEHRU Pembina Utama Muda, GOL IV/c NIP

9

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN PENDANAAN INDIKATIF Visi merupakan uraian singkat mengenai harapan yang diinginkan dimasa depan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan

Lebih terperinci

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV

Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV Realisasi Triwulan IV Unsur Bidang Program Target Kinerja Tahunan No. Kode Rekening Indikator Kinerja

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah F u n g s i Sub Fungsi LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 : Provinsi Lampung : Provinsi Lampung : Dinas Kebudayaan Pariwisata

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVNSI LAMPUNG

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2015 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVNSI LAMPUNG RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 0 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVNSI LAMPUNG No Sasaran Strastegis 6 7 8 9 0 () () () () (9) (0) () () I. Melestarikan dan Pengembangan nilainilai budaya lokal

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 SKPD : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi. No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi (Kab/Kota,Kec, Desa/Kel)

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 1.17. - KEBUDAYAAN 1.17.01. - Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5

Lebih terperinci

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dab Pendanaan Indikator Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dab Pendanaan Indikator Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Kinerja, Kelompok dab Pendanaan Dinas Kebudayaan, Tujuan 1.1 Pembinaan dan pengmbangan profesionalisme sumber daya aparatur 1.1.1 terwujudnya pembinaan dan pengembangan

Lebih terperinci

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016

Evaluasi Hasil Renja SKPD Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Bima Periode Pelaksanaan: 2016 ( Dalam Juta Rupiah) NO / BIDANG DAN / INDIKATOR (OUTPUT) 1 2 3 4 1 Urusan Wajib 1.17 Bidang Kebudayaan 1. 1.17.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.17.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.17.01.02

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 18 Kepemudaan dan Olah Raga PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KAS TAHUN 2014 Unit Organisasi : 1. 18. 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA JADWAL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TR1 TR2 TR3 TR4

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA JADWAL KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TR1 TR2 TR3 TR4 RENCANA AKSI TAHUN 2016 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA STRATEGIS TR2 TR TR4 TR2 TR TR4 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 11 Aparatur 0 Pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya

Lebih terperinci

: KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA JUMLAH DASAR HUKUM

: KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA JUMLAH DASAR HUKUM URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA KODE REKENING 1.18.1.18.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 25.250.000,00 1.18.1.18.01.00.00.4.1.

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.8.0. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA Halaman dari 9 Indikator Rencana

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG

RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG Program Kegiatan Disbudpar 2015 1 RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PADANG No. Indikator Kinerja Keterangan Uraian Urusan, Organisasi, Program Sasaran dan Kegiatan Prioritas

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 PLAFON ANGGARAN NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 PLAFON ANGGARAN NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : DINAS PARIWISATA, SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan.

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA (Outcome)/Kegiatan (Output) Indikatif APBN APBD I APBD II Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URUSAN WAJIB BIDANG

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 2.04. - PARIWISATA

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN : 2014 1 DINAS PEMUDA Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Barang 5 unit Rp. 91.570.000,00 APBD awal: 01/04/2014

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 3 unit roda empat, 5 unit roda dua Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 3 unit roda empat, 5 unit roda dua Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN : 2014 1 DINAS Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jasa Lainnya 3 unit roda empat,

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN. PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN Formulir DPA SKPK 2.2 Urusan Pemerintahan : 1. 17 Urusan Wajib Kebudayaan Organisasi : 1. 17. 03 Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 06-0 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN Tujuan Sasaran Uraian Indikator Sasaran 06 07 08 09 00 0 Kebijakan Program ) Meningkatkan Meningkatnya kunjungan Jumlah kunjungan

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 2016 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. pada UPT Balai Budaya Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG RINGKASAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANGERANG TAHUN 2017 Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Renja Disbudpar adalah dokumen

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. ANALISIS PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. ANALISIS PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BAB I PENDAHULUAN 1.1. ANALISIS PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI Untuk merealisasikan program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu disusun Rencana

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi :.7. KEBUDAYAAN :.7.0. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 04 Kode Rekapitulasi

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI

RENCANA AKSI DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI RENCANA AKSI DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KERINCI URAIAN SASARAN INDIKTR TRGT KINERJA KEGIATAN SAT Monitoring URAIN INDIKTR Monitoring PROGRAM dan KINERJA TRGT dan KET Evaluasi

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 Meningkatnya jumlah Jumlah penyelenggaran even pariwista wisatawan

Lebih terperinci

Renja ( Rencana kerja ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun Indikator Kegiatan

Renja ( Rencana kerja ) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun Indikator Kegiatan Renja ( Rencana kerja ) Dinas Kebudayaan dan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014 No. Program dan Kegiatan Out Put Indikator Kegiatan Out Come 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Pelayanan

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA BUPATI SUMBAWA Menimbang : Mengingat : a. bahwa

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Ratahan, Januari 2017 KEPALA DINAS, BOYKE A. AKAY, S.E., M.E. Pembina Tingkat I NIP

KATA PENGANTAR. Ratahan, Januari 2017 KEPALA DINAS, BOYKE A. AKAY, S.E., M.E. Pembina Tingkat I NIP KATA PENGANTAR Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat-nya, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Renstra SKPD Pada tahun 2012, tidak semua kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2012 dapat dilaksanakan,

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber. Jasa Lainnya 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber. Jasa Lainnya 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN : 2014 1 DINAS KEBUDAYAAN, Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Jasa Lainnya 12 bulan Rp. 100.000.000,00

Lebih terperinci

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380 TABEL VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Banda Aceh Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lembar 1 dari 5 Rencana Tahun 2017

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2017 DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2017 DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PERJANJIAN KINERJA TANUN 2017 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 Meningkatnya tata kelola Jumlah tata kelola masyarakat di bidang 100 orang destinasi dan pemberdayaan pariwisata masyarakat

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 2.04 Urusan Pilihan Pariwisata

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KODE Program/.7.0 URUSAN WAJIB 7.0 0 Program Pagu Indikatif Tahun 205 (Rp) Perkiraan Maju

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Nama SKPD : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA AMBON Daerah dan Indikator 2 URUSAN PILIHAN

Lebih terperinci

PROGRAM KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON TAHUN 2013 GEMAH RIPAH LOH JINAWI

PROGRAM KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON TAHUN 2013 GEMAH RIPAH LOH JINAWI PROGRAM KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON TAHUN 2013 GEMAH RIPAH LOH JINAWI PEMERINTAH KOTA CIREBON KATA PENGANTAR Menindaklanjuti Peraturan Walikota Cirebon Nomor: 16

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN K/L/D/I : PROVINSI D I YOGYAKARTA SATUAN KERJA : DINAS KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN : 2014 No Kegiatan Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber Dana Pelaksanaan Pekerjaan Keterangan U 1 Rekonstruksi

Lebih terperinci

TABEL 5.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TABEL 5.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TABEL.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 Meningkatnya jumlah Jumlah penyelenggaran even pariwista wisatawan

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, SKPD : 1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, Kode 1 URUSAN WAJIB 647.645.000,00 4.967.731.000,00 2.759.133.000,00 8.374.509.000,00 645.592.000,00 4.863.867.439,00 2.708.386.250,00 8.217.845.689,00 (156.663.311,00)

Lebih terperinci

TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA

TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PARIWISATA DAN BUDAYA Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI,INFORMATIKA,PARIWISATA

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya

Lebih terperinci

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR SKPD KANTOR KECAMATAN DELANG KABUPATEN LAMANDAU #REF! #REF! #REF! Tujuan Indikator KODE Program dan Indikator Kinerja

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan 1.18 Pemuda dan Olah Raga 2.04 Pariwisata Organisasi : 1.17.01

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Rencana program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang mendasarkan pada pencapaian Prioritas

Lebih terperinci

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 LKPJ WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2014 4.1.17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 4.1.17.1 UMUM Keberadaan seni dan budaya memerlukan pelestarian agar tidak punah, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang melakukan fasilitasi

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana mum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Kabupaten Kendal Satuan Kerja : DINAS PEMDA DAN OLAH RAGA Tahun Anggaran : 2015 No Kegiatan Nama Paket Jenis Volume Pagu 1. Pengadaan Aset Peralatan dan

Lebih terperinci

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN : 2016

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN : 2016 LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN : 2016 Realisasi Keuangan (spj) PROGRAM PEMBIBITAN, PEMBINAAN DAN PEMANDUAN SERTA PEMASYARAKATAN

Lebih terperinci

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

Lebih terperinci

Presentasi SAKIP. Kabupaten Magetan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Presentasi SAKIP. Kabupaten Magetan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Presentasi SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RENCANA STRATEGIS TRANSISI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 017-018

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan Program yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada periode tahun 2016 s/d.

Lebih terperinci

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya

Lebih terperinci

17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN

17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN A. KEBIJAKAN PROGRAM Kebijakan Program Urusan Wajib Kebudayaan dititikberatkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

FORMULIR RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016 FORMULIR RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 216 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat Nama SKPD : Camat Batu Layar Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat Tabel 2.1 Lembar 1 dari 3 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLEH RAGA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP)

PENETAPAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLEH RAGA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 ANGGARAN URAIAN TARGET URAIAN TARGET (RP) PENETAPAN KINERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLEH RAGA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 1 Terwujudnya Kelancaran Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Kegiatan Administrasi Surat Menyurat/Jumlah Surat

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi :.

Lebih terperinci

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Uraian dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun No 1 2 3 1 Sekretariat Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan

IV.C.5. Urusan Pilihan Kepariwisataan 5. URUSAN KEPARIWISATAAN Wonosobo dengan kondisi geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata. Selain itu budaya dan keseniannya

Lebih terperinci

TABEL XIV (Tabel 5.1)

TABEL XIV (Tabel 5.1) TABEL XIV (Tabel 5.1) Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Indikator Data Target Kinerja Program

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG. No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PERJANJIAN KINERJA TANUN 2016 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 Meningkatnya jumlah Jumlah penyelenggaran even pariwista wisatawan

Lebih terperinci

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEADAAN 31 JULI 2015 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH KEADAAN 31 DESEMBER 2015 FISIK = 94.32%

Lebih terperinci

MATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017

MATRIKS RENCANA STRATEGIS MATRIKS PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA PENDANAAN STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2013 s/d 2017 NO. Kondisi RENCANA ANGGARAN INDIKATIF Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017 Sumber Pemerintah daerah dan Lokasi Program Awal Target Nilai Target Nilai Target Nilai Target

Lebih terperinci

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016 Halaman : RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 06 DPASKPA Urusan Pemerintahan Organisasi :.7. KEBUDAYAAN :.7.0. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Raperda APBD TA 2015 Nomor Tanggal : : 00 10 November 201 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 JABATAN : SEKRETARIS Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib No. Aksi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

RENCANA KERJA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR /PAGU Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari Tujuan Sasaran Indikator sasaran Target Kinerja dan kerangka pendanaan Data capaian

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 23 Nopember 2016 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 Kode 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan perangko yang

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NO INDIKATOR INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KONDISI KINERJA AWAL TARGET CAPAIAN TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KONDISI AKHIR TAHUN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tertib administrasi pembangunan

Lebih terperinci

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung BAB. I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG 1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor

Lebih terperinci

Laporan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Kecamatan Sukodono Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo

Laporan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Kecamatan Sukodono Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Laporan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) Kecamatan Sukodono Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Total Dana Sebelum PAK : Rp. 1.289.908.000 Total Dana Seudah PAK : Rp. 1.289.908.000 Selisih: Rp. 0 Kode Urusan/Bidang

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2015 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas, Seni Dan Budaya NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN 1 1 Kebudayaan 1 1 0100 Dinas Kebudayaan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % % Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Bulan Oktober 2014 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PRENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

RENCANA UMUM PRENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PA : Dra. MISTIN, M.Pd SATKER : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu PPK : Dra. MISTIN, M.Pd TAHUN ANGGARAN : 2012 RENCANA UMUM PRENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Rencana Penganggaran NO PROGRAM/KEGIATAN

Lebih terperinci

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016 KODE Jumlah Anggaran Anggaran Reali 5 BELANJA 5,083,785,534 310,550,482 596,879,121

Lebih terperinci

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN. 4.1 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN. 4.1 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh Adapun Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh adalah : Terwujudnya Payakumbuh

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : DIMAS

Lebih terperinci

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016 KODE URUSAN : 1.20 Pemerintahan Umum KODE NAMA INSTANSI : 1.20.11 Kecamatan Kubutambahan BULAN : Desember 2016 RENCANA NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TK. CAPAIAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 5 TAHUN 2015 23 Oktober 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 30 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

Target Fisik Kegiatan Disporapar Tahun 2018

Target Fisik Kegiatan Disporapar Tahun 2018 Target Fisik Kegiatan Disporapar Tahun 2018 No NAMA KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) TARGET FISIK (%) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Dinas 50.000.000

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja pagu indikatif NAMA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 USULAN KEBUTUHAN Kode Indikator Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Kinerja Program

Lebih terperinci

Halaman : 1 URUSAN PEMERINTAHAN. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim ORGANISASI. Bertambah/(Berkurang) DASAR HUKUM KODE REKENING

Halaman : 1 URUSAN PEMERINTAHAN. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim ORGANISASI. Bertambah/(Berkurang) DASAR HUKUM KODE REKENING Halaman : PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran 0 URUSAN PEMERINTAHAN : ( ) Kebudayaan

Lebih terperinci

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi

Pengukuran Kerja. Capaian Tahun Sebelumnya. Target Realisasi % Realisasi Pengukuran Kerja No Sasaran Strategis Indikator Capaian Tahun Sebelumnya Tahun X Target Realisasi % Realisasi Target Akhir Restra 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terdistribusinya Surat

Lebih terperinci

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMONGAN Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode 1. Meningkatkan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 206 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan

Lebih terperinci

Pelayanan kantor barang dan jasa, perjalanan dinas dan pemeliharaan. Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya

Pelayanan kantor barang dan jasa, perjalanan dinas dan pemeliharaan. Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya Rumusan kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Kabupaten Pacitan Nama SKPD : Dinas Kebudayaan, Pari, dan Olah Raga No Program/Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Sumber 1

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

DISUSUN OLEH ; KASUBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN YULNARTI, SE, M.Si

DISUSUN OLEH ; KASUBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN YULNARTI, SE, M.Si DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2015 DISUSUN OLEH ; KASUBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN YULNARTI, SE, M.Si DAFTAR ISI DAFTAR ISI Halaman i BAB I PENDAHULUAN I-1 A. TUGAS POKOK

Lebih terperinci