CARTA ALIR PROSES PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN MULA

dokumen-dokumen yang mirip
PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN

PTSS-PK-PS-04 PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA PEJABAT KESIHATAN KOTA TINGGI, JOHOR TARIKH KUATKUASA : 1 MAC 2014 PROSEDUR PEROLEHAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

TAKLIMAT AKAUN SEKOLAH

: PENGURUSAN ELAUN PELAJAR

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

Tarikh: 29 Disember 2017 Tarikh: 29 Disember 2017

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

: PENGURUSAN ELAUN PELAJAR

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)


SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016


PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.APB.(P).09

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SEMAKAN/TINDAKAN. b) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR) PERAKUAN BAYARAN. b) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ

PROSEDUR KUALITI UMUM PENGURUSAN PEROLEHAN PEROLEHAN. Nama: RAMLAH BT. MOHAMED Nama: DATIN ASARIAH BINTI MIOR SHAHARUDDIN

PUSAT INOVASI, PENGKOMERSILAN DAN PERUNDINGAN (ICC)

KURSUS BAYARAN INSENTIF TUGAS KEWANGAN (BITK)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN FAKULTI PERUBATAN VETERINAR PROSEDUR PENDIDIKAN BERTERUSAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

1.0 Pengurusan Makmal Pengajaran Dan Pembelajaran

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

BAB 6 PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN

Ubahan Muka surat Tarikh Keterangan Diluluskan ANGKASA PROSEDUR UMUM. Peraturan Perolehan. PROIUIJK - 06 Bilangan Semakan : 2 Tarikh :

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 ( 12 ) Tarikh: 22 Mei 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2014

BAB 2 BAJET Di peringkat Universiti, pengurusan bajet meliputi proses penyediaan bajet, pengagihan peruntukan dan kawalan perbelanjaan.

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2014 BANTUAN UPAH JAHIT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

Tarikh: 15 FEBRUARI 2008 Tarikh: 15 FEBRUARI 2008

M / S : 1/16 TARIKH : 1 APRIL 2015 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN PENTADBIRAN PINDAAN : 01 UPSI(ISO)/BSM/P09 KELUARAN : A 1.

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

LS-PK-01 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN LATIHAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

JADUAL PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERAKHIR PADA 31 DISEMBER 2012 BIL. PERKARA TARIKH AKHIR

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS/AK/PU/01/01

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KENDERAAN JABATAN

KERAJAAN MALAYSIA. Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun

PTSS PK PS 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI PENGARAH PENGURUSAN PENYELENGGARAAN JAWATAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).08

KERAJAAN MALAYSIA. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Kehilangan Dan Hapus Kira

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.

PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Tajuk : Isu kelemahan pengurusan asset alih kerajaan sering dibangkitkan. dalam laporan Ketua Audit Negara. Sebagai pengurus sekolah,

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

R2001 PENGURUSAN ORGANISASI

PEKELILING BENDAHARI BIL 05/2014

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

KEWANGAN UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PEMINDAHAN ASET TETAP ANGKASA BILANGAN : PRO/KEW/PPK - 02

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

GARIS PANDUAN PROSES PEROLEHAN PERKHIDMATAN DI BAWAH MODUL PEMBELIAN TERUS MELALUI SISTEM EP

KAWALAN DOKUMEN PMM-PK-PS-03

CARTA ALIR PROSEDUR PEROLEHAN STAF AKADEMIK PIHAK LUAR UiTM. Aliran kerja Proses Kerja Rekod/AP/PA MULA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

GARIS PANDUAN DANA TOP DOWN UKM (Jangka Pendek)

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

PROSEDUR PENYELENGGARAAN BANGUNAN, KEMUDAHAN DAN PERALATAN PK.PPAS(S)06

KUTKM.03/10.12/3/1 (2) Januari 2002 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2002

TAKLIMAT PROSEDUR KEWANGAN BAGI KUMPULAN WANG PENYELIDIKAN UiTM. Oleh ROSNANI ABDUL RAZAK Penolong Bendahari Kanan

M / S : 1 / 15 TARIKH : 8 JANUARI 2016 PINDAAN : 01 PENGURUSAN ASET /INVENTORI UPSI(ISO)/BEN/P08 KELUARAN : A 1.0 TUJUAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh

PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2000. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan aturcara perolehan yang perlu dipatuhi oleh semua Jabatan/Fakulti.

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI BAWAH MAKSUD PEMBANGUNAN P.16 (02) DAN (03)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ASET ALIH KERAJAAN

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan)

SENARAI PROSES KERJA TAJUK PROSES KERJA 1. CARTA ALIR PELUPUSAN HARTA 2. CARTA ALIR BAYARAN KEPADA VENDOR 3. CARTA ALIR MESYUARAT SEBUTHARGA

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

Transkripsi:

CARTA ALIR 1. Perancangan dan Permohonan Bekalan / Perkhidmatan Ketua / PET Pegawai Perolehan Kenalpasti keperluan perolehan selepas perbincangan bersama pensyarah/pegawai di jab/ unit A Sedia & serah senarai keperluan berserta anggaran kos kpd Ketua Jab/Unit/PET Ketua / PET Meneliti & menyerahkan senarai keperluan di atas kepada Pengarah Pengarah Mempertimbang dan meluluskan permohonan keperluan LULUS Ketua Meminda senarai keperluan perolehan dengan jumlah sebenar yang diluluskan Ketua Menyerahkan senarai keperluan yang diluluskan kepada PET

CARTA ALIR 2. Proses Perolehan Bekalan / Perkhidmatan Membuat semakan dan pengesahan kedudukan stok di Stor Pusat Permohonan LO Semak bekalan dalam buku stok KEW PS 3 KEW PS 4 Keluarkan Bekalan Mencukupi Kenalpasti dan cadang kaedah perolehan samada : 1. Kontrak Pusat/Panel 2. Sebutharga 3. Pembelian Terus Pekeliling Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa Mengisi Permohonan LO Permohonan LO Ketua TPA / TPSA Menyemak dan Menyokong permohonan Permohonan LO Serah Permohonan LO kpd Unit Kewangan dan rekod penghantaran di dalam Buku Daftar Pra LO Permohonan LO A

sambungan... A Pengarah dan Pegawai Lain Yang Diberi Kuasa Semak dan catat baki peruntukan pada borang, tandatangan & majukan kepada pengarah Meneliti permohonan Pesanan Pembelian dan Buku Vot Permohonan LO Maklum dan kembalikan kpd pegawai berkenaan LULUS Sedia LPO dan catat tanggungan Pesanan Kerajaan (LPO) dan Buku Vot Pengarah dan Pegawai Lain Yang Diberi Kuasa Tandatangan LPO Hantar LPO kepada pembekal LPO LPO

CARTA ALIR 3. Proses Penerimaan Bekalan / Perkhidmatan / Memastikan bekalan dihantar menepati masa, memenuhi spesifikasi, kuantiti dan kualiti Kembalikan kepada pembekal Memenuhi Spefikasi KEW PS 2 / Terima bekalan dan cop tarikh terima pada dokumen serahan berkaitan Rekod terimaan bekalan Daftar myspa Lengkapkan borang soal selidik dan serah kepada PA DO / Invois/ LPO KEW PS 1 KEW PS 3 KEW PS 4 KEW PA 2 KEW PA 3 Soal Selidik prestasi pembekal Lengkapkan Analisa dan senarai hitamkan pembekal yang memperolehi markah kurang 70% sebanyak 3 kali berturut-turut Analisa Prestasi Pembekal Sedia laporan analisa prestasi pembekal dan bentangkan dalam mesyuarat KSP Laporan Analisa Prestasi Pembekal

CARTA ALIR 4. Proses Pembayaran Bekalan / Perkhidmatan Kemukakan dokumen lengkap untuk proses pembayaran Invois LPO SSM/KKM No. Akaun dan Maklumat Bank Pembekal Urusan Pembayaran; Pastikan nama dan no.akaun bank pada invois serta LPO dilengkapkan Invois/LPO Maklumkan kepada pegawai berkenaan LENGKAP Daftar Bil Daftar Bil Pem. Tadbir (KEW) Sedia baucar bayaran Baucar Bayaran Pengarah dan Pegawai Lain Yang Diberi Kuasa Semak dan tandatangan baucar bayaran Baucar Bayaran Rekod Perbelanjaan Buku Vot PET Memantau Daftar Bil Daftar bil

BORANG PERMOHONAN PESANAN TEMPATAN (LO) (BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJA-KERJA) version 01.11.15 SUMBER PERUNTUKAN Pemohon perlu mengenalpasti sumber kewangan yang digunakan samada dibawah belanja mengurus atau dari waran khas di bawah peruntukan pembangunan. KOD OBJEK (OS) Kenalpasti kod objek setiap item/aktiviti perolehan yang dibuat. Contoh : i. Perkhidmatan makan/minum aktiviti gotong-royong pelajar : OS42332 ii. Perkhidmatan makan/minum peserta bengkel KIK : OS29401 iii. Membekal & menghantar alatganti bahan luak utk Polyskill : OS26126 iv. Membekal first aid kit : OS27499 * PENGESAHAN STOR PUSAT Semua pembelian barang-barang yang terdapat di Stor Pusat perlu mendapatkan pengesahan drpd Pegawai Stor terlebih dahulu. Ini bagi mengelak berlaku pembelian berlebihan sesetengah item. Pengesahan ini dikecualikan bagi perolehan yang melbatkan perkhidmatan v. Kerja-kerja pembaikan di asrama (makan/minum, aktiviti pelajar, kursus dll) lelaki dan perempuan : OS28101 U n i t K e w adan n g kerja-kerja. a n perolehan@pmj2015