Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 13

dokumen-dokumen yang mirip
Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 0 of 0

Internal Quality Audit Teknik Audit dengan Pendekatan Performa

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Checklist Audit Mutu ISO 9001:2008

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

AUDIT INTERNAL SNI ISO 9001:2015. Oleh: Ade Khaerudin Taufiq & Sik Sumaedi

Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

ANALISIS PENERAPAN ISO TS DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA

LAPORAN PRE-AUDIT PERSIAPAN SERTIFIKASI SNI ISO 9001:2008. I. PROFIL AUDIT Organisasi Auditee : Pusat Penelitian & Pengembangan Sumber Daya Air

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 7 8)

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI GUGUS JAMINAN MUTU

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

KETIDAK SESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKSI

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

ISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR Kode : Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK TERSISA

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Standard Operating Procedure AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

INTERNAL AUDIT Oleh: Jufina

Contoh. Laporan Management Review ISO 9001:2015

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

Stage 1 Audit Report as per TR Cert - ISO 9001:2008

PT. GLOBAL MITRA PROTEKSINDO

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Fungsi Internal Quality Audit yang baik! Bukan sekedar Memastikan sistem dijalankan sesuai aturan (prosedur/ persyaratan ISO 9001)

ABSTRAK. Kata-kata kunci: risiko pengendalian, sistem pengendalian intern, pengujian substantif atas saldo persediaan.

Manual Prosedur Audit Internal

PEDOMAN MUTU REALISASI KEGIATAN LAYANAN

PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRODUK MUTU SEMEN

Manual Prosedur Audit Internal

DOKUMEN TIDAK TERKONTROL

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

Manual Prosedur. Audit Internal

Lampiran 1. Perancangan Sistem Manajemen Mutu. Pada PT. Garuda Indonesia. Pedoman Mutu. Sistem Manajemen Mutu Perusahaan

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site:

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P-FIA-UB

Standard Operating Procedure Audit Internal

Manual Prosedur. Audit Internal

Manual Prosedur PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT MUTU INTERNAL. No. SOP-PPM-03

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL MUTU (AIM)

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Rencana Tindakan Perbaikan - CAV 2 STIKES AISYIYAH

Manual Prosedur Audit Internal

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

Kriteria untuk evaluasi dan pemilihan pemasok (klausul 8.4.1)

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Bahasa dan Sastra

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOG (CARPARLOG) AUDIT KONSULTAN - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO SABTU, 19 MARET 2011

ISO 1001 By: Ryan Torinaga

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I FRANS KAISIEPO BIAK PEDOMAN MUTU PEDOMAN MUTU

ISO : Click to edit Master text styles. Environmental Management System. Second level. Third level. Lely Riawati, ST., MT

PROSEDUR SISTEM MUTU PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai. Laboratorium Farmakologi

Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya

Non Conformity / Observation Report

Manual Prosedur Penyusunan Database Tri Dharma Dosen THP

PERSYARATAN MANAJEMEN LABORATORIUM PENGUJIAN SESUAI ISO/IEC : 2005

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL PROSEDUR PENYELESAIAN KELUHAN MAHASISWA

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen November 2012

HARMONISASI SISTEM MANAJEMEN ISO 9001 DAN ISO DI TAHUN 2015

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

PEDOMAN MANAJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS II NEGARA No Kode : Terbitan : No Revisi : Tgl Mulai Berlaku : Halaman :

Manual Prosedur Audit Internal

Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement CAR)

Sistem Manajemen Mutu Sarana Pelayanan Kesehatan

KODE : Manual Prosedur Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Dan Perancangan RENSTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Transkripsi:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber aya Air - Badan Management system Representative: Ir. Alvadison Audit Team Leader: Rachmat Kurniawan Auditor(s)/Expert: Satriyo Budiawan, Agustani Bustami, Satria Wira Nayoan, Haerul Saleh Audit 2011-06-27, 28 and 30 2011-06-30 Rachmat Kurniawan Ir. Alvadison ate Audit Team Leader Managementsystem Representative The client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the nonconformity report and has (have) to be forwarded to the audit team leader rapidly. ocuments, which prove the elimination of the nonconformities have to be submitted. Correction(s) and corrective action(s) are appropriate. Correction(s) has (have) been verified, including documents submitted later. A re-audit was performed. ate, processing auditor Rev.1.2 (2011-03)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber aya Air - Badan No Ref Nonconformity [iscussed with whom and where?] 1 8.5.2 iscussed with: Pak eddy (Sub Bag. Keuangan) 2 Ketidaktercapaian penyerapan anggaran untuk beberapa kegiatan Balai/Bidang/Bagian per bulan seharusnya ditindaklanjuti dengan pengisian form P5. Namun berdasarkan Memo inas no. 57/M/Proker/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, belum ada tindak lanjut pengisian form tersebut dalam hal ketidaktercapaian di bawah ini: Realiasi keuangan Juni 2011 18.57% / target 42.92% Realisasi fisik Juni 2011 18.9% / target 42.89% 6.3 iscussed with: Pak Saefu, Pak Budi Sugiarto (Sub Bag. Umum) Tidak dapat ditelusuri bukti serah terima barang dalam hal perpindahan ataupun pemusnahan alat berdasarkan Laporan Barang Milik Negara tahun 2010, 31 esember 2010. Alat kantor lainnya (2.05.01.05) saldo per 1 Jan 2010 sejumlah 239.407.100 (49 pcs). Bertambah sejumlah 991.453.030 (6 pcs) dan berkurang sejumlah 220.312.270 (1 pcs). proof Cause analysis [by whom?] Corrections and Corrective Action [by whom?] Completion date Remarks under proof : = submit documents; NA = re-audit

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber aya Air - Badan 3 6.2.2 Perencanaan Program Pelatihan 2011 tidak ditetapkan seperti yang dipersyaratkan oleh Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan (SM/PUSAIR/PP/17 rev. 00 tanggal 09/12/2010). iscussed with: Ibu. Savitirie epartment: SK Sumber aya Manusia 4 5.5.3 iscussed with: Ibu Teti (Balai Pantai) Tidak dapat dibuktikan efektifitas komunikasi internal telah berjalan cukup baik. Contohnya: beberapa penetapan metode pengukuran kepuasan pelanggan, penetapan persyaratan kompetensi, proses seleksi dan evaluasi nara sumber (eksternal) yang sudah ditetapkan di pusat. Hal ini belum tersosialisasi dengan efektif. 5 7.6 Tidak dilakukan Kalibrasi serta Pengendalian atas alat ukur guna memastikan validitas hasilnya dalam proses pengukuran. Contoh: GPS Handheld Garmin 76CS Echosounder Bathy 500 Raythlon iscussed with: Bp. Yudi, Bp. Uus epartment: Balai Pantai Penerapan & Pelayanan Remarks under proof : = submit documents; NA = re-audit

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber aya Air - Badan 6 8.2.3 Tidak dapat dipastikan telah ditetapkan metode monitoring yang sesuai untuk sasaran mutu " Toleransi Waktu Pengujian sampai Pengiriman Laporan maksimal 2 hari" Penerapan & Pelayanan BHGK (Bpk. Slamet) 7 7.5.1 Tidak ada bukti dilakukan penunjukan Teknisi yang melakukan Pengujian: Analisa Ayak & Kadar Sedimen untuk Sample No. 50/XII/Mektan/2010 tanggal 20/12/2010 sesuai yang dipersyaratkan dalam Instruksi Pelaksanaan Pengujian Penerapan & Pelayanan BHGK - Lab. Geo Teknik (Bpk. Slamet) 8 7.6 Berikut dibawah ini adalah ketidaksesuaian terkait Pengendalian Alat Ukur: a. ial Indicator dengan S/No. 2046 untuk Consolidation Test belum dimasukkan kedalam Jadwal Kalibrasi sehingga tidak dapat dipastikan jadwal kalibrasi berikutnya b. Tidak ditemukan Sertifikat Kalibrasi untuk ial Indicator S/No. 2046F yang telah dilakukan kalibrasi tanggal 30 Juni 2010 Penerapan & Pelayanan BHGK - Lab Geo Teknik (Bpk. Slamet) Remarks under proof : = submit documents; NA = re-audit

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber aya Air - Badan 9 8.5.2 Tidak ada bukti dilakukan Analisa Penyebab & Tindakan Koreksi untuk ketidak tercapaian Realisasi Pekerjaan dibandingkan target sebagaimana yang tergambar dalam Kurva S periode Jan - Maret 2011"Prototipe Pengembangan Teknologi Bangunan Penangkap Sedimen & Lahan Basah Buatan" Pengendali Mutu BHGK (Ibu Sri Heti) 10 8.5.2 Tidak ditemukan bukti adanya Tindak lanjut berupa Rencana Perbaikan terhadap 32 alat ukur "Current Meter" yang mengalami kerusakan (25 Rusak Ringan, 7 Rusak Berat) Penerapan & Pelayanan HITA (Ibu Sri Mulat Yuningsih) 11 8.2.3 Tidak dapat dipastikan telah ditetapkan metode monitoring yang sesuai untuk sasaran mutu " Waktu Penyelesaian Kalibrasi Alat Ukur "Current Meter" max 11 hari & "Anemometer" max 8 hari Penerapan & Pelayanan HITA (Ibu Sri Mulat Yuningsih) Remarks under proof : = submit documents; NA = re-audit

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber aya Air - Badan 12 8.2.3 iscussed with: Mrs. Conny I. Location: esiminasi eviation: Evaluasi dan analisa dari peserta kegiatan (kuisioner) terhadap hasil penyelenggaraan sosialisasi kegiatan desiminasi pada tanggal 13-14 April 2011 di Bengkulu belum dilakukan sesuai yang disyaratkan didalam IK Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi SM/Pusair/IK/08.04 Rev. 00 tanggal 9/2/2011. 13 8.5.2 iscussed with: r. Fitri Riandini, S.Si, MT epartment: Sub Bidang Standard Nonconformity: Merujuk pada laporan pemantauan sasaran mutu pada Minggu ke-3 Juni 2011, terdapat sasaran mutu yang tidak tercapai. Tetapi tidak diisukan tindakan perbaikannya. Evidence: SMS Gateway (Juni 2011), Rack Server (Mei 2011), Pengambangan Server (April 2011). Remarks under proof : = submit documents; NA = re-audit