BAB V ANALISA HASIL. Tabel 5.1 Hasil Temuan Audit Internal. Summary Hasil Internal Audit No Plant/Dept. Temuan Audit NC OK Total 1 MARKETING

dokumen-dokumen yang mirip
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

TUGAS AKHIR IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO/TS 16949:2009 DI PT DHARMA POLIMETAL

Internal Quality Audit Teknik Audit dengan Pendekatan Performa

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY

PROSEDUR KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN

BAB V ANALISA. pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan.

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL. 1. TUJUAN : Untuk verifikasi pelaksanaan dan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.

Metode Training ISO/TS Sentral Sistem TAPI MENJELASKAN

Mempelajari Audit Internal Untuk Bagian Service Advisor Pada PT. KIA Mobil Indonesia

BAB III. Untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam skripsi ini terdapat. lebih jelasnya berikut adalah alur pemecahan masalah tersebut:

PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN PROYEK

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI

BAB V PEMBAHASAN. 5.1 Temuan Utama Temuan utama dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah ISO 9001 bermanfaat??

AUDIT SML SML

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

LAMPIRAN. Starting Activity. Ending Activity. Transition Arrow. Activity. Decision. Syncrhronization bar (split) Syncrhronization bar (join) Swimlane

PROSEDUR KOMPETENSI, PELATIHAN DAN RECRUITMENT

Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT. Kubota Indonesia

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mechanical Electrical and HVAC Contractor PROSEDUR PEMBELIAN. No. Dokumen MPI-PM-10 No. Revisi 05 Tanggal Berlaku Ir.

PROCEDURE No. Dok : PR-MEK-01 Revisi : 01 Tanggal : 28/08/15 Halaman : 1 dari 7 MEKANIK. Departement Name Signature. Manager PT.

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB 4 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PROSEDUR BERBASIS ISO 9001:2008

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

BAB 1 PENDAHULUAN. Setiap industri manufaktur membutuhkan gerak yang optimal pada keseluruhan

BORANG LAPORAN AUDIT INTERNAL No AUDIT INTERNAL MUTU Juni-Juli 2012 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site:

BAB IV. Hasil Praktek Kerja dan Analisis. 4.2 Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian impor komponen

QCC, BEDAKAN TAHAPAN ANALISA VS ALAT ANALISA

Metode Training Sentral-Sistem

BAB 4 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Pendahuluan. Tabel I.1. Produksi Spare Part CV.Gradient

BAB 1 PENDAHULUAN. Dewasa ini pertumbuhan pengguna kendaraan roda dua di Indonesia cukup

BAB 4 PENGUMPULAN PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Non Conformity / Observation Report

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

V. Hasil 3.1 Proses yang sedang Berjalan

Apa Tujuan ISO. Material SDM. Resource. Alat. Metode. Output 3 C. Input Proses. Procedure IK Control. Monev

PERANCANGAN DOKUMEN MUTU ISO 9001: 2008 DI PT X

INTERNAL AUDIT Oleh: Jufina

EFFECTIVE'DOCUMENTS'MANAGEMENT'

Bisnis Proses Mapping Perusahaan Target Tiap Proses Ruang Lingkup Perusahaan

Kesinambungan Daya Saing Dan Tanggung Jawab Perusahaan - SCORE - Presentasi hasil implementasi modul 1 (kerja sama di tempat kerja)

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement CAR)

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

SKEMA SERTIFIKASI PERALATAN AUDIO, VIDEO DAN ELEKTRONIK SEJENIS - PERSYARATAN KESELAMATAN

ANALISIS PENERAPAN ISO TS DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI PERALATAN AUDIO, VIDEO DAN ELEKTRONIK SEJENIS - PERSYARATAN KESELAMATAN

BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB 4 PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA. General Assy. Stay Body Cover. Permanent 1. Permanent 2. Permanent 3. Permanent 4. Inspeksi. Repair.

Lampiran 1. Struktur Organisasi PT TMMIN

BAB V ANALISA HASIL. 5.1 Analisa Produk Cacat Part PH 031 Tahun mayor dan minor penyebab terjadinya produk cacat untuk part PH 031 pada tahun

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB 4 Analisis Data. Grafik 4-1 : Jumlah produksi selama periode Januari~Desember 2006.

DOKUMENTASI ITU MUDAH?

BORANG LAPORAN AUDIT INTERNAL No AUDIT INTERNAL MUTU Juni-Juli 2012 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Perbaikan Modul Training Primary Processing di PT. X

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB 4 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

IMPLEMENTASI ISO/TS 16949:2009

BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Analisa Proses dan Perencanaan Bisnis

Manual Prosedur Audit Internal

BAB 1 PENDAHULUAN. Dalam kegiatan industri khususnya industri otomotif, ujung tombak yang

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Manual Prosedur Audit Internal

BAB 3 METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH. Adapun urutan langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai

Training and consulting services. Pendahuluan Quality Systems: s Strategy for the future ISO 9001:2015

LAYANAN SMKP MINERBA PT INDO SHE 2017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

LAMPIRAN UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Contoh. Laporan Management Review ISO 9001:2015

Manual Prosedur Audit Internal

MANUAL PROSEDUR PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Perancangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 : Studi Kasus

BAB 4 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

BAB V HASIL PERANCANGAN AUDIT DAN REKOMENDASI

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

BAB 3 ANALIS IS S IS TEM YANG BERJALAN

SKEMA SERTIFIKASI BAN KENDARAAN BERMOTOR

SKEMA SERTIFIKASI BAJA LEMBARAN LAPIS SENG & BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMUNIUM SENG

PENGENDALIAN DOKUMEN

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

1. INPUT : KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN 2. PROCESS: IMPLEMENTASI DAN OPERASI 3. OUTPUT : EVALUASI DAN TINJAU ULANG

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

MANUAL PROSEDUR UJM TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V HASIL DAN ANALISA

BAB II PROSES BISNIS PT. INDONESIA POWER UBP KAMOJANG

LAMPIRAN 3 : PERENCANAAN AUDIT PROYEK

BAB IV PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA

Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Manual Prosedur Audit Internal. Program Pascasarjana Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

Transkripsi:

BAB V ANALISA HASIL 5.. Analisa Hasil Audit Internal Dari hasil audit internal antara bulan November dan Desember 04 di dapatkan beberapa temuan ketidaksesuaian di beberapa Departement di perusahaan yang dijelaskan pada tabel dan grafik berikut: Tabel 5. Hasil Temuan Audit Internal Summary Hasil Internal Audit No Plant/Dept Temuan Audit NC OK Total MARKETING 6 7 PROCUREMENT 7 6 ENGINEERING 5 8 4 WORKSHOP 5 5 FRAME & COMP 9 6 WHEEL RIM 5 0 5 7 QA DEPT 5 6 8 MANAGEMENT REP 6 7 9 MANAGEMENT IMPROV 7 0 0 INFORMATION TECH 0 7 7 PROCESS ENG 9 MAINTENANCE 4 4 8 MUFFLER 5 7 4 HRD 9 0 TOTAL 8 50 6

7 Gambar 5. Grafik Audit Internal Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa ada departemen yang meiliki NC tertinggi yaitu:. Departemen Procurement. Departemen Wheel Rim. Departemen Muffler Pada Departemen Procurement ada 7 temuan NC, pada Departemen Wheel Rim terdapat 5 temuan NC, dan pada Departemen Muffler terdapat empat temuan NC. Semua Departemen yang mempunyai temuan harus melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan untuk tidak terjadi lagi temuan seperti ini, serta lampirkan bukti telah melakukan tindakan perbaikan tersebut atau evidencenya. Apabila sudah melakukan itu semua maka temuan bisa dikatakan closed. Berikut summary hasil audit internal, disini penulis hanya mengambil sample untuk Departemen yang mempunyai NC temuan paling banyak, berikut datanya :

8 Tabel 5. Temuan Audit Internal No Nama Plant (Function) Procurement Clausal Temuan Audit Perjanjian kerjasama dengan vendor dari 4 vendor, yang sudah di aprove baru vendor 4..4 akan tetapi bukti perjanjian tersebut baru vendor yang sudah di tanda tangani oleh vendor Schedule Audit QMS ISO 900: 008 & Depelovment periode tanhun 04-05 4..4 tanggal 7 oct 04 rev 04 yang terlaksana dari schedule QMS bulan November 04 Pada PT systema sudah dilakukan audit QMS pada tanggal nop 04, jawaban NCR belum di kirim atau dibuat karena 4..4 hasil laporan audit baru kirim tanggal 9 nop 04 Pada PT Gemilang sudah dilakukan audit QMS pada tanggal 0 nop 04, jawaban NCR belum di kirim atau dibuat karena hasil laporan audit baru kirim tanggal 9 nop 04 4..4 4 Belum dibuatkan resume hasil temuan audit QMS Sub-count 4..4 5 Untuk prosedur penilaian dan pengembangan supplier belum di tanda tangani, tanggal 0 okt 04 rev 0 4..4 6 Problem yang timbul dari PT DPA karena case bearing B ada yang karat, PICA sudah dibuat akan tetapi status PICA tersebut masih OPEN 4..4 7 List Auditor dan Auditee Vendor Management belum upgrade ISO 900 : 009 6 Wheel Rim Muffler PPIC Struktur organisasi bagian PPIC belum update, terakhir update 04 Mar 04, Rev 0 4..4 ada beberapa Man Power yang sudah resign akan tetapi masih tercantum di struktur organisasi PPIC PPIC Matrik skill untuk bagian PPIC belum update, ada beberapa Man Power sudah resign akan tetapi 4..4 masih masuk tercantum di matrik skill. dan tidak bisa menunjukan bukti assesment untuk penambahan point (kotak) pada matrik skill PPIC 4..4 Job desc untuk bagian Operator / staff di PPIC Wheel Rim tidak bisa menunjukan ke auditor FMEA belum di update untuk proses seam weld pada line, dikarenakan sema welding 4 4..4 meleset mengakibatkan material menjadi reject ± 8 % 4..4 5 Activity plant Dept Wheel Rim belum dapat di tunjukan kepada auditor PPIC 4..4 Struktur organisasi untuk Bagian PPIC sudah ada dan bisa di tunjukan akan tetapi untuk tanggal dan revisi pembuatan tidak jelas (Struktur Organisasi PPIC, Rev 0 Nov 04) 4..4 PPIC Matrik skill untuk PPIC tidak bisa di tunjukan kepada auditor 4..4 PPIC Job desc bagian PPIC belum update 4..4 4 Produksi PQCS untuk proses painting tidak bisa ditunjukan kepada auditor 4..4 5 Produksi Check sheet mixing cat Muffler tidak update terakhir tanggal 9 Nop 04

Berikut tindakan perbaikan yang sudah dilakukan : Tabel 5. Tindakan Perbaikan Temuan Audit Internal No Nama Plant (Function) Procurement & Purchasing Clausal Sifat Temuan Ket Tanggal Tindakan Perbaikan & Tindakan Pencegahan Not NC OK Selesai Close Close 4..4 Follow up terus ke Vendor 4..4 Mp untuk masing-masing job sudah terisi dan audit sudah berjalan 4..4 Email hasil audit QMS di kirim on time 4..4 4 4..4 5 Resume dilakukan setelah selesai audit QMS di vendor on time dilaksanakan Membuat main conten untuk prosesur pembaharuan termasuk prosedur milik purchasing dan masih dibahas oleh management PT DPM 09 des 04 0 nov 4 0 nov 4 0 nov 4,09 Des 4 4..4 6 PICA Terlampir 0 nov 4 4..4 7 Follow up pengajuan TNA ke HRD untuk trainning ISO 900 : 04,09 Des 4 4..4 Melakukan review dan revisi struktur organisaasi terbaru 4..4 Melakukan pembaharuan matrik skill disesuaikan dengan man power yang ada 6 Wheel Rim 4..4 Membdi PPIC Whell Rimuat job desc untuk bagian operator wheel/staff 4..4 4 Membuat FMEA baru untuk perbaikan proses weld pada line untuk mengurangi reject 4..4 5 Melakukan distribusi Activity plan tahun berjalan Muffler Melakukan revisi struktur organisasi Melakukan Pengadaan Matrik skill baik dengan pembuatan baru maupun revisi Melakukan update dan revisi struktur organisasi 4 Melakukan pengadaan PQCS 5 Melakukan Update checklist 9

0 Dari tabel diatas didapatkan data berupa hasil perbaikan 00 % Closed dan diupayakan semua departemen siap untuk menghadapi audit eksternal. 5.. Analisa Hasil Audit Eksternal Audit eksternal pada tanggal 0 Januari 04 didapatkan beberapa temuan, diantaranya : Tabel 5.4 Temuan Audit Eksternal No. Temuan Audit Klausul Proses keputusan dan tindakan rekaman tidak efektif dalam Management Review Identifikasi pada alat(robot) yang tidak efektif, ditemukan ketidaksesuaian label alat Ditemukan ketidaksesuaian proses produksi dengan check sheet. Kategori Temuan 5.6. Minor 7.5..4 Minor 7.6 Minor Berikut tindakan perbaikan yang sudah dilakukan : Tabel 5.5 Tindakan Audit Eksternal No. Tindakan Perbaikan Dalam slide Agenda Manajemen dalam Management Review harus ditambahakan Agenda Project Development. Label identifikasi untuk mesin robotic diperbaiki dan diperjelas tulisannya. Form Check Sheet direvisi dengan mencantumkan point chec k untuk Feller pada Sub Assy Frame Comp. Due Date 0/0/05 05/0/05 /0/05

5.. Hasil Analisa Kuesioner Untuk mengetahui keefektifan dari implementasi ISO/TS 6949:009 yang telah berlangsung, maka dilakukan penyebaran kuesioner mengenai pengetahuan ISO/TS 6949:009, penyebaran kuesioner disebar pada tiga Departement yang berjumlah 48 karyawan, dan diambil 4 karyawan. Berikut hasil evaluasi dalam bentuk presentase. Tabel 5.6 Rekapitulasi Hasil Kuisioner Dalam Persentase (%) No Pertanyaan Apakah anda mengetahui tentang ISO TS 6949:009? Jawaban YA TIDAK 99% % 4 5 6 Apakah anda mengetahui mengenai kebijakan mutu? Apakah anda mengetahui prosedur apa saja yg terkait dengan pekerjaan yg anda lakukan? Apakah anda mengetahui Work Intruction? Apakah anda mengetahui form-form atau checksheet apa saja yg digunakan pada saat anda bekerja? Apakah anda mengetahui manfaat ISO TS 6949:009? 99% % 70% 0% 00% 0% 00% 0% 85% 5% Hasil kuesioner menunjukan bahwa implementasi sistem manajemen mutu ISO/TS 6949:009 di perusahaan cukup efektif, namun ada dua pertanyaan yaitu mengenai pengetahuan prosedur apa saja yang digunakan atau yang terkait dengan pekerjaan masih banyak yang belum mengetahui yaitu sebesar 0%. Dan pertanyaan mengenai manfaat ISO/TS 6949:009 masih banyak yang belum mengetahui secara baik. Dari hasil tersebut, perlu sekali perbaikan yang dilakukan perusahaan dalam rangka menimbulkan lebih rasa kesadaran kepada karyawan mengenai sistem manajemen mutu ISO/TS 6949:009. Dengan sering mengadakan

training-training yang lebih terkendali dan memastikan karyawan yang terlibat langsung mengenai masalah kualitas harus mengikuti training tersebut agar mengetahui sekali implementasi sistem manajemen mutu ISO/TS yang sudah berlangsung ini.