PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Rencana Tahun 2013 Catatan Kinerja Program /Kegiatan

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Rencana Tahun 2013 Catatan Kinerja Program /Kegiatan"

Transkripsi

1 SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 2 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012 Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya kinerja pelayanan 2,748,750,000 2,748,750,000 PERKANTORAN administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang Sub Bag Umum 6,450,000 6,450,000 - Materai 6000 dan Kepagawaian 550 Lembar 550 Lembar - Materai Lembar 800 Lembar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah line internet dan sewa Sub Bag Umum 11 Line internet 872,100, ,100, Line interne dan listrik domain dan Kepagawaian 1 Domain 1 Domain 2 Line Tlp 2 Line Tlp 1 Rek.Listrik 1 Rek.Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah dokomen STNK Sub Bag Umum 5,000,000 5,000,000 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional dan Kepagawaian yang diperbaharui - Kendaraan Roda 4 8 unit 8 unit - Kendaraan Roda 2 8 unit 8 unit Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa petugas kebersihan Sub Bag Umum 1 Orang 15,000,000 15,000,000 1 Orang yang dibiayai dan Kepagawaian 12 Bulan 12 Bulan Jumlah alat kebersihan kantor 10 Jenis 10 Jenis yang Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang Sub Bag Umum 45 Jenis 100,000, ,000, Jenis dan Kepegawaian Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Sub Bag Umum 10 Jenis 60,000,000 60,000, Jenis penggandaan penggandaan yang dan Kepegawaian 50,000 Penggandaan 50,000 an Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalasi listrik/ Sub Bag Umum 10 Komponen 5,000,000 5,000, Komponen listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor dan Kepegawaian yang Penyediaan bahan bacaan & peraturan Jumlah surat kabar yang Sub Bag Umum e Media cetak 1,208,400,000 1,208,400, eks Media cetak perundang-undangan dan Kepegawaian

2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 2 Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II Penyediaan makanan dan Jumlah jamuan makanan dan Sub Bag Umum 40,000,000 40,000,000 minuman minuman dalam 1 tahun yang dan Kepegawaian - Rapat Staf 15 Kali 15 Kali - Rapat Koordinasi 24 Kali 24 Kali - Jamuan Tamu 24 Kali 24 Kali Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Sub Bag Umum 220,000, ,000,000 dan luar daerah konsultasi ke dalam dan luar dan Kepegawaian daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80 Kali 80 Kali Perjalanan Dinas Luar Daerah 33 Kali 33 Kali Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah jasa tenaga pendukung Sub Bag Umum 1 Orang 14,500,000 14,500,000 1 Orang administrasi/teknis perkantoran administrasi perkantoran yang dan Kepegawaian 12 Bulan 12 Bulan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumentasi arsip yang Sub Bag Umum 5 Dokumen 20,000,000 20,000,000 5 Dokumen dipelihara dan Kepegawain 12 Bbulan 12 Bbulan Penyediaan pelayanan administrasi Jumlah dokumen administrasi Sub Bag Umum 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen kepegawaian kepegawaian di SKPD selama 1 dan Kepegawaian 12 Bulan 12 Bulan tahun yang dikelola Penyediaan pelayanan administrasi Barang Jumlah dokumen administrasi Sub Bag Umum 5 Dokumen 20,000,000 20,000,000 5 Dokumen barang di SKPD selama 1 tahun dan Kepegawaian 12 Bulan 12 Bulan yang dikelola Penyediaan pelayanan Keamanan Kantor Jumlah petugas piket Sub Bag Umum 4 Orang 52,300,000 52,300,000 4 Orang pengamanan kantor yang dan Kepegawaian 12 Bulan 12 Bulan 18 Penyedian dan pengelolaan aplikasi ketata usahaan Jumlah Aplikasi ketatausahaan 1 Sistem 90,000,000 90,000,000 1 Sistem 12 bulan 12 bulan 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya kecepatan, 1,752,150, ,752,150,000 PRASARANA APARATUR kenyamanan dan keamanan kerja aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Sub Bag Umum 262,150, ,150,000 dinas/operasional yang dan Kepegawaian Kendaraan Roda 4 1 Unit 1 Unit Kendaraan Roda 2 6 unit 6 unit Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Sub Bag Umum 8 Jenis 500,000, ,000,000 8 Jenis dan Kepegawaian

3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 2 Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan gedung Sub Bag Umum 6 Jenis 200,000, ,000,000 6 Jenis kantor yang dan Kepegawaian Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Sub Bag Umum 5 Jenis 150,000, ,000,000 5 Jenis terpelihara dan Kepegawaian Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang Sub Bag Umum 5 Jenis 50,000,000 50,000,000 5 Jenis terpelihara dan Kepegawaian Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor RSPD Sub Bag Umum 1 Unit gedung 40,000,000 40,000,000 1 Unit gedung yang terpelihara dan Kepegawaian Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Jumlah kendaraan Sub Bag Umum 50,000,000 50,000,000 Operasional dinas/operasional yang terpelihara dan Kepegawaian - Kendaraan roda 4 8 Unit 8 Unit - Kendaraan roda 2 8 Unit 8 Unit Rehabilitasi Gedung RSPD-Teman FM - Jumlah gedung yang direhab UPT. Radio dan 2 studio 500,000, ,000,000 2 studio Televisi 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Meningkatnya Kapasitas 40,000, ,000,000 SUMBER DAYA APARATUR Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis Sub Bag Umum 20 Orang 40,000,000 40,000, Orang perundang-undangan implementasi peraturan dan Kepegawaian perundang-undangan yang terkirim 16 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 390,000, ,000,000 PENGEMBANGAN SYSTEM PELAPORAN pertanggungjawaban kinerja dan CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN keuangan Diskominfo Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian Sub Program 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen realisasi kinerja SKPD kinerja dan keuangan kantor yang dan Pelaporan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen Laporan Sub Program 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen realisasi Keuangan Semesteran dan Pelaporan Diskominfo yang Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Sub Program 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen Keuangan Akhir Tahun dan Pelaporan Diskominfo yang Penyusunan perencanaan anggaran jumlah dokumen DPA Perubahan Sub Program 2 Dokumen 90,000,000 90,000,000 2 Dokumen

4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 2 Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II dan DPA 2012 yang dan Pelaporan Penatausahaan Keuangan SKPD jumlah dokumen administrasi Sub Program 1 Dokumen 100,000, ,000,000 1 Dokumen keuangan program/kegiatan dan Pelaporan SKPD yang Penyusunan Renstra dan Renja SKPD jumlah dokumen Renja Sub Program 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen Diskominfo tahun 2012 yang dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD jumlah dokumen hasil monitoring dan Sub Program 12 Dokumen 70,000,000 70,000, Dokumen evaluasi program/kegiatan dan Pelaporan Diskominfo yang Publikasi Kinerja SKPD Jumlah publikasi kinerja SKPD yang Sub Program 6 Publikasi 30,000,000 30,000,000 6 Publikasi dan Pelaporan 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, Meningkatnya Pengembangan 4,328,342, ,328,342,000 INFORMASI DAN MEDIA MASSA Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendirian Jumlah rekomendasi pendirian Seksi Pos dan 100 Rekomendasi 100,000, ,000, si Lembaga Jasa Pos Telekomunikasi Dan lembaga jasa pos telekomunikasi Telekomunikasi Frekuensi dan frekuensi yang diberikan Updating data pos, telekomunikasi dan frekwensi di Kab. Jumlah data terkini pos dan Seksi Pengelolaan 1 Dokumen 100,000, ,000,000 1 Dokumen Bogor telekomunikasi dan frekuensi Jaringan yang Komunikasi data Pengelolaan Dan Pemutakhiran Informasi Situs Jumlah informasi situs web Seksi Pengelolaan 1000 Informasi 275,820, ,820, Informasi Web Pemkab Bogor Pemkab Bogor yang termutakhir Situs Web Pengelolaan Program Siaran Radio dan TV Jumlah program siaran radio Seksi 1 Radio 850,000, ,000,000 1 Radio yang dikelola Operasionalisasi 1 TV 1 TV Sistem Informasi Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Jumlah media luar ruang yang Seksi Pelayanan 4 Jenis 400,000, ,000,000 4 Jenis Ruang terbangun Informasi Pengelolaan dan Pengembangan Hosting/Web Jumlah hosting/web server yang Seksi Pengelolaan 5 Jenis 602,350, ,350,000 5 Jenis Server Pemerintah Kabupaten Bogor dikelola Situs Web

5 Kode Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II Pengelolaan Konten Digital Signage Jumlah konten digital signage Seksi 900 Info 250,000, ,000, Info yang dikelola Pengembangan Perangkat Lunak Pelayanan Penerbitan Izin Operasional Menara Menara Telekomunikasi 100 izin 100,000, ,000, izin Telekomunikasi Penerbitan dan Penyebarluasan Sarana Informasi Seksi Pelayanan 12 Edisi 300,000, ,000, Edisi Pembangunan Kabupaten Bogor Informasi 12 OSS Evaluasi Seksi Pengelolaan 32 SKPD 210,000, ,000, SKPD Perangkat Lunak 13 Penyediaan video Editing Jumlah Peralatan Publikasi dan Seksi 10 Jenis 250,000, ,000, Jenis dokumentasi melalui Video Pemberdayaan Media Massa 14 Penyediaan Foto Editing Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Seksi 10 Jenis 150,000, ,000, Jenis melalui Foto Pemberdayaan Media Massa 15 Pembangunan Data Domain Controler dan Monitoring SysJumlah Aplikasi Satndar integrasi Seksi Pengelolaan 1 System 45,000,000 45,000,000 1 System Komunikasi dan Informasi data SKPD Situs Web 16 Pembangunan Aplikasi E-Document Pembangunan EnterpJumlah Aplikasi E-Document Seksi Pengelolaan 1 System 125,000, ,000,000 1 System Situs Web 17 Pembangunan Enterprise service bus dengan service Jumlah Aplikasi SOA Seksi Pengelolaan 1 System 210,000, ,000,000 1 System oriented Architektur (SOA) pada system informasi Situs Web Pemkab Bogor 18 Pembangunan Aplikasi Single Sign On (SSO) Jumlah aplikasi SSO Seksi Pengelolaan 1 System 150,000, ,000,000 1 System Situs Web Penguatan dan Pengembangan Media Center Kab.Bogor Jumlah Media Center yang di kelola Seksi Pengelolaan 1 Ruangan 110,172, ,172,000 1 Ruangan Situs Web 1 Jenis 1 Jenis 20 Penyelenggaraan Standarisasi dan audit menara bersamamenara Seksi Standarisasi 100 tower 100,000, ,000, tower bersama dan Audit

6 Kode Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG 75,000,000 75,000,000 KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1 Penyusunan SOP Pelayanan Rekomendasi dan izin Jumlah Dokumen SOP Pelayana Seksi Pos dan 1 Dokumen 75,000,000 75,000,000 1 Dokumen operasional jasa ttitipan dan radio Rekomendasi dan izin operasional Teleomunikasi jasa Titipan dan Radio 17 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN Meningkatnya SDM bidang 950,000, ,000,000 SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN komunikasi dan informasi INFORMASI 1 Telekomunikasi Jumlah Peserta yang engikuti Seksi Pos 40 Kecamatan 100,000, ,000, Kecamatan Telekomunikasi sosialisasi dan Telekomunikasi 2 Pembianaan Pengusaha Warnet Jumlah Pengusaha warnet yang Seksi Pengelolaan 100 org 120,000, ,000, org mengikuti pembinaan Jaringan Komunikasi data 3 masyarakat Jumlah Peserta Bimtek Seksi 300 org 110,000, ,000, org Kemediamasaan Pemberdayaan Media Massa 4 Penyebarluasan informasi melalui media tradisional Jumlah Pagelaran wayang golek Pelayanan 4 keg 500,000, ,000,000 4 keg Jumlah Penayangan pada TV Lokal Informasi 4 keg 4 keg 5 Penyebarluasan informasi melalui tatap muka Jumlah sosialisasi kebijakan Pelayanan 12 keg 120,000, ,000, keg pemerintahan daerah Informasi 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN Meningkatnya kerjasama 3,352,000, ,352,000,000 MEDIA MASSA informasi dan media massa Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Jumlah konfrensi pers Seksi Pelayanan 2 keg 150,000, ,000,000 2 keg pemerintahan daerah Jumlah kunjungan kerja Informasi 24 keg 24 keg Jumlah Kliping Berita 12 buah 12 buah Jumlah buku frofil 250 buku 250 buku Penyebarluasan informasi yang bersifat Jumlah informasi yang bersifat Seksi 480 Informasi 60,000,000 60,000, Informasi penyuluhan bagi masyarakat penyuluhan yang Operasionalisasi Sistem Informasi Pelaksanaan Forum Kehumasan Lembaga Jumlah kegiatan forum Seksi Hubungan 6 Kegiatan 120,000, ,000,000 6 Kegiatan Informasi dan Komunikasi kehumasan yang terselenggara Kelembagaan Peliputan dan Pendokumentasian Jumlah liputan penyelenggaraan Seksi 150 Liputan 400,000, ,000, Liputan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah pembangunan daerah yang Pemberdayaan Media Massa

7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 2 Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintahan Jumlah publikasi kebijakan dan Seksi 200 Publikasi 1,400,000,000 1,400,000, Publikasi Pada Media Massa kegiatan pemerintahan pada Pemberdayaan media massa Media Massa Penayangan Dialog Interaktif Kepala Jumlah tayangan dialog interaktif Seksi Hubungan 5 Kegiatan 70,000,000 70,000,000 5 Kegiatan Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Televisi kepala daerah/wakil kepala Kelembagaan Lokal daerah pada televisi lokal Penayangan Potret Kabupaten Bogor pada Jumlah tayangan potret Seksi Hubungan 2 Kegiatan 35,000,000 35,000,000 2 Kegiatan Televisi Lokal Kabupaten Bogor pada televisi Kelembagaan lokal yang terselenggara Forum Koordinasi Kepala Daerah dengan Jumlah kegiatan forum koordinasi Seksi Hubungan 6 Kegiatan 90,000,000 90,000,000 6 Kegiatan Pimpinan Media Massa kepala daerah dengan pimpinan Kelembagaan media massa yang terselenggara Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Informasi Jumlah kegiatan koordinasi dan Seksi Hubungan 6 Kegiatan 150,000, ,000,000 6 Kegiatan Masyarakat (KIM) pembentukan kelompok informasi Kelembagaan masyarakat yang terselenggara Pelayanan Informasi Juru Bicara Bupati Bogor Jumlah informasi kebijakan Bupati Seksi Hubungan 12 jurnal 75,000,000 75,000, jurnal Bogor oleh juru bicara bupati yang Kelembagaan Koordinasi Pejabat Pengelola Jumlah koordinasi pejabat Seksi Pelayanan 2 Kegiatan 600,000, ,000,000 2 Kegiatan Informasi dan Dokumentasi pengelola informasi dan Informasi dokumentasi yang terselenggara 12 Press Gathering Jumlah Peserta press grathing Seksi 100 org 80,000,000 80,000, org Pemberdayaan Media Massa 13 Keleidoskop Pembangunan Kabupaten Bogor Jumlah Buku Keleidoskop hasil SeksI 1000 buku 122,000, ,000, buku pembangunan Pemberdayaan Media Massa Pemberdayaan 19 PROGRAM PENATAAN DAN Meningkatnya penataan dan 1,319,260, ,319,260,000 PENGENDALIAN PROGRAM pengendalian program PEMBANGUNAN pembangunan Fasilitas Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Jumlah kegiatan unit LPSE yang Seksi Pengelolaan 12 Bulan 799,260, ,260, Bulan secara Elektronik terselenggara Web Site

8 Kode Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II Pemeliharaan Sarana Penunjang Sekretariat Jumlah sarana penunjang Seksi Pengelolaan 12 Bulan 80,000,000 80,000, Bulan E-Procurenment sekretariat e-proc yang terpelihara Web Site Pengembangan Aplikasi Sistem Jumlah aplikasi sistem e-proc Seksi Pengelolaan 1 Sistem 45,000,000 45,000,000 1 Sistem E-Procurenment yang Web Site 5 Pengembangan Aplikasi Sampul Digital Jumlah aplikasi sampul digital Seksi Pengelolaan 1 Sistem 45,000,000 45,000,000 1 Sistem E-Procurement pada sistem E-Proc yang Web Site 6 Pengembangan Aplikasi Integrasi Data paket Jumlah Aplikasi Integrasi Data Seksi Pengelolaan 1 Sistem 45,000,000 45,000,000 1 Sistem pengadaan E-Proc paket Pengadaan E-Proc yang Web Site 8 Pengembangan Aplikasi Program E-Contract Jumlah Aplikasi Program Seksi Pengelolaan 1 Sistem 45,000,000 45,000,000 1 Sistem E-Contrac yang Web Site Pendampingan Implementasi System E-Proc Lamanya Pendampingan Seksi Pengelolaan 1 paket 45,000,000 45,000,000 1 paket Implementasi system E-Proc Web Site 10 Pemutakhiran Infrasutruktur Key Publik IKP pada aplikasi Jumlah aplikasi IKP Seksi Pengelolaan 1 sistem 45,000,000 45,000,000 1 sistem sistem e-proc Web Site 11 Pengembangan aplikasi sistem e-payment Jumlah aplikasi e-payment Seksi Pengelolaan 1 Sistem 45,000,000 45,000,000 1 Sistem Web Site Bogor Jumlah website bisnis profil usaha Seksi 1 Sistem 125,000, ,000,000 1 Sistem UKM/IKM Kabupaten Bogor Operasionalisasi yang terbangun Sistem Informasi 14,955,502, ,955,502,000 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFOR KABUPATEN BOGOR H.TB.A.LUTHFI SYAM NIP

9 na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 2,748,750,000 6,450, ,100,000 5,000,000 15,000, ,000,000 60,000,000 5,000,000 1,208,400,000

10 na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 40,000, ,000,000 14,500,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 52,300,000 90,000,000 1,752,150, ,150, ,000,000

11 na Tahun 2014 Dana/ Pagu ,000, ,000,000 50,000,000 40,000,000 50,000, ,000,000 40,000,000 40,000, ,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 90,000,000

12 na Tahun 2014 Dana/ Pagu ,000,000 25,000,000 70,000,000 30,000,000 4,328,342, ,000, ,000, ,820, ,000, ,000, ,350,000

13 na Tahun 2014 Dana/ Pagu ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 45,000, ,000, ,000, ,000, ,172, ,000,000

14 na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 75,000,000 75,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 3,352,000, ,000,000 60,000, ,000, ,000,000

15 na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 1,400,000,000 70,000,000 35,000,000 90,000, ,000,000 75,000, ,000,000 80,000, ,000,000 1,319,260, ,260,000

16 na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 80,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000, ,000,000 14,955,502,000 RMASI

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Kode Prog Keg. Uraian Output Target Kinerja 1 2 3 4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Lebih terperinci

5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN

5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM 1 2 3 4 5 INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE DAN DAN KEGIATAN AWAL 2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013) SKPD

Lebih terperinci

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 5 BIDANG URUSAN Peningkatan Peningkatan KOMUNIKASI DAN Kinerja Management INFORMATIKA Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD

Lebih terperinci

Profil Organisasi Perangkat Daerah

Profil Organisasi Perangkat Daerah Profil Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Jalan Trans Papua, Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kota Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel. Kode Pos 99663 WEBSITE.

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % % Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Bulan Oktober 2014 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor

Lebih terperinci

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 2,635,820,000

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Organisasi : 2. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 08 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 09 Organisasi / SKPD :..0. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman dari 7 Kode Indikator Program/Kegiatan Rencana

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan bidang komunikasi dan informatikan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika

Lebih terperinci

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN Rencana Program, Keatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas dan Informatika Kabupaten Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN A. UTAMA 1 Meningkatnya Penerimaan 1 Optimalnya

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 204 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) PROGRAM. Program Pelayanan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016 Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK

Lebih terperinci

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode Kinerja Program

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,

Lebih terperinci

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 20 Indikator 17 Program Peningkatan dan - Optimalnya Penerimaan 3,161,941,904,435 13,793,841,401 13,793,841,401

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 URUSAN WAJIB 1 19

Lebih terperinci

MATRIK LAKIP 2015 INDIKATOR KINERJA. Menerapkan dan. 30% (Renstra) gov. Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada aparatur, mengembangkan

MATRIK LAKIP 2015 INDIKATOR KINERJA. Menerapkan dan. 30% (Renstra) gov. Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada aparatur, mengembangkan Kegiatan 1. Mewujudkan 1. Meningkatnya kehandalan e- 1. Persentase penurunan 1. Meningkatnya keamanan Persentase Peningkatan Keamanan Sistem 1.1 Optimalisasi Perangkat Jaringan 30% gov tingkat sistem keamanan

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN Kode. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator

Lebih terperinci

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014 RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1. 25 Urusan Wajib Komunikasi

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR . PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami

Lebih terperinci

Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun

Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 NO. A Program Pelayanan Administrasi Peran - Rp. 254.533.100 Rp. 331.012.690

Lebih terperinci

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

(RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2018

(RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2018 (RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan

Lebih terperinci

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya

Lebih terperinci

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 - 19 - TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.07. - PERHUBUNGAN :.07.0.

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 25 Urusan Wajib Organisasi :. 25. 0 Sub Unit

Lebih terperinci

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

Lebih terperinci

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran REKAP LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 SUMBER DANA APBD KABUPATEN Belanja Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1 Maksud dan Tujuan... 1 1.2 Dasar Pertimbangan... 1 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TRIWULAN

Lebih terperinci

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut : Realisasi Kegiatan Tahun 0 sebagai berikut : NO. URAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan yaitu : Penyediaan jasa surat menyurat PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGRAN % SISA PAGU

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Tabel Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER SEKRETARIAT KOTA AMBON Kode 1 URUSAN WAJIB Urusan/Big Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,

Lebih terperinci

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR Tujuan Sasaran Indikator Sasaran KODE Program dan Kegiatan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA 1 07 KODE 1. URUSAN/BIDANG

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 4 BIDANG URUSAN KEARSIPAN Peningkatan Peningkatan - - 6,285,901,018 6,285,901,018 3,394,491,120 Kinerja manajemen 4 01 Program

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG ABSTRAKSI Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman kerja untuk menterjemahkan

Lebih terperinci

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target Perkiraan Target 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan Wajib

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN,

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI

Lebih terperinci

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017 REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR anggaran 2016 anggaran 2017 1 2 3 4 $ 5,00 6 7 8 9 10 1.10.1.10.01.1

Lebih terperinci

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2014 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Tatang Iskandariyanto, SH SiRUP LKPP

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Tatang Iskandariyanto, SH SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam

Lebih terperinci

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015 Kode 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan perangko yang

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPASKPD. Urusan Pemerintahan :.0. OTONOMI, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN,

Lebih terperinci

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD ) 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan

Lebih terperinci

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380 TABEL VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Banda Aceh Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lembar 1 dari 5 Rencana Tahun 2017

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN III : PERATURAN NOMOR TANGGAL : : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Komunikasi dan Informatika Kode RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun 2015 (tahun ber) Prakiraan Maju Tahun 2016 Indikator

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG RINGKASAN RENJA DUKCAPIL 1.1. Latar Belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan

Lebih terperinci

PENERAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DISKOMINFO

PENERAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DISKOMINFO PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 4.01. - PERENCANAAN 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 9 Organisasi / SKPD :... -DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman dari Program 9.. KOMUNIKASI DAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201

Lebih terperinci

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1 Sumber Dana APBD Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung direncanakan pelaksanaan 7 program, terdiri dari

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman : Urusan Pemerintahan : Organisasi :.07..07.0. PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Lebih terperinci

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 NAMA SKPD : CICALENGKA Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

dalam daerah Pagu Anggaran : Rp ,-

dalam daerah Pagu Anggaran : Rp ,- 3.1. Program dan Kegiatan Faktor faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas

Lebih terperinci

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan dibawah : Nama : AHMAD GUSTIAN, S.Sos

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program

Lebih terperinci

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja Tabel. 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN TIMPEH TAHUN 2017 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 (Tahun

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : KEPALA SEKSI MANAJEMEN INFORMASI INDIKATOR KINERJA INDIVIDU a. Menyiapkan bahan perencanaan pengumpulan, administrasi dan analisa data dalam rangka penyajian, penerapan dan evaluasi sistem

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL 2014 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN PROGRAM YANG ADA DI SETIAP SKPD 1 Program Penyediaan Jasa Surat Pelayanan Menyurat Dana Rp 1,000,000 562,580 56.26 Administrasi Perkantoran Jumlah surat yang surat 7,500 5,518 73.57 keluar Penyediaan Jasa

Lebih terperinci

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU : BADAN PERIZINAN TERPADU Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 16 BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL 1 16 01 Program Pelayanan Cibinong Terwujudnya - - 1,702,753,000 1,702,753,000 1,876,900,000 Administrasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 1.17. - KEBUDAYAAN 1.17.01. - Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : Tahun 2017 27 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rancangan Awal RKPD TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 205 KABUPATEN BANDUNG Program Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci