Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung. Perubahan Rencana Kerja BKPPP Tahun 2015

dokumen-dokumen yang mirip
Formulir VII.i.5. Permendagri No. 54 Tahun 2010

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Kabupaten Bandung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Lampiran 4.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Urusan Pertanian Kabupaten Bandung KONDISI AWAL 2015

RENCANA KERJA Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

PENGENDALIAN DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pemerintah Kota Tangerang

TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN... PEMERINTAH KABUPATEN PRABUMULIH

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

1 of 18 7/31/17, 9:00 AM

KANTOR KETAHANAN PANGAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN Indikator Kinerja Program Tolok Ukur. Target (Vol & Satuan)

Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tersedianya pemiliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

1 of 8 7/31/17, 9:02 AM

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PERTANIAN DAN PANGAN hal 1 dari 10

Jumlah masyarakat rawan pangan yang ditangani dari 17. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rincian Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai berikut : RENJA 2017 PER PROGRAM PER KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN. implementasi strategi organisasi. Program kerja operasional merupakan proses

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

RENSTRA BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF D I N A S P E R T A N I A N

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian

Rencana Umum Pengadaan

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 Bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP)

URAIAN PENDAPATAN 0, Pendapatan Asli Daerah 0,

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Baik Ketahanan Pangan Maupun

POHON KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2014

RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG TAHUN 2015

URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN KONDISI UMUM

4.b PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2014 (SEKRETARIS & KEPALA BIDANG)

Nama Program. Anggaran No dan Kegiatan. Target Sasaran Program/Kegiatan. (Rp.) Program Pelayanan Administrasi 1. Perkantoran

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 50

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Plan), Rencana Kinerja (Performace Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH

RENCANA UMUM PENGADAAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

II. PENGUKURAN KINERJA

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 (Belanja Langsung) s/d Bulan Maret

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Realisasi Kinerja Program dan kerangka pendanaan Tahun Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 HASIL KEGIATAN DANA BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PRUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif ( Rp.) Sumber Dana. KKPD 10 bulan

DAFTAR KEGIATAN SKPD YANG DILAKSANAKAN DI WILAYAH TAHUN ANGGARAN Besaran Satuan Kecamatan Desa

RENCANA AKSI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KAB. BLITAR TH 2018

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1 of 14 7/31/17, 9:07 AM

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 35

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir:

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD S/D TW I 2016 BADAN KETAHANAN PANGAN

RENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun Rupiah (000) Rupiah (000)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

IV.B.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

LKPJ Walikota Semarang AkhirTahunAnggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR Tahun Anggaran 2017

DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA. Halaman 358

Rencana Umum Pengadaan

Renja BP4K Kabupaten Blitar Tahun

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015

REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DESEMBER 2014 BADAN KETAHANAN PANGAN

Transkripsi:

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Rencana Kerja BKPPP Tahun 2015

KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun Anggaran 2015 ini, disusun sebagai hasil evaluasi pada kegiatan 2015 yang sudah berjalan dimana terdapat beberapa program/ kegiatan yang sifatnya penting dan belum terakomodir, selain itu terdapat beberapa indikator yang memerlukan akselerasi pencapaianya. Renja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan bidang/sektor ketahanan pangan dan penyuluhan pada tahun berjalan yaitu 2015 sebagai pengganti dari Renja 2015. Rencana Kerja SKPD ini memuat gambaran tentang pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun rencana 2015 dan penutup serta lampiran. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini didasarkan kepada : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 2. Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2011-2015 3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2015 4. Data Statistik Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. 5. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014. Semoga Rencana Kerja tahun 2015 ini dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di. Soreang, Juli 2015 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANDUNG Ir. DADANG HERMAWAN Pembina Utama Muda NIP. 19600916 198603 1 011 i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... Hal. i ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 1 B. Landasan Hukum... 2 C. Maksud dan Tujuan... 4 D. Sistematika Penulisan... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN... 7 A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD... 7 B. Review Capaian Anggaran Tahun 2015 (s/d Semester I)... 10 BAB III PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2015. 17 A. Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2015... 17 B. Rincian Belanja Langsung Program dan Kegiatan... 18 BAB V PENUTUP... 20 LAMPIRAN-LAMPIRAN... 21 ii

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANDUNG PERUBAHAN TAHUN 2015 NAMA SKPD : BADAN KETAHANANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana Kode x xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat (Lembar) Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 590 590 2.750.000 2.750.000-590 3.025.000 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 x xx 01 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx 01 06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pembayaran Telepon, Listrik, Air untuk BKPPP dan UPT serta Posluhkan (Bulan) Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor (Unit) Terlaksananya Pembayaran Telepon, Listrik, Air untuk BKPPP dan UPT serta Posluhkan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT 12 12 58.206.000 58.206.000-12 60.000.000 165 165 23.200.000 23.200.000-165 15.000.000 x xx 01 07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx 01 08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Penyusunan Laporan BKPPP (OJ) Terlaksananya Kebersihan, Dana Sarpras Data dan Waktu Kantor BKPPP dan 8 UPT (Bulan) Tersedianya Jasa Penyusunan Laporan BKPPP Terlaksananya Kebersihan, Dana Sarpras Data dan Waktu Kantor BKPPP dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT 239 239 6.000.000 6.000.000-239 7.500.000 12 12-12 125.000.000 160.800.000 160.800.000 x xx 01 09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx 01 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx 01 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx 01 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx 01 13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx 01 14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx 01 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terawatnya Peralatan dan Terawatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor (Jenis) Tersedianya ATK BKPPP Tersedianya ATK BKPPP dan dan UPT (Jenis UPT Tersedianya Kebutuan Cetakan dan Penggandaan (Buah) Tersedianya Penerangan yang Baik Tiap Ruangan (Buah) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor (Unit) Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Buah) Tersedianya Bahan Bacaan (Eks) Tersedianya Kebutuan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Penerangan yang Baik Tiap Ruangan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT Tersedianya Peralatan Rumah BKP3 dan 8 Tangga UPT Tersedianya Bahan Bacaan BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT 2 2-34.378.600 34.378.600 1494 1494 150.000.000 150.000.000-1.494 120.000.000 16722 16722 99.153.000 99.153.000-16.722 100.000.000 758 758 12.000.000 12.000.000-758 15.000.000 33 35 193.910.000 193.910.000-33 200.000.000 1970 1970 54.200.000 54.200.000-1.970 60.000.000 184 184 18.900.000 18.900.000-184 20.000.000 x xx 01 17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx 01 18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya Makanan dan Minuman (Bulan) Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (HOK) Terpenuhinya Makanan dan Minuman Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT 11 11 92.000.000 92.000.000-11 75.000.000 271 271 228.800.000 228.800.000-271 250.000.000 x xx 01 19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x xx 01 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Terpenuhinya Honorarium Pengemudi Eselon II (Bulan) Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah (HOK) Terpenuhinya Honorarium Pengemudi Eselon II dan Terpasilitasinya Penyuluh dan THL-TBPP Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT BKP3, THL Pusat & Prov. BKP3 dan 8 UPT 12 12 13.200.000 529.280.000 516.080.000 12 976 976 237.000.000 232.125.000 (4.875.000) 976 150.000.000 x xx 01 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang perayaan Hari-hari Bersejarah Terpenuhinya Kebutuhan Peringatan HUT RI, HUT dan Hari Pahlawan (Kegiatan) Terpenuhinya Kebutuhan Peringatan HUT RI, HUT dan Hari Pahlawan BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT 3 3 20.000.000 20.000.000-3 30.000.000 x xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kode x xx 02 05 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur x xx 02 10 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur x xx 02 22 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur x xx 02 24 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeulair Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit) Tersedianya Mebeuler kantor (Buah) Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit) Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor (Bulan) Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional BKP3 BKP3 Tersedianya Mebeuler kantor BKP3 BKP3 Terlaksananya Pemeliharaan BKP3 BKP3 Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor BKP3 dan 8 UPT BKP3 dan 8 UPT (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih - - Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 35 70 100.445.000 184.145.000 83.700.000 35 175.000.000 22 22 322.870.000 322.870.000-22 700.000.000 12 12 528.540.000 528.540.000-12 850.000.000 x xx 03 0 Program peningkatan disiplin aparatur - x xx 03 05 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas Terlaksananya Penilaian Terlaksananya Penilaian Angka Fungsional Angka Kredit bagi Kredit bagi Penyuluh BKP3 Penyuluh (Kali) x xx 05 0 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur x xx 05 04 Program peningkatan kapasitas sumber Penilaian Angka Kredit Terlaksananya Penilaian Terlaksananya Penilaian Angka Fungsional daya aparatur Angka Kredit bagi Kredit bagi Penyuluh BKP3 Penyuluh (Kali) x xx 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x xx 06 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Laporan RENJA, LAKIP, LAPTAH, Triwulan, Laporan SPM, Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Hasil Musrembang (Paket) Tersusunnya Laporan RENJA, LAKIP, LAPTAH, Triwulan, Laporan SPM, Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Hasil Musrembang Fungsional BKP3 Fungsional BKP3 BKP3 BKP3 1-1 200.000.000-1 1 20.000.000 20.000.000-1 30.000.000-6 6 140.262.239 140.262.239-6 150.000.000 x xx 06 02 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x xx 06 03 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x xx 06 04 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x xx 06 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x xx 06 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pencapaian SPM Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran (Kali) Tersusunnya Prognososis Realisasi Anggaran (Kali) Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Kali) Tercapainya SPM Bidang Ketahanan Pangan Kegiatan Penelitian Pencapaian SPM Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Prognososis Realisasi Anggaran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya SPM Bidang Ketahanan Pangan Kegiatan Penelitian Pencapaian SPM BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 2 2 4.000.000 4.000.000-2 4.000.000 4 4 15.700.000 15.700.000-4 13.000.000 1 1 4.000.000 4.000.000-1 4.000.000 BKP3 1 pkt - 1 pkt 150.000.000 - - Jumlah 1 Jumlah 1 2.540.314.839 3.135.219.839 594.905.000 3.506.525.000

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 1 21 15 Program Ketahanan Pangan Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Ketahanan Pangan Antar SKPD Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Ketahanan Pangan Antar SKPD - 1 21 15 02 Program Ketahanan Pangan Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Terpenuhinya Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan di dan Terlaksananya Sosialisasi Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan (Kecamatan) 1. Terpenuhinya Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan di. 2. Terlaksananya Sosialisasi Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Produsen suplier, Distributor, Agen, Pasar, dan pedagang eceran Produsen suplier, Distributor, Agen, Pasar, dan pedagang eceran 31 31 Kecamatan 102.760.000 102.760.000-1 21 15 06 1 21 15 07 Program Ketahanan Pangan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Program Ketahanan Pangan Koordinasi Kebijakan Perberasan Pemantauan Harga Pangan Startegis (UPTD Pasar) Terlaksananya Informasi Hasil Analisis tentang pasokan distribusi akses dan harga pangan Terlaksananya Penyaluran (1) Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai Pagu dan Raskin Sesuai pagu dan Indikator di setiap RTS-PM indikator di setiap RTS-PM (2) (Org) Terlaksananya koordinasi dan Evaluasi program Raskin Produsen Produsen suplier, suplier, Distributor, Agen, Distributor, Agen, Pasar, dan Pasar, dan pedagang eceran pedagang eceran Masyarakat Masyarakat Penerima Manfaat Beras Raskin / RTS-PM dan Aparatur Penerima Manfaat Beras Raskin / RTS- PM dan Aparatur 8 8 UPTD Pasar 100.000.000 100.000.000-650 650 orang 150.000.000 150.000.000-1 21 15 11 Program Ketahanan Pangan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre) - (*) Terlaksananya Pedoman Penyaluran Cadangan Pokok Daerah dan Terlaksananya Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (Kg) Tersalurkannya Cadangan Pangan pokok untuk daerah yang terkena rawan pangan akibat dampak bencana alam dan keadaan darurat Tim Teknis, Para Tim Teknis, Para Camat, Aparatur Camat, Aparatur dan Masyarakat dan Masyarakat yang terkena yang terkena gejala gejala rawan rawan Pangan Pangan akibat akibat dampak dampak bencana bencana alam dan alam dan Keadaan darurat Keadaan darurat 47000 47000 455.950.000 455.950.000-1 21 15 12 1 21 15 13 1 21 15 14 Program Ketahanan Pangan Pengembangan Lumbung Pangan Kelurahan (*) Program Ketahanan Pangan Pengembangan Model Terlaksananya Distribusi Pangan yang Effisien Pemantauan dan (*) Sosialisasi Terhadap Kelompok Penerima LDPM, Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Alat Penguluh Pupuk Organik (Kelompok) Program Ketahanan Pangan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*) Tersedianya Lumbung (1) Tersedianya Lumbung Tim Teknis, Pangan Masyarakat (LPM) Pangan Masyarakat (2) Penyuluh, Tersedianya Cadangan Pangan Pengurus di Lumbung, Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Terlaksananya Bintek dan Sosialisasi Pengolahan Sumber Pangan Alternatif (Org) Terlaksananya distribusi pangan di kelompok LDPM dalam stabilitas harga pangan wilayah dan meningkatnya kemampuan kelompok produktif masyarakat pedesaan. Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Produktif Tersosialisasikannya Sumber Kelompok Pangan Alternatif dalam Rangka Wanita Tani mengurangi Kemiskinan (KWT), TP PKK, Aparatur dan Masyarakat Tim Teknis, Penyuluh, Pengurus Lumbung, Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Wanita Tani (KWT), TP PKK, Aparatur dan Masyarakat 45 45 313.229.000 313.229.000-62 62 90.600.000 90.600.000-250 250 300.000.000 300.000.000-2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Junlah Kelompok yang terbina melalui penyuluh (kelompok) - Jumlah Kelompok agribisnis yang menerapkan SOP-GAP: 1. Sayuran 2. Tanaman Hias 3. Buah-buahan - Junlah Kelompok yang terbina melalui penyuluh (kelompok) - Jumlah Kelompok agribisnis yang menerapkan SOP-GAP: 1. Sayuran 2. Tanaman Hias 3. Buah-buahan 2.119 3 1 1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana Terlatihnya Kelompok Tani dalam KRPL, Pembuatan Abon Ikan Lele, Pembibitan Ikan, Pembuatan Pupuk Organik, Ternak Domba, Agribisnis Hortikultura, Pengolahan Hasil Pertanian dan Pameran Pembangunan dan HKP (Org) Terlatihnya Kelompok Tani dalam KRPL, Pembuatan Abon Ikan Lele, Pembibitan Ikan, Pembuatan Pupuk Organik, Ternak Domba, Agribisnis Hortikultura, Pengolahan Hasil Pertanian dan Pameran Pembangunan dan HKP KWT pemuda tani, Kelompok tani padi, Holtikultura, Peternakan dan Perikanan KWT pemuda tani, Kelompok tani padi, Holtikultura, Peternakan dan Perikanan - Hari Krida Pertanian - Hari Krida Pertanian Tingkat BKP3 & 8 8 upt Tingkat UPT -Mimbar Sarasehan -Mimbar Sarasehan BKP3 & 8 100 org. UPT Pameran Pembangunan Pameran Pembangunan 8 upt Pelatihan Pengolahan Pelatihan Pengolahan Pupuk Pacet Tanjungwangi 1 klp. Pupuk Organik/Pengolahan Sampah Organik/Pengolahan Rumah Sampah Rumah Penggilingan Tepung, RT Penggilingan Tepung, RT 01 Paseh Karangtunggal 1 klp. 01 RW 06 RW 06 Permohonan Lumbung Permohonan Lumbung padi Paseh Drawati 1 klp. padi KWT.Riung Malang KWT.Riung Malang Pelatihan peternakan Pelatihan peternakan Cimenyan Sindanglaya 1 klp. Program Pelatihan Program Pelatihan Pertanian Cimenyan Cimenyan 1 klp. Pertanian (23 RW) (23 RW) Bintek Pembuatan Pupuk Bintek Pembuatan Pupuk Margahayu Kecamatan 5 ds organik / kompos organik / kompos Kelompok Wanita Tani Kelompok Wanita Tani Cikancung Cihanyir 1 klp. Kp.Pesantren Kp.Pesantren Bintek Penanaman Jati Bintek Penanaman Jati Putih Cicalengka Babakan 1 klp. Putih Kelompok Tani Kelompok Tani Peuteuy Bintek Ikan Nila & lele Bintek Ikan Nila & lele jumbo Cicalengka Babakan 1 klp. jumbo Kelompok ternak Kelompok ternak Peuteuy Bintek Sapi Potong Bintek Sapi Potong Kelompok Cicalengka Babakan 1 klp. Kelompok ternak ternak Peuteuy Pelatihan Pembuatan Pelatihan Pembuatan Pupuk Cicalengka Cikuya 1 klp. Pupuk Organik Kelompok Tani Organik Kelompok Tani Pelatihan Budidaya Ternak Pelatihan Budidaya Ternak Cicalengka Cikuya 1 klp. Domba Garut Kelompok Tani Domba Garut Kelompok Tani Bintek tanaman keras dan Bintek tanaman keras dan Cicalengka Margaasih 1 klp. produktif dilahan kering 6 kelompok tani produktif dilahan kering 6 kelompok tani Bintek pengendalian Hama Bintek pengendalian Hama Cicalengka Margaasih 6 klp. terpadu 6 kelompok tani terpadu 6 kelompok tani 1050 1050 (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 1.030.685.717 1.020.685.717 (10.000.000) 105000% 717.300.000 Bintek pengembangan sapi potong Kelompok ternak Bintek pengembangan domba garut Kelompok ternak Bintek pengembangan ayam petelur/potong Kelompok ternak Bintek pengembangan ikan mas,lele,mujair Kelompok ternak Pelatihan dan Budiadaya Ternakan Lele Desa Bintek pengembangan sapi potong Kelompok ternak Bintek pengembangan domba garut Kelompok ternak Bintek pengembangan ayam petelur/potong Kelompok ternak Bintek pengembangan ikan mas,lele,mujair Kelompok ternak Pelatihan dan Budiadaya Ternakan Lele Desa Cicalengka Margaasih 1 klp. Cicalengka Margaasih 1 klp. Cicalengka Margaasih 1 klp. Cicalengka Margaasih 1 klp. Cicalengka Nagrog 1 klp. Pelatihan Ternak Lele dan Ikan Nila Kp. Narawita RT.003 RW.003 Pelatihan Ternak Lele dan Ikan Nila Kp. Narawita RT.003 RW.003 Cicalengka Narawita 1 klp. Pelatihan ternak sapi GAPOKTAN Pelatihan ternak sapi GAPOKTAN Cicalengka Tenjolaya 1 klp. Pelatihan Ternak lele Pelatihan Ternak lele Cicalengka Cicalengka 1 klp. Kulon

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana Pelatihan Ternak Itik Pelatihan Ternak Itik Cicalengka Cicalengka 1 klp. Kulon Pelatihan Ternak sapi Pelatihan Ternak sapi potong Cicalengka Cicalengka 1 klp. potong Kulon Pelatihan Ternak Domba Pelatihan Ternak Domba Garut Cicalengka Cicalengka 1 klp. Garut Kulon Bintek Lele Dumbo Bintek Lele Dumbo Cicalengka Waluya 1 klp. Bintek Sapi Potong Bintek Sapi Potong Cicalengka Waluya 1 klp. Bintek budidaya Domba Bintek budidaya Domba Garut Cicalengka Waluya 1 klp. Garut Pengadaan bibit ungul Pengadaan bibit ungul padi Cicalengka Waluya 1 klp. padi Bintek Ikan mas & nila Bintek Ikan mas & nila Cicalengka Waluya 1 klp. Pelatihan Pertanian + Pelatihan Pertanian + hama Cangkuang Tanjung Sari 1 klp. hama Terpadu Terpadu Bimtek Budidaya Bimtek Budidaya Kelompok Cileunyi Cileunyi Wetan 1 klp. Kelompok Ayam Buras Ayam Buras (Bukan Ras) BINA (Bukan Ras) BINA MUKTI MUKTI (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Bimtek Budidaya Bibit Ayam Pelung Bimtek Budidaya Bibit Ayam Pelung Bimtek Pembuatan dan Bimtek Pembuatan dan pengolahan hasil Kompos pengolahan hasil Kompos Cileunyi Cileunyi Wetan 1 klp. Cileunyi Cileunyi Kulon 1 klp. Bimtek Optimalisasi Bimtek Optimalisasi pekarangan Cileunyi Cibiru Wetan 16 rw pekarangan bagi KWT bagi KWT Bimtek Budidaya ikan lele Bimtek Budidaya ikan lele Cileunyi Cibiru Wetan 1 kwt Kawasan Rumah Pangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) KWT Indah Lestari (KRPL) KWT Indah Lestari Cibiru Wetan Lestari Cibiru Wetan Cileunyi UPT Pertanian 1 klp. Bimtek Kelompok Wanita Tani Bimtek Pertanian dan KRPL Bintek pembuatan bokasi dari kotoran ternak (sapi) Bimtek Kelompok Wanita Tani Ciparay Ciparay 20 org. Bimtek Pertanian dan KRPL Ciparay Ciheulang 1 kwt Bintek pembuatan bokasi dari kotoran ternak (sapi) Pangalengan Sukamanah, Margamukti, Banjarsari Bintek Jamur tiram Bintek Jamur tiram Cimaung Cipinang 1 klp. Bintek pembibitan ikan nila Bintek pembibitan ikan nila Cimaung Cipinang 1 klp. Bintek pengolahan hasil Bintek pengolahan hasil Arjasari Baros 1 klp. pertanian pertanian Bintek bagi petani Bintek bagi petani padi/sayuran Ciwidey Lebakmuncang 1 klp. padi/sayuran Bintek Budidaya jamur Bintek Budidaya jamur Ciwidey Ciwidey 1 klp. Bintek untuk kelompok tani Bintek untuk kelompok tani Ciwidey Ciwidey 1 klp. Bintek Agribisnis (gapoktan karya jaya) Bintek Agribisnis (gapoktan karya jaya) Ciwidey Panyocokan 1 klp. Bintek pengelolaan Bintek pengelolaan tanaman Soreang Parungserab 1 klp. tanaman padi padi Bintek pengolahan pakan Bintek pengolahan pakan ikan Ciparay Ciparay 1 klp. ikan Bintek Budidaya Ikan lele Bintek Budidaya Ikan lele Cimenyan Mekarmanis, 1 klp. Mekarsaluyu Bintek pengolahan limbah ternak Bintek pengolahan limbah ternak Cimenyan Mekarmanis, Mekarsaluyu Bintek Ikan Hias Bintek Ikan Hias Cileunyi Cinunuk, Cibiru 1 klp. Bintek Ternak Itik Bintek Ternak Itik Margaasih wetan 1 klp. Bintek pembuatan abon Bintek pembuatan abon ikan Paseh Loa 1 klp. ikan lele lele Bintek budidaya jamur Bintek budidaya jamur tiram Paseh Mekarpawitan 1 klp. tiram Bintek pengolahan hasil Bintek pengolahan hasil ternak Nagreg Nagreg 1 klp. ternak (daging ayam, sapi, (daging ayam, sapi, domba) domba) Bintek pengelolaan ikan Bintek pengelolaan ikan Nagreg Ciaro 1 klp. 1 klp. 1 klp.

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana Bintek pembuatan pakan Bintek pembuatan pakan ternak Nagreg Ciaro 1 klp. ternak Bintek ternak sapi Bintek ternak sapi Nagreg Bojong 1 klp. Bintek budidaya Bintek budidaya hortikultura Nagreg Ganjarsabar 1 klp. hortikultura Bintek Budidaya pertanian Bintek Budidaya pertanian dan Nagreg Ganjarsabar 1 klp. dan KBR KBR Bintek pertanian Bintek pertanian Nagreg Citaman 1 klp. Pelatihan pembuatan Pelatihan pembuatan pupuk Cicalengka Cikuya, Nagreg 1 klp. pupuk organik organik Bintek PHT Bintek PHT Cicalengka Margaasih 1 klp. Pelatihan Budidaya Pelatihan Budidaya cengkeh Cicalengka Nagrog 1 klp. cengkeh dan kopi dan kopi Pelatihan ternak itik Pelatihan ternak itik Cicalengka Cicalengka 1 klp. Bintek KRPL Bintek KRPL Cicalengka Panenjoan 1 klp. Bintek budidaya domba Bintek budidaya domba Majalaya Padamulya 1 klp. Bintek pembuatan pupuk Bintek pembuatan pupuk Majalaya Neglasari 1 klp. organik organik Bintek pasca panen Bintek pasca panen Majalaya Neglasari 1 klp. Bintek pengolahan dan kemasan untuk pengrajin kerupuk Bintek pengolahan dan kemasan untuk pengrajin kerupuk Majalaya Neglasari 1 klp. Bintek budidaya ikan hias Bintek budidaya ikan hias Rancaekek Jelegong 1 klp. Bintek KRPL Bintek KRPL Rancaekek Jelegong 1 klp. Bintek ikan lele sangkuriang dan nila Bintek ikan lele sangkuriang dan nila Rancaekek Sangiang, 1 klp. Tegalsumedang, Cangkuang, Rancaekek kulon (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Bintek KRPL Bintek KRPL Solokanjeruk Panyadap 1 klp. Bintek pembuatan pupuk organik Bintek pembuatan pupuk organik Bintek peningkatan Bintek peningkatan teknologi teknologi pertanian pertanian terpadu bagi pemuda terpadu bagi pemuda tani tani Solokanjeruk Panyadap Solokanjeruk Cibodas 1 klp. 1 klp. Bintek KRPL Bintek KRPL Ibun Laksana, Sudi 1 klp. 2 01 15 02 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis Terbinanya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Berbasis Pertanian di Perdesaan dan Tumbuhnya Lembaga Ekonomi Perdesaan (Org) Terbinanya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Berbasis Pertanian di Perdesaan dan Tumbuhnya Lembaga Ekonomi Perdesaan Kelompok tani/ Kelompok usaha ekonomi produktif berbasis pertanian Kelompok tani/ Kelompok usaha ekonomi produktif berbasis pertanian 196 196 262.382.400 262.382.400-319.200.000 2 01 15 02 2 01 15 02 2 01 15 02 2 01 15 02 2 01 15 02 2 01 15 03 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan LembagaTani - Bintek Gapoktan - Bintek Gapoktan penerima penerima PUAP PUAP - Bintek Penyuluh - Bintek Penyuluh Pendamping Pendamping PUAP PUAP - Bintek Administrasi - Bintek Administrasi Kelompok Kelompok menuju LKMA menuju LKMA bagi Pengurus bagi Pengurus Gapoktan Gapoktan PUAP PUAP Rapat koordinasi PUAP Rapat koordinasi PUAP Magang Petani dan Magang Petani dan Petugas Petugas penerimapuap penerimapuap Terlaksananya Bintek Terlaksananya Bintek Penyuluh Se- Penyuluh Se- Peningkatan Kelembagaan Peningkatan Kelembagaan Tani Tani Pedoman Sebagai Pedoman Sebagai Alat, Petani,, Petani, Alat Pengendali Pengendali Tercapainya Tujuan Kelompok Tani Tercapainya Tujuan Penyuluhan Penyuluhan (Org) dan Gapoktan Se- Kelompok Tani dan Gapoktan Se- 50 org. 50 org. 50 org. 50 org. 50 org. 496 496 366.430.423 366.430.423-335.000.000 2 01 15 03 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Penyusunan Programa penyuluhan - Penyusunan Programa penyuluhan 150 org

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 2 01 15 03 2 01 15 03 2 01 15 03 2 01 15 08 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Melalui Pelatihan/Bintek - GP3 melalui MP3 - GP3 melalui MP3 - Penialaian lomba - Penialaian lomba prestasi prestasi kelompok tani, kelompok tani, gapoktan dan gapoktan dan petani petani - Aplikasi Sistem Informasi - Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Manajemen Terlatihnya Kelompok Tani Tembakau dalam Meningkatnya Kualitas Tembakau dan pasca Panen serta Penguatan Kelembagaan Petani (Org) Terlatihnya Kelompok Tani Tembakau dalam Meningkatnya Kualitas Tembakau dan pasca Panen serta Penguatan Kelembagaan Petani Kelompok Tani Tembakau Kelompok Tani Tembakau 230 org 230 org. 230 org. 237 237 690.935.538 690.935.538 - APBN (DBHCHT) 2 01 16 2 01 16 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penanganan Daerah rawan Pangan - Persentase Jumlah ketersediaan pangan utama ( skor PPH) (%) - Persentase jumlah konsumsi pangan utama (skor PPH) - Persentase jumlah konsumsi pangan utama (skor PPH) - Terlakasananya Cadangan pangan pemerintah daerah (ton) Terlaksananya Operasioanl Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Kecamatan) - Persentase Jumlah ketersediaan pangan utama ( skor PPH) (%) - Persentase jumlah konsumsi pangan utama (skor PPH) - Persentase jumlah konsumsi pangan utama (skor PPH) - Terlakasananya Cadangan pangan pemerintah daerah (ton) (1) Terlaksananya Operasional Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di (2) Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan di Daerah yang berpotensi rawan pangan di Daerah yang berpotensi rawan pangan di 100 89,6 89,6 60 10 10 135.500.000 135.500.000 100 89,6 89,6 60-100.000.000 2 01 16 01 2 01 16 01 2 01 16 01 2 01 16 01 2 01 16 01 2 01 16 01 2 01 16 01 2 01 16 01 2 01 16 02 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan - Rapat Tim Pokja - Rapat Tim Pokja 80 org. - Evaluasi SKPG - Evaluasi SKPG 40 org. - Pelatihan SKPG - Pelatihan SKPG 40 org. - Penyusunan Pemetaan Ra- Penyusunan Pemetaan Rawan 1 dok Pangan - Pembelian Bibit - Pembelian Bibit 6 ds. - Pemberian Makanan Tamb- Pemberian Makanan 5 ds. Tambahan Pemberian makanan Pemberian makanan tambahan Cimaung Warjabakti 2 kk tambahan Bpk Saren & Eti Bpk Saren & Eti Imas Imas Bantuan Pengadaan Plastik Kemasan & stiker Kelompok Melati Terlaksananya Pendataan Potensi Produksi Pangan di, Tersosialisasikannya Produk-Produk Olahan Pangan Lokal yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) (KWT) Bantuan Pengadaan Plastik Kemasan & stiker Kelompok Melati (1) Terlaksanakannya Pendataan Potensi produksi pangan di (2) Tersosialisasikannya Produk- Produk olahan pangan Lokal yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) Potensi Produksi Pangan di 31 Kecamatan dan Potensi Produksi Pangan di 31 Kecamatan dan Kelompok Pelaku Kelompok Pelaku Usaha Pangan Usaha Pangan Olahan di Olahan di Cimaung Warjabakti 1 klp. 10 10 75.000.000 75.000.000-150.000.000 2 01 16 02 2 01 16 03 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Analisa Penyusunan Konsumsi Pangan dan Perhitungan neraca bahan makanan. Tersedianya Data Base untuk Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tersedianya Data Base Potensi Produksi Pangan Olahan (Dok) Tersedianya Data Base untuk Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (1) Tersedianya Data Base untuk pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) (2) Tersedianya Data Base potensi produksi pangan di Masyarakat Masyarakat BKPPP 1Dok. 1 1 75.000.000 75.000.000-100.000.000

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 2 01 16 03 2 01 16 03 2 01 16 06 2 01 16 06 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Kajjian rantai pasokan dan pemasaran pangan Tersedianya data base angkatan kecukupan gizi (AKG) masyarakat Tersedianya angka kecukupan Gizi Masyarakat Tertatanya distribusi dan pemasaran pangan di Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai Pagu dan Indikator RTS Tersedianya data base angkatan kecukupan gizi (AKG) masyarakat Tersedianya angka kecukupan Gizi Masyarakat Tertatanya distribusi dan pemasaran pangan di Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai Pagu dan Indikator RTS 8 UPTD (10 pasar) 10 Kec. 31 kec. 1 paket 8 UPTD : 11 pasar (85%) 31 Kec. 224359700% Tertatanya distribusi pemasaran pangan dan di 200.000.000 2 01 16 07 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Kebijakan Perberasan Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai Pagu dan Indikator RTS Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai Pagu dan Indikator RTS 31 Kec. 31 Kec. Terlaksananya Penyaluran Raskin Sesuai Pagu dan Indikator RTS 100.000.000 2 01 16 09 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Pemanfaatan pekarangan untuk Terlaksananya KRPL pengembangan pangan Sabilulungan dalam Mendukung Raksa Desa di 8 UPT-PPP pada 31 Kecamatan di (KWT, SKPD, Ponpes) Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Ketahanan Pangan Antar SKPD, Melalui Kegiatankegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan di Kelompok Wani tani (KWT) Penyuluh, TP.PKK, Kader Dasa Wisma, Aparatur dan Masyarakat Kelompok Wani tani (KWT) Penyuluh, TP.PKK, Kader Dasa Wisma, Aparatur dan Masyarakat 25 25 763.373.660 763.373.660-31 kec 415.000.000 2 01 16 09 2 01 16 09 2 01 16 09 2 01 16 09 2 01 16 09 KRPL ( Kawasan Rumah Pangan Masy ) Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT)Gapoktan Saluyu Pelatihan dan Bantuan KRPL Pelatihan dan Bantuan KRPL Bantuan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) KRPL ( Kawasan Rumah Pangan Masy ) Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT)Gapoktan Saluyu Pangalengan Margamukti 1 unit Banjaran Banjaran Wetan 3 Keloompok Pelatihan dan Bantuan KRPL Banjaran Tarajusari 1 Kelompok Pelatihan dan Bantuan KRPL Banjaran Kiangroke 30 KK Bantuan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Banjaran Kamasan 30 KK 2 01 16 09 2 01 16 09 2 01 16 09 2 01 16 09 Kelompok Wanita Tani (KWT) Kelompok Wanita Tani (KWT) Ibun Talun 1 Kelompok Bantuan Kelompok Wanita Bantuan Kelompok Wanita Tani Cimenyan Ciburial, 2 KLP Tani (kawasan Rumah (kawasan Rumah Lestari) mandalamekar Lestari) Kelompok Wanita Tani Kelompok Wanita Tani Cikancung Cihanyir 1 Kelompok Kp.Pesantren Kp.Pesantren Kawasan Rumah Pangan Kawasan Rumah Pangan Majalaya 9 Desa Se- Wil. 2 hari UPTD BBI. Lestari (KRPL) Lestari (KRPL) Kec.Majalaya Cikoneng (50) 2 01 16 09 Kawasan Rumah Pangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) KWT Indah Lestari (KRPL) KWT Indah Lestari Cibiru Wetan Lestari Cibiru Wetan Cileunyi UPT Pertanian 1 klpk 2 01 16 09 Kawasan Rumah Pangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) KWT Melati Lestari (KRPL) KWT Melati Desa Alamendah Desa Alamendah Rancabali Alamendah 1 klpk 2 01 16 09 2 01 16 11 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok KWT/KRPL KWT/KRPL Dayeuhkolot Cangkuang Wetan Melakukan pemantauan Melakukan pemantauan harga 8 UPTD (10 harga pangan strategis pangan strategis sebagai bahan pasar) sebagai bahan deteksi dini deteksi dini guna mengantisipasi guna mengantisipasi terjadinya gangguan dan terjadinya gangguan dan gejolak harga pada hari besar gejolak harga pada hari keagamaan. besar keagamaan. 2880 m 8 UPTD : 11 pasar (85%) 125.000.000

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 2 01 16 11 - Pemantauan Harga (HBKN) - Pemantauan Harga (HBKN) 8 Pasar 8 pasar% 2 01 16 11 - Analisis Pasokan Harga - Analisis Pasokan Harga Pangan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pengembangan cadangan tersalurkannya cadangan tersalurkannya cadangan Pangan pertanian/perkebunan pangan daerah (CPP) pangan pokok untuk pangan pokok untuk daerah 2 01 16 13 daerah yang kena rawan yang kena rawan pangan akibat pangan akibat dampak dampak bencana alam. Dan bencana alam. Dan keadaan garurat. keadaan garurat. 1. Pelatihan lumbung 1. Pelatihan lumbung pangan 2 01 16 13 pangan dan Pembinaan dan Pembinaan kelompok kelompok lumbung lumbung pangan de pedesaan pangan de pedesaan Terbangunnya Terbangunnya pembangunan 2 01 16 13 pembangunan gedung gedung Cadangan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah. 2. Cadangan Pangan 2. Cadangan Pangan Daerah Daerah sesuai 2 01 16 13 sesuai dengan dengan Standar Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan. 2 01 16 13 - Sosialisasi Penyaluran - Sosialisasi Penyaluran 2 01 16 13 - Investigasi - Investigasi 2 01 16 13 - Pengadaan beras - Pengadaan beras 2 01 16 14 2 01 16 14 2 01 16 14 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Pengembangan desa mandiri pangan Terlaksananya Bintek, Pemantauan dan Pembinaan Desa Mandiri Pangan (Dempan) - Pembinaan Kelompok Afinitas - Bintek Pendamping dan Pengurus DEMAPAN (1) Terlaksananya Bintek, pemantauan dan pembinaan Desa Mandiri Pangan (2) Meningkatnya Pendapatan, daya beli dan akses pangan masyarakat Masyarakat rumah tangga miskin di desa mandiri pangan Masyarakat rumah tangga miskin di desa mandiri pangan 1 dok. - Pembinaan Kelompok Afinitas 18 org - Bintek Pendamping dan Pengurus DEMAPAN 85 Ton gabah 60 Ton CPCL 126 org 21 21 244.272.500 244.272.500-400.000.000 2100% 300.000.000 18 org 126 org 2 01 16 14 - Apresiasi DEMAPAN - Apresiasi DEMAPAN 0% 2 01 16 14 Desa Mandiri Pangan Giri Desa Mandiri Pangan Giri Mukti Cicalengka Nagrog Mukti 0% 2 01 16 14 Desa Mandiri Pangan Desa Mandiri Pangan Cicalengka Narawita GAPOKTAN GAPOKTAN 0% Program Peningkatan Ketahanan Pengembangan Diversifikasi 10 Kec. 15 desa Pangan pertanian/perkebunan Tanaman pangan 2 01 16 16 Terlaksananya pembinaan KWT melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi terhadap aparatur dan masyarakat dan promos Terlaksananya pembinaan KWT melalui percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi terhadap aparatur dan masyarakat dan promos 15 desa 414.030.000 2 01 16 16 2 01 16 16 2 01 16 16 Kesadaran Masyarakat Terhadap Diversifikasi Pangan Meningkat Peningkatan Diversifikasi Pangan meningkatnya kesadaran dan Peran KWT Serta PKK dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Kesadaran Masyarakat Terhadap Diversifikasi Pangan Meningkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Diversifikasi Pangan Meningkat Peningkatan Diversifikasi Pangan meningkatnya kesadaran dan Peran KWT Serta PKK dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Kesadaran Masyarakat Terhadap Diversifikasi Pangan Meningkat

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 2 01 16 18 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Terlaksananya pelatihan Lumbung Pangan dan Terbinanya Kelompok lumbung pangan di Desa Terlaksananya pelatihan Lumbung Pangan dan Terbinanya Kelompok lumbung pangan di Desa 0% 200.000.000 2 01 16 18 Dayeuhkolot 1 unit 2 01 16 18 Cadangan Ibun 1 unit pangan Meningkatka Ibun 1 unit 2 01 16 18 n gizi keluarga 2 01 16 18 Paseh 1 unit 2 01 16 18 PKK Paseh 1 unit Kecamatan 2 01 16 18 Ketahanan Cicalengka 1 unit Pangan 2 01 16 18 Ketahanan Cicalengka 1 unit Pangan 2 01 16 18 1 kelompok Cimaung 1 unit 2 01 16 18 2 01 16 18 penanganan rawan pangan Peningkatan Produksi Pangan Kertasari 1 unit Banjaran 1 pkt 2 01 16 18 Peningkatan Ekonomi Banjaran 1 pkt 2 01 16 18 2 01 16 19 2 01 16 19 2 01 16 19 2 01 16 22 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Terlaksananya pemantauan dan sosialisasi terhadap kelompok penerima LDPM, Usaha ekonomi - Pembinaan dan Monitoring LDPM, UEP dan APO Terlaksananya pemantauan dan sosialisasi terhadap kelompok penerima LDPM, Usaha ekonomi - Pembinaan dan Monitoring LDPM, UEP dan APO Banjaran 1 pkt Meningkatka n kesejahteraa n masyarakat UPT - Bintek - Bintek Terlaksananya Terlaksananya Pengawasan Kelompok Wani Kelompok Wani tani Pengawasan Mutu, Mutu, Keamanan Pangan Segar tani (KWT) (KWT) Penyuluh, Keamanan Pangan Segar Sesuai Standar Ketentuan Penyuluh, TP.PKK, Kader sesuai Standar Ketentuan TP.PKK, Kader Dasa Wisma, (Jenis) Dasa Wisma, Aparatur dan Aparatur dan Masyarakat Masyarakat 65 klp 195 org 8 8 100.000.000 75.000.000 106.500.000 31.500.000 8 100.000.000 2 01 16 22 Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Terhadap Hasil Pertanian dan Pangan Olahan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Terhadap Hasil Pertanian dan Pangan Olahan UPT 1 pkt 1 pkt 2 01 16 22 - Terlaksananya - Terlaksananya Pengawasan Pengawasan Mutu Mutu Keamanan Pangan sesuai Keamanan Pangan sesuai SPM Tentang Pangan SPM Tentang Pangan 1 pkt 1 pkt 2 01 16 22 - Pengawasan Produk Pangan Segar Hasil Pertanian dan Pangan Olahan - Pengawasan Produk Pangan Segar Hasil Pertanian dan Pangan Olahan BKP3 1 pkt 1 pkt

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 2 01 16 34 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Dewan ketahanan pangan Terfasilitasinya Terfasilitasinya kesekertariatan kesekertariatan Dewan Dewan Ketahanan Psngan Ketahanan Psngan,, terlaksananya rapat Pleno terlaksananya rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Tk Dewan Ketahanan Pangan dan Nasional, Tk dan Terlaksananya partisipasi hari Nasional, Terlaksananya pangan Tk Nasional, Monev dan partisipasi hari pangan Tk pemantauan fasilitas DKP Nasional, Monev dan pemantauan fasilitas DKP 1. Rakernas 2). Rokoor DKP. 3). Rakoor Pokja APN. 4). Kegiatan HPS. 5). Koordinasi Pusat. 1 pkt 1 pkt 240.000.000 2 02 17 2 02 17 05 2 02 17 05 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan Jumlah Penyuluh Jumlah Penyuluh kehutanan kehutanan pada pada perlindungan dan perlindungan dan konservasi hutan konservasi hutan Terlaksananya Magang Teknologi Budidaya Gaharu Bagi Penyuluh Kehutanan, Demplot Kampung Madu, Forum Penyuluh Swadaya Kehutanan dan Jambore Penyuluh Kehutanan (Org) Terlaksananya Magang Teknologi Budidaya Gaharu Bagi Penyuluh Kehutanan, Demplot Kampung Madu, Forum Penyuluh Swadaya Kehutanan dan Jambore Penyuluh Kehutanan Penyuluh PNS, KTH Penyuluh PNS, KTH, PKSM. Balai, Kota Solo Cimenyan (Ciburial) Balai, Kota Solo Cimenyan (Ciburial), Baleendah (Wargamekar) 44 384 262.448.000 337.278.000 74.830.000 44 85.000.000 2 02 17 05 2 02 17 05 2 02 17 05 2 02 17 05 2 02 17 05 2 01 18 2 01 18 01 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan Penyuluhan Kesadaran masyarakat Mengenai dampak kerusakan Hutan Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam. Pelatihan dan Bantuan KRPL Bintek / Penyuluhan dan Pengadaan Pohon kayu Jabon/Mahoni ( 25 Kelompok ) Rw 10 Pelatihan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan Pembuatan Demplot persemaian kebun bibit Desa (KBD) Pelatihan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan Jumlah kelompok Yang terbina melalui penyuluh (kelompok) (%) Pelatihan dan Bantuan KRPL Banjaran Tarajusari - 20.000.000 Bintek / Penyuluhan dan Pengadaan Pohon kayu Jabon/Mahoni ( 25 Kelompok ) Rw 10 Pelatihan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan Pembuatan Demplot persemaian kebun bibit Desa (KBD) Pelatihan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan Jumlah kelompok Yang terbina melalui penyuluh (kelompok) (%) Pacet Pangauban 10000 btg 10000 btg 45.000.000 Pacet Cikitu 300 kk 300 kk 40.000.000 Kertasari Santosa - 10.000.000 #REF! #REF! 3 hr 3 hr 50.000.000 2.119 2 01 18 01 2 01 18 01 2 01 18 01 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam. Bantuan penyuluhan pertanian Rw. 1 dan 11 berupa kursus tani budidaya padi Terlaksananya Bintek Pasca Panen bagi Pertanian, Demplot Pengembangan Model Kampung Ternak dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi (Orang) Bantuan penyuluhan pertanian Rw. 1 dan 11 berupa kursus tani budidaya padi Terlaksananya Bintek Pasca Panen bagi Pertanian, Demplot Pengembangan Model Kampung Ternak dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi Penyuluh PNS, Swadaya, THL Penyuluh PNS, Swadaya, THL, Petugas SMIPP Balai Pelatihan, Rancabali, Paseh, Cikancung, Pacet Mekarsari - - Balai Pelatihan, Rancabali, Paseh, Cikancung,, UPT dan BP3K 200 622 371.634.500 573.454.500 201.820.000 200 85.000.000 Lokakarya Tk UPT Lokakarya Tk UPT 8 angkt. 8 angkt. 40.000.000 2 01 18 01 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam. Bantuan penyuluhan pertanian Rw. 1 dan 11 berupa kursus tani budidaya padi Bantuan penyuluhan pertanian Rw. 1 dan 11 berupa kursus tani budidaya padi Pacet Mekarsari 2 Klp 2 Klp 25.000.000

Kode 2 01 18 01 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam. Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana Bintek Kelompok Wanita Tani (KWT) Gapoktan Saluyu Bintek Kelompok Wanita Tani (KWT) Gapoktan Saluyu (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Banjaran Banjaran Wetan 3 Klp 3 Klp 30.000.000 2 01 18 01 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam. Bintek dan Pembuatan Percontohan KRPL Bintek dan Pembuatan Percontohan KRPL Banjaran Tarajusari 2 pkt 2 pkt 40.000.000 2 01 18 02 2 01 18 04 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pembangunan Balai Penyuluh Kecamatan BPPK dan Sarana Prasarana Penunjang Kendaraan Roda 2 Bagi Penyuluh (Unit) Terlaksananya Sarana Kaji Terap Penyuluhan, Sarana Demplot Penyuluh dan Lokakarya (Orang) Pembangunan Balai Penyuluh Kecamatan BPPK dan Sarana Prasarana Penunjang Kendaraan Roda 2 Bagi Penyuluh Terlaksananya Sarana Kaji Terap Penyuluhan, Sarana Demplot Penyuluh dan Lokakarya Penyuluh Pertanian Penyuluh Petanian, Perikanan dan Kehutanan PNS Penyuluh Pertanian Kec. Kec. Pangalengan Pangalengan,, Baleendah, Baleendah, Cimaung Cimaung Penyuluh Petanian, Perikanan dan Kehutanan PNS 28 28 2.665.061.990 2.889.836.990 224.775.000 200 200 143.860.000 143.860.000-200 149.800.000 2 01 18 04 2 01 19 2 01 19 01 2 01 19 01 2 01 19 01 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Penyuluhan Peningkatan produksi Pertanian/perkebunan Fasilitasi sarana media penyuluhan Meningkatnya SDM penyuluh pertanian pada produksi pertanian/perkebunan Terlaksananya Bintek Kewirausahaan bagi THL- TBPP, Bintek Pasca Panen Bagi THL-P2BN dan Seminar Hasil Kaji Terap Penyuluh (Org) Fasilitasi sarana media penyuluhan Meningkatnya SDM penyuluh pertanian pada produksi pertanian/perkebunan Terlaksananya Bintek Kewirausahaan bagi THL-TBPP, Bintek Pasca Panen Bagi THL- P2BN dan Seminar Hasil Kaji Terap Penyuluh Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan THL Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan THL kabupaten 50 org 1 Paket 50 org 25.200.000 10 kali 260 260 165.687.500 165.687.500-6 angk 300.000.000 Penyuluhan Peningkatan Bintek THL Pusat Bintek THL Pusat kabupaten 3 hr 6 hr 150.000.000 produksi Pertanian/perkebunan Penyuluhan Peningkatan Bintek THL Provinsi Bintek THL Provinsi kabupaten 3 hr 6 hr 100.000.000 produksi Pertanian/perkebunan 2 01 20 2 01 20 01 2 01 20 01 2 01 20 01 2 01 20 05 2 05 22 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Peningkatan Kapasitas Kesejahteraan Penyuluh Pertanian/Perkebunan BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bangub) Jumlah Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan yang mendapatkan pelatihan (org) Terlaksananya Gelaran Teknologi Hasil Karya Penyuluh, Temu Penyuluh dan Lomba Penyuluh Teladan (Org) fasilitasi Kursus tani binaan penyuluh Lomba dan karya penyuluh berprestasi Jumlah SDM pengembang sistem penyuluhan perikanan (org) Jumlah Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan yang mendapatkan pelatihan (org) Terlaksananya Gelaran Teknologi Hasil Karya Penyuluh, Temu Penyuluh dan Lomba Penyuluh Teladan fasilitasi Kursus tani binaan penyuluh Lomba dan karya penyuluh berprestasi Jumlah SDM pengembang sistem penyuluhan perikanan (org) Penyuluh PNS, THL, Penyuluh Swadaya Penyuluh PNS, THL, Penyuluh Swadaya 213 Balai Pelatihan, Balai Pelatihan, 300 485 246.250.000 767.850.000 521.600.000 700 org 300.000.000 100 org 200 org 350.000.000 30 org 50 org 150.000.000 24 107 Poktan 107 Poktan - 470.070.000 470.070.000 2 05 22 01 2 05 22 01 Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Kajian sistim penyuluhan perikanan Kajian sistim penyuluhan perikanan - Bintek SDM Penyuluh - Bintek SDM Penyuluh Perikanan Perikanan Terlaksananya Bintek Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil Pengolahan Hasil Peternakan Peternakan Bagi Penyuluh Bagi Penyuluh Perikanan dan Perikanan dan Terlaksananya LAKU Penyuluh Terlaksananya LAKU Perikanan Swadaya Penyuluh Perikanan Swadaya (Org) Penyuluh Perikanan PNS dan Swadaya Penyuluh Perikanan PNS dan Swadaya 2 paket abupaten Bandun 42 42 123.305.000 123.305.000-4 hr 85.000.000

Kode 2 05 22 01 2 01 24 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kajian sistim penyuluhan perikanan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Target capaian kinerja Sumber Dana Bintek pembuatan media penyuluhan perikanan elektronik Meningkatnya SDM pada penerapan teknologi peternakan (org) Bintek pembuatan media penyuluhan perikanan elektronik Meningkatnya SDM pada penerapan teknologi peternakan (org) (APBD 2015) (RKPD-P 2015) Selisih Catatan Penting Bogor 25 org 5 hr 24 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 65.000.000 2 01 24 05 2 01 24 05 2 01 24 05 2 01 24 05 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan teknologi tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan teknologi tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan teknologi tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan teknologi tepat guna - Bintek SDM Penyuluh Peternakan Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil Ternak Bagi Penyuluh Peternakan (Org) Percontohan usaha pembibitan peternakan Seminar hasil kaji terap penyuluh - Bintek SDM Penyuluh Peternakan Terlaksananya Bintek Pengolahan Hasil Ternak Bagi Penyuluh Peternakan Percontohan usaha pembibitan peternakan Seminar hasil kaji terap penyuluh Penyuluh PNS Penyuluh PNS, THL Balai Pelatihan Balai Pelatihan, Sentra Produksi Kulit 25 235 155.000.000 253.970.000 98.970.000 4 hr 125.000.000 1 unit 3 unit 210.000.000 3 angkt. 5 angkt 125.000.000 Jumlah 2 9.364.366.228 10.977.931.228 1.613.565.000 6.920.530.000 Jumlah (1+2) 11.904.681.067 14.113.151.067 2.208.470.000 10.427.055.000 Mengetahui/Menyetujui a.n Kepala BAPPEDA Kabid... Verifikator, Kasubid... Soreang, Juli 2015 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGA DAN PELAKSANA PENYULUHAN Ir. ERWIN HERMAWAN, MM NIP. 196709021992031005 Ir. YAYAN AGUSTIAN, M.Si NIP. 196909291999021001 Ir. DADANG HERMAWAN NIP. 196009161986031011

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan ( Renja BKPPP) tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan perubahan yang merupakan hasil evaluasi pada pencapaian pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Dokumen ini diperlukan untuk mengakselarsi capaian sasaran pembangunan urusan ketahanan pangan dan penyuluhan selama tahun 2015 dalam bentuk penentuan target kinerja, kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Proses penyusunan Renja BKPPP tahun 2015 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : a. Persiapan penyusunan Renja BKPPP b. Penyusunan rancangan Renja BKPPP c. Pelaksanaan Audiensi dengan pihak DPRD bandung d. Penetapan Renja BKPPP Renja BKPPP tahun 2015 merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPPP tahun 2010-2015 untuk periode tahun ke 5. Penjabaran yang dimaksud menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program, kegiatan prioritas pembangunan tahunan urusan ketahanan pangan dan penyuluhan dengan dokumen RPJMD pemerintah, serta dokumen terkait lainnya. Dalam kerangka melanjutkan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 1 Tahun 2015, maka Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagai salah satu Unit eselon II pada Pemerintah menyusun Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015. Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan perangkat dokumen yang bertujuan untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan sumberdaya manusia Rencana Kerja BKPPP 2015 1

pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat serta Pembangunan Jangka Menengah. B. Landasan Hukum a. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K); c. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; d. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; f. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah /Kota; g. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah h. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; i. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 2014; j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; k. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacata Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; m. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Rencana Kerja BKPPP 2015 2

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; p. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan /Kota; q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 2029; s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160) t. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; u. Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan ; v. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah ; w. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2007-2027; x. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010 2015; y. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah ; z. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan RKPD Tahun 2015. Rencana Kerja BKPPP 2015 3

C. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015 adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan urusan ketahanan pangan dan penyuluhan yang lebih terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan /Kota yang berbatasan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015: 1. Mewujudkan penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah tahap ke 5 (Tahun 2015) yang lebih terarah dan efisien dengan memperhatikan kondisi terkini dilapangan. 2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan. 3. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. D. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2014, terdiri dari : BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara perubahan Renja SKPD dengan dokumen RKPD, dengan Renstra SKPD, dengan Renja OPD tingkat Provinsi, dan dengan Renja Kementrian/Lembaga, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. B. Landasan Hukum Memuat uraian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. C. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja BKPPP 2015 4

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. D. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra SKPD, Bab ini memuat Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan (semester I 2015). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan atau realisasi AP BD. B. Review Capaian Anggaran Tahun 2015 (s.d Semester I). Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam IKK (Indikator Kinerja Kunci). selain itu juga berisikan tentang evaluasi pada realisasi anggaran tahun 2015 sampai dengan bulan Juni (Semester I). BAB III. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 A. Perbandingan Anggaran Belanja dan 2015 Berisikan perbandingan anggaran belanja pada BKPPP sebelum dan sesudah perubahan untuk tahun 2015. Rincian Belanja Langsung Program dan Kegiatan. Bagian ini berisikan tentang indikator yang bersifat output maupun hasil dari kegiatan yang mengalami perubahan. BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian berupa : a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan Rencana Kerja BKPPP 2015 5

b. Kaidah- kaidah pelaksanaan LAMPIRAN Rencana Kerja BKPPP 2015 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra SKPD. Rencana kerja 2015 ini merupakan salah satu percepatan pencapaian target Renstra 2010-2015 dalam mendukung visi dan misi dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sendiri yaitu : V I S I Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan kualitas SDM pertanian, perikanan dan kehutanan. M I S I Upaya untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui misi : a) Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam upaya peningkatan ketahanan pangan melalui 3 subsistemnya (ketersediaan, distribusi dan konsumsi/keamanan pangan). b) Mengembangkan programa penyuluhan. c) Meningkatkan kualitas SDM Petugas, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta Kelembagaan. d) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung. Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pembangunan diklasifikasikan ke dalam urusan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pada tahun 2015 ini meliputi Urusan Wajib yang dilaksanakan pada setiap SKPD dan Urusan Wajib Program dan Urusan Program Pilihan. a. Urusan Wajib setiap SKPD Pada Urusan Wajib pada setiap SKPD terdapat 4 Program yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai penunjang kegiatan badan/operasional kedinasan untuk kurun waktu satu tahun dengan rincian program sebagai berikut : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Rencana Kerja BKPPP 2015 7

b. Urusan Wajib Program Pada urusan wajib ketahanan pangan terdapat 1 program yang menjadi prioritas untuk menunjang kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan dan dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu Program Ketahanan Pangan c. Urusan Pilihan Pertanian Pada urusan pilihan pertanian terdapat 6 program yang menjadi prioritas dan dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu: 1. Peningkatan kesejahteraan petani; 2. Peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan; 3. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; 4. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 5. Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan; 6. Peningkatan penerapan teknologi peternakan. d. Urusan Pilihan Kehutanan Pada Urusan Pilihan Kehutanan terdapat 1 program yang menjadi prioritas dan dilaksanakan di tahun 2015, yaitu program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan e. Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan Pada Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan terdapat 1 program yang menjadi prioritas dan dilaksanakan di tahun 2015, yaitu program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD mengacu pada Indikator Kinerja Kunci serta analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan kinerja pelayanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yaitu Pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan dan Urusan Pilihan Pertanian. Rencana Kerja BKPPP 2015 8

Tingkat capaian kinerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan penetapan kinerja yang telah disepakati sampai dengan bulan Juni 2015 atau Semester I yaitu : NO INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI KINERJA 1 Persentase Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Skor 100 86,6 86,6 PPH) (% ) 2 Persentase Jumlah Konsumsi Pangan Utama (Skor 89,6 76,5 85,4 PPH) (% ) 3 Terlaksananya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 60 75 116,7 (Ton) 4 Jumlah Gapoktan yang Terbina 50 208 416,0 % 5 Jumlah Kelompok Tani (Poktan) yang terbina melalui penyuluhan 6 Jumlah kelompok peternakan yang terbina melalui penyuluhan penerapan teknologi peternakan 7 Jumlah kelompok tani yang terbina melalui penyuluhan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan 8 Jumlah pemberdayaan penyuluh (PNS, THL dan penyuluh swadaya) 9 Jumlah kelompok yang terbina melalui penyuluhan perikanan 10 Jumlah kelompok yang terbina melalui penyuluhan kehutanan 768 1.910 248,7 170 308 181,2 740 740 100 383 259 67,6 136 224 164,7 315 352 111,7 Berdasarkan tabel dapat dilihat hampir seluruh indikator yang ditetapkan sampai dengan bulan Juni 2015 (semester I) sudah melebihi target. Persentase capaian yang terendah ialah pada indikator jumlah pemberdayaan penyuluh (PNS, THL dan Penyuluh Swadaya masih 67,6 % hal ini lebih dikarenakan masih kurangnya pelatihan-pelatihan bagi para penyuluh dan masih minimnya sarana dan perasarana penyuluhan untuk menunjang kegiatan para penyuluh. Persentase capaian indikator tertinggi yaitu terdapat pada indikator jumlah Gapoktan yang terbina yaitu 416% atau sebanyak 208 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang telah terbina oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dari target 50 Gapoktan. Dalam tahun ini usulan masyarakat terhadap pembinaan Gapoktan dan pembinaan Kelompok Tani (Poktan) sangat tinggi sehingga melampaui dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Hampir seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan tersebut dilaksanakan pada triwulan I dan II. Khusus untuk indikator dengan sifat output seperti Persentase Jumlah Konsumsi Pangan Utama (Skor PPH) dan Persentase Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Skor PPH) secara keseluruhan capaiannya sudah diatas 65% sedangkan indikator Terlaksananya Rencana Kerja BKPPP 2015 9

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sudah mencapai 116,7%. Secara keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 sudah melebihi target capaian indikator. B. Review Capaian Anggaran Tahun 2015 (s.d Semester I) Anggaran Belanja Langsung Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan APBD tahun 2015 sebelum perubahan mencapai Rp 11.904.681.067,- atau berkurang sebanyak 18.3 % dibandingkan dengan anggaran tahun 2014 sebelum perubahan yaitu sebesar Rp 14.565.958.651. Anggaran Belanja Program Tahun 2015-. terdiri dari: 1. Belanja Langsung SKPD sebesar Rp. 2.540.314.839,- terealisasi sebesar Rp. 607.203.336,- atau 23,90 % untuk membiayai 4 Program dan 25 Kegiatan dengan komposisi : Belanja Pegawai sebesar Rp. 60.261.000,- realisasi sebesar Rp. 9.172.000,- atau 15,2%; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.178.748.839,- realisasi sebesar Rp. 491.540.336,- atau 22,6 %; Belanja Modal sebesar Rp. 301.305.000,- realisasi sebesar Rp. 106.491.000,- atau 35,3%. 2. Belanja Langsung Program sebesar Rp. 9.364.366.228,- terrealisasi sebesar Rp. 3.914.363.345,- atau 41,80 % untuk membiayai 9 Program dan 25 Kegiatan dengan komposisi : Belanja Pegawai sebesar Rp. 128.810.000,- realisasi sebesar Rp. 81.430.000,- atau 63,2 % Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.570.494.238,- realisasi sebesar Rp. 3.050.869.345,- atau 46,4 % Belanja Modal sebesar Rp. 2.665.061.990,- realisasi sebesar Rp. 782.064.000,- atau 29,3 %. Selain melakukan evaluasi pada indikator kinerja analisa juga dilakukan pada capaian anggaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Rencana Kerja BKPPP 2015 10

sampai dengan bulan Juni 2015. Pada tahun 2015 ini terdapat 3 urusan yang dilaksanakan oleh BKPPP untuk mencapai target yang sudah ditetapkan yaitu Urusan Wajib setiap SKPD, Urusan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.904.681.067,-. Urusan wajib setiap SKPD terdiri dari 4 program dengan 25 kegiatan dengan jumlah anggaran mencapai Rp. 2.540.314.839,-. Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui 1 program dengan 7 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.512.539.000,-. Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan melalui 6 program dengan 16 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.466.074.228,-. Urusan Pilihan Kehutanan dilaksanakan melalui 1 program dengan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 262.448.000,-. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 1 program dengan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.305.000,-. Capaian kumulatif realisasi anggaran sampai tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp. 4.521.566.681,- atau tingkat penyerapan sebesar 36,71%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2014 penyerapannya hanya sebesar 25.05%, atau lebih tinggi penyerapannya sebesar 11,7%. Namun demikian Rencana Penyerapan per Triwulan berdasarkan Pagu Anggaran (DPA) direncanakan sampai dengan Triwulan II tingkat penyerapan sebesar 45%. Sehingga terdapat selisih 8,29% anggaran yang belum terserap sampai dengan akhir bulan Juni 2015. Adapun uraian realisasi anggaran perkegiatan terurai pada tabel dibawah ini: Tabel Target dan Realisasi Anggaran perkegiatan pada BKPPP tahun 2015 (s.d Semester 1) KODE REK U R A I A N TARGET REALISASI % SISA ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 2.01. URUSAN PROGRAM SKPD 2.540.314.839 607.203.336 23,90 1.933.111.503 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.404.497.600 451.124.310 32.12 953.373.290 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.750.000 1.290.000 46.91 1.460.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 58.206.000 18.172.753 31.22 40.033.247 23.200.000 2.910.300 12.54 20.289.700 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6.000.000 1.807.000 30.12 4.193.000 08 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 160.800.000 80.400.000 50.00 80.400.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 34.378.600 4.250.000 12.36 30.128.600 Rencana Kerja BKPPP 2015 11

KODE REK U R A I A N TARGET REALISASI % SISA ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000 73.082.900 48.72 76.917.100 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.153.000 27.627.457 27.86 71.525.543 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 3.012.460 25.10 8.987.540 193.910.000 106.491.000 54.92 87.419.000 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 54.200.000 12.567.940 23.19 41.632.060 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.900.000 5.230.000 27.67 13.670.000 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 92.000.000 26.100.000 28.37 65.900.000 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 20 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 228.800.000 40.082.500 17.52 188.717.500 13.200.000 6.600.000 50.00 6.600.000 237.000.000 33.850.000 14.28 203.150.000 22 Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah 20.000.000 7.650.000 38.25 12.350.000 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 951.855.000 125.639.526 13.20 826.215.474 10 Pengadaan Mebeleur 100.445.000 0 0 100.445.000 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional 322.870.000 0 0 322.870.000 528.540.000 125.639.526 23.77 402.900.474 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000 6.129.500 30.65 13.870.500 04 Penilaian Angka Kredit 20.000.000 6.129.500 30.65 13.870.500 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 163.962.239 24.310.000 14.83 139.652.239 140.262.239 16.880.000 12.03 123.382.239 4.000.000 0 0 4.000.000 15.700.000 7.430.000 47.32 8.270.000 Rencana Kerja BKPPP 2015 12

KODE REK U R A I A N TARGET REALISASI % SISA ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.000.000 0 0 4.000.000 1.21. URUSAN PROGRAM WAJIB KETAHANAN PANGAN 1.512.539.000 488.592.400 32.30 1.023.946.600 15 Program Ketahanan Pangan 1.512.539.000 488.592.400 32.30 1.023.946.600 02 Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran 102.760.000 4.440.000 4.32 98.320.000 Pangan 06 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan 100.000.000 29.595.000 29.60 70.405.000 Pokok 07 Koordinasi Kebijakan Perberasan 150.000.000 66.730.000 44.49 83.270.000 11 Pengembangan Cadangan Pangan 455.950.000 23.625.000 5.18 432.325.000 Daerah (Rice Centre) - (*) 12 Pengembangan Lumbung Pangan 313.229.000 71.897.000 22.95 241.332.000 Kelurahan (*) 13 Pengembangan Model Distribusi Pangan 90.600.000 21.670.000 23.92 68.930.000 yang Effisien (*) 14 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*) 300.000.000 270.635.400 90.21 29.364.600 2.01. URUSAN PROGRAM PILIHAN PERTANIAN 7.876.954.228 3.300.315.945 41.90 4.576.638.283 15 Program Peningkatan Kesejahteraan 2.350.434.078 1.177.239.900 50.09 1.173.194.178 Petani 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1.030.685.717 901.785.100 87.49 128.900.617 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 262.382.400 76.380.000 29.11 186.002.400 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 366.430.423 199.074.800 54.33 167.355.623 08 Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau Melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknis 690.935.538 0 0 690.935.538 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.368.146.160 849.802.045 62.11 518.344.115 01 Penanganan daerah rawan pangan 135.500.000 42.475.000 31.35 93.025.000 02 Penyusunan data base potensi produksi pangan 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 75.000.000 16.727.500 22.30 58.272.500 75.000.000 10.780.000 14.37 64.220.000 763.373.660 724.342.045 94.89 39.031.615 14 Pengembangan desa mandiri pangan 244.272.500 35.090.000 14.37 209.182.500 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 75.000.000 20.387.500 27.18 54.612.500 Rencana Kerja BKPPP 2015 13

KODE REK U R A I A N TARGET REALISASI % SISA ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 18 Program peningkatan penerapan 3.180.556.490 901.374.000 28.34 2.279.182.490 teknologi pertanian/perkebunan 01 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat gunaunggulan daerah 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 04 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 371.634.500 7.800.000 2.10 363.834.500 2.665.061.990 782.064.000 29.35 1.882.997.990 143.860.000 111.510.000 77.51 32.350.000 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 01 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 165.687.500 125.650.000 75.84 40.037.500 165.687.500 125.650.000 75.84 40.037.500 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 246.250.000 246.250.000 100 0 246.250.000 246.250.000 100 0 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat gun 155.000.000 0 0 155.000.000 155.000.000 0 0 155.000.000 2.02. URUSAN PROGRAM PILIHAN KEHUTANAN 262.448.000 5.350.000 2.04 257.098.000 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 05 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan 262.448.000 5.350.000 2.04 257.098.000 262.448.000 5.350.000 2.04 257.098.000 2.05. URUSAN PROGRAM PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 22 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 123.305.000 120.105.000 97.40 3.200.000 123.305.000 120.105.000 97.40 3.200.000 01 Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan 123.305.000 120.105.000 97.40 3.200.000 JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG 12.315.561.067 4.512.566.681 36.71 7.793.994.386 Rencana Kerja BKPPP 2015 14

Sebagaimana tabel di atas terdapat 7 dari 51 kegiatan dengan realisasi anggaran 0% dan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kendala dari realisasi anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1. Kegiatan Pengadaan Mebeleur realisasi anggaran 0% karena kegiatan tersebut direncanakan ada penambahan anggaran di APBD-P 2015. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor realisasi anggaran 0% direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada Triwulan IV karena perencanaannya di Triwulan II; 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran realisasi anggaran 0% direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan setelah Semester I. 4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun realisasi anggaran 0% direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2015. 5. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknik realisasi anggaran 0% direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan setelah Semester I. 6. Terdapat kegiatan yang berasal dari APBD Provinsi yang pengesahan DPA nya baru ditetapkan pada bulan Juni (termasuk kedalam APBD Parsial), yaitu Kegiatan BOP Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bantuan Gubernur). 7. Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna realisasi anggaran 0% direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan setelah Semester I. 8. Terdapat kegiatan yang secara fisik sudah menunjukkan progress dan sedang dalam proses pencairan, seperti pada kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK) (capaian output 30%). Berdasarkan tabel dapat terlihat bahwa capain anggaran secara total sebesar 36,71% dari target sasaran sebesar 45% atau kurang 8,29% dari target sampai dengan bulan Juni 2015. Capain terendah ialah pada urusan pilihan kehutanan yang realisasi anggaranya baru mencapai sebesar Rp. 5.350.000,- (2,04%) dari target anggaran sebesar Rp. 262.448.000,-. Urusan program SKPD realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 607.203.336,- (23,90%) dari target anggaran sebesar Rp. 2.540.314.839,-. Urusan wajib ketahanan pangan realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 488.592.400,- (32.30%) dari target anggaran sebesar Rp. 1.512.539.000,-. Urusan pilihan pertanian realisasi anggaran mencapai sebesar Rp. 3.300.315.945,- (41.90%) dari target anggaran sebesar Rp. 7.876.954.228,-.Realisasi Rencana Kerja BKPPP 2015 15

tertinggi dicapai oleh urusan pilihan kelautan dan perikanan dimana realisasi anggarannya mencapai Rp. 120.105.000,- (97,40%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 123.305.000,-. Tetapi secara komulatif serapan terbesar terdapat pada urusan pilihan pertanian. Capaian anggaran perkegiatan terendah terdapat pada kegiatan BOP Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Ban-Gub) dimana realisasi anggarannya masih Rp. 0,-, sedangkan penyerapan yang tertinggi ialah untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan yang sudah mencapai 100%. Capain beberapa kegiatan yang masih rendah lebih dikarenakan kegiatan belum dapat dilaksanakan atau dijadwalkan pada semester II. Rencana Kerja BKPPP 2015 16

BAB III PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2015 A. Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2015 Sebagaimana Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015 terdapat 13 program dengan 50 kegiatan yang dilaksanakan. Seiring dengan analisa kebutuhan, terdapat 10 kegiatan yang terdapat dalam perubahan rencana kerja BKPPP dan 1 kegitan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat yang diakomodir dalam APBD 2015 Parsial. Berdasarkan hal tersebut maka pada Renja ini jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi 51 kegiatan. Adapun kegiatan yang berubahan tersebut adalah: - Kegiatan Penyediaan Tenaga Kerja Pendukung Administrasi teknis dan perkantoran kegiatan ini untuk honorarium THL-TBPP dan THL-P2BN selama 2 bulan yang sebelummnya belum terakomodir dalam APBD Tahun 2015; - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dalam kegiatan ini terdapat pengurangan anggaran yang dirasakan anggaran yang berlebih; - Kegiatan Pengadaan Mebeuler mengalami penambahan anggaran untuk pembelian mebeuler sebanyak 35 buah; - Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis kegiatan ini terdapat pengurangan anggaran yang dirasakan anggaran yang berlebih; - Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan mengalami penambahan anggaran untuk uji laboratorium beberapa jenis bahan makanan; - Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna mengalami penambahan anggaran, tambahan angg aran tersebut untuk membiayai kursus tani Penyuluh Pertanian, honorarium petugas Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian (SMIPP) dan fasilitasi petugas SMIPP; - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna mengalami penambahan anggaran, tambahan anggaran tersebut untuk membiayai pembangunan pagar dan perlengkapan sarana dan prasarana kantor BPPK; - Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan mengalami penambahan anggaran, anggaran tersebut untuk membiayai forum Penyuluh Swadaya dan kursus tani bagi Penyuluh Swadaya; Rencana Kerja BKPPP 2015 17

- Kegiatan BOP Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bangub). Kegiatan ini merupakan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat, dan termasuk ke dalam bagian APBD (Parsial) Tahun 2015 yang ditetapkan pada bulan Juni 2015. - Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna mengalami penambahan anggaran, anggaran tersebut untuk membiayai magang dan kursus tani Penyuluh Peternakan; - Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan mengalami perubahan anggaran, anggaran tersebut untuk membiayai kursus tani Penyuluh Kehutanan, seminar jasa lingkungan, pengadaan bibit untuk kegiatan hari menanam dan fasilitasi kegiatan hari menanam. B. Rincian Belanja Langsung Program dan Kegiatan Pagu Anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana Lampiran RKPD Tahun 2015, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.113.151.067,- dari semula sebesar Rp. 11.904.681.067,- atau bertambah sebesar Rp. 2.208.470.000,-. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari Rp. 2.161.400.000,- sebagaimana usulan SKPD yang tertuang dalam Format I.H. (Rencana Program dan Kegiatan Pada Renja SKPD Tahun 2015) untuk mengako modir tambahan anggaran pada 10 kegiatan. Sisanya sebesar Rp. 470.070.000,- merupakan tambahan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat dengan rincian Rp. 410.880.000,- merupakan murni tambahan kegiatan APBD Provinsi TA.2015 dan Rp. 59.190.000,- merupakan Silpa penyerapan APBD Provinsi TA. 2014 yang berada di Kas Daerah dan harus menjadi bagian dari APBD TA.2015. Sebagaimana Lampiran 2.1, diuraikan berbagai perubahan Renja yang di dalamnya meliputi perubahan indikator, target indikator maupun anggaran. Lampiran 2.1 ini didasari dari Format I.H. (Rencana Program dan Kegiatan Pada Renja SKPD Tahun 2015) yang telah disampaikan ke Bappeda. Pada format I.H. terdapat usulan perubahan target kinerja beserta jumlah anggaran yang diusulkan oleh SKPD. Pada format tersebut tercatat usulan perubahan anggaran bertambah sebesar Rp. 2.208.470.000,- yang dibutuhkan untuk mengakomodir penambahan di 11 kegiatan. Pada Lampiran 2.1 diuraikan perubahan kegiatan, indikator kinerja dan anggaran disesuaikan dengan Lampiran RKPD Tahun 2015. Rencana Kerja BKPPP 2015 18

No BELANJA URUSAN Setelah Selisih (+/-) 1 WAJIB KANT OR 2.540.314.839 3.135.219.839 594.905.000 2 WAJIB KET AHANAN PANGAN 1.512.539.000 1.512.539.000 0 3 PILIHAN PERT ANIAN 7.876.954.228 9.004.809.228 1.127.855.000 PILIHAN KEHUT ANAN 262.448.000 337.278.000 74.830.000 PILIHAN PERIKANAN DAN KELAUT AN 123.305.000 123.305.000 0 JUMLAH 12.315.561.067 14.113.151.067 1.797.590.000 Rencana Kerja BKPPP 2015 19

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 disusun melalui proses evaluasi pada rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2015. Renja 2015 dapat dijadikan acuan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan pada sisa waktu pelaksanaan tahun 2015. Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015merupakan acuan dalam melaksanakan program kerja yang implementasinya dijabarkan lebih rinci dalam sasaran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan maupun perubahan kebijakan dengan tingkat Provinsi maupun tingkat pusat. Untuk itu rencana kerja perlu dievaluasi dengan memperhatikan kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta aspirasi masyarakat. Sselain itu dapat dimanfatkan untuk melaksanakan sinkronisasi, sinegritas secara terpadu di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program di masingmasing bidang Tahun 2015 yang akan didanai oleh APBD. Untuk itu BKPPP berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap Triwulan sekali kepada Bupati melalui Bappeda keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan pada tahun 2015 diperlukan perubahan dan revisi maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Rencana Kerja BKPPP 2015 20

LAMPIRAN-LAMPIRAN Rencana Kerja BKPPP 2015 21

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Jl. Raya Soreang Km.17 Telp.. / Fax ; ( 022 ) 5891582 Soreang 40911 Provinsi Jawa Barat Website: www.bkpppkabbandung.com K E P U T U S A N KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : / /BKPPP TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang Memperhatikan : a. b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, perlu adanya penyesuaian rencana program dan kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Tahun 2015. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan