BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDATAAN INDIKATIF

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS PENGADAAN (APBN/APBD/ PHLN) AN LANGSUNG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PASAMAN BARAT. Rencana Tahun 2013 (tahun rencana) Lokasi Kinerja

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PROGRAM KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017

INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN BLITAR

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PROGRAM KEGIATAN BPKAD LOMBOK BARAT TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR...TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

PERNYATAAN PERJANIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA UMUM PENGADAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

jtä ~Éàt gtá ~ÅtÄtçt

BELANJA LANGSUNG DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat

1. PROFIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN. Foto dan Alamat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA MATARAM L A K I P

PENETAPAN KINERJA. Terpenuhinya dan terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik. Terpenuhinya kebutuhan berbagai barang cetakan dan penggandaan

PERATURAN BUPATIKUNINGAN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2018

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ]

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

WALIKOTA MALANG PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 65 TAHUN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

-4- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BUPATI KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG

RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM

LAPORAN KINERJA TAHUN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

PENETAPAN KINERJA. Tercapainya target penerimaan bunga deposito 7,000,000,000 Rupiah Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG

BUPATI BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber

REVIU RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. (LKjIP) Tahun Anggaran 2017

RENCANA AKSI TAHUN 2017 BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH VII - 1

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 89 TAHUN 2008 TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 TINGKAT UNIT KERJA SKPD

RENCANA KINERJA TAHUN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BUPATI MADIUN,

BUPATI KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN I TAHUN ANGGARAN 2017

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PAJAK & RETRIBUSI PARKIR

RENCANA AKSI BPKAD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

MONITORING RENCANA AKSI TRIBULAN II TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB IV PENUTUP. Kabupaten Bantul, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 75 TAHUN 2016

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

KATA PENGANTAR. Palu, Februari 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALU

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DALAM RENCANA KERJA SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

-1- GUBERNUR ACEH PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATU

LAKIP BPKAD 2013 BAB I PENDAHULUAN

KATA PENGANTAR. Rancangann Rencana Kerja (Rancangan Renja) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Data-data,Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 21 TAHUN : 2008 SERI : D PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR : 71 TAHUN 2008 TENTANG

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Transkripsi:

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDATAAN INDIKATIF 1. PROGRAM DAN KEGIATAN KEWENANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH A. PROGRAM Dalam upaya mencapai visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam bab sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor memiliki beberapa program, yaitu : - Misi pertama, memiliki program sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Misi kedua, ketiga dan keempat memiliki program yang sama yaitu peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah B. KEGIATAN Dari penjabaran program pada tiap misi diatas, dapat dilaksanakan dalam kegiatan yang memiliki sasaran sebagai berikut : 1. Misi pertama, program pertama : 2. Misi pertama, program kedua dan ketiga : Sasarannya adalah : a. Terpenuhinya gaji PNS Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah : Belanja Tidak Langsung b. Terbiayainya jasa TKK - Pengelolaan Gaji TKK c. Terpenuhinya Kebutuhan Badan - Pengelolaan Rumah Tangga SKPD 41

- Penyediaan ATK Gaji Pegawai 3. Misi pertama, program ketiga : a. Tersedianya dan terpeliharanya gedung, alat-alat kantor dan kendaraan dinas - Pengadaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Inventaris Kantor b. Tersedianya sarana penunjang dalam menjalankan tugas Pengadaan Barang dan Jasa dan semua kegiatan disesuaikan dengan tabel rencana pembiayaan. 4. Misi kedua, ketiga dan keempat, program pertama : Sasaran program adalah : a. Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja serta meningkatnya system informasi anggaran - Penyusunan APBD dan Rancangan APBD - Verifikasi DPA APBD Murni maupun Pergub. - Perubahan APBD Rencana Perubahan APBD dan APBD Perubahan. - Sosialisasi Aturan aturan Pengelolaan Keuangan. b. Terciptanya akuntabilitas keuangan - Penelitian Pertanggungjawaban Keuangan Daerah - Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD 2011 - Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010 - Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah. - Pengadministrasian Gaji Kota Bogor - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Meningkatnya potensi pendapatan daerah dari hasil pemanfaatan investasi dan aset daerah 42

- Pelaporan dan Rekonsilasi Keuangan Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Dana Tugas Pembantuan d. Meningkatnya pengetahuan Sumber Daya Manusia terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah - Pengembangan Wawasan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Keuangan Daerah dan Pengelolaan BMD e. Peningkatan manajemen Aset/barang daerah - Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor - Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai pendukung Neraca Daerah - Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah - Evaluasi Penelitian, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Penyusunan RKBMD dan Penyusunan RKPBMD - Pengguna Usahaan dan Pemanfaatan Aset f. Terlaksananya Revaluasi/appraisal asset/barang daerah - Pemasangan Patok dan Plang Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor - Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor - Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Pemerintah Kota Bogor 2. RENCANA PEMBIAYAAN Dari uraian kegiatan di atas, masing-masing kegiatan memiliki pembiayaan yang berasal dari APBD Kota Bogor, namun besaran dari pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan dana yang tersedia dalam APBD pada masing-masing Tahun Anggaran. 43

Adapun rencana pembiayaan dari kegiatan di atas adalah: NO 1 KEGIATAN Misi pertama, program kedua : Belanja Tidak Langsung Misi pertama, program ketiga : 2 Pembayaran Gaji TKK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RENCANA ANGGARAN 2010 2011 2012 2013 2014 105.,756,.872,236 105.,756,.872,236 105.800.994.233 105.900.875.310 105.950.400.250 14,105,000 14,105,000 14.105.000 14.105.000 14.105.000 Pengelolaan Rumah Tangga SKPD 517.000,000 517.000,000 517.000.000 525.000.000 525.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor 90,000,000 90,000,000 100.000.000 100.000.000 110.000.000 Pengadaan Inventaris Kantor 562,000,000 562,000,000 600.000.000 600.000.000 625.000.000 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD 25,000,000 25,000,000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Inventaris Barang Milik Daerah sebagai Pendukung Neraca Daerah 150,000,000 150,000,000 150.000.000 150.000.000 175.000.000 Misi kedua, ketiga dan keempat, program pertama : Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah 200,000,000 200,000,000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana 75,000,000 75,000,000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) Evaluasi Penilaian, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 150,000,000 150,000,000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah 350,000,000 350,000,000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 Penggunausahaan dan Pemanfaatan Aset 300,000,000 300,000,000 300.000.00 300.000.000 300.000.000 Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor 350,000,000 350,000,000 350.000.000 375.000.000 375.000.000 Penyusunan Database dan Program Aplikasi Barang Milik Daerah 100,000,000 100,000,000 Pelengkapan Dokumen Pendukung Kepemilikan Tanah Pemerintah Kota Bogor 100,000,000 100,000,000 100.000.000 100.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Langsung Pengelola BMD 200,000,000 200,000,000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Penyusunan Laporan Semester dan Pronogis APBD 2011 150,000,000 150,000,000 150.000.000 175.000.000 175.000000 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 3,000,000,000 3,000,000,000 3.0000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010 250,000,000 250,000,000 250.00.000 275.000.000 275.000.000 Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan Tugas 100,000,000 100,000,000 100.000.000 115.000.000 115.000.000 Pembantuan 21 Penyusunan Perubahan APBD 2011 350,000,000 350,000,000 350.000.000 375.000.000 375.000.000 22 Penyusunan APBD 2012 450,000,000 450,000,000 450.000.000 475.000.000 475.000.000 Sosialisasi Peraturan Perundangan 23 Pengelolaan Keuangan Daerah 50,000,000 50,000,000 50.00.000 50.000.000 50.000.000 24 Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor 100,000,000 100,000,000 100.000.000 115.000.000 115.000.000 25 Optimalisasi Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah 250,000,000 250,000,000 26 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah 150,000,000 150,000,000 27 Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah dengan BPKP 300,000,000 300,000,000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 28 Penelitian Pertanggungjawaban SKPD 29 Pelepasan Hak Pasir Jambu untuk LAPAS 75,000,000 75,000,000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 500,000,000 500,000,000 30 Penelitian DPA, DPPA SKPD 350,000,000 350,000,000 350.000.000 375.000.000 375.000.000 31 Pengadaan Patok dan Plang Tanda Kepemilikan (Luncuran TA 2010) 60,242,000 60,242,000 32 Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Bogor (Luncuran TA 2010) 222,514,400 222,514,400 44

3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM Berdasarkan hasil pemaparan program dan kegiatan diatas, akan ditentukan indikator kinerja dari masing-masing program sebagai berikut: 1. Misi pertama Program pertama, Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, indikator kinerjanya adalah a. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah b. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam penerapan perundangundangan pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Misi Pertama Program Kedua, Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator kinerjanya adalah : a. Terpenuhinya Kebutuhan operasional dinas 3. Misi Pertama Program Ketiga, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, indikator kinerjanya adalah : a. Terpenuhinya sarana prasarana kerja b. Terpenuhinya sarana perangkat teknologi c. Terciptanya sistem yang aplikatif 4. Misi Kedua Program Pertama peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah a. Meningkatnya kualitas penganggaran b. Terciptanya akuntabilitas keuangan c. Terciptanya penatausahaan keuangan dan aset yang efisien dan efektif d. Terciptanya tertib administrasi keuangan dan asset daerah. e. Terciptanya Laporan Keuangan dan aset yang akuntable 5. Misi Ketiga Program Pertama, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah indikator kinerjanya adalah : a. Terciptanya database aset daerah yang akurat b. Terciptanya sistem pengelolaan aset daerah yang efisien dan efektif c. Optimalisasi pemanfaatan dan penggunausahaan aset daerah 45

46