SURAT PEKELILING BENDAHARI

dokumen-dokumen yang mirip
SURAT PEKELILING BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

BEN-PKL( 02/2007 )D PEKELILING BENDAHARI BIL. 02/ 2007 PINDAAN TEMPOH BAYARAN DAN PENYENGGARAAN DAFTAR BIL

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007

UTHM/PB/100-6/4Jld 3 ( 9 ) Tarikh: 26 September 2017 PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2017 PENGISIAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI SECARA ATAS TALIAN

UTHM.PB/100-6/4/1Jld 2( 23 ) 17 Mei 2015 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2015

UTHM/PB/100 6/4/1 (03) Tarikh: 21 September 2007 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2007

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 20 (11 ) Tarikh: 6 April 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2014

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 6/2008 PEJABAT BENDAHARI

UTHM.PB/100-6/4/1(26) 8 Disember 2012 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2012

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2016 GARIS PANDUAN KAD KORPORAT PTJ (KKP) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

Garis Panduan Mengikuti Kursus Anjuran Dalaman, Luaran dan Luar Negara

UTHM.PB/100.6/4 Jld. 2 ( 13 ) Tarikh: 22 Julai 2014 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2014

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 TAHUN 2013 TATACARA PERMOHONAN DAN PELARASAN WANG PENDAHULUAN

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P006. PROSEDUR TENDER Tarikh: 26/05/2017

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI. UTHM.PB/100-6/4/ 1( 19 ) 06 Oktober 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 13 /2008

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 Tahun 2014 GARIS PANDUAN KEMUDAHAN KAD KORPORAT

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

Untuk menerangkan tatacara membuat tempahan tiket secara atas talian (online) bagi urusan perjalanan udara rasmi dalam dan luar Negara.

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2008 PENYEDIAAN CADANGAN PERBELANJAAN MENGURUS UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BAGI TAHUN 2010 DAN 2011

UTHM/PB/100 6/4 (23) Tarikh: 24 April 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3 / 2009

2, Penjanaan sumber dalaman pada masa ini telah banyak dilaksanakan di PTj. Antaranya

PEKELILING BENDAHARI BIL : 5/2008 PEKELILING PEJABAT BENDAHARI

PEKELILING BENDAHARI BIL 5/2006 PEJABAT BENDAHARI

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2004 TATACARA PENYEDIAAN PESANAN TEMPATAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

SURAT PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL. 2 TAHUN 2010 TATACARA PENERIMAAN HADIAH/DERMA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

(UKM-SPKP-PKU08-BO01)

UTHM/PB/100 6/4/1 (18) Tarikh: 19 Ogos 2008 PEKELILING BENDAHARI BIL. 12 / 2008

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-HSL/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

PEKELILING BENDAHARI BIL 2 TAHUN 2008 GARIS PANDUAN BAGI PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT

PEKELILING BENDAHARI BIL : 4/2008

UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG SURAT PEKELILING PENTADBIRAN BIL. 3 TAHUN 2007 TAPISAN KESELAMATAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERATURAN PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS (AP58)

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم

Prosedur ini disediakan untuk menerangkan kawalan dokumen yang digunakan dalam Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 UPSI meliputi:

GARIS PANDUAN PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM DAN PAKAIAN KESELAMATAN STAF UNIVERSITI

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

PEKELILING BENDAHARI BIL : 10/2009 PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

PENGURUSAN PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN / KERJA PMM-PK-PS-04

PEKELILING BENDAHARI BIL 05/2014

PEMERIKSAAN MENGEJUT KUTIPAN HASIL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

PEROLEHAN BERKAITAN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DAN RANGKAIAN INTERNET

1. PENYEDIAAN SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN DAN CAGARAN KESELAMATAN

PELAKSANAAN PROGRAM SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M)

PEJABAT BENDAHARI KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

GARIS PANDUAN PENGENDALIAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) DAN MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA)

PEKELILING BENDAHARI BIL : 2 / 2007 PEJABAT BENDAHARI

JUALAN BORANG SEBUTHARGA / TENDER

UTHM.PB/100-6/4/1( 15 ) 4 Februari 2009 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1/2009

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

PEKELILING BENDAHARI BIL : 12/2008

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

M / S : 1/12 TARIKH : 8 JANUARI 2016 PINDAAN : 01 TERIMAAN DAN AKAUN UPSI(ISO)/BEN/P07 KELUARAN : A 1.0 TUJUAN

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN


PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2009 KEMUDAHAN KAD KORPORAT UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

M / S : 1/12 TARIKH : 5 MEI 2017 PELANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT KAKITANGAN UPSI UPSI(ISO)/BSM/P07 PINDAAN : 00 KELUARAN : A 1.

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA PEJABAT PENDAFTAR

PEJABAT BENDAHARI. Dekan Fakulti/ Ketua Bahagian/ Pusat/ Akademi UiTM Shah Alam. Ketua Bahagian / Unit Kewangan Zon Pejabat Bendahari UiTM Shah Alam

KUKTEM.BEND.10.12/3(2) 01 Ogos 2006 PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2006

KUiTTHO.PB/10.12/14( 39 ) 9 Januari 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2007 PINDAAN HARGA CIF BAGI PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

TATACARA TERIMAAN WANG 2.0 TANGGUNGJAWAB BENDAHARI/ KETUA JABATAN

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Dekan Fakulti Sains Pertanian dan Makanan

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P005. PROSEDUR PENGURUSAN CEK Tarikh: 22/08/2011


UTHM.PB/100-6/4 ( 21 ) 22 Januari 2009 PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 / 2009

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5

GARIS PADUAN PELAKSANAAN POLISI PENAWARAN KERJA SAMBILAN KEPADA PELAJAR UniMAP MENGGUNAKAN PERUNTUKAN TABUNG DEDIKASI DIRI.

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P002

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEKELILING PENGURUSAN BIL. 32/2008 PELAKSANAAN SKIM CUTI PENEMPATAN INDUSTRI STAF AKADEMIK

Transkripsi:

No. Ruj : UMS/BN3.1/P5/3 (12) Tarikh : 14 JANUARI 2008 SURAT PEKELILING BENDAHARI Semua Dekan Sekolah / Pusat, Semua Pengarah Institut/Jabatan Semua Ketua Unit Semua Pemegang Waran Pusat Tanggungjawab. SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PERLAKSANAAN PROSES PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN PEMBEKAL/ KONTRAKTOR SECARA BERKOMPUTER DI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 1. Tujuan 1.1 Surat Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan kepada semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) mengenai tatacara dan prosedur Proses Perolehan dan Pembayaran Pembekal Secara Berkomputer yang merupakan sebahagian daripada Sistem Perakaunan SAGA yang telah dilaksanakan pada bulan Jun 2006. 1.2 Modul perolehan ini akan membantu PTJ memproses perolehan dan pembayaran pembekal di peringkat jabatan dan seterusnya meningkatkan kecekapan proses transaksi kewangan di Universiti Malaysia Sabah. Pengeluaran Pesanan Rasmi dan

pengesahan bayaran pembekal/ kontraktor di PTJ secara berkomputer juga akan dapat memantau prestasi perbelanjaan PTJ secara online. 2. Tanggungjawab Pusat Tanggungjawab 2.1 Ketua Pusat Tanggungjawab serta pemegang waran adalah diminta untuk mengambil perhatian atas tatacara dan prosedur yang telah ditetapkan bagi menjamin proses perolehan dan bayaran universiti mematuhi peraturan yang berkuatkuasa. 2.2 Ketua PTJ hendaklah memastikan bahawa peruntukan telah diluluskan dan mencukupi bagi PTJ tersebut sebelum sesuatu perolehan dilaksanakan. Had kuasa perolehan, tandatangan kelulusan borang pesanan rasmi dan proses bayaran adalah masih tertakluk kepada peraturan yang berkuatkuasa. 2.3 Ketua PTJ dan kakitangan yang diberikuasa menguruskan perolehan dan pembayaran akan dibekalkan dengan id-pengguna. Pegawai yang dibekalkan dengan id-pengguna bertanggungjawab memastikan kerahsiaan kata laluannya. Jika berlaku kebocoran kata laluan, laporan seberapa segera hendaklah dibuat kepada Bendahari Universiti Malaysia Sabah dengan serta merta setelah kebocoran tersebut diketahui. 3. Pemilihan Pembekal/ kontraktor 3.1. PTJ adalah dikehendaki untuk membuat perolehan daripada pembekal/ kontraktor yang berdaftar dengan Universiti Malaysia Sabah sahaja. Pendaftaran pembekal/ kontraktor bagi Universiti Malaysia Sabah dilaksanakan oleh Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari UMS. Maklumat latarbelakang serta sijil-sijil pendaftaran pembekal/ kontraktor yang berdaftar dimuatkan ke dalam Sistem SAGA dan boleh dicapai oleh semua PTJ untuk rujukan. Surat Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2008 2

3.2. PTJ boleh membuat carian dan pemilihan pembekal/kontraktor dengan menggunakan Modul Perolehan SAGA yang akan dapat membantu PTJ mengenal pasti secara automatik pembekal/ kontraktor bagi bekalan/ perkhidmatan/ kerjakerja yang dikehendaki. 4. Dokumen Pesanan Rasmi 4.1. PTJ hendaklah mengunakan Pesanan Rasmi yang dicetak melalui Modul Perolehan SAGA. Format Pesanan Rasmi baru UMS adalah seperti Lampiran A [borang KW-3 (Pin 1/07)]. PTJ boleh mendapatkan borang pesanan tesebut daripada jabatan Bendahari UMS. Borang KW-3 (Pin 1/08) ini adalah dokumen terkawal dan pihak PTJ adalah diminta untuk menyimpan borang-borang tersebut dengan selamat. 4.2. Pesanan Rasmi adalah dicetak dalam empat (4) salinan seperti berikut:- i. salinan asal (warna putih) dikemukakan kepada pembekal/ kontraktor. Dokumen yang lengkap perlu dikembalikan kepada PTJ untuk proses bayaran. ii. salinan kedua (warna kuning) dikemukakan kepada pembekal untuk simpanan. iii. salinan ketiga (warna merah) dikemukakan kepada Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari untuk simpanan. iv. salinan keempat (warna biru) difailkan di PTJ mengikut turutan nombor pesanan tempatan bersama-sama dokumen sokongan perolehan ( catatan pemilihan / sebutharga-sebutharga) 4.3. Ketua PTJ hendaklah memastikan bahawa borang pesanan rasmi yang telah diluluskan dan ditandatangani dapat dikomit dalam sistem SAGA sebelum borang pesanan rasmi tersebut dikemukakan kepada pembekal/ kontraktor. Pesanan rasmi hanya akan direkod secara online sebagai tanggungan atas peruntukan setelah ianya dikomit dalam sistem SAGA. Surat Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2008 3

4.4. PTJ adalah dilarang untuk mengedarkan borang pesanan rasmi yang belum diluluskan atau ditandatangan kepada pihak pembekal/ kontraktor. 5. Bayaran 5.1. Hendaklah dipastikan bahawa ruangan perakuan mengenai mutu (mukasurat 2 pesanan rasmi) diisi dengan lengkap oleh pembekal/ kontraktor ketika dikemukakan bersama-sama bil/ inbois untuk tujuan tuntutan bayaran. 5.2. Pegawai yang diberi kuasa di PTJ hendaklah mengisi dan menandatangani ruangan perakuan dengan lengkap dalam borang pesanan rasmi tersebut (mukasurat 2) sebagai pengesahan siap bekalan/ perkhidmatan/ kerja-kerja untuk proses bayaran. 5.3. Setelah inbois atau bil pembekal/ kontraktor direkod dalam sistem SAGA, senarai tuntutan yang disahkan untuk bayaran hendaklah dicetak dengan menggunakan Borang KW-4 (Pind 1/08) Borang Pengesahan Bayaran seperti Lampiran B. 5.4. Borang Pengesahan Bayaran tersebut hendaklah ditandatangani dengan lengkap dan dikemukakan bersama-sama inbois/ bil asal serta borang pesanan rasmi asal ke jabatan Bendahari untuk tujuan proses bayaran selanjutnya. 6. Perlaksanaan Workflow Process 6.1. Mulai tahun 2008, Workflow process akan mula dilaksanakan bagi memudahkan ketua PTJ memantau dan menyemak pesanan-pesanan rasmi yang masih belum dikomit dalam sistem SAGA agar semua tanggungan perolehan dapat dikenakan ke atas peruntukan tahunan PTJ. 6.2. Melalui workflow process, Ketua PTJ akan menerima e-mel yang dihantar secara automatik oleh sistem SAGA. E-mel tersebut mengandungi senarai pesanan rasmi yang masih belum dikomitkan bagi Pusat Tangungjawab berkenaan untuk semakan dan tindakan ketua PTJ. Surat Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2008 4

7. Manual Panduan Pengguna dan Latihan Modul Perolehan dan Pembayaran Pembekal SAGA 7.1. Setiap PTJ akan dibekalkan dengan Manual Panduan Pengguna Modul Perolehan dan Pembayaran Pembekal SAGA. PTJ hendaklah merujuk manual tersebut untuk mendapatkan panduan dan maklumat terperinci berkaitan dengan penggunaan modul. 7.2. Setiap pegawai dan kakitangan berkenaan akan diberi latihan berkaitan aplikasi Modul SAGA secara berperingkat. Ketua PTJ diminta untuk memastikan bahawa semua pegawai dan kakitangan yang terlibat dengan perolehan menghadiri latihan aplikasi ini dan juga latihan-latihan yang berkaitan. 8. Kuatkuasa 8.1. Surat pekeliling ini adalah berkuatkuasa serta merta pada tarikh ianya dikeluarkan. 8.2. Dengan berkuatkuasa surat pekeliling ini, borang pesanan rasmi UMS secara manual adalah dimansuhkan. Sekian, terima kasih. s.k Y. Bhg. Naib Canselor UMS Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan Dan Inovasi) Timbalan Naib Canselor (Akademik Dan Pengantarabangsaan) Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni) Pendaftar Bahagian Audit Dalam UMS Surat Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2008 5

Lampiran A Surat Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2008 6

Surat Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2008 7

LAMPIRAN B Surat Pekeliling Bendahari Bil.1 Tahun 2008 8