Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR

dokumen-dokumen yang mirip
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

RENCANA AKSI BPKAD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN. Renstra BPKAD Page 1

BAB I PENDAHULUAN. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PASAMAN BARAT. Rencana Tahun 2013 (tahun rencana) Lokasi Kinerja

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDATAAN INDIKATIF

TABEL : 9 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPKAD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN TULUNGAGUNG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didasarkan pada

PROGRAM KEGIATAN BPKAD LOMBOK BARAT TAHUN 2017

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) PELAKSANAAN KEGIATAN (2017)

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

WALIKOTA MALANG PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 65 TAHUN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI TAHUN 2017 BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG

(2) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR...TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATU

BAB I. PENDAHULUAN. Penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan tahap awal dari proses perencanaan.

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber

PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) PELAKSANAAN KEGIATAN (2017)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

PENETAPAN KINERJA. Terpenuhinya dan terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik. Terpenuhinya kebutuhan berbagai barang cetakan dan penggandaan

Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Yang Belum Menerapkan PPK-BLUD

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA KINERJA TAHUN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

RENCANA KERJA TAHUN 2017

MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

KATA PENGANTAR. Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah melalui. setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) PELAKSANAAN KEGIATAN (2017)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

-4- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. (LKjIP) Tahun Anggaran 2017

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PERATURAN BUPATIKUNINGAN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2017

KATA PENGANTAR. Rancangann Rencana Kerja (Rancangan Renja) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015

BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 TINGKAT UNIT KERJA SKPD

Antara : KEPALA DPPKA KOTA MOJOKERTO (AGUNG MOELJONO SOEBAGIJO, SH., MH.) Dengan : WALIKOTA MOJOKERTO (Drs. H. MAS UD YUNUS)

PAJAK & RETRIBUSI PARKIR

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

PENETAPAN KINERJA. Tercapainya target penerimaan bunga deposito 7,000,000,000 Rupiah Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG

PERNYATAAN PERJANIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Data-data,Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K) PELAKSANAAN KEGIATAN (2017)

Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LINGGA

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

GUBERNUR JAMBI PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK PASAR BUNGO TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG

Jenis bukti pembayaran rekening 3 jenisx12 blnx2 lembar

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.

WALIKOTA JAMBI PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. PROFIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN. Foto dan Alamat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Alamat ; Jalan Bhayangkara Sukadana Kode Pos 78853

BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI JEMBRANA PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATU

LAPORAN KINERJA TAHUN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Transkripsi:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR Kode 01 01.20 Urusan/Bidang Urusuan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program / Kegiatan Layanan administrasi perkantoran Terpenuhinya penyediaan administrasi kantor 100& Rencana Tahun 2015 Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 1 tahun 1,206,215,683 APBD II 12 bulan 1,216,526,467 02 02.41 02.45 02.46 05 05.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin Berkala Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Prosentase sarana dan prasarana yang baik Rumah dinas yang terpelihara dan siap pakai Sarana dan prasarana aparatur yang optimal Aset pemerintah yang terpelihara dan siap pakai Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya diklat bagi aparatur BPKAD 12 bulan 113,488,000 APBD II 12 bulan 175,120,520 12 bulan 748,300,000 APBD II 12 bulan 685,715,000 1 gedung 0 APBD II 13 bulan 157,000,000 1 tahun 120,000,000 APBD II 12 bulan 126,000,000

05.03 Meningkatnya kinerja dan 1 tahun 281,000,000 APBD II 12 bulan 295,000,000 kemampuan aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 06 06.07 17 17.08 17.09 17.10 17.11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prosentase penyelesaian laporan yang tepat waktu Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan % capaian kegiatan 3 bidang Perda Perubahan APBD Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2 laporan 17,800,000 APBD II 12 bulan 19,711,135 1 Perda 358,244,500 APBD II 376,156,725 1 Perbup 359,089,500 APBD II 377,043,975 1 Perda 287,462,700 APBD II 1 Perda 301,835,835 1 Perbup 295,250,000 APBD II 1 Perbup 310,012,500

17.13 17.21 Penyusunan Perda dan 1 tahun 119,747,500 APBD II 1 tahun 125,734,875 Perbup APBD dan pelaporannya Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah Target penerimaan daerah tercapai secara optimal 1 tahun 139,000,000 APBD II 1 tahun 145,950,000 17.22 17.23 17.24 17.26 Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas Realisasi pencairan dana seluruh SKPD tepat waktu dan tepat jumlah Tersedianya data laporan realisasi pelaksanaan APBD Terpantaunya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat Administrasi pengelolaan kas daerah yang tertib 1 tahun 372,385,000 APBD II 1 tahun 391,004,250 1 tahun 87,500,000 APBD II 1 tahun 91,875,000 1 tahun 131,000,000 APBD II 1 tahun 137,550,000 1 tahun 53,500,000 APBD II 1 tahun 56,175,000 17.27 Verifikasi RKA, DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Keselarasan RKA dengan DPA / DPPA 1 tahun 79,289,500 APBD II 1 tahun 83,253,975 17.28 17.32 Penyusunan Penatausahaan Pelaksanaan APBD Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD Terlaksananya penatausahaan pelaksanaan APBD Terbayarnya gaji PNSD se Kab Blitar 1 tahun 167,315,000 APBD II 1 tahun 175,680,750 1 tahun 590,937,800 APBD II 1 tahun 620,484,690

17.33 Perda dan Peraturan KDH 542,747,625 tentang APBD Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berikutnya 1 ranperda dan 1 ranperbup 516,902,500 APBD II 1 ranperda dan 1 ranperbup 17.36 17.37 17.54 17.56 17.57 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Pengelolaan Keuangan Penyusunan Perbup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD tahun berjalan Penyusunan Standar Biaya Umum Penyusunan Dokumen Renstra BPKAD Penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku Tersedianya pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah Perda dan Peraturan KDH tentang APBD Tersedianya pedoman biaya umum Tugas dan fungsi SKPD sesuaidengan SOP 1 tahun 120,217,600 APBD II 1 tahun 126,228,480 1 tahun 72,850,000 APBD II 1 tahun 0 1 ranperda dan 1 ranperbup 71,004,250 APBD II 1 ranperda dan 1 ranperbup 74,554,463 1 dokumen 224,028,700 APBD II 1 dokumen 235,230,135 1 dokumen 0 APBD II 1 dokumen 205,000,000 17.58 17.59 Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD Penyusunan Perda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku 1 tahun 229,857,350 APBD II 1 tahun 241,350,218 1 dokumen 169,822,200 APBD II 1 dokumen 178,313,310 17.62 Publikasi Pengelolaan Keuangan Transparansi pengelolaan keuangan 1 tahun 100,000,000 1 tahun 100,000,000

17.63 17.64 17.65 17.66 17.67 Pengelolaan keuangan 1 tahun 25,000,000 1 tahun 26,250,000 sesuai ketentuan yang berlaku Peningkatan Penelitian Dokumen Pengajuan Pencairan Dana SKPD se Kabupaten Blitar Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Perubahan Perbup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sosialisasi peraturan pemerintah tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Fasilitasi kegiatan penerbitan SP2B JKN Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan daerah Tersedianya pedoman sistem akuntansi pemerintah daerah Tersosialisasinya peraturan pemerintah tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Terwujudnay penerbitan SP2B JKN 1 tahun 0 1 tahun 100,000,000 1 tahun 0 1 tahun 76,492,500 90 SKPD 0 90 SKPD 110,865,000 1 tahun 0 1 tahun 50,000,000 18 18.07 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Se % capaian kegiatan 3 bidang Sumber daya aparatur yang kompeten 258 orang 88,781,000 APBD II 258 orang 93,220,050 18.10 18.11 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah se- Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) Pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku Tersedianya kelengkapan dokumen pencairan dana kegiatan 1 tahun 318,341,700 APBD II 334,258,785 90 SKPD 69,940,000 APBD II 89 SKPD 73,437,000

18.12 32 Penatausahaan 10 SKPD 20,000,000 APBD II 10 SKPD 20,000,000 pengelolaan keuangan yang tertib Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah di wilayah Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah % capaian kegiatan 2 bidang 32.01 32.02 32.03 32.05 32.07 32.08 32.09 Perencanaan, Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Pensertifikatan Tanah dan Pengamanan Asset Pemerintah Daerah Monitoring, evaluasi, verifikasi, pemanfaatan, dan penghapusan barang daerah Penyusunan Standar Harga Barang Data barang milik daerah yang akurat Menurunnya kerugian daerah Kejelasan status legalitas asset Pemkab Blitar Tanah eks bengkok dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Terbit sertifikat tanah asset Pemkab Blitar Tertib administrasi dalam pemanfaatan asset daerah Tertibnya pelaksanaan belanja barang Jumlah 1 tahun 800,000,000 APBD II 12 bulan 801,500,000 1 tahun 246,700,000 APBD II 12 bulan 200,000,000 1 tahun 34,266,500 APBD II 12 bulan 37,778,816 28 kel. 88,042,500 APBD II 28 kelurahan 97,066,856 5 sertifikat 302,750,000 APBD II 5 sertifikat 283,781,875 1 tahun 101,100,000 APBD II 80% 111,462,750 90 SKPD 292,400,000 APBD II 80% 276,022,532 9,419,529,483 10,263,391,091