SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD

dokumen-dokumen yang mirip
SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD

SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD

SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD

SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD

FORMAT SURAT ULASAN UNTUK PERMOHONAN PELAN TERPERINCI KERJA MEKANIKAL / ELEKTRIKAL / TELEMETRI

FORMAT SURAT MAKLUMAT TIDAK LENGKAP UNTUK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

FORMAT SURAT ULASAN PERMOHONAN KONSEP PELAN PEMBANGUNAN ( PERINGKAT SEMAKAN TEKNIKAL )

KEWANGAN UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PEMINDAHAN ASET TETAP ANGKASA BILANGAN : PRO/KEW/PPK - 02

PROSES PERMOHONAN PELAN MELALUI KAEDAH SEGERA OLEH JABATAN BANGUNAN, MAJLIS BANDARAYA IPOH

GARIS PANDUAN PENGURUSAN DANA ENDOWMEN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 1991

ANGKASA. Memberi garis panduan melaksanakan kontrak antara Biro Perkhidmatan Angkasa dengan pelanggan.

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

GARIS PANDUAN PEMBERIAN GERAN KOMPUTER KEPADA STAF AKADEMIK

CARTA ALIR PERLAKSANAAN AUDIT

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan proses di peringkat Perolehan, meliputi:- Pembidaan; Penilaian; dan Pelantikan kontraktor

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh :

PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FKM.(PA).07

BORANG SEMAKAN KAUNTER UNTUK PERMOHONAN SOKONGAN KEBENARAN MERANCANG. Tajuk Projek :

CARTA ALIR PROGRAM PENGGAJIAN DAN PENEMPATAN SEMULA PENDATANG ASING TANPA IZIN (PATI) UNTUK PATI KATEGORI A (i)

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

GARIS PANDUAN ELAUN KEMUDAHAN KOMPUTER/NOTEBOOK KEPADA PENSYARAH DAN PEGAWAI PENGURUSAN DAN PROFESIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR JALAN BUKIT KERAJAAN KUALA KUBU BHARU. TEL : / FAX NO:

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P008. PROSEDUR SIRKULASI Tarikh: 30/04/2013

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

PERTIMBANGAN PERMOHONAN PEMBANGUNAN BERSKALA KECIL RUMAH KEDIAMAN DAN PEMANTAUAN SEMASA PEMBINAAN

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh :

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DAN MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA)

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

(6) Rekod-rekod ini boleh diperiksa oleh anggota pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat pemeriksaan yang ditetapkan oleh Lembaga.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/2014. Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

TERMA DAN SYARAT PERKHIDMATAN FRANGKI

KOPERASI KKGLM MALAYSIA BERHAD ATURAN AKTIVITI PINJAMAN

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) UNIT PENGURUSAN RISIKO DAN EKOSISTEM BISNES

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

KEWANGAN PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN. Borang BPA 1/79, 1/79A, 2/79 & Borang Aturan-Aturan Kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPKP)

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROSEDUR KAWALAN DOKUMEN

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

SENARAI PROSES KERJA TAJUK PROSES KERJA 1. CARTA ALIR PELUPUSAN HARTA 2. CARTA ALIR BAYARAN KEPADA VENDOR 3. CARTA ALIR MESYUARAT SEBUTHARGA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR PROSEDUR PENDIDIKAN BERTERUSAN

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).09

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) JABATAN DOKUMENTASI JUALAN

PROSEDUR PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PK.UiTM.FKM.(OA).15

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENYEMAKAN SEMULA KURIKULUM PK.UiTM.FKM.(OA).01

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

SENARAI SEMAK BAGI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

KUALITI PENGURUSAN No. Keluaran : 02. PINJAMAN ALAT BANTUAN MENGAJAR PK.UiTM.FSSR.(P).09. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan

PROSES 1 CARTA ALIR PRA RUNDINGAN. Borang Pengumpulan. Data Teknikal PSP ke Agensi Teknikal

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

WILAYAH PERSEKUTUAN INFRASTRUCTURE SDN. BHD. ( X) PERMOHONAN UNTUK PEMBINAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH PERSEKUTUAN

PROSEDUR AUDIT DALAM. PK.UiTM.CNS(P).03

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN AKHIR PK.UiTM.FKM.(OA).12

INDEX MANUAL MENDAFTAR DAN MENGEMASKINI STOK

LAMPIRAN C PENERANGAN TUGASAN PEGAWAI PARLIMEN NO TUGASAN UKURAN KERJA HASIL KERJA

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2009 PEJABAT BENDAHARI

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh:

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR. PK. UiTM.FKM.(PA).06

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P001 PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

BUKU PANDUAN KEWANGAN PROGRAM DIPLOMA SEPENUH MASA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PROSEDUR PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PK.UiTM.FKM.(OA).15

PEROLEHAN PERALATAN MAKMAL-MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PELANTIKAN AHLI JAWATANKUASA RUKUN TETANGGA

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

Kod Sebut Harga: INTAN(E): 3/2017

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

Transkripsi:

NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 1 dari 11 52 PENERANGAN CARTA ALIR 10 Pengemukaan Permohonan Jurutera perunding C & S (pemohon) perlu mengemukakan permohonan ke SYABAS Untuk cadangan pembangunan yang memerlukan jumlah keperluan sehari 50,000 liter sehari dan lebih, maka permohonan sistem bekalan air luaran hendaklah dikemukakan di Jabatan Pembangunan, Ibu Pejabat manakala untuk jumlah yang kurang daripada 50,000 liter sehari maka permohonan perlu dikemukakan ke Unit Perancangan & Pembangunan Syabas wilayah berkenaan Pemohon 20 Penerimaan Permohonan Permohonan yang dihantar dengan tangan akan diterima di kaunter Pembangunan dan akan disemak oleh atau Pentadbiran (HQ) dan pembantu tadbir berdasarkan Borang Semakan BA1/3b/i/Bhgn I Permohonan yang diterima secara pos, akan disahterima oleh pembantu tadbir/ Pentadbiran (HQ)/ serta melengkapkan dan melampirkan borang BA1/3b/i/Bhgn I Permohonan tersebut akan direkod ke dalam EDPLAS sebelum dimajukan kepada Jurutera (HQ)/ / pentadbiran (HQ) & 5-2

NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 2 dari 11 21 Permohonan TIDAK LENGKAP Bagi permohonan yang diterima dengan tangan, sekiranya permohonan yang disemak di kaunter tidak lengkap, maka permohonan akan dikembalikan terus kepada pemohon untuk tindakan selanjutnya Untuk permohonan yang diterima secara pos yang didapati tidak lengkap, Jurutera (HQ) / akan menyediakan surat BAS e/3b/i/bhgn I dan diserahkan pembantu tadbir untuk ditaip Setelah surat BAS e/3b/i/bhgn I disemak maka surat tersebut akan dikepilkan bersama Borang Semakan Kaunter BA1/3b/i/Bhgn I dan diserahkan kepada Ketua Unit untuk ditandatangani Untuk proses penyerahan surat, rujuk 70 / pentadbiran (HQ) & Jurutera (HQ) / Ketua Unit 30 Permohonan LENGKAP Permohonan akan disahterima atau pentadbiran (HQ) / pembantu tadbir akan memasukkan data ke dalam sistem EDPLAS Pada masa yang sama bil untuk yuran pemprosesan pelan yang dikemukakan bersama permohonan akan dikeluarkan kepada pemohon / pentadbiran (HQ) & 5-3

NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 3 dari 11 31 Sekiranya pengemukaan permohonan adalah melalui serahan tangan, maka bil tersebut akan diserahkan kepada pemohon dan pemohon perlu membuat pembayaran di kaunter pembayaran Salinan untuk resit pembayaran tersebut hendaklah diserahkan kembali kepada atau Pentadbiran (HQ) dan untuk dikepilkan bersama-sama dengan permohonan pelan yang dikemukakan sebelum ianya dimajukan kepada Jurutera (HQ) / bertanggungjawab Pemohon / Pembantu Tadbir / 32 Untuk permohonan yang diterima secara pos, Bank Draf yang diterima untuk caj proses plan akan diuruskan pembayarannya oleh pembantu tadbir atau juruteknik (HQ) atau yang mengeluarkan bil berkenaan, di kaunter bayaran Pembayaran ini akan dibuat secara berkelompok iaitu sekali dalam sehari / 5-4

NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 4 dari 11 33 Pihak perunding akan dimaklumkan berkenaan resit pembayaran asal yang telah siap disediakan Sekiranya pihak perunding ingin mengambil sendiri resit asal pembayaran, maka resit tersebut akan disimpan dan semasa resit tersebut diambil, maka butir-butir diri penerima akan dicatat dalam Buku Rekod Pengambilan Dokumen/ Resit Jika pihak perunding bersetuju untuk resit tersebut dipos, maka resit asal pembayaran proses pelan tersebut akan dimasukkan ke dalam sampul surat dan dihantar ke Bahagian Pentadbiran / Seksyen Pentadbiran untuk di pos / Pembantu 34 Salinan resit pembayaran akan dikepilkan bersama permohonan pelan yang dikemukakan sebelum ianya dimajukan kepada Jurutera (HQ) dan bertanggungjawab / 40 Pemprosesan Permohonan Semakan terperinci akan dibuat berdasarkan Senarai Semakan Teknikal BA2/3b/i/Bhgn I oleh Jurutera (HQ) atau bagi memastikan keperluan garis panduan SYABAS dipatuhi Permohonan tersebut beserta borang BA2/3b/i/Bhgn I kemudian akan diserahkan kepada Ketua Unit untuk semakan Jurutera (HQ) & Ketua Unit 5-5

NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 5 dari 11 41 Permohonan Tidak Memenuhi Keperluan Sekiranya permohonan masih tidak memenuhi keperluan, maka surat ulasan BAS a/3b/i/bhgn I akan ditaip oleh pembantu tadbir mengikut ulasan yang disediakan oleh jurutera (HQ) / juruteknik Setelah surat ulasan tersebut disemak, surat tersebut dimajukan kepada Ketua Unit untuk ditandatangani dan permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk tindakan selanjutnya Untuk proses penyerahan surat, rujuk 70 Jurutera (HQ) / Ketua Unit 42 Permohonan Memenuhi Keperluan Sekiranya semua keperluan teknikal dipatuhi atau hanya terdapat pindaan-pindaan kecil mengikut pertimbangan Jurutera (HQ) / pada pelan sistem bekalan air yang dicadangkan, maka surat caj pembayaran SKP, BAS b/3b/i/bhgn I untuk pembayaran Sumbangan Kos Pembangunan (SKP) beserta Borang Akujanji, BA3/3b/i/BhgnI akan disediakan oleh jurutera (HQ)/juruteknik termasuk ulasan-ulasan untuk pindaan pindaan kecil Jurutera (HQ) / Walau bagaimanapun, pemohon perlu membuat pembetulan terhadap pindaan-pindaan kecil tersebut sebelum Surat Kelulusan Sistem Bekalan Air Luaran, BAS c/3b/i/bhgn I dikeluarkan kepada pemohon 5-6

NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 6 dari 11 43 Surat SKP yang telah disemak oleh Pengurus (HQ) dan Ketua Unit akan dimajukan kepada Ketua Jabatan Pembangunan / Ketua Wilayah untuk ditandatangani sebelum dikeluarkan kepada pemohon Untuk proses penyerahan surat, rujuk 70 Ketua Jabatan Pembangunan / Ketua Wilayah 50 Pembayaran SKP 40% Pemohon perlu membuat pembayaran minimum 40% daripada jumlah keseluruhan SKP sebelum sebarang kelulusan pelan dapat dikeluarkan Manakala baki pembayaran SKP pula perlu dibayar di SYABAS Wilayah berkaitan sebelum pemasangan meter Pemohon hendaklah mengemukakan bank draft atas nama untuk pembayaran SKP minimum 40% di kaunter Jabatan Pembangunan atau Unit Perancangan & Pembangunan bersama-sama permohonan yang telah lengkap Pemohon 51 Sekiranya pengemukaan bank draft adalah melalui serahan tangan, maka bil tersebut akan diserahkan kepada pemohon dan pemohon perlu membuat pembayaran di kaunter pembayaran Salinan untuk resit pembayaran tersebut hendaklah diserahkan kembali kepada atau juruteknik (HQ) dan untuk dikepilkan / 5-7

NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 7 dari 11 bersama-sama dengan permohonan pelan yang dikemukakan sebelum ianya dimajukan kepada Jurutera (HQ) dan bertanggungjawab 52 Untuk bank draft yang diterima secara pos, bil untuk caj SKP akan diuruskan pembayarannya oleh pembantu tadbir atau juruteknik pentadbiran (HQ) dan atau yang mengeluarkan bil berkenaan, di kaunter bayaran Pembayaran ini akan dibuat secara berkelompok iaitu sekali dalam sehari / 53 Pihak perunding akan dimaklumkan berkenaan resit pembayaran asal yang telah siap disediakan Sekiranya pihak perunding berhajat untuk mengambil sendiri resit asal pembayaran, maka resit tersebut akan disimpan dan semasa resit tersebut diambil, maka butir-butir diri penerima akan dicatat dalam Buku Rekod Pengambilan Dokumen/ Resit Jika pihak perunding bersetuju untuk resit tersebut dipos, maka resit asal pembayaran proses pelan tersebut akan dimasukkan ke dalam sampul surat dan dihantar ke Bahagian Pentadbiran (HQ) / Seksyen Pentadbiran untuk di pos / 5-8

NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 8 dari 11 54 Salinan resit pembayaran akan dikepilkan bersama permohonan pelan yang dikemukakan dan sistem EDPLAS akan dikemaskini oleh pembantu tadbir atau juruteknik pentadbiran (HQ) dan pembantu tadbir sebelum ianya dimajukan kepada Jurutera (HQ) dan bertanggungjawab / 55 Pemprosesan Permohonan Semakan akhir akan dibuat oleh Jurutera (HQ) dan bagi memastikan pemohon telah membuat pembetulan terhadap pindaan-pindaan kecil yang dinyatakan dalam surat BAS b/3b/i/bhgn I Jurutera (HQ) dan 56 Masih Tidak Memenuhi Ulasan Untuk permohonan yang masih tidak memenuhi keperluan SYABAS, surat ulasan BAS a/3b/i/bhgni dan surat ulasan tersebut diserah kepada Pengurus (HQ) atau Ketua Unit untuk disemak Setelah surat BAS a/3b/i/bhgn I disemak maka surat tersebut diserahkan kepada Ketua Unit untuk ditandatangani Untuk proses penyerahan surat, rujuk 70 Jurutera (HQ) dan Ketua Unit 5-9

NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 9 dari 11 60 Permohonan memenuhi ulasan Permohonan yang telah lengkap akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kelulusan Pelan JKP1/ JKP2/ JKP3 dengan menggunakan Borang JKP1/2/3 yang telah disediakan oleh Jurutera (HQ) dan dan diserah kepada Pengurus (HQ)/ Ketua Unit Pembentangan dibuat oleh Ketua Unit dalam mesyuarat JKP berkaitan Jurutera (HQ) / Ketua Unit & Ahli JKP berkaitan 61 Permohonan TIDAK LULUS Sekiranya keputusan JKP berkaitan tidak meluluskan permohonan tersebut, maka surat ulasan BAS d/3b/i/bhgn I akan disediakan oleh Jurutera (HQ) / juruteknik berdasarkan ulasan dan keputusan JKP untuk ditaip oleh pembantu tadbir Ketua Unit 62 Surat ulasan yang telah disediakan oleh Jurutera (HQ) / juruteknik akan diserah kepada Pengurus (HQ) / Ketua Unit untuk semakan Setelah disemak, surat tersebut dimajukan kepada Ketua Jabatan / Ketua Wilayah untuk ditandatangani bagi pihak atau merangkap pengerusi JKP yang telah diadakan Untuk proses penyerahan surat, rujuk 70 Ketua Unit Ketua Jabatan / Ketua Wilayah 5-10

NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 10 dari 11 63 Permohonan LULUS Sekiranya JKP berkaitan meluluskan permohonan tersebut, maka surat kelulusan BAS c/3b/i/bhgni akan disediakan oleh Jurutera (HQ)/ yang bertanggungjawab untuk ditaip oleh pembantu tadbir Jurutera (HQ) / (Wilayah 64 Surat kelulusan yang telah disediakan oleh Jurutera (HQ) / juruteknik beserta pelan susunatur akan diserah kepada Ketua Unit untuk semakan Setelah disemak, surat dan pelan tersebut dimajukan kepada Ketua Jabatan / Ketua Wilayah untuk ditandatangani bagi pihak atau merangkap pengerusi JKP yang telah diadakan Pelan susunatur perlu dicop lulus & ditandatangani 70 Penyerahan Surat Surat kelulusan / ulasan akan difax kepada Perunding atau pemaju Surat asal akan dihantar ke Bahagian Pentadbiran (HQ) / Seksyen Pentadbiran untuk dipos Sekiranya penerima mengambil sendiri permohonan di Jabatan / Unit Perancangan & Pembangunan maka penerima dikehendaki melengkapkan butir-butir diri didalam Buku Rekod Pengambilan Dokumen / Resit yang disediakan Ketua Unit Ketua Jabatan / Ketua Wilayah 5-11

NO KELUARAN 1 NO PINDAAN 0 MUKA SURAT 11 dari 11 71 Sesalinan surat kelulusan yang telah ditandatangani oleh Ketua Jabatan atau Ketua Wilayah akan diberikan kepada pembantu tadbir untuk dikemaskini dalam sistem EDPLAS 5-12