OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN/AK005/BUY. ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PESANAN BELIAN Tarikh: 03/01/2011

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

SEMAKAN/TINDAKAN. b) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (SOK/KEW/SS009/BYR) PERAKUAN BAYARAN. b) Tuntutan/Arahan Bayaran Daripada PTJ

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M )

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/AK008/AKN. ARAHAN KERJA MENGINPUT BIL TUNAI Tarikh: 22/08/2011

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

Manual Operasi: SPKLM MANUAL OPERASI SISTEM SPKLM 1 P U S A T T E K N O L O G I M A K L U M A T ( P T M )

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

Untuk menerangkan tatacara membuat tempahan tiket secara atas talian (online) bagi urusan perjalanan udara rasmi dalam dan luar Negara.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-HSL/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/GP015/BYR GARIS PANDUAN PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA CUTI BELAJAR 1.0 TUJUAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA

MANUAL PENGGUNA SISTEM evendor (Luaran)

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

PANDUAN PENGGUNA. Sistem Pemohonan Pembelian (RO) Versi OKTOBER Oleh:

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

Manual Pengguna. Pejabat Bursar, Universiti Putra Malaysia

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P001

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

I. TATACARA PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN CEK:- 3.1 Terima permohonan / arahan membatalkan / mengganti cek. Individu atau staf

Sistem Permohonan Ke Luar Negara (SPLN)

SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Merangkumi pembayaran elaun/biasiswa/bayaran-bayaran lain kepada pegawai Universiti yang bercuti belajar/cuti sabatikal di dalam dan di luar negara.

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

SYSTEM TO USE (PORTAL LOGIN)

MANUAL PENGGUNA PENGGUNAAN MODUL PENGURUSAN STOK MENGGUNAKAN APLIKASI:-

ISI KANDUNGAN. Sub Modul Daftar PTj Pengguna... 1 Daftar PTj Pengguna... 2 Contoh Penambahbaikan... 4 Nota Tambahan... 8

MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR DI FAKULTI/INSTITUT/PUSAT MELALUI SISTEM MAKLUMAT PENYELIDIKAN UNIVERSITI (SMPU)

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN KOD PENYELIDIKAN DANA LUAR MULA


SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P001

MANUAL PENGGUNA SISTEM E-KERJA PTJ Versi 1.0/2009 KANDUNGAN MANUAL PENGGUNA

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Versi Dokumen: 1.0 ISI KANDUNGAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA Kod Dokumen: UPM/OPR/CALC/P003

APLIKASI WEB SISTEM KEWANGAN UNIVERSITI Manual Pengguna Modul Pengurusan Inventori & Stok (Pesanan Inventori & Stok oleh PTJ)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P005. PROSEDUR PENGURUSAN CEK Tarikh: 22/08/2011

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen:UPM/OPR/PSAS/AK02 ARAHAN KERJA PENERIMAAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA

Manual Pengguna. Sistem Kemudahan Pengajian Staf (E-KaPS) Modul Permohonan Cuti Belajar PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT UTHM.

INDEX MANUAL MENDAFTAR DAN MENGEMASKINI STOK

PEROLEHAN PERKHIDMATAN LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN DEBIT

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI Kod Dokumen : UPM/OPR/TPU/P005 PROSEDUR PENGURUSAN JUALAN HASIL PERTANIAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P002

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen:UPM/OPR/PSAS/AK02 ARAHAN KERJA PENERIMAAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA

3.1.1 Terima salah satu dokumen sokongan bayaran seperti berikut :- Dokumen Bil. Sokongan Bayaran 1. Resit dan penyata bayaran dari penaja

PEKELILING BENDAHARI BIL 05/2014

PEROLEHAN - MANUAL PENGGUNA PENDAFTARAN PEMBEKAL

Inventori dengan jumlah keseluruhan kurang daripada RM50,000; teruskan ke langkah 1.2 hingga 3.9

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P011. PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN Tarikh: 03/01/2011

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004

PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

2. Apakah alamat laman web modul Pengurusan Murid (PM) dalam SPS?

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SURAT PEKELILING BENDAHARI

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P005 PROSEDUR PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN DAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

MANUAL PENGGUNA Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu

SOKONGAN PENGURUSAN DAN KESELAMATAN MAKMAL PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/LAB/P001 PROSEDUR PENGURUSAN MAKMAL/BENGKEL

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/P004


SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN MEDIA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P009. PROSEDUR PENYELENGGARAAN BAHAN Tarikh: 30/05/2014

PEROLEHAN BAHAN MONOGRAF DAN MEDIA

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO 9001:2008. PENGURUSAN PEMBELIAN ALATAN (VOT 35000) (PPSP/Pent/CP4)

GARIS PANDUAN PEROLEHAN KERJA BAGI JUMLAH SEHINGGA RM100, Kod Dokumen : SOK/KEW/GP010/BUY

Transkripsi:

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN/AK005/BUY Halaman: 1/18 No. Semakan: 00 No. Isu: 02 ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PESANAN BELIAN Tarikh: 03/01/2011 1. Penyediaan Pesanan Belian TINDAKAN 1.1 Sebelum pesanan belian dikeluarkan, pastikan dokumen sokongan berikut dilampirkan:- (a) Borang Permohonan Pembelian- SOK/KEW/BR002/BUY TANGGUNGJAWAB PK/PA/PTK (Zon/Seksyen Kewangan) (b) (c) (d) (e) (f) Daftar Serahan RO/PO held PO held yang perlu ditandatangani ringkas dan cop pegawai yang menginput. Sebut Harga sebagai sokongan untuk pembelian terus. Minit kelulusan (jika berkaitan) Salinan sijil yang berkaitan 1.2 Borang pesanan belian yang masih belum digunakan hendaklah disimpan dengan kemas di tempat berkunci bagi memastikan keselamatannya. 1.3 Pastikan pesanan dikeluarkan seperti berikut:- PTK (Zon/Seksyen Kewangan) (a) (b) (c) Salinan asal dan pendua diserahkan kepada syarikat melalui PTJ/Seksyen Kewangan; Salinan ketiga disimpan di Unit Pembelian PTJ; dan Salinan keempat disimpan di Zon/Seksyen Kewangan

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN/AK005/BUY Halaman: 2/18 No. Semakan: 00 No. Isu: 02 ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PESANAN BELIAN Tarikh: 03/01/2011 1.4 Pastikan setiap pesanan yang dikeluarkan ditandatangani oleh pegawai kewangan yang telah diberikuasa. PK/PA/PTK (Zon/Seksyen Kewangan) TINDAKAN TANGGUNGJAWAB 2. Fail Pesanan Belian PTK 2.1 Satu daftar pesanan belian hendaklah disediakan bagi pesanan yang telah dikeluarkan dan maklumat berikut hendaklah dicatat pada daftar tersebut. (Zon/Seksyen Kewangan) (a) (b) Nombor siri pesanan Pre printed Nombor pesanan (SAGA) (c) (d) (e) (f) Nama PTJ Jumlah Tarikh commit Tandatangan PTJ Pesanan belian hendaklah difailkan di dalam fail mengikut PTJ/ nombor siri sistem SAGA bersama satu daftar pesanan yang mengandungi nombor siri pre printed. 2.2 Daftar ini hendaklah dikemaskini setiap kali pesanan belian baru dikeluarkan. PT PTJ/PTK (Zon/Seksyen Kewangan) 3. Pesanan Rosak Atau Batal 3.1 PT PTJPesanan belian yang telah rosak atau batal tidak boleh dibuang atau dipindahkan ke merata tempat ianya hendaklah dicop batal dan catat tarikh dan sebab dibatalkan pada pesanan tersebut. PTK (Zon/Seksyen Kewangan)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN/AK005/BUY Halaman: 3/18 No. Semakan: 00 No. Isu: 02 ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PESANAN BELIAN Tarikh: 03/01/2011 3.2 Rekod pesanan yang dibatalkan di dalam daftar pesanan dan failkan pesanan tersebut bersama pesanan yang lain. Tindakan ini dibuat bagi tujuan pemantauan dan untuk mengelakkan penyalahgunaan. 4. Edar Pesanan Belian 4.1 Serahkan dua (2) salinan pesanan belian termasuk salinan asal kepada syarikat. 4.2 Simpan satu salinan pesanan belian di Unit Pembelian PTJ. Tujuan: Skop: Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara penyediaan pesanan belian melalui modul Purchasing melalui SAGA Ver 7.4. Arahan Kerja ini meliputi semua jenis permohonan pesanan belian. Keperluan Pengguna: Semua pengguna SAGA hendaklah mempunyai user ID dan password. Sekiranya pengguna belum mendaftar diri sebagai pengguna, sila hubungi Urusetia di Pejabat Bendahari untuk tindakan. SAGA Ver 7.4 boleh digunakan melalui laman web http://mysaga/gdcax/ skrin 1 akan dipaparkan. 5. Tatacara: 5.1 Pesanan belian hanya boleh dikeluarkan melalui sistem SAGA. Masukkan userid dan password untuk memasuki sistem SAGA ver 7.4 dan klik OK.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN/AK005/BUY Halaman: 4/18 No. Semakan: 00 No. Isu: 02 ARAHAN KERJA PENYEDIAAN PESANAN BELIAN Tarikh: 03/01/2011 Skrin 1

5.2 Klik Modul Distribution. Skrin 2 5.3 Klik Modul Purchasing Skrin 3 5.4 Pilih Process dan klik Purchase Order

Skrin 4 5.5 Skrin 5 iaitu Purchase Order- Services Only akan dipaparkan. i. Pilih ikon dan kemudian klik selected. Skrin 5 5.6 Pilih ikon. Klik Selected seperti skrin di bawah. Skrin 6

5.7 Pada skrin 7, masukkan kod company serta nombor PO pada ruangan PO Order seperti mana yang dikehendaki dan tekan OK. Skrin 7 5.8 Contoh yang boleh dilihat pada skrin 8 adalah kod Company 0801 untuk nombor PO 010365. Skrin 8

6. COMMIT PESANAN BELIAN (PO) 6.1 Pastikan Pesanan Belian yang berstatus HELD bertukar status menjadi READY sebelum COMMIT PO. Berikut adalah langkah-langkah untuk COMMIT PO:- Skrin 9 6.2 Pada skrin 9, klik ikon dan ruangan USER FIELDS seperti di skrin 10 akan dipaparkan. Skrin 10 6.3 Pilih ruangan order details untuk menyemak maklumat. Skrin 11 seperti dibawah akan dipaparkan. Tekan OK.

Skrin 11 6.4 Skrin akan terus memaparkan ruangan order lines. Tekan OK. Skrin 12 6.5 Skrin PC Distribution seperti dibawah akan dipaparkan. Tekan OK. Skrin 13

6.6 Skrin 14 di bawah akan dipaparkan dan pilih YES. Skrin 14 6.7 Skrin GL DISTRIBUTION akan dipamerkan. Tekan OK. Skrin 15

6.8 Skrin ACTION akan dipamerkan dan pilih NO. Skrin 16 6.9 Status PO akan bertukar kepada READY dan skrin pilihan COMMIT akan dipamerkan. Pilih YES. Skrin 17 6.10 Skrin GP Password Input akan dipamerkan. Masukkan password dan tekan OK.

Skrin 18 6.11 Status PO akan bertukar kepada COMMITTED seperti skrin 19 di bawah: Skrin 19 7 Mencetak Pesanan Belian 7.1 Klik ikon. Pilih PO Print.

Skrin 20 7.2 GP Printer Selection akan dipamerkan. Klik ikon untuk mencetak. Skrin 21 7.3 Jika Pesanan Belian difaktorkan, pihak penerima perlu didaftarkan mengikut Arahan berikut: i. Masukkan kod company mengikut PTJ yang telah ditetapkan dan nombor PO pada ruangan PO Order seperti mana yang dikehendaki.

Skrin 22 ii. Pada skrin 22, Klik ikon. Pilih Factor PO sebagaimana skrin 23 berikut. Skrin 23 iii. Seterusnya skrin 24 seperti di bawah dipaparkan.

Skrin 24 iii. Klik ikon. Pilih Selected seperti skrin di bawah. Skrin 25 iv. Masukkan kod Company dan nombor PO yang hendak difaktorkan. Tekan OK. v. Masukkan Factoring Company di ruang Factor Supplier seperti yang ditunjukkan di bawah. Sebelum itu, pastikan Factoring Company telah berdaftar dengan UPM. Tekan OK.

Skrin 26 vi. Skrin PU:Purchase Order akan dipamerkan dan ruang Factor akan bertanda ( ) yang bermaksud PO itu telah difaktorkan. Skrin 27 8. Pembatalan Pesanan Belian (Forced Completion) 8.1 Pembatalan hanya boleh dilakukan di zon-zon kewangan atas sebabsebab tertentu ataupun atas arahan PTJ. Berikut adalah langkah-langkah pembatalan Pesanan Belian (PO): i. Pada modul Purchasing. Klik ikon Process dan pilih Forced Completion. Skrin 28

ii. Skrin PU: Forced Completion akan dipamerkan. Skrin 29 iii. Masukkan kod Company (kod PTJ) dan no. PO seperti mana yang terdapat pada PO yang hendak dibatalkan. Contohnya pembatalan PO 018631 untuk Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (4001) yang dapat dilihat pada skrin seperti di bawah. Tekan OK. Skrin 30 iii. Skrin 31 akan memaparkan status FORCED.

Skrin 31