Buku Panduan GDMS untuk Vendor. Buku Panduan GDMS untuk Vendor

dokumen-dokumen yang mirip
Buku Panduan GDMS untuk Vendor. Buku Panduan GDMS untuk Vendor

Buku Panduan GDMS untuk Vendor. Buku Panduan GDMS untuk Vendor

Buku Panduan GDMS untuk Vendor

Manual Program Tukar Faktur

User Guide. System Sertifikasi LSP TIK Indonesia LSP TIK INDONESIA

USER MANUAL UM 17.C - E-Catalog Vendor [Untuk Vendor ]

Gambar 1. Flowmap Alur Penerbitan Jurnal

3. Setelah ada notifikasi sukses, sistem kami akan mengirimkan aktivasi ke alamat yang Anda gunakan pada saat registrasi. Buka terse

TATA CARA PENDAFTARAN USER ONLINE

PANDUAN PENGGUNAAN JURNAL ELEKTRONIK UNTUK MAHASISWA

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan KRRS. Prosedur Umum Pengisian KRRS

Aplikasi Document Imaging untuk PT. XYZ dapat diakses melalui web browser

Petunjuk Operasional Vendor Register Vendor. iprocura (eprocurement)

USER MANUAL E-PROCUREMENT CKB (Vendor)

RISTEKDIKTI PANDUAN PENGISISAN FORM

Manual Book For Customer

DAFTAR GAMBAR Gambar 13 Halaman Portal icargo Gambar 14 Edit Personal Info Gambar 15 Tambah Data Bank

PANDUAN BAGI PENELITI UNTUK LAPORAN HARIAN DAN KEMAJUAN PENELITIAN MELALUI APLIKASI SIM-LITABMAS DIKTI

Panduan Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIMPADU) Untuk : Dosen & Dosen Wali/PA

Gambar 41 Isi Data DO Gambar 42 Status DO "DELIVERY ORDER RELEASED" Gambar 43 Notifikasi DO Released ke Freight Forwarder...

Panduan Pengguna Sistem Pembelian Online [WOS] P.2 P.10 P.16 P.23 P.26 P.33 P.34

Aplikasi Surat Keluar Masuk Versi 1.0

APLIKASI E-PROCUREMENT MTI. Versi 1.0

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PPK

LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN. User Manual Rispro. Periset

PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PEJABAT PENGADAAN

User Guide Flow (Project) Project Management & Resources Delivery System Telkomsigma PRouDS

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PEJABAT PENGADAAN

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH ULP/PEJABAT PENGADAAN

USER MANUAL UKM PANGAN AWARD Kementerian Perdagangan TIM PENYUSUN SUBDIT PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL DIREKTORAT PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Manual Program Tukar Faktur

Aplikasi SI Kemiskinan Daerah V.1. USER MANUAL APLIKASI SI Kemiskinan Daerah V.1 BAPPEDA JAKARTA

KATA PENGANTAR. Buku Panduan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN LANGSUNG UGM UNTUK USER PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

PETUNJUK PENGGUNAAN BERMOTOR PANITIA

Dokumen Petunjuk Operasional (User Manual) Sistem Aplikasi Pelayanan Impor Barang Kiriman. Dipersiapkan oleh: Susilawati

PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGADAAN LANGSUNG (SIMPeL) VERSI UNTUK PENYEDIA BADAN DAN PERORANGAN

Daftar isi. 1. Layar Login Menu Laporan Rencana Edukasi... 3

PETUNJUK PENGGUNAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. PPK "Buat Paket"

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e-purchasing ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) PANITIA

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-LHKASN.

USER MANUAL PERISET RISPRO

PANDUAN SMART ONLINE

PANDUAN PENGGUNAAN. MODUL KUISIONER, SKRIPSI, dan WISUDA

Panduan Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIMPADU)

PANDUAN PENDAFTARAN SPAN-PTKIN 2015

Manual Book Aplikasi Pendaftaran Ujian. Manual Book Aplikasi Pendaftaran Ujian

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 BAB I Halaman Awal Proses Registrasi Login Pendaftar... 5 BAB II... 8 PROSES PERIJINAN...

CARA MENJALANKAN PROGRAM. Untuk dapat menjalankan program ini maka user. (pengguna) harus login terlebih dahulu kedalam sistem.

3. Silahkan isi nama hotel / nama kota, tanggal check-in, jumlah malam dan jumlah kamar yang di pesan lalu klik CARI HOTEL

b. Buka Formulir Pendaftaran yang ada pada akhir halaman, isikan nomor NIK, nomor Kartu Keluarga, dan kode di layar (captcha) dengan benar;

PANDUAN SIPTL EXTERNAL (SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT) UNTUK ENTITAS

Panduan E-Learning Untuk Mahasiswa S2 S1 D-IV DIII

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING ALAT BERAT PENYEDIA

PANDUAN SISTEM PENDAFTARAN PMB POLTEK KEDIRI 2017/2018 TUTORIAL PENDAFTARAN ONLINE MAHASISWA BARU POLITEKNIK KEDIRI TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan

LAYANAN PERMOHONAN PRODUSEN IMPOR BARANG JADI USER MANUAL

USER MANUAL UNTUK APOTEK VERSI 1.2

PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM PENGADAAN LANGSUNG UGM UNTUK USER PEJABAT PENGADAAN

Petunjuk Operasional. iprocura (eprocurement)

b. Buka Daftar STTD yang ada pada akhir halaman, isikan NIK, nomor Kartu Keluarga, NIK Kepala Keluarga, dan kode di layar (captcha) dengan benar;

PANDUAN PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN NOMOR REKENING DAN DATA CONTACT PERSON (PIC) Tsel User Manual Perubahan Data Bank dan PIC.doc

PANDUAN PENGGUNAAAN e-memo PEMERINTAH KOTA BATAM

BFI Jobs. HC System & Architecture 2017 HC BFI

: Call Center :

E-REPORT UNTUK ADMIN PRODUSEN PKRT

Buku Petunjuk Teknis Pendaftaran Online Mahasiswa Baru PENS

Petunjuk Pengisian Layanan Paspor Online Versi 2.10

Webaccess User Manual. For Shipping Line Domestic

APLIKASI E-PROCUREMENT

PANDUAN SMART ONLINE

Panduan Penggunaan. Aplikasi Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (SI-Rumija) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V - Surabaya

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING OBAT PANITIA

Panduan Penggunaan Sistem Informasi Akademikk Online. Academic On Line SW WU V STMIK Widya Utama Purwokerto

PANDUAN. SisPenA S/M. Untuk Sekolah. Sistem Informasi Penilaian Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah

HELPDESK (IT) Isi: - New Ticket: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets

e-bpom U s e r M a n u a l UNTUK IMPORTIR VERSI 2.1

Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) Materi diambil dari Panduan SAPTO versi 01 untuk Perguruan Tinggi.

SUBMISSION. 2. Lengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh system ini sesuai dengan data asli.

Berikut merupakan prosedur penggunaan pada non-login :

APDOL Kabupaten Sukabumi Page 1

TUGAS SISTEM MANAJEMEN INFORMASI LANGKAH LANGKAH MENGGUNAKAN CRM - EXPRESS

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PP- SHEET PENYEDIA

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PENYEDIA

Tim e-journal Undiksha 2013 USER MANUAL

Muamalat Cash Management System - Basic User Manual

MANAJEMEN PENERBITAN OJS VERSI 3

Panduan Penggunaan Brightspace E-learning

Jenjang S Panduan Pengisian Aplikasi Pendaftaran Online SMUP

Panduan Pengisian Aplikasi Pendaftaran SMUP Online

Panduan E-Learning Untuk Dosen S2 S1 D-IV DIII

E-REPORT UNTUK ADMIN PENYALUR

PETUNJUK PENGGUNAAN PANITIA 1 D I R E K T O R A T P E N G E M B A N G A N S I S T E M K A T A L O G - L K P P

PANDUAN PPDB UNTUK. Tahun Ajaran 2015/2016 SMP DAN SMA BUDI UTOMO

P a g e 1. User manual e-dinas

PENDAFTARAN PENGGUNA SIMPNBP BAGI PEMEGANG IZIN HGU

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PENYEDIA

2017

1. Home (Daftar Rekrutmen)

PANDUAN PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN DATA PERUSAHAAN DAN KOMPETENSI PERUSAHAAN. Tsel User Manual Perubahan Data Perusahaan.doc

Transkripsi:

2015 Buku Panduan GDMS untuk Vendor MAP Team Menara ERA, Lt. 8-02 Jl. Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat T. 021-350 0440 F. 021-350 9967 19 Juni 2015 Versi 1.1

Daftar Isi: Daftar Isi:... 2 Sekilas Mengenai GDMS... 3 Cara Masuk kedalam Sistem GDMS... 3 Membuat PDN untuk Complete Delivery dan Partial Item Delivery... 5 Keterangan mengenai kolom yang harus diisi... 7 Pada Lembar Utama... 7 Additional Emails:... 7 Forwarder Information:... 7 Vendor s Note... 7 Delivery Options... 8 Pada Line Items... 8 Pada Supporting Documents... 9 Membuat PDN untuk Partial Quantity Delivery... 10 Cara Mengupload Dokumen... 13 Cara melakukan konfirmasi atau reschedule tanggal pengiriman barang... 15 Melihat Rejection Letter... 17 2

Sekilas Mengenai GDMS Goods Delivery Monitoring System atau disingkat GDMS wajib digunakan oleh Vendor untuk menyiapkan semua prasyarat yang diperlukan -- terutama dokumen dokumen pendukung -- sebelum melakukan pengiriman barang. Dengan menggunakan GDMS, maka diharapkan proses pengiriman barangnya menjadi cepat, teratur dan lancar tak terkendala. Sistem ini menggantikan sistem Pre Delivery Notification yang sebelumnya diterapkan secara manual. Cara Masuk kedalam Sistem GDMS Sebelum mulai menggunakan Goods Delivery Monitoring System (GDMS) ini, Anda harus masuk melalui http://scm.phe-wmo.com/gdms/home/vendor dan selanjutnya mengisi Vendor No. dan PO No. yang sesuai dengan yang tertera pada PO tercetak yang anda telah terima. Jangan lupa masukkan code captcha sesuai dengan tampilannya. Terhitung sejak 22 Juni 2015, ada beberapa perubahan pada sistem GDMS yang berdampak kepada cara Vendor masuk kedalam Sistem GDMS: Jika Anda adalah Vendor yang telah terdaftar sebelum tgl 22 Juni 2015, maka Anda akan mendapatkan Nomor Vendor baru (akan tertera pada PO yang anda terima setelah 22 Juni 2015), sehingga Anda akan memiliki 2 Nomor Vendor: baru (6-digit) dan lama (7 digit). Untuk masuk kedalam sistem GDMS, Anda boleh menggunakan Nomor Vendor lama maupun Nomor Vendor baru pada kolom input Vendor No. ; Sistem mampu mendeteksi kedua nomor tsb sebagai nomor Anda yang valid. Jika Anda adalah Vendor yang baru terdaftar setelah tgl 22 Juni 2015, maka Anda hanya akan mendapatkan/memiliki satu Nomor Vendor saja yang panjangnya 6-digit, yang harus anda gunakan pada kolom input Vendor No. untuk masuk kedalam Sistem GDMS. 3

Setelah login, maka anda akan masuk ke Lembar PDN (Pre Delivery Notification). Akan tampil satu PO yang sesuai dengan yang anda masukkan pada saat login. Klik tanda + disebelah PO No. Maka akan tampil sbb: Oleh karena belum ada PDN yang dibuat untuk PO tersebut, maka pada tampilan tertulis No data to display. 4

Membuat PDN untuk Complete Delivery dan Partial Item Delivery Untuk membuat PDN baru, klik tanda di sebelah kiri PO Item. Maka akan tampil sbb: Isilah semua kolom kolom selengkap lengkapnya, info yang dibutuhkan adalah: Vendor Information (hanya bila diperlukan email tambahan untuk pemberitahuan status PDN) Forwarder Information beserta estimasi tanggal pengirimannya (Planned Deliv. Date) PO Item yang akan dikirimkan, beserta informasi berat dan dimensinya yg wajib diisi Dokumen pendukung (Supporting Documents) Catatan dari Vendor (Vendor s Note) 5

Bilamana semua info sudah dimasukkan, maka klik tombol dan statusnya akan berubah menjadi, maka PDN akan terkirimkan menunggu approval dari Receiving. Catatan Perubahan per 22 Juni 2015: Bilamana Anda adalah Vendor yang telah terdaftar sebelum 22 Juni 2015, maka akan tampil sbb: Perhatikan bahwa Nomor Vendor yang ditampilkan di kolom Company Name adalah Nomor Vendor Anda yang baru. Jika anda layangkan pointer pada x, maka akan tampil informasi mengenai nomor Vendor lama anda. Anda dapat menggunakan Nomor Vendor yang baru maupun Nomor Vendor yang lama tersebut untuk masuk kedalam Sistem GDMS. Sistem mampu mendeteksi kedua nomor tersebut sebagai nomor Vendor Anda yang valid. 6

Keterangan mengenai kolom yang harus diisi Pada Lembar Utama Additional Emails: Kolom ini diisi bilamana Vendor menginginkan pemberitahuan untuk PDN tersebut juga dikirimkan -- selain ke email utama (Primary Email) -- ke email tambahan (maksimal 2 email tambahan). Catatan: Setiap tahapan perubahan status dari PDN akan diinformasikan melalui email kepada semua pihak terkait (Vendor, Expeditor, QA/QC, Receiving, dll). Forwarder Information: Forwarder Information diisi jika menggunakan jasa Forwarder. Note: Planned Delivery Date wajib diisi, walau tidak menggunakan jasa forwarder. Tanggal tersebut merupakan estimasi Vendor mengenai kapan barang akan dikirim. Dalam proses selanjutnya, tanggal tersebut akan dijadwalkan kembali oleh Receiving. Delivery Destination ditentukan oleh Sistem dan tidak dapat dirubah oleh Vendor. Vendor s Note Disini tempat untuk Vendor berkomunikasi dengan Receiving atau QA/QC. Segala hal yang perlu diberitahu kepada Receiving atau QA/QC perlu dituliskan disini sebelum melakukan Submit. Catatan: Klik Save Note untuk menyimpan note yang telah anda buat. 7

Delivery Options Sistem GDMS secara default sudah memilihkan pengiriman lengkap (Complete Delivery). Bilamana anda ingin melakukan pengiriman sebagian, maka pilih pilihlah PO Item yang akan dikirim. Catatan: Partial Quantity Delivery tidak dapat dipilih. Sistem akan melakukan pemilihan otomatis berdasarkan adanya perbedaan pada jumlah barang yang ditulis di PDN dengan jumlah barang yang tertulis pada PO. Untuk melakukan pengiriman secara Partial Quantity Delivery, harap lihat bagian Membuat PDN untuk Partial Quantity Delivery, lalu Pada Line Items Pilihlah PO Item yang akan dikirim. Sistem GDMS secara default sudah memilihkan pengiriman lengkap (Complete Delivery). Bilamana anda ingin melakukan pengiriman sebagian, maka pilih, lalu pilihlah PO Item yang akan dikirim. Untuk PO Item yang dipilih, Weight (Kg), Material Dimension dan Pallet/Carton Dimension wajib diisi (akan muncul tanda merah seperti diatas bila tidak diisi). Contoh: Weight (Kg) : 20, Material Dim. (PxLxT) (Cm): 120x60x40, Pallet/Carton Dim. (PxLxT) (Cm): 150x100x60. Catatan: bilamana mendapatkan pesan, harap periksa kembali apakah informasi tsb diatas sudah diisi pada PO Item yang lain (PO Item 20, 30, dst). 8

Pada Supporting Documents Dokumen Pendukung seperti sertifikat, foto barang, dll yang dibutuhkan sebagai prasyarat sebelum melakukan pengiriman barang, dapat dilampirkan disini. Bilamana anda berhasil melakukan upload dokumen, maka tampilannya akan seperti berikut: Catatan: untuk detil cara mengupload dokumen, harap lihat bagian Cara Mengupload Dokumen 9

Membuat PDN untuk Partial Quantity Delivery Pengiriman secara sebagian -- dengan jumlah yang berbeda dengan yang tertulis pada PO -- sangat tidak dianjurkan. Namun bilamana kondisinya terpaksa, maka Partial Quantity Delivery dapat dilakukan dengan syarat mendapatkan Surat Persetujuan dari user s Manager PHEWMO yang berisikan persetujuan mengenai PO Item serta jumlah yang akan dikirimkan. Bilamana pada PO diperbolehkan untuk melakukan Partial Quantity Delivery, maka PO tersebut dapat menjadi pengganti Surat Persetujuan yang dimaksud diatas. Prasyarat untuk membuat PDN Partial Quantity Delivery adalah: 1. Melampirkan (mengupload) Surat Persetujuan (Approval Letter) pada PDN 2. Merubah jumlah (Quantity) barang yang akan dikirim pada Line Items supaya sesuai dengan yang tertera pada Surat Persetujuan. Berikut langkah yang harus dilakukan: 1. Melampirkan (mengupload) Surat Persetujuan (Approval Letter) pada PDN Klik pada Approval Letter, maka akan tampil: 10

Tekan tombol Upload Letter, Maka akan tampil sbb: Klik, lalu klik Browse untuk memilih Filenya, lalu klik Upload untuk mengunduh Surat Persetujuan tersebut kedalam sistem. Setelah File terupload, klik Add. Maka status Partial Quantity Approval Letter akan berubah menjadi Pada posisi ini, Vendor sudah dapat memasukkan perubahan jumlah barang pada PO Item yang manapun. Pastikan perubahan jumlah barang tersebut sesuai dengan yang ada di Approval Letter. Catatan: Dimana saya bisa melihat Approval Letter yang sudah saya upload? Approval Letter tersebut dapat dilihat pada Supporting Document 11

2. Merubah jumlah (Quantity) barang yang akan dikirim pada Line Items supaya sesuai dengan yang tertera pada Surat Persetujuan. Pastikan bahwa pada PDN ini sudah bisa dilakukan perubahan jumlah barang. Tandanya sbb: Lakukan perubahan pada PO Item yang diinginkan. Contoh: PO Item 10 dgn Qty 100, dirubah menjadi Qty 30: Perhatikan bahwa: Rem. Qty berubah menjadi 70, artinya masih ada 70 lagi yang belum diurus untuk pengirimannya. Delivery Options otomatis berubah menjadi Partial Quantity Delivery. (vendor tidak dapat merubah tanda Partial Quantity Delivery. Sistem akan mendeteksi perubahan jumlah yang dilakukan oleh vendor dan menandai secara otomatis) 12

Cara Mengupload Dokumen Utk cara mengupload dokumen, klik tanda, lalu klik, maka akan tampil: Klik Browse, maka akan tampil Pilih file yang akan diunduh, klik Open, maka akan tampil 13

Isilah Nama Dokumen dan penjelasannya, lalu klik Upload, maka akan tampil: Klik Add untuk menambahkan dokumen tsb pada PDN, maka akan tampil: 14

Cara melakukan konfirmasi atau reschedule tanggal pengiriman barang Setelah Receiving melakukan penjadwalan pengiriman barang (Delivery Date Scheduling), maka PDN akan berstatus. Catatan: Receiving sewaktu waktu dapat melakukan finalisasi tanggal pengiriman tanpa menunggu Vendor melakukan konfirmasi ataupun rescheduling Vendor akan mengetahuinya melalui notifikasi email. Dalam posisi ini, Vendor diharapkan untuk melakukan konfirmasi terhadap tanggal tersebut, atau bilamana tanggal tersebut terkendala, maka vendor diharapkan untuk melakukan rescheduling. Caranya sbb: Pilih PDN yang jadwal pengirimannya akan dikonfirmasi atau di reschedule (berstatus Delivery Date Scheduled by RCV ). Klik, maka akan tampil: 15

Klik, maka akan tampil: Klik Accept untuk menerima tanggal tersebut, atau Reschedule untuk melakukan merubah tanggal atau waktu pengiriman barang. Jika reschedule, maka akan tampil: Anda dapat merubah tanggal maupun waktu pengiriman barang. Klik Submit untuk melakukan rescheduling Catatan: PO Delivery Date(s) memperlihatkan semua tanggal pengiriman dari PO yang bersangkutan. Mengingat satu PO dapat memiliki beberapa PO Item dan setiap PO Item dapat memiliki PO Delivery Date yang berbeda, maka daftar ini dapat menjadi lebih dari satu, dan diurut berdasarkan yang tertua. Informasi ini berguna sebagai referensi untuk memastikan penjadwalan pengiriman tidak terlambat melebihi PO Delivery Date. 16

Melihat Rejection Letter Bilamana barang di reject pada saat pengiriman barang, maka Receiving akan membuatkan Rejection Letter kepada Vendor. Vendor tersebut dapat melihat Rejection Letter untuk PDN yang bersangkutan melalui menu Rejection Letters, seperti tampak pada tampilan berikut: Klik pada untuk melihat Rejection Letter tersebut: Catatan: Rejection Letter tersebut dapat dibuka, dicetak ataupun disimpan dalam format pdf. Data pendukung seperti foto, dll dapat dilihat pada Supporting Documents. 17