DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi :. 03. 0 DINAS PEKERJAAN UMUM Sub Unit Organisasi :. 03. 0. 0 DINAS PEKERJAAN UMUM REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.03..03.0. 0.03..03.0. 0. 0.03..03.0. 0. 02.03..03.0. 0. 06.03..03.0. 0. 07.03..03.0. 0. 08.03..03.0. 0. 0.03..03.0. 0..03..03.0. 0. 2.03..03.0. 0. 7.03..03.0. 0. 8.03..03.0. 0. 9.03..03.0. 02.03..03.0. 02. 03.03..03.0. 02. 07.03..03.0. 02. 09.03..03.0. 02. 0 Program Pelayanan Administrasi 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 27.300.000,00 233.900.000,00 46.670.000,00 0,00 97.870.000,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat.600.000,00 400.000,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 23 unit 34.000.000,00 24.000.000,00 26.000.000,00 0,00.000.000,00.000.000,00.60.000,00 0,00 kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan 76.000.000,00 0.000.000,00 28.80.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.000.000,00 42.000.000,00 4.780.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi 3.700.000,00 6.000.000,00 3.800.000,00 0,00.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman 2.00.000,00 2.00.000,00.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 27.00.000,00 3.000.000,00 7.00.000,00 0,00 luar daerah Penyediaan jasa administrasi perkantoran 4 Orang 20.000.000,00 0.000.000,00 0.800.000,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 7 unit.0.800.000,00 4.3.600.000,00 8.8.000,00 0,00 2.000.000,00 84.000.000,00.60.000,00 20.80.000,00 24.780.000,00 9.000.000,00 3.00.000,00 3.000.000,00 0.000.000,00 80.000.000,00 40.800.000,00 7.89.87.000,00 7.327.67.000,00 478.267.000,00 0,00.697.87.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 37.400.000,00.000.000,00.200.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Unit 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2 Unit 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.43.8.000,00 39.600.000,00 8.800.000,00 8.400.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.03..03.0. 02. 24.03..03.0. 02. 28.03..03.0. 02. 42.03..03.0. 02. 4.03..03.0. 02. 47 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Unit 4.000.000,00 43.000.000,00 66.232.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 0.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Unit 03.00.000,00.32.000,00 0,00 0,00 Unit 06.83.000,00 627.0.000,00 2.60.000,00 0,00 Pendukung Rumah Jabatan Pembangunan Sarana Pendukung Gedung 00 % 2.00.40.000,00 2.07.200.000,00 390.000.000,00 0,00 Kantor 4.232.000,00 24.000.000,00 24.82.000,00.37.03.000,00 4.47.340.000,00.03..03.0. 06 Program peningkatan pengembangan 9.600.000,00.400.000,00.300.000,00 0,00 26.300.000,00 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.03..03.0. 06. 0 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Dok 9.600.000,00.400.000,00.300.000,00 0,00 26.300.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD.03..03.0..03..03.0.. 0.03..03.0.. 03.03..03.0.. 04.03..03.0.. 0.03..03.0.. 08.03..03.0.. 0.03..03.0...0..03.0. Program pembangunan jalan dan jembatan 30.006.87.000,00 32.763..000,00 4.200.000,00 0,00 62.8.230.000,00 Perencanaan pembangunan jalan 4 Dok 404.87.000,00 466.20.000,00 0,00 0,00 87.2.000,00 Pembangunan jalan Ruas 4.0.00.000,00 7.466.980.000,00 2.000.000,00 0,00.484.480.000,00 Perencanaan pembangunan jembatan 202.000.000,00 74.2.000,00 0,00 0,00 376.2.000,00 Pembangunan jembatan 4 Unit 0.034.000.000,00 9.730.000.000,00 6.800.000,00 0,00 29.780.800.000,00 Persiapan Pengadaan Tanah 3 paket 266.00.000,00 70.800.000,00 4.000.000,00 0,00 34.300.000,00 Pembangunan Jalan (DAK) 2 ruas.000.000.000,00 4.800.000.000,00 0,00 0,00 9.800.000.000,00 Belanja Administrasi DAK Pembangunan 2 Ruas 84.000.000,00.000.000,00 8.400.000,00 0,00 7.400.000,00 Jalan Program Perencanaan Tata Ruang 302.40.000,00 84.900.000,00 8.800.000,00 0,00 406.0.000,00.0..03.0.. 7.0..03.0.. 9.0..03.0.. 24 Revisi RDTR 72.000.000,00 7.600.000,00 9.00.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ranperda 4.00.000,00 8.700.000,00 6.00.000,00 0,00 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembuatan Blad Tata Ruang Berbasis umen/peta 2.90.000,00 8.600.000,00 2.800.000,00 0,00 Geodetik 39.00.000,00 29.700.000,00 237.30.000,00.0..03.0. 6 Program Pemanfaatan Ruang 07.70.000,00 602.0.000,00 289.700.000,00 0,00.400.000.000,00.0..03.0. 6. 4 Pembangunan Tugu 2 Unit 07.70.000,00 602.0.000,00 289.700.000,00 0,00.400.000.000,00.03..03.0. 6 Program pembangunan saluran 2.860.080.000,00 2.27.770.000,00 443.600.000,00 0,00.7.40.000,00 drainase/gorong-gorong.03..03.0. 6. 03 Pembangunan saluran 4 Lokasi 2.0.00.000,00 2.00.00.000,00 433.00.000,00 0,00 4.49.00.000,00 drainase/gorong-gorong Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.03..03.0. 6. 0.03..03.0. 6. 06 Rehab / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong keg 86.630.000,00 8.770.000,00 4.600.000,00 0,00 Rehab / Pemeliharaan Darinase Perkotaan Tahun 27.90.000,00 22.00.000,00.00.000,00 0,00 600.000.000,00.90.000,00 2.04..03.0. 6 2.04..03.0. 6. 06.0..03.0. 7.0..03.0. 7. 08.0..03.0. 8 Program pengembangan destinasi pariwisata 3.04.0.000,00 3.4.00.000,00.33.80.000,00 0,00 7.842.900.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata 3.04.0.000,00 3.4.00.000,00.33.80.000,00 0,00 7.842.900.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan 3.000.000,00 2.80.000,00 3.000.000,00 0,00 38.80.000,00 Ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan 80 % 3.000.000,00 2.80.000,00 3.000.000,00 0,00 38.80.000,00 Program Pengembangan Hijau 2.082.200.000,00 2.03.00.000,00 709.0.000,00 0,00 4.844.40.000,00.0..03.0. 8. 0.0..03.0. 8. 02.0..03.0. 8. 03 Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hiaju 3.00.000,00 9.20.000,00 6.400.000,00 0,00 Aksi Komunitas Hijau dan Festifal Hijau 0 Keg 39.400.000,00 36.00.000,00 26.90.000,00 0,00 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Unit 2.007.70.000,00 2.007.70.000,00 67.800.000,00 0,00 0.700.000,00 02.40.000,00 4.69.300.000,00 2.06..03.0. 8 Program peningkatan efisiensi 3.00.00.000,00 4.004.00.000,00 4.90.000,00 0,00 7..0.000,00 perdagangan dalam negeri 2.06..03.0. 8. 24 Review Perencanaan Pembangunan Pasar Unit 3.00.00.000,00 4.004.00.000,00 4.90.000,00 0,00 7..0.000,00 Kurai Taji.03..03.0. 8.03..03.0. 8. 0.03..03.0. 8. 03.03..03.0. 8. 04.03..03.0. 8. 06.03..03.0. 8. 07 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.428.00.000,00 2.438.20.000,00.22.787.000,00 0,00 23.9.37.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Paket 0.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 80 KM 264.20.000,00 269.20.000,00 276.00.000,00 0,00 80.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 66 Unit.00.000,00 00.600.000,00 2.0.000,00 0,00 207.80.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan 0 Ruas.000.000.000,00 2.000.000.000,00 4.88.02.000,00 0,00 2.88.02.000,00 Jembatan (DAK) Belanja Administrasi Pelaksanaan DAK Bid 4 Ruas 8.70.000,00 68.400.000,00 43.2.000,00 0,00 70.27.000,00 Prasarana Jalan.8..03.0. 2 Program Peningkatan Sarana dan 3.0.67.000,00 2.00.300.000,00 2.00.000.000,00 0,00 7.07.97.000,00 Prasarana Olah Raga.8..03.0. 2. 08 3.0.67.000,00 2.00.300.000,00 2.00.000.000,00 0,00 7.07.97.000,00 Olahraga.03..03.0. 22 Program pembangunan sistem 96.400.000,00 0.00.000,00 8.00.000,00 0,00.400.000,00 informasi/data base jalan dan jembatan.03..03.0. 22. 0 Penyusunan sistem informasi/data base 96.400.000,00 0.00.000,00 8.00.000,00 0,00.400.000,00 jalan dan jembatan.03..03.0. 24 Program Pengembangan dan 2.87.82.000,00 4.46.600.000,00.486.900.000,00 0,00 8.49.32.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.03..03.0. 24. 09.03..03.0. 24. 0.03..03.0. 24. 8.03..03.0. 24. 9.03..03.0. 24. 22.03..03.0. 24. 23 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 3 lokasi.27.600.000,00.2.000.000,00 649.300.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 4 DI 260.00.000,00 27.00.000,00 86.400.000,00 0,00 Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi 9 Ruas DI.000.000.000,00 3.000.000.000,00 79.000.000,00 0,00 (DAK) Belanja Administrasi Rehabilitasi Keg 36.400.000,00 23.80.000,00 22.200.000,00 0,00 Pelaksanaan DAK Pemeliharaan / Peningkatan Jaringan Irigasi Pembalian Alat Theodolite paket 69.97.000,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 93.30.000,00 0.60.000,00 0.000.000,00 0,00 dan Optimalisasi Jaringan 2.90.900.000,00 604.000.000,00 4.79.000.000,00 82.40.000,00 69.97.000,00 4.000.000,00.03..03.0. 28 Program Pengendalian Banjir 30.390.000,00 30.68.000,00 69.30.000,00 70.000,00 83.7.000,00.03..03.0. 28. 04.03..03.0. 28. 2.03..03.0. 28. 3 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir Kegiatan 07.00.000,00 204.20.000,00 4.60.000,00 0,00 Perencanaan Pengadaan Tanah 98.700.000,00 23.700.000,00 2.77.000,00 0,00 Pembuatan Pemetaan dan Perencanaan 4.90.000,00 22.73.000,00.92.000,00 70.000,00 Rawa 466.000.000,00 23.7.000,00 30.000.000,00.03..03.0. 30.03..03.0. 30. 02.03..03.0. 30. 09.03..03.0. 30. 0.03..03.0. 30..03..03.0. 30. 3.03..03.0. 30. 4.03..03.0. 30..03..03.0. 30. 9 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 7.934.40.000,00 8.367.662.000,00 6.93.26.000,00 706.300.000,00 23.96.628.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan 2.04.000.000,00 4.220.40.000,00 2.028.000.000,00 692.00.000,00 8.98.0.000,00 perdesaan Belanja Administrasi Pembangunan Sarana 26.0.000,00 8.800.000,00.46.000,00 0,00 6.806.000,00 dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (PAMSIMAS) 0 lokasi.200.000.000,00.300.000.000,00 2.00.000.000,00 0,00 4.600.000.000,00 Sanitasi DAK (IPD) Belanja Administrasi DAK Pembangunan 2 lokasi 0.800.000,00 02.00.000,00 08.30.000,00 0,00 32.430.000,00 Sarana dan Prasarana Sanitasi (SLBM) Peningkatan Sarana dan Prasarana darinase 2 lokasi 2.88.00.000,00 2.034.00.000,00 2.020.020.000,00 0,00 6.93.020.000,00 Air.434.0.000,00 0.00.000,00 6.900.000,00 40.000,00 2.462.000.000,00 Limbah SAIIG (Ipal komunal) Belanja Operasional Pembangunan Sarana Lokasi 62.40.000,00 6.20.000,00.267.000,00 3.70.000,00 92.77.000,00 dan Prasarana Sanitasi (SANIMAS) IDB 20.000.000,00 9.707.000,00 3.443.000,00 0,00 434.0.000,00 Sanitasi DAK (Reguler) Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 69.279.80.000,00 80.478.297.000,00 9.8.240.000,00 707.00.000,00 69.983.67.000,00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PARIAMAN, Januari 206 Pengguna Anggaran Nofrida, S. Sos NIP. 9929803 2 00 Ir. ASRIZAL NIP. 9620929 99203 008 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Yunaidi, S.Sos, MM 972068 99403 00 TAPD 2 Lia Lestari, ST 97607 200003 2 002 TAPD 3 Willy Firmadian, SE 979002 2000 004 TAPD Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman