Tabel T- IV. C. 10 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga

dokumen-dokumen yang mirip
PENETAPAN KINERJA SATUANN KERJA PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA SATUANN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG.

USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2018

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2013

Berdasarkan visi tersebut kemudian untuk bisa operasional, maka visi dijabarkan dalam misi. Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SK RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc SK PERUBAHAN RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Halaman 67

Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja pagu indikatif

Program dan Kegiatan Kecamatan Srumbung Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

Rencana Umum Pengadaan

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2015 Kabupaten Lombok Barat

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

Tabel 3.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG Indikator. Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2014

Rencana Umum Pengadaan

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1 REKAP HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2014 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Rencana Umum Pengadaan

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat

NO PEKERJAAN KETERANGAN WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JUMLAH DASAR HUKUM URAIAN

P E N G U M U M A N RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

11. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Target Capaian Kinerja. Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN. Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

KATA PENGANTAR. Muara Beliti, 2014 Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas

Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Pekalongan

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL BARAT KELURAHAN MUARAREJA. Jalan Brawijaya Nomor 121 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52117

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PURBALINGGA EMAS

PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD TAHUN 2015

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2015

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana 1 paket Rp ,00 APBD ( )

Sasaran Prioritas Pembangunan Lokasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BAB II PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

RENCANA KERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. KABUPATEN GRESIK Jl. Wachid Hasyim No. 17 Gresik

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

IKHTISAR EKSEKUTIF LKIP 2016

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. c) Dampak (dijelaskan dengan narasi yang didukung dengan data)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

VISI MISI BUPATI DHARMASRAYA

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL APBD TAHUN 2013 PAGU

BAB I PENDAHULUAN. Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun berubah

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUNAN TAHUN 2012

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran 1. Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Akta Kelahiran

Target Satuan Jumlah Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Persen 90. Persen 95. Persen 40. Persen 91. ANGGARAN (Rp) 1,038,084, ,127,300

Kata Pengantar. Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

BAPPEDA PROVINSI BANTEN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI

Tabel IV.B.11.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun No. Program Alokasi (Rp) Realisasi (Rp)

RENCANA TAHUN terbayarnya Jasa. Telepon, air, Listrik APBD APBD untuk STNK

RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL URAIAN JUMLAH ,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat DPRD Kota Kendari

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

BAB I. PENDAHULUAN. Penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan tahap awal dari proses perencanaan.

Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Jombang

DAFTAR RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA TAHUN ANGGARAN 2012

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2018

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I PENDAHULUAN A. PENGERTIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jasa Lainnya 3 unit roda empat, 5 unit roda dua Rp ,00 APBD awal: akhir:

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

Transkripsi:

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabel T- IV. C. 10 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga Kode Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Lokasi Kinerja Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Kegiatan (output) Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PEMERINTAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran Tersusunnya LAKIP Dinpendukcapil - 1 dokumen (3 buku) (Rp) - 1 dokumen (3 buku) Kab. Pbg 452.159.000 APBD 1. Lanjutan Tersusunnya Renja Dinpendukcapil - 1 dokumen (5 buku). - 1 dokumen (5 buku). 2. Kenaikan harga Tersusunnya LKPJ Dinpendukcapil - 1 dokumen (3 Buku) - 1 dokumen (3 Buku) Tersusunnya Laporan Keuangan Dinpendukcapil -13 dokumen. -13 dokumen. 550.000.000 Tersusunnya Laporan Kinerja Kegiatan Dinpendukcapil Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja Dinpendukcapil Terselenggaranya administrasi dan pelayanan kantor Dinpendukcapil - 12 dokumen - 12 dokumen - 4 dokumen (triwulanan) - 4 dokumen (triwulanan) - 12 bulan - 12 bulan - 32.000 kutipan Akta keluarga - 32 kut Akta keluarga - 33.750 Map Akta Capil - 33.750 Map Akta Capil - 1750 Lembar Akta Kematian - 1750 Lembar Akta Kematian - 675 buku Register Akta Kelahiran - 675 buku Register Akta Kelahiran - 100 lb Akta Cerai 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya undangan rapat koordinasi dalam dan luar daerah 1. Wil. Bms 20 X - 7 PNS 61.113.000 APBD Lanjutan - 7 PNS 61.194.000 2. Wil.Jkt,Jabar, - 20 PNS - 20 PNS Jatim 7 X 3. Wil. Jateng, DIY - 18 PNS - 18 PNS 15 X 4. DD 65 X - 18 PNS - 18 PNS

Kode Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Lokasi Kinerja Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Kegiatan (output) Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 3 Pemeliharaan Sarpras Kantor Terpeliharanya lingkungan dan peralatan Kab. Pbg - 3 bh Gedung pendukung kerja 178.476.000 APBD 1. Lanjutan - 3 bh Gedung 195.000.000-2 bh Mobil 2. Kenaikan Ongk - 2 bh Mobil - 10 spd mtr Tukang, Cet tem- 14 Spd mtr - Pengecetan bok dll - Pengecetan - Pem. Perl. Kantor 3. Sepeda motor - Pem. Perl. Kantor - Ongkos Kebersihan, dll bertambah - Ongkos Kebersihan (Rp) dll 4 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor Tersedianya sarana kantor pendukung kerja Kab. Pbg - 3 unit filling kabinet 4 laci 56.875.000 APBD Lanjutan - 2 buah laptop 97.545.000-3 unit rak arsip - 4 buah printer - 3 unit komputer PC - 1 buah mesin ketik - 5 buah printer elektronik - 3 buah kursi putar - 4 buah kursi pintar - 1 buah gorden - 2 buah komputer - 1 buah mesin antrian - 4 buah karburator 5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terkirimnya SDM dalam pendidikan dan pelatihan 1. Kab. Pbg - 1 paket 10.000.000 APBD Lanjutan - 1 paket 10.000.000 2. Jkt, Smg Program Penataan Adm. Kependudukan - Persentase penduduk ber KTP terhadap penduduk dewasa 706.073 - Jumlah penduduk berakte kelahiran 676.403 - Jumlah pasangan berakte nikah 80 - Jumlah penertiban dokumen administrasi kependudukan per tahun KTP 100.000 Akte Kelahiran 50.000 Kartu Keluarga 50.000 Akte Perkawinan 80 - Jumlah mutasi penduduk

Kode Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Lokasi Kinerja Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Kegiatan (output) Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Masuk 780 Keluar 2700 - Jumlah dan persentase keluarga memiliki KK 6 Pelayanan Penerbitan Dokumen Terlaksananya pelayanan Kab. Pbg - 50.000 set blanko KK 280.705.000 APBD 1. Lanjutan - 50.000 set blanko KK 293.705.000 Kependudukan KK dan Dokumen Kependudukan lainnya. - 45.000 blangko Permohonan KK 2. Kenaikan Harga - 45.000 blangko Permohonan KK 363.686 (Rp) - 30.000 blangko Permohonan KTP - 30.000 blangko Permohonan KTP - 120 pak amplop dinas - 120 pak amplop dinas - pemeliharaan 25 unit komputer - pemeliharaan 25 unit komputer dan server dan server 7 Sosialisasi Kependudukan dan Pencapil Terselenggaranya sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil 18 kecamatan - tiap kecamatan 50 orang 34.470.000 APBD 1. Lanjutan - tiap kecamatan 50 orang 40.000.000 - pendataan kepemilikan akta kelahiran di 239 desa 2. Kenaikan Harga - pendataan kepemilikan akta kelahiran di 239 desa 8 Pelaksanaan E-KTP Mandiri Terlayaninya penduduk wajib E-KTP Kab. Pbg - ribbon printer E-KTP lengkap 250.000.000 APBD lanjutan - 150.000 blangko E-KTP 361.931.000 wajib E-KTP - 1 buah printer E-KTP 9 Pencatatan Peristiwa Kelahiran Terselenggaranya tertib administrasi Kab. Pbg - 1. Jasa Entri & Cetak register 15.000.000 APBD 1. Lanjutan - 1. Jasa Entri & Cetak register 15.000.000 dalam Register catatan sipil 20.000 lb 2. Kenaikan Harga 20.000 lb - 2. Jilid Register buku akta - 2. Jilid Register buku akta kelahiran 100 buku kelahiran 100 buku 10 Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Terselengaranya tertib kearsipan kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Pbg - 24.000 pemohon akta kelahiran 76.900.000 APBD 1. Lanjutan - 24.000 pemohon akta kelahiran 100.000.000 2. Kenaikan Harga

Kode Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Lokasi Kinerja Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Kegiatan (output) Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 11 Pemeliharaan Jaringan Terpeliharanya Jarkomdat untuk Komunikasi Data kelancaran operasional Jarkomdat (Rp) - 18 Kecamatan - 19 titk jaringan komunukasi data 70.000.000 APBD 1. Lanjutan - 19 titk jaringan komunukasi data 70.000.000 - Capil 2. Kerusakan yg - SMPN 1 Kr. Jambu Bertambah Jumlah : 1.485.698.000 1.794.375.000 Purbalingga, Nopember 2013 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Drs. NUR HAMAM, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19620614 198503 1 009

Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kode Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Lokasi Kinerja Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Kegiatan (output) Indikatif (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NIP. 19620515 198601 1 002

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Purbalingga Kode Indikator Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Kinerja Renstra Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2012 (n-2) Target program kegiatan Renstra SKPD s/d th 2013 (n-1) Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ SKPD Th 2015 Program dan Tingkat dan Kegiatan Catatan Program/Kegiatan Kegiatan (output) (Akhr periode keluaran kegiatan Target Realisasi Realisasi (Renja SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Renstra SKPD) s/d tahun 2011 (%) tahun 2013) ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12 1 PEMERINTAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran Tersusunnya LAKIP Dinpendukcapil 33 Org PNS 32 Org PNS 33 PNS 32 PNS - kutipan akta kelahiran 31 PNS 100% Tersusunnya Renja Dinpendukcapil 50.000 Akta 91.172 50.000 Akta 24.708 49,5% - kutipan akta kematian 147.780 295,60% Tersusunnya LKPJ Dinpendukcapil Capil Capil - register akta kelahiran Tersusunnya Laporan Keuangan - register akta kematian Dinpendukcapil Tersusunnya Laporan Kinerja Kegiatan Dinpendukcapil Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja Dinpendukcapil Terselenggaranya administrasi dan pelayanan kantor Dinpendukcapil 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat 31 PNS 31 PNS 31 PNS 31 PNS 100% 257 kali 36 orang 116,20% kooerdinasi & konsultasi 76 x / orang 3 Pemeliharaan Sarpras Kantor Terpeliharanya Gedung 2 gedung/ktr 2 gedung/ktr 2 gedung/ktr 2 gedung/kantor 100 % 3 gedung/ktr 2 gedung/ktr 100 % & Perlengkapan Kantor 2 mbl,10 Spd mtr 2 mbl,10 Spd mtr 2 mbl,10 Spd mtr 2 mbl, 11 spd mtr 100 % 2 mbl,10 Spd mtr 2 mbl,10 Spd mtr 100 % & Inv. Ktr lainya 7 Unit Computer & Inv. Ktr lainya 100 % & Inv. Ktr lainya & Inv. Ktr lainya 160% 4 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor Tercukupinya Sarana 3 Unit Computer 2 almari,6 rak arsip, 1 computer 1 computer 100% - 3 unit filling kabinet 4 laci - 3 unit filling kabinet 4 laci 100% Meja rapat sdh & Prasarana Kantor 3 Almari besi 5 unit comp,34 kursi 1 laptop 1 laptop - 3 unit rak arsip - 3 unit rak arsip diadakan Th.2012. 1 printer 1 printer - 3 unit komputer PC - 3 unit komputer PC 1 set meja rapat 1 set meja rapat - 5 buah printer - 5 buah printer - 3 buah kursi putar - 3 buah kursi putar - 1 buah gorden - 1 buah gorden - 1 buah mesin antrian - 1 buah mesin antrian - 4 buah karburator - 4 buah karburator 5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terlaksanaanya pendidikan & 10 Org PNS 5 org 8 Org PNS 8 org pns 100% 3 Org PNS 16 Org PNS 100%

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Indikator Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Kinerja Renstra Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2012 (n-2) Target program kegiatan Renstra SKPD s/d th 2013 (n-1) Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ SKPD Th 2015 Program dan Tingkat dan Kegiatan Catatan Program/Kegiatan Kegiatan (output) (Akhr periode keluaran kegiatan Target Realisasi Realisasi (Renja SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Renstra SKPD) s/d tahun 2011 (%) tahun 2013) ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12 Pelatian Pegawai 6 Pencatatan Peristiwa kelahiran dalam Terselenggaranya tertib 500 bk register 800 bk 700 Buku 700 Buku Enry, Cetak Jilid 1.900 Buku 380% Register dokumen pencatatan sipil ( 25.000 llbr ) (40,000 lb) ( 35.000 lb ) ( 35.000 lb ) 100% Register 20.000 Lb 400 bk 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Pelayanan Penerbitan Dokumen Terlaksananya pelayanan KK dan 150.000 KTP 295.185 KTP 150.000 KTP 60.425 40,30% 30.000 KTP 385.610 260% Kependudukan Dokumen Kependudukan lainnya. 50.000 KK 162.129 KK 50.000 KK 58.520 117,10% 45.000 Blanko KK. 265.649 540% 2 Sosialisasi Kependudukan dan Terselenggaranya Sosialisasi Pencatatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan - 6 5 kec 5 kec 100% 18 Kecamatan 29 kecamatan 100% Sipil 3 Pelaksanaan E-KTP (KTP Elektronik) Tercetaknya KTP-el 750.000 608.659 112.617 18.857 16,80% 93.760 wajib KTP 645,967 wajib KTP 89,60% Target Renstra 721.276 wajib KTP wajib KTP Target Nasional wajib KTP 4 Pelaksanaan Dokumen Pencatatan Sipil. Terselengaranya tertib administrasi 0 653.659 927.. 24.867 24.000 702.526 52,6% pelayananan pencatatan sipil pemohon penduduk pemohon pemohon pemohon 5 Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data Terpeliharanya Jarkomdat untuk 20 tower dan 20 tower dan 20 tower dan 20 tower dan 100% 19 titik Jaringan 19 titik Jaringan 100,0% kelancaran operasional Jarkomdat jaringan jaringan jaringan jaringan Purbalingga, Agustus 2014 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA Drs. NUR HAMAM, M.Si

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Indikator Target Capaian Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Program Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Kinerja Renstra Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2012 (n-2) Target program kegiatan Renstra SKPD s/d th 2013 (n-1) Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ SKPD Th 2015 Program dan Tingkat dan Kegiatan Catatan Program/Kegiatan Kegiatan (output) (Akhr periode keluaran kegiatan Target Realisasi Realisasi (Renja SKPD Realisasi Capaian Tingkat Capaian Renstra SKPD) s/d tahun 2011 (%) tahun 2013) ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12 Pembina Utama Muda NIP. 19620614 198503 1 009

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabel T- IV. C. 10 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga Kode Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Lokasi Kinerja Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Kegiatan (output) Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PEMERINTAHAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran Tersusunnya LAKIP Dinpendukcapil Tersusunnya Renja Dinpendukcapil Tersusunnya LKPJ Dinpendukcapil Tersusunnya Laporan Keuangan Dinpendukcapil Tersusunnya Laporan Kinerja Kegiatan Dinpendukcapil Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja Dinpendukcapil Terselenggaranya administrasi dan pelayanan kantor Dinpendukcapil Kab. Pbg - 1 dokumen (3 buku) - 1 dokumen (5 buku). - 1 dokumen (3 Buku) -13 dokumen. - 12 dokumen - 4 dokumen (triwulanan) - 12 bulan - 15.000 Map Akta Capil - 100 Lembar Akta Kematian - 100 buku Register Akta Kelahiran (Rp) 292.784.000 APBD 1. Lanjutan - Dok LKD 5 Buku 300.000.000 2. Kenaikan harga - Dok LKPJ 3 Buku - Dok LAKIP 3 Buku - Dok RENJA 5 Buku - Dok DPK 10 Buku - Dok PK 3 Buku - 17.000 lb Akta Lahir - 15.000 Map AC - 100 lb Akta Cerai - 100 bk RAK, dll 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya undangan rapat koordinasi dalam dan luar daerah 1. Wil. Bms 12 X - 31 PNS 2. Wil.Jkt,Jabar, - 76 Kali Jatim 7 X 3. Wil. Jateng, DIY 15 X 4. DD 42 X 61.113.000 APBD Lanjutan - 33 PNS 70.000.000 100 kali 1. Wil. Bms 15 X 2. Wil.Jkt,Jabar, Jatim 8 X 3. Wil. Jateng, DIY 17 X

Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kode Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Lokasi Kinerja Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Kegiatan (output) Indikatif (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4. DD 50 X 3 Pemeliharaan Sarpras Kantor Terpeliharanya lingkungan dan peralatan pendukung kerja Kab. Pbg - 3 bh Gedung - 2 bh Mobil - 10 spd mtr - Pengecetan - Pem. Perl. Kantor - Ongkos Kebersihan, dll 193.476.000 APBD 1. Lanjutan - 3 bh Gedung 200.000.000 2. Kenaikan Ongk - 2 bh Mobil Tukang, Cet tem- 12 Spd mtr bok dll - Pengecetan - Pem. Perl. Kantor - Ongkos Kebersihan 4 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor Tersedianya sarana kantor pendukung kerja Kab. Pbg - 2 bh AC, 248.363.000 APBD Lanjutan - 4 bh Printer 250.000.000-4 bh Printer - 2 unit computer - 2 bh Lap Top - 2 bh spd Mtr - 1 bh Mesin Ketik Elx 5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terkirimnya SDM dalam pendidikan dan pelatihan - 1 bh Printer E-KTP - lemari dokumen 1. Kab. Pbg - 4 Orang PNS 10.000.000 APBD Lanjutan 1. Kab. Pbg 10.000.000 2. Jkt, Smg 2. Jkt, Smg Program Penataan Adm. Kependudukan - Persentase penduduk ber KTP terhadap penduduk dewasa 706.073 - Jumlah penduduk berakte kelahiran 670.000 - Jumlah pasangan berakte nikah 80 - Jumlah penertiban dokumen administrasi kependudukan per tahun KTP 100.000 Akte Kelahiran 50.000 Kartu Keluarga 50.000

Kode Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Lokasi Kinerja Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Kegiatan (output) Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Akte Perkawinan 80 - Jumlah mutasi penduduk Masuk 780 Keluar 2700 - Jumlah dan persentase keluarga memiliki KK 6 Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Terlaksananya pelayanan Kab. Pbg - 30.000 KK 192.500.000 APBD 1. Lanjutan - 30.000 KK 200.000.000 KK dan Dokumen Kependudukan lainnya. - Blangko- blangko Permohonan 2. Kenaikan Harga - Blangko- blangko Perm KK / KTP 363.686 (Rp) KK / KTP - Kwitansi KTP/ KK - Kwitansi KTP/ KK 7 Sosialisasi Kependudukan dan Pencapil Terselenggaranya sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil - 1. Kec. Padamara - 4 kali sosialisasi, peserta per kecamatan : 50 orang, 14.190.000 APBD 1. Lanjutan - 1. Kec. Bobotsari 20.000.000-2. Kec. Puirbalingga 2. Kenaikan Harga - 2. Kec. Karangayar - 3. Kec. Bojongsari - 3. Kec. Rembang - 4. Kec. Pengadegan - 4. Kec. Kaligondang 8 Pelaksanaan E-KTP Mandiri Terlayaninya penduduk wajib E-KTP Kab. Pbg - 150.000 Blangko E-KTP PM APBD lanjutan - 150.000 E-KTP 155.000.000 wajib E-KTP - 1 buah Printer E-KTP 9 Pencatatan Peristiwa Kelahiran dalam Register Terselenggaranya tertib administrasi Kab. Pbg - 1. Jasa Entri & Cetak 20.280.000 APBD 1. Lanjutan - 1. Jasa Entri & Cetak 15.000.000 catatan sipil Register 25.000 lb 2. Kenaikan Harga Reg. 12.500 lb - 2. Jilid Register 125 bk - 2. Jilid Reg. 63 bk 10 Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Terselengaranya tertib kearsipan kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Pbg - 13.000 pemohon akta kelahiran 76.900.000 APBD 1. Lanjutan - 13.000 pmh 100.000.000 2. Kenaikan Harga akta kelahiran

Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kode Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Lokasi Kinerja Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Kegiatan (output) Indikatif (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 11 Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data Terpeliharanya Jarkomdat untuk kelancaran operasional Jarkomdat - 18 Kecamatan - 18 Tower 102.640.000 APBD 1. Lanjutan - 20 Tower dan 200.000.000 - Capil 1 Jaringan 2. Kerusakan yg Jaringan - SMPN 1 Kr. Jambu 1 Jaringan Bertambah 12 Penyusunan DP-4 Pemilu Tesusunnya dokumen/data jiwa pemilih pada Pemilu Pileg dan Pilpres 2014 Dinpendukcapil - 1 dokumen ( 750,000 Jiwa pemilih) PM ABDD lanjutan 0 0 13 Up Dating data Base / SIAK Terlaksananya Up Dating Data Penduduk Dinpendukcapil - Data Base SIAK PM APBD Keg. Baru -. 14 Pemutakhiran Data penduduk Terselenggaranya Coklit Kependudukan Dinpendukcapil - 300.000 KK PM APBD Keg. Baru 0 0 15 Rehabilitasi Gedung kantor Dinpendukcapil Terenovasinya Gedung Kantor Dinpendukcapil 1 Paket PM APBD Keg. Baru 0 0 (Rehab total) 16 Pelayanan terpadu Akta Capil yang terlambat lapor Terlayaninya masyarakat terhadap kelahiran yang terlambat melaporkan - 6 kecamatan 1.200 pemohon PM APBD Keg. Baru - 1.200 pemohon PM Jumlah : 1.520.000.000 Pagu sudah sesuai Usulan Kegiatan Baru : 6 Kegiatan Purbalingga, Maret 2013 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Drs. SRIDADI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620515 198601 1 002

Indikator Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Program Target Capaian Kebutuhan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kode Pemerintahan Daerah dan (outcomes)/ Lokasi Kinerja Dana/Pagu Sumber Dana Catatan Penting Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Kegiatan (output) Indikatif (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) NIP. 19620515 198601 1 002

27.392.122,00 4.330.373,00 100.000.000,00 4.330.373,00 linda 175.000,00 2.303.000,00 53.313.255,00 2.303.000,00 budi 6.241.750,00 1.209.500,00 1.209.500,00 haryto 4.575.000,00 460.000,00 460.000,00 agus 38.383.872,00 8.302.873,00 8.302.873,00 61.616.128,00

85.719.200,00 11.021.852,00 96.741.052,00