I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA AKADEMIK II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL ISO 9001:2008 III. IV. VI. TINDAK LANJUT RTM SPMU 2014 VII.

dokumen-dokumen yang mirip
I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL ISO 9001:2008 III. IV. V. PENANGANAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE AGUSTUS 2015

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE JANUARI 2015 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN `AISYIYAH YOGYAKARTA

PROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN

SOP Standard Operating Procedure

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE SEPTEMBER 2016 UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tinjauan Manajemen Januari 2014

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 : Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Borang Audit Internal Mutu (AIM) Lingkup ISO: Fakultas/Program

Borang Audit Internal Mutu (AIM) Lingkup ISO: Fakultas

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Rencana Mutu, dokumen Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja, dokumen Daftar Catatan Mutu dan sebagai tambahan adalah dokumen Keluhan Pelanggan

AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI (AIPT)

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Borang Audit Internal Mutu (AIM) Lingkup ISO: Fakultas/Program

Standard Operating Procedure Audit Internal

LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN

PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : AUDIT MUTU INTERNAL Tanggal Berlaku : 21 Maret 2011

Penguatan Peran SJMF dan TPMA dalam Siklus SPMI Unsyiah

Tinjauan Manajemen. Desember 2012

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi

AUDIT MUTU INTERNAL. Oleh : Moses Laksono Singgih : Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pada : 5 September Rektorat Lt. 1 Kantor Penjaminan Mutu

Tinjauan Manajemen Unit Jaminan Mutu

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI PENGISIAN SPMI ONLINE Selasa, 29 Agustus 2017 Kantor Penjaminan Mutu

PELATIHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI (SPMI-PT) & AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Diselenggarakan oleh:

Manual Prosedur Audit Internal

Disajikan pada pelatihan sistem penjaminan mutu akademik Agustus 2008 KOPERTIS WILAYAH III 1

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AMAI)

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Manual Prosedur Audit Internal

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

PROSES PENERAPAN PENJAMINAN MUTU PADA UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU

SOSIALISASI AUDIT MUTU INTERNAL

bpmp.stikesaisyiyah.ac.id

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN II TAHUN 2016

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Ruang lingkup AUDIT KEPATUHAN SISTEM (AKS) Ruang lingkup audit terdiri dari keseluruhan proses bisnis yang berlangsung di UMSIDA selain Fakultas/

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

PPMI ( Pusat Penjaminan Mutu )

PEDOMAN KNAPPP 02:2007 Persyaratan Umum Akreditasi Pranata Litbang

MANUAL PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Audit Internal. Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

JOB DESCRIPTION. ( Rincian Tugas )

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2012 BADAN

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BUKU PETUNJUK PENGISIAN DOKUMEN ONLINE AIMA KE 7

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

06 06 / / 10 10/ /

Ruang lingkup AMAI Ruang lingkup audit AMAI berdasarkan unsur- unsur yang tercantum dalam standar nasional pendidikan tinggi. 2. Tujuan AMAI a.

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P-FIA-UB

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

MANUAL MUTU EVALUASI

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

MANUAL MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Tinjauan Manajemen. Oktober 2011

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Telkom

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Manual Prosedur Tindakan Pencegahan dan Korektif

Manual Prosedur. Pelaksanaan Audit Internal Mutu

Manual Prosedur Audit Internal

Tinjauan Manajemen PROSEDUR SISTEM MUTU. Kode Dokumen : PM-UII-01 Versi / Revisi : 2/0 Tanggal Berlaku : 16 Maret 2005 FM-UII-AM-FSM-03.

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

Manual Mutu. Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi (Pengalaman Praktis di Universitas Warmadewa Denpasar)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL (UNDIKNAS) DENPASAR

JURUSAN : : : : Tanggal Diajukan Oleh. Disetujui Oleh

Manual Prosedur Audit Keuangan

Manual dan Prosedur Operasional Baku (POB) Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Serambi Mekkah. Badan Penjaminan Mutu

Manual Prosedur Audit Internal

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI (PM-STT )

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAGEMEN I TAHUN 2016

Tonggak-tonggak Capaian (Milestones)

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen 20 Juni 2012

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL GUGUS JAMINAN MUTU

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site:

MANUAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKES HARAPAN IBU JAMBI

Manual Prosedur TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Audit Internal

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL

Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai Enabler Tercapainya Kampus Unggul di STIE Perbanas Surabayaq

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

Transkripsi:

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA I. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA AKADEMIK II. HASIL AUDIT MUTU EKSTERNAL ISO 9001:2008 III. IV. EVALUASI UMPAN BALIK PELANGGAN EVALUASI KINERJA PROSES/UNIT, PENCAPAIAN SASARAN, RENCANA, DAN STANDAR MUTU V. PENANGANAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN KOREKSI VI. TINDAK LANJUT RTM SPMU 2014 VII. PERUBAHAN YANG DAPAT MEMPENGARUHI SPM VIII. REKOMENDASI UNTUK PENINGKATAN PERBAIKAN Yogyakarta Selasa, 29 Desember 2015 Selasa, 3 Nopember Rabu, 4 Nopember Kamis, 5 Nopember Senin, 9 Nopember FE 16 unit FTI 40 unit FH 18 unit FTSP 22 unit FIAI 10 unit FK 25 unit FPSB 12 unit FMIPA 20 unit Selesai dalam waktu satu hari UNIT AUDIT AKADEMIK RUANG LINGKUP AMI 1

TEMUAN SERIUS PRODI 2

3

Temuan: Ditemukan ketidaksesuaian konversi nilai angka ke huruf - FTI - FE - FK Tindakan Pencegahan: - Menambahkan klausul standar penilaian sesuai aturan universitas - Dosen dibekali isi SK Rektor tentang penilaian - Perubahan terhadap sistem assessment FMIPA Temuan: - SK Rektor Kurikulum Prodi Pendidikan Kimia belum ada - Ditemukan ketidaksesuaian antara SAP & CO di Prodi Ilmu Kimia Tindakan Perbaikan: - Penyelesaian kurikulum Prodi Pendidikan Kimia & telah dimintakan SK Rektor - CO telah diperbaiki 4

5

6

7

8

9

International QA - QA Islamic - ISESCO - AUN QA - Akreditasi internasional Prodi Kebijakan SPMI - Standar MERCY OF GOD - Sasaran Mutu - Manual/Prosedur Mutu - Borang Audit - SIM AMI 10

1. Perlu kaji ulang materi atau butir-butir audit yang dinilai strategis untuk peningkatan kinerja Prodi, Fakultas, dan Universitas baik untuk kepentingan reputasi nasional maupun internasional 2. Perlu penyelarasan materi audit dengan standar MERCY OF GOD dan international QA 3. Perlu kaji ulang definisi unit yang termasuk ruang lingkup audit akademik 4. Perlu kaji ulang sistem monitoring dan evaluasi pada tindak lanjut atas temuan AMI 5. Perlu kaji ulang penanggungjawab validitas data 6. Perlu sinergi lintas bidang dalam penyediaan data yang valid 7. Perlu peningkatan jumlah, komitmen, dan kompetensi Auditor berstandar internasional 8. Perlu kaji ulang jadwal audit 9. Perlu strategi, kebijakan, dan program untuk peningkatan capaian butir standar yang belum maksimal dan bersifat strategis, terkait dengan: - registrasi akhir, - tingkat PO & DO, - tepat studi 10. Perlu kaji ulang peraturan, kebijakan dan program untuk peningkatan kepuasan mahasiswa khususnya pada aspek berikut. o Pembimbingan akademik o Pelayanan oleh pimpinan fakultas o Informasi dan kejelasan prosedur mendapatkan beasiswa o Ekstra kurikuler dan bimbingan konseling o Kecepatan koneksi dan akses internet o Layanan kesehatan dan asuransi o Kemudahan menggunakan fasilitas umum o Harga, variasi, dan kenyamanan kantin Bapak/Ibu yang kami hormati, demikian penyajian materi Rapat Tinjaun Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Indonesia. Kami menyadari bahwa masih banyak peluang yang dapat disepakati bersama untuk perbaikan kinerja seluruh unit yang ada di institusi kita. Sesuai dengan Pernyataan Mutu UII bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini, maka dengan lapang dan senang hati, seluruh jajaran di BPM siap berdiskusi dan menerima pemikiran cemerlang dari Bapak/Ibu agar implementasi SMM memberikan hasil yang memberikan manfaat bagi UII 11

Tak lupa seluruh jajaran di BPM menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan universitas/fakultas/program, Bapak/Ibu Auditor, dan seluruh Auditee, atas bantuan, kerjasama dan sinergi yang diberikan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, seluruh jajaran di BPM, mohon keikhlasan Bapak/Ibu untuk dapat memaafkan semua khilaf selama kita berinteraksi dalam seluruh rangkaian proses Audit Mutu Internal tahun 2015. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum wr wb 12