Rencana Kerja Dinkominfo 2017

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Rencana Kerja Dinkominfo 2017"

Transkripsi

1 i Rencana Kerja Dinkominfo 07

2 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL... ii BAB I PENDAHULUAN..... Latar Belakang..... Landasan Hukum..... Maksud dan Tujuan..... Sistematika Penulisan... BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Renstra SKPD Analisis Pelayanan SKPD Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kominfo Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.. 58 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan Tahun BAB IV PENUTUP i Rencana Kerja Dinkominfo 07

3 DAFTAR TABEL Tabel. Hasil Renja dan Renstra tahun Tabel. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan... 0 Tabel. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan... Tabel. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Tabel. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Tabel. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 07 dan Prakiraan Maju Tahun ii Rencana Kerja Dinkominfo 07

4 BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Sesuai Undangundang mor 5 Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Permendagri. 5 Tahun 00 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk periode (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 07 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun RKPD Tahun 07 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 0 08, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 00505, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 009, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi Rencana Kerja Dinkominfo 07

5 Dokumen Pelaksanaan (DPA) melalui penetapan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 07 adalah :. UndangUndang mor 7 Tahun 00 tentang Keuangan Negara;. UndangUndang mor 5 Tahun 00 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. UndangUndang mor Tahun 00 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;. UndangUndang mor 7 Tahun 007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 00505; 5. UndangUndang mor Tahun 008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. UndangUndang mor 9 Tahun 05 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang mor Tahun 0 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah mor 8 Tahun 008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah mor 8 Tahun 06 tentang Perangkat Daerah; 9. Peraturan Presiden mor Tahun 05 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 05 09; 0. Peraturan Presiden mor 5 Tahun 06 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 07;. Peraturan Menteri Dalam Negeri mor 5 Tahun 00 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah mor 8 Tahun 008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Rencana Kerja Dinkominfo 07 dan Evaluasi

6 . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur mor Tahun 0 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 009;. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro mor 6 Tahun 0 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 00505;. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro mor 7 Tahun 0 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 008; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro mor Tahun 06 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro mor 5 Tahun 06 Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 07; 7. Peraturan Bupati mor 5 Tahun 06 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 07; 8. Peraturan Bupati mor 60 Tahun 06 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. 9. Peraturan Bupati mor 79 Tahun 06 Tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 07.. Maksud dan Tujuan. Maksud Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.. Tujuan a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 07; Rencana Kerja Dinkominfo 07

7 b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 07; c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 07 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada babbab berikutnya dapat dipahami dengan baik.. Latar Belakang Berisi pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.. Landasan Hukum Berisi penjelasan tentang UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.. Maksud dan Tujuan Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Renstra SKPD Rencana Kerja Dinkominfo 07

8 Berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 06) dan perkiraan capaian berjalan (tahun 07), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahuntahun sebelumnya... Analisis Pelayanan SKPD Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah mor 6 Tahun 008, dan Peraturan Pemerintah mor 8 Tahun Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisi uraian mengenai : ) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; ) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; ) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals); ) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan 5) Formulasi isuisu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan... Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasiasosiasi, perguruan tinggi berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan). 5 Rencana Kerja Dinkominfo 07

9 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.. Program dan Kegiatan Berisi penjelasan mengenai : a. Faktorfaktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. d. Tabel rencana program dan kegiatan. BAB IV P E N U T U P Berisi uraian penutup, berupa : a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidahkaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut. 6 Rencana Kerja Dinkominfo 07

10 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Renstra SKPD Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 008, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki visi Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah :. Mewujudkan peningkatan egovernment dan peningkatan profesionalisme pelayanan Pos dan Telekomunikasi. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui komunikasi sosial, dan kemitraan profesi. Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah:. Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI, keamanan informasi dan sistem informasi terintegrasi. Meningkatkan informasi dan KIM berbasis IT, eksistensi PPID dan kemitraan profesi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 06 sebesar Rp ,00 dan dilakukan perubahan pada PAPBD menjadi Rp Namun dalam tahun berjalan, pendapatan dari dana bagi hasil sektor Migas mengalami penurunan, sehingga dilakukan rasionalisasi kegiatan dan anggaran menjadi Rp , dengan realisasi sebesar Rp , (89,70%). 7 Rencana Kerja Dinkominfo 07

11 Hasil Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada capaian Renja dan Renstra tahun 06 sebagai berikut: Tabel. Hasil Renja dan Renstra tahun 06 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.. 8 Sasaran Strategis Indikator Sasaran Meningkatk an cakupan infrastruktur jaringan TI, keamanan informasi dan sistem informasi terintegrasi Persentase peningkatan keamanan sistem informasi Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan Sasaran Meningkatk Rasio Jumlah an informasi dan KIM informasi berbasis IT dan KIM Rasio Jumlah lembaga berbasis IT, profesi yang bermitra eksistensi PPID dan kemitraan profesi Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik Rencana Kerja Dinkominfo 07 Renja Renja Renstra (06) Renstra (06) 95% 70% 67% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 98,75% 85,00% 50% 8,75% 50% 70% 70%

12 Sasaran Strategis Indikator Sasaran Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi Sasaran Renstra (06) 90% Renstra (06) 90% 80% 80% 70% 70% 80,00% 80,00% Renja Renja sasaran yang dapat di capai pada tahun 06 yaitu :. Sasaran : Persentase cakupan wilayah untuk pelayanan informasi Pembangunan Renja tercapai 98,75%, sedangkan target renstra 85,00% tercapai 8,75%. Hal ini terjadi karena ada satu kegiatan yang sampai akhir tahun anggaran hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 50,0% dari kegiatan yang direncanakan, yaitu pembangunan jaringan komputer kecamatan. Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu setelah dilakukan pendetilan kebutuhan jaringan kecamatan oleh konsultan perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD, penganggaran harus dirinci per lokasi/kecamatan, sehingga pelaksanaan belanja jaringan kecamatan menunggu Perubahan tahun 06. Selain itu, karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan kecamatan sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60 hari, dan pada akhir tahun anggaran 06 sebagian barang belum datang, menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan 50,0 % dari paket pekerjaan yang ada. Sisa dari kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya kontrak, yaitu pada pertengahan bulan Pebruari Rencana Kerja Dinkominfo 07

13 . Sasaran : Persentase Layanan interaksi Pengaduan secara OnLine Renja tercapai, sedangkan target renstra 80,00% tercapai 80,00%, yang berarti semua kegiatan dapat diselesaikan dengan baik. Dari tabel Hasil Renja dan Renstra tahun 06, kami uraikan sebagai berikut :. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Program yang tidak memenuhi target kinerja yaitu: Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan : Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Uraian: Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya belanja Bandwidth, Pemeliharaan jaringan, perencanaan jaringan RSUD dan Kecamatan, pengadaan jaringan RSUD dan Kecamatan, pengawasan jaringan RSUD dan Kecamatan. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalis asi ,% Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan Pengadaan Bandwidth Internet Pemeliharaan jaringan komputer Kabupaten Uraian Sub Kegiatan Pengadaan peralatan jaringan komputer gedung baru Pemkab Perencanaan Jaringan komputer RSUD Bojonegoro Perencanaan Jaringan komputer Kecamatan Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro Rencana Kerja Dinkominfo 07 Awal bulan Perubahan bulan Awal set Perubahan dokumen dokumen set

14 Pembangunan Jaringan IT di tiap Kecamatan 8 Kecamatan Pengawasan Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro Pengawasan Pembangunan Jaringan IT di Kecamatan set 50% set set Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan Jaringan Kecamatan yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan September. Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu setelah dilakukan pendetilan kebutuhan jaringan kecamatan oleh konsultan perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD, penganggaran harus dirinci per lokasi/kecamatan, sehingga belanja jaringan kecamatan menunggu Perubahan tahun 06. Selain itu, karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan kecamatan sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60 hari, dan pada akhir tahun anggaran 06 sebagian barang belum datang, menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan 50,0 % dari paket pekerjaan yang ada. Sisa dari kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya kontrak, yaitu pada pertengahan bulan Pebruari 07.. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran internet fasilitas umum. Rencana Kerja Dinkominfo 07

15 setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu Rasionalis asi PAPBD Sisa Anggara n 5 = ( ) ,% Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan.... Belanja Telepon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/Intranet/TV Kabel/ TV Satelit 5. Awal bln bln bln bln Perubahan bln Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai, sisa anggaran terbesar pada belanja listrik karena naik turunnya biaya tidak stabil dan penganggaran berdasarkan prediksi dan pengalaman tahun sebelumnya. b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran belanja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rencana Kerja Dinkominfo 07 Rasionalisa si Sisa Anggara n 5 = ( ) 79,0%.7.000

16 Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Belanja Surat Tanda mor Kendaraan. Awal Roda Roda Roda Roda Perubahan Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai, sisa anggaran berdasarkan prediksi adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor dari tahun sebelumnya, namun belum terjadi. c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan yaitu PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/ Pembantu, pengurus barang dan staf administrasi. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) 880 Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Belanja Perangko Materai dan Benda Pos lainnya Belanja Jasa Transaksi Keuangan.. Awal bln Perubahan bln bln d) Penyediaan Peralatan/Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih. Rencana Kerja Dinkominfo 07

17 setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa Anggara n 5 = ( ) 00,0% Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja jasa kebersihan Belanja jasa loundry.. Awal bln Perubahan bln bln e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD, TV, Camera dan sejenisnya. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga Awal bln Perubahan f) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu.6.00 PAPBD Rencana Kerja Dinkominfo 07 Rasionalisa si Sisa 5 = ( )

18 Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Belanja alat tulis kantor Awal bln Perubahan g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan.. Belanja cetak Belanja penggandaan Awal bln bln Perubahan h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan i) Uraian Sub Kegiatan. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Awal bln Perubahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini direncanakan untuk belanja buah Laptop, Modem dan Voice recorder sebagai pendukung kelancaran tugas. 5 Rencana Kerja Dinkominfo 07

19 setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Jaringan (Modem) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan peralatan studio video dan film (Voice Recorder).. Awal unit Perubahan unit unit Dibatalkan unit Dibatalkan Kegiatan Pengadaan Laptop berjalan dengan baik dan tercapai, namun untuk belanja modem dan voice recorder dibatalkan untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. j) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja barang peralatan dan perlengkapan rumah tangga. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan 6 Uraian Sub Kegiatan. Belanja barang peralatan dapur Rencana Kerja Dinkominfo 07 Awal set Perubahan

20 .. Belanja barang perlengkapan rumah tangga Belanja barang Pot Bunga set set k) Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat dan tamu. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si ,9% Sisa 5 = ( ).950 Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman kegiatan... l) Awal bulan Perubahan bulan bulan kegt Dibatalkan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si ,9% Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan 7 Uraian Sub Kegiatan. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rencana Kerja Dinkominfo 07 Awal bulan Perubahan

21 m) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas, instruktur senam, dan tenaga kontrak. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si ,9% Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan... Honorarium Pegawai Panitia Harkitnas Aplikasi Dawis Awal bulan Kegt Perubahan Kegt n) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si ,9% Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Awal bulan Perubahan bulan Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan jumlah pegawai pada beberapa kegiatan dilapangan, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. 8 Rencana Kerja Dinkominfo 07

22 ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo setelah Rasionalisasi sebagai berikut : Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Awal bulan Perubahan Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan volume kegiatan pemeliharaan dikarenakan kondisi bangunan yang rusak berat dan direncanakan awal tahun 07 sudah pindah ke Gedung Baru Pemkab lantai. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan dan pembelian BBM setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si ,6% Sisa 5 = ( ).5.96 Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang BBM dan pelumas... 9 Rencana Kerja Dinkominfo 07 Awal bulan Perubahan bulan bulan bulan

23 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun masih ada sisa anggaran pada belanja BBM dan pelumas. c) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Awal bulan Perubahan d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor (meja, kursi dan sejenisnya) setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya Awal bulan Perubahan e) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk rehap pagar dan panggung Radio Malowopati. 0 Rencana Kerja Dinkominfo 07

24 setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Awal bulan Perubahan ) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam batik setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Belanja pakaian kerja lapangan Belanja pakaian batik tradisional. Awal 0 potong Perubahan 6 stel ) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini direalisasikan untuk lembur penyusunan dokumen laporan kinerja mingguan, bulanan dan tribulan. Dilaksanakan setelah laporan dari tiap bidang diterima di sekretariat. Rencana Kerja Dinkominfo 07

25 setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan.. Uang Lembur PNS Belanja Penggandaan Awal bulan bulan Perubahan b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan laporan keuangan semesteran pada bulan Juli dan Desember. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan.. Uang Lembur PNS Belanja Penggandaan Awal bulan bulan Perubahan 5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya kegiatan LCCK KIM, Pembinaan KIM, Pekan KIM Tingkat Bakorwil dan Pertura. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rencana Kerja Dinkominfo 07 Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) 0

26 Perubahan target kegiatan dan 6 kali Perubahan kali 8 Kecamatan 8 kali 6 kali Uraian Sub Kegiatan Awal. Terlaksananya LCCK KIM Terlaksananya Pekan KIM Tingkat Bakorwil Terlaksananya Pembinaan KIM Terlaksananya Pertura... Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pembatalan kegiatan Pertura kali untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif setiap hari jum at di Pendopo Malowopati dan Dialog publik di Kecamatan bersamaan dengan bulan layanan publik. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan.. Uraian Sub Kegiatan Dialog publik di Pendopo Dialog publik di Kecamatan Awal 5 kali Perubahan 5 kali Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun penyediaan snack pada dialog di Pendopo hanya berupa air gelas kemasan saja, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. Rencana Kerja Dinkominfo 07

27 c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya sewa VM unit, mail server PNS, BIMTEK aplikasi SIMTAPAT setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. VM untuk penempatan 5 aplikasi customize VM untuk penempatan database 5 aplikasi customize VM utuk Primary NS (NS) domain bojonegorokab.go.id Tersedianya Mail PNS bagi Pejabat Struktural Terlaksananya BIMTEK Penguatan SDM Pemanfaatan Aplikasi SIMTAPAT (8 Operator Kecamatan) Awal unit Perubahan unit unit 75 pegawai kali kali Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIMTAPAT dikurangi kali kegiatan karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penyusunan Raperbup (Raperbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa dan Raperbup tentang Tata Kelola Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan Cell Plan). Rencana Kerja Dinkominfo 07

28 setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Penyusunan Raperbup Kegiatan dapat Awal bh terlaksana dengan Perubahan bh baik, namun mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya perencanaan dan pengawasan Data Center dan NOC serta tersedianya Data Center dan NOC menuju standarisasi TIA Tier II setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisasi ,% Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan... 5 Uraian Sub Kegiatan Perencanaan pembangunan Data Center dan NOC Pengadaan Data Center dan NOC Pengawasan pembangunan Data Center dan NOC Rencana Kerja Dinkominfo 07 Awal Perubahan paket dokumen dokumen

29 . 5. Uraian Sub Kegiatan Pengadaan Partisi Dinding Data Center dan NOC Pemindahan Data Center dan NOC Awal paket paket Perubahan Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan NOC yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan Agustus, sehingga mempengaruhi target serapan anggaran dan capaian fisik. Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu setelah dilakukan pendetilan kebutuhan NOC oleh konsultan perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD, komponen partisi dinding dan pintu, kode rekening yang sebelumnya menjadi satu kesatuan dalam kode rekening belanja Peralatan Jaringan perlu penyesuaian dan masuk pada kelompok belanja gedung kantor, sehingga belanja partisi dinding dan pintu pelaksanaannya menunggu Perubahan tahun 06. Untuk memenuhi kelengkapan NOC yang sesuai standard TIA TIER II, komponen penunjang untuk peningkatan NOC yaitu untuk keamanan, kecepatan akses server dan kapasitas penyimpanan data center, dianggarkan tahun 07. f) Peningkatan Komunikasi dan informasi melalui Media Radio Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran langsung melalui radio Pemerintah serta biaya Perijinan (ISR). setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rencana Kerja Dinkominfo 07 Rasionalisa si Sisa 5 = ( )

30 Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan setiap hari pukul WIB Penyebarluasan informasi melalui media Radio On Air dari Lokasi kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan saat Ramadhon dan Hari Raya Terlaksananya Panggung Hiburan Malowopati Terselesaikannya perijinan radio Malowopati FM Pemeliharaan Peralatan Radio Pengadaan Komputer dan peralatan Radio Awal bulan Perubahan bulan bulan kegiatan paket bulan paket Dibatalkan Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pengadaan komputer dan peralatan radio dibatalkan karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. g) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pembinaan dan pengawasan bidang pos dan telekomunikasi, terutama pengawasan menara telekomunikasi. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rencana Kerja Dinkominfo 07 Rasionalisa si Sisa 5 = ( )

31 Perubahan target kegiatan dan. Uraian Sub Kegiatan Pengawasan menara telekomunikasi Awal bulan Perubahan bulan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi tidak dapat dilanjutkan, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah mor 8 tahun 06 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan di bidang Pos dan Telekomunikasi. Oleh karena itu pada perubahan anggaran tahun 06 kegiatan Postel ditiadakan dan pendapatan dari retribusi menara direvisi. 6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan booklet dan buku analisa informasi di Kabupaten Bojonegoro dan rekapitulasi informasi dari berbagai media. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Tersedianya dokumen analisa data dan informasi terkait pembangunan daerah Tersedianya booklet informasi pemerintah dan pembangunan. 8 Rencana Kerja Dinkominfo 07 Awal 60 buku 50 bh Perubahan 00 bh

32 Uraian Sub Kegiatan. Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media Awal 8 dokumen Perubahan Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan booklet karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. b) Pengumpulan data dan informasi daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di website Pemkab Bojonegoro ( dan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ( setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website Pemkab Bojonegoro Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo. Awal.080 berita Perubahan 96 berita Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas, 9 Rencana Kerja Dinkominfo 07

33 honorarium pengelola website Dinas Komunikasi dan Informatika serta website Kabupaten untuk bulan pember dan Desember tidak dibayarkan. 7) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan spanduk, baliho, tabloid warta, dan koran regional. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si ,9% Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan.... Uraian Sub Kegiatan Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Baliho Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Spanduk Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Warta Bojonegoro) Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Koran Regional) Awal Perubahan bh 8 bh 8 bh 0 bh kali 0 kali kali kali Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk semua media publikasi karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. 0 Rencana Kerja Dinkominfo 07

34 b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV, media cetak dan buku. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si ,5% Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Tereksposnya berita program dan hasil pembangunan melalui media cetak Tersiarnya tayangan di televisi tentang program pembangunan, hasil pembangunan potensi Bojonegoro Tersusunnya buku Bojonegoro Berkarya.. Awal kali 5 kali 00 buah Perubahan 00 buah Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan buku Bojonegoro Berkarya karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran keliling dan pemutaran film didesadesa terutama yang tidak terjangkau oleh media lain dan atau TI. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rencana Kerja Dinkominfo 07 Rasionalisa si Sisa 5 = ( )

35 Perubahan target kegiatan dan.. Uraian Sub Kegiatan Terlaksananya siaran keliling sebanyak Terlaksananya pemutaran film Kegiatan dapat Awal 0 Kali 0 Kali terlaksana dengan Perubahan baik, namun mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID) Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID, Festival HAM, Festival OGP, serta penyebarluasan informasi melalui media baju dan poster. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si ,9% Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Terlaksananya Penyelenggaraan penguatan PPID Terlaksananya festival HAM 06 Terlaksananya Festival OGP Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media baju Kalender Table PPID Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media poster Awal kali Perubahan kali kali 00 bh 00 bh 0 bh Kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat beberapa penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Timur untuk kategori Meja Layanan Informasi Terbaik, Badan Publik dengan Sistem Layanan Rencana Kerja Dinkominfo 07

36 Informasi Terbaik (A), Inisiator Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa, minator Website Terinformatif dan minator Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Publik. e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM, talk show, adlib, tayang televisi, penguatan kemitraan profesi, dan biaya operasional Media Center. setelah Rasionalisasi sebagai berikut: Pagu PAPBD Rasionalisa si Sisa 5 = ( ) Perubahan target kegiatan dan Uraian Sub Kegiatan. Terselenggaranya penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM Terselenggaranya talk show Terselenggaranya adlib ILM Tersampaikannya informasi melalui tayang televisi Teroperasionalkannya media center setiap hari pukul Terlaksanakannya Penguatan kemitraan profesi Awal 0 kali Perubahan kali 0 kali 6 kali kali bulan kali Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk publikasi melalui media televisi karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. Rencana Kerja Dinkominfo 07

37 . Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu pada Kegiatan Pengumpulan data dan informasi daerah, sub kegiatan upload berita di website Pemkab Bojonegoro. berita/artikel per hari, realisasi berita/artikel per hari.. Faktorfaktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja: a. Pelaksanaan pekerjaan mundur dia akhir tahun b. Barang yang diperlukan sebagian besar harus import dan membutuhkan waktu melebihi 60 hari kerja. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja: a. Kegiatan sudah direncanakan dengan baik b. Waktu pelaksanaan selalu terkontrol dengan baik c. Kerjasama dengan banyak pohak dalam pelaksanaannya d. Komponen pendukung kegiatan sebagian besar ada di sekitar kita, memudahkan untuk pemanfaatannya. Faktor penyebab melebihi target kinerja: e. Tersedianya banyak sumber berita f. Tersedianya pencari berita 5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra SKPD Implikasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya capaian kinerja dari rencana yang sudah ditetapkan yaitu koneksi jaringan intranet dan internet ke Kecamatan belum tersedia sampai akhir tahun anggaran 06. Akibatnya kegiatan integrasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan dan Desa belum bisa dilaksanakan. Rencana Kerja Dinkominfo 07

38 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktorfaktor tersebut Kebijakan yang diambil yaitu sesuai Perpres tahun 05 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden mor 5 Tahun 00 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan yang belum diselesaikan sampai batas akhir kontrak, dapat dilanjutkan sampai batas waktu 50 (Lima puluh) hari kalender dari batas akhir kontrak. Untuk penganggaran dan pembayaran dilakukan pada saat Perubahan APBD tahun 07. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sampai dengan tahun 06 dan target tahun 07 dapat dilihat dalam Tabel.. 5 Rencana Kerja Dinkominfo 07

39 Tabel.5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 07 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nama SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kode Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Jumlah bulan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur Peningkatan 6 Rencana Kerja Dinkominfo 07 Program (Renstra SKPD) Tahun 07 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 0 dan Program dan Kegiatan Tahun 06 Perkiraan Renstra SKPD s/d tahun berjalan Tingkat capaian realisasi Program/ target Kegiatan s/d Renstra tahun 06 (%) Renja Tahun 05 Renja Tahun 05 Tingkat (%) Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 06) =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/)

40 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/) BPKB roda empat yang terbayar ( unit) BPKB roda dua yang terbayar ( unit) STNK roda empat yang terbayar ( unit) STNK roda yang terbayar (6 unit) Jumlah kendaraan dinas yang layak dan memiliki izin operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan persuratan Peningkatan kinerja dan tertib administrasi Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur Peningkatan kinerja aparatur 7 Rencana Kerja Dinkominfo 07

41 Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/) Servis TV ( unit) Servis komputer (5 unit) Servis printer (5 unit) Servis Laptop/tebook ( unit) Servis LCD ( unit) Servis kamera photo ( unit) Servis kamera video ( unit) Perbaikan AC Studio Malowopati dan Media Center (8 unit) Perbaikan Sound System ( unit) Peningkatan fungsi peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat Peningkatan kinerja dan tertib administrasi 0 0 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Rencana Kerja Dinkominfo 07 Jumlah kabel rol ( buah) Batery AAA (60 biji) Batery AA (60 biji) Meningkatnya administrasi perkantoran

42 0 0 7 Kegiatan Makanan dan Minuman =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/) Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendukung kelancaran kinerja dan pelayanan umum Peningkatan kinerja aparatur Rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah Peningkatan kinerja aparatur Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran 9 Rencana Kerja Dinkominfo 07 Jumlah PPID yang mendapat honor ( orang) Jumlah panitia Harkitnas yang mendapat honor (6 orang) Jumlah Pegawai tidak tetap yang mendapat honor ( orang) Jumlah PNS yang lembur yang mendapat uang lembur ( orang) Jumlah n PNS yang lembur yang mendapatkan uang (5 orang) Jumlah tenaga ahli analis ( orang)

43 Jumlah tenaga ahli programmer yang mendapatkan honor ( orang) Jumlah tenaga ahli admin database ( orang) Jumlah kendaraan yang di sewa ( unit) Peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Rencana Kerja Dinkominfo =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/) Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan Peningkatan kinerja aparatur Prosentase kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional Meningkatkan kinerja aparatur Prosentase peningkatan disiplin aparatur dibanding tahun sebelumnya Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 0

44 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Dan Ikhtisar Realisai SKPD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Rencana Kerja Dinkominfo =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/) Penyusunan Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatkan kinerja aparatur Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI dan Sistem Informasi terintegrasi serta KIM berbasis IT Meningkatkan kinerja aparatur Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dibanding tahun sebelumnya Terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui Dialog publik di Pendopo (5 kali)kabupaten Dialog publik di Kecamatan bersamaan dengan bulan layanan publik (5 kali) Terlaksananya penyampaian aspirasi generasi muda melalui Dialog Generasi Muda di Pendopo Malowopati Pemkab ( kali) Peningkatan informasi kepada masyarakat

45 0 5 0 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Rencana Kerja Dinkominfo =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/) 75% 8% % % 50% 50% 50% 0% 60% 5% 85% 80% 80% 80% Terlaksananya Aktivasi blog KIM ( kali) Terlaksananya Pekan KIM Tingkat Provinsi Jawa Timur ( kali) Terlaksananya Pembinaan KIM (6 kali) Terlaksananya Publikasi melalui Pertura ( kali) Terlaksananya pengelolaan Media Center ( bulan) Terlaksananya pengelolaan Website Pemkab Bojonegoro ( bulan) Terlaksananya pengelolaan Website Dinas Kominfo ( bulan) Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Tersedianya aplikasi integrasi Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pelaporan dan Evaluasi Terlaksananya pengembangan aplikasi SIMTAPAT

46 =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/) 80% 0% 50% 50% 70% 70% 70% 0% 60% 60% 80% 80% 80% Tercapainya kebutuhan layanan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi egovernment Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Tersusunnya Raperbup tentang tata kelola Mail PNS dan Domain Kab. Bojonegoro ( Raperbup) Tersusunnya Raperbup tentang Data Center dan NOC ( Raperbup) Tersusunnya Raperbup tentang Tata Kelola pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ( Raperbup) Tersusunnya tata kelola TIK sesuai denga Perundangundangan yang berlaku Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi Penambahan dan upgrade peralatan Data Center NOC/ruang server dan peralatan pendukung IT serta pengadaan peralatan pada ruangsituation room center Rencana Kerja Dinkominfo 07

47 =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/) 80% 90% 7% 80% 80% 0% 0% 9% 96% 60% 60% 60% Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio Kegiatan Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus hiburan ( bulan) Tersedianya sarana penyampaian aspirasinya masyarakat ( bulan) Terlaksananya liputan kegiatan Pemerintah Kab. Bojonegoro secara langsung dari lokasi kegiatan ( bulan) Terlaksananya Diskusi antara SKPD dan Masyarakat melalui acara Ayo Mas Bro ( bulan) Terlaksananya IP (Ijin Penyiaran tetap) ( kegt) Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus hiburan saat Sahur (Selama Bulan Ramadhan) dan Informasi Hari Raya (7 hari) Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi melalui media radio Pemerintah Rencana Kerja Dinkominfo 07 Belanja Banndwith (0 MB)

48 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 5 Rencana Kerja Dinkominfo 07 Terbangunnya interkoneksi jaringan kelurahan Pemkab Bojonegoro ( kelurahan) Terpeliharanya jaringan komputer Pemkab Bojonegoro ( bulan) Tersedianya Firewall ( unit) Tersesianya Switch (8 unit) Tersedianya UPS 000 VA dan 750 VA ( unit) Terlaksananya pengadaan Wireless Access Point (8 unit) Tersedianya CCTV (6 unit) Pengadaan Instalasi Listrik ( titik) Tersedianya koneksitas jaringan yang handal Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo Dokumen analisa data dan informasi (00 buku) Dokumen informasi pemerintah dan pembangunan (00 buku) buku Lompatan Pembangunan Bojonegoro (00 buku) Tersusunnya dokumen analisa data dan informasi Tersusunnya dokumen informasi pemerintah dan pembangunan =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/) 50% 70% 70%

49 0 6 0 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah Program Kerjasama informasi dengan mass media Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rencana Kerja Dinkominfo =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/) 0% 70% 70% 0% 50% 50% 80% 80% 80% 90% 50% 60% 60% 80% 80% 80% Terlaksananya pengelolaan Statistik Sektoral (6 kali) Terlaksananya pengelolaan Data Kabupaten ( kali) Tersedianya Database dan Analisa Statistik Rasio jumlah lembaga profesi yang bermitra dan jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi Penguatan PPID SKPD ( kali) Buku PPID (00 buah) PPID Award ( kali) Terlaksanany penguatan PPID SKPD Tersedianya buku PPID Terlaksananya PPID Award Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui media massa 6 Tersusunnya buku lompatan pembangunan bojonegoro Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Baliho (7 buah)

50 Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Spanduk (0 buah) Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media warta Bojonegoro ( kali) Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Koran Regional ( kali) Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui Radio ( kali) Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media vinil berpigura (0 buah) Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui TV (5 kali) Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui Media Mumbulumbul (75 buah) Meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat Kegiatan Pegembangan Komunikasi Antara Pemerintah dan Masyarakat Terlaksananya penguatan kemitraan antara pemerintah dan Mitra Profesi Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra 7 Rencana Kerja Dinkominfo =(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/) 70% 90% 90%

51 . Analisis Pelayanan SKPD Pada tahun 06 Dinas Kominfo telah melaksanakan 7 program, dan 6 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:. Persentase peningkatan keamanan sistem informasi indikator Persentase peningkatan keamanan sistem informasi sebesar 95%. Yakni dari target 60% terealisasi 57%. Pada tahun 06 telah terlaksana Pemeliharaan belanja jaringan Bandwidth komputer Internet selama bulan, Kabupaten selama bulan, Pengadaan peralatan jaringan komputer gedung baru Pemkab set, Perencanaan Jaringan komputer RSUD Bojonegoro dan Kecamatan masingmasing dokumen, Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro dan Kecamatan masingmasing set, Pengawasan Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro dan Kecamatan masingmasing set.. Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI indikator Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI sebesar. Yakni dari target 80% terealisasi 80%. Pada tahun 06 telah terlaksana perencanaan pembangunan Data Center dan NOC dokumen, pengadaan Data Center dan NOC paket, pengawasan pembangunan Data Center dan NOC dokumen, pengadaan partisi dinding data Center dan NOC paket, pemindahan Data Center dan NOC paket.. Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi indikator Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi sebesar. Yakni dari target 80% terealisasi 80%. Pada tahun 06 telah terlaksana sewa VM (VM untuk penempatan 5 aplikasi customize, VM untuk penempatan database 5 aplikasi customize, VM utuk Primary NS (NS) domain bojonegorokab.go.id) masingmasing unit, Mail Server PNS bagi Pejabat Struktural sebanyak 75 pegawai, dan BIMTEK Penguatan SDM Pemanfaatan Aplikasi SIMTAPAT (8 Operator Kecamatan) kali. 8 Rencana Kerja Dinkominfo 07

52 . Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan indikator Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan sebesar. Yakni dari target 70% terealisasi 70%. Pada tahun 06 telah tersusun Raperbup (Raperbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa dan Raperbup tentang Tata Kelola Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan Cell Plan). 5. Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT indikator Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT sebesar. Yakni dari target 50% terealisasi 50%. Pada tahun 06 telah terlaksana LCCK KIM 6 kali, Pekan KIM Tingkat Bakorwil kali, Pembinaan KIM 8 kecamatan, Pertura 8 kali. 6. Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra indikator Rasio Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra sebesar. Pada tahun 06 telah terlaksana penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM 0 kali, talk show kali, adlib ILM 0 kali, tayang televisi kali, Penguatan kemitraan profesi kali, dan Teroperasionalkannya media center setiap hari pukul selama bulan. 7. Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi indikator Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi sebesar. Yakni dari target terealisasi. Pada tahun 06 telah terlaksana Penyelenggaraan penguatan PPID kali, festival HAM 06 kali, Festival OGP kali, Penyebarluasan informasi melalui media baju 00 buah, Kalender Table PPID 00 buah, dan Penyebarluasan informasi melalui media poster 0 buah. 8. Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik indikator Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik sebesar. Yakni dari target 80% terealisasi 80%. Pada tahun 06 telah terlaksana Dialog publik di Pendopo 5 kali dan Dialog publik di Kecamatan 5 kali. 9. Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online 9 Rencana Kerja Dinkominfo 07

53 indikator Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online sebesar. Yakni dari target terealisasi. Pada tahun 06 telah tersedia dokumen analisa data dan informasi terkait pembangunan daerah 60 buku, booklet informasi pemerintah dan pembangunan 00 buah, dan Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media 8 dokumen. 0. Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo indikator Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo sebesar. Yakni dari target terealisasi. Pada tahun 06 telah terlaksana penyampaian informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website Pemkab Bojonegoro.080 berita, penyampaian informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo 96 berita.. Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi indikator Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi sebesar. Yakni dari target 80% terealisasi 80%. Pada tahun 06 telah terlaksana publikasi melalui spanduk 0 buah, baliho 8 buah, tabloid warta 0 kali, dan koran regional kali, siaran keliling 0 kali, pemutaran film 0 kali, siaran TV 5 kali, media cetak kali, buku 00 buah, Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan setiap hari pukul WIB bulan, Penyebarluasan informasi melalui media Radio On Air dari Lokasi kegiatan bulan, Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan saat Ramadhon dan Hari Raya bulan, Terlaksananya Panggung Hiburan Malowopati kegiatan, Terselesaikannya perijinan radio Malowopati FM paket, Pemeliharaan Peralatan Radio bulan, dan Pengadaan Komputer dan peralatan Radio paket. Rekapitulasi analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel.6 berikut ini : 50 Rencana Kerja Dinkominfo 07

54 Tabel.6. Pencapaian Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Indikator (). () Persentase peningkatan keamanan sistem informasi Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT 5 SPM/ Standar Nasional IKK () () 8 kelompok Rencana Kerja Dinkominfo 07 Tahun 05 (thn n) (5) Renstra SKPD Tahun Tahun (thn n) (thn n) (6) (7) Tahun 08 (thn n+) (8) Tahun Tahun (thn n) (thn n) (9) (0) Proyeksi Tahun Tahun (thn n) (thn n) () () 0% 60% 80% 90% 0% 57% 80% 90% 60% 80% 60% 80% 60% 80% 60% 80% 50% 70% 80% 50% 70% 80% % (98 kelompok) 50% (5 kelompok) 75% ( kelompok) (0 kelompok) % (98 kelompok) 50% (5 kelompok) 75% ( kelompok) (0 kelompok) Catatan Analisis ()

55 Indikator () 6. () Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi 5 SPM/ Standar Nasional IKK () () Tahun 05 (thn n) (5) Renstra SKPD Tahun Tahun (thn n) (thn n) (6) (7) Tahun 08 (thn n+) (8) Tahun Tahun (thn n) (thn n) (9) (0) Proyeksi Tahun Tahun (thn n) (thn n) () () 90% 90% 50% 80% 50% 80% 70% 70% 70% 70% 60% 80% 90% 60% 80% 90% 8% % ( berita/ hari) kali Rencana Kerja Dinkominfo 07 Catatan Analisis ()

56 Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kunci (IKK), Dinas Komunikasi dan Informatika telah memenuhi target untuk seluruh indikator bahkan ada beberapa yang melebihi target nasional. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang baik.. Isuisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Uraian dari isuisu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro antara lain:. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD Layanan yang laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu tersedianya peningkatan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Tingkat kinerja layanan sebagai berikut: a. Peningkatan Cakupan Wilayah Untuk Pelayanan Informasi Pembangunan tingkat capaian kinerja 96,8% b. Peningkatan Layanan Interaksi Pengaduan Secara OnLine tingkat capaian Hal kritis terkait pelayanan OPD antara lain: a. Penyediaan sarana prasarana penyebarluasan informasi masih terkendala letak geografis terutama untuk pancaran Radio Malowopati FM dan jaringan komputer yang menggunakan media wireless. 5 Rencana Kerja Dinkominfo 07

57 b. Untuk publikasi melalui media cetak dan media luar ruang, penambahan volume berpengaruh pada anggaran yang tersedia, alternatifnya menggunakan media online. Namun juga terkendala heterogenitas masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan permasalahan yang dihadapi antara lain:. Belum lengkapnya regulasi dan tata kelola TIK terutama dalam tataran petunjuk teknis pengelolaan TIK di tingkat OPD;. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola dan pengguna TIK;. Belum terintegrasinya berbagai aplikasi antar OPD;. Belum tersedianya secara lengkap data dan informasi; Selain permasalahan yang ada terdapat hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD antara lain:. Masih adanya ego sektoral antar satuan kerja perangkat daerah dalam berbagi data dan informasi;. Adanya kemungkinan kehilangan/kerusakan data akibat system error/crash dan kejahatan dunia maya;. Masih terdapatnya pengelolaan media informasi yang belum profesional;. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Bojonegoro, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) Dengan adanya permasalahan dan hambatan serta tingkat kinerja layanan OPD, mempunyai dampak sebagai berikut: 5 Rencana Kerja Dinkominfo 07

58 . Terhadap visi dan misi Kepada Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan misi ketiga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional dan sasaran keenam RPJMD yaitu Meningkatnya Aksesibilitas informasi bagi masyarakat dengan tingkat capaian 98,09%.. Terhadap capaian program nasional Secara nasional Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika berakhir sampai tahun 0, yang selanjutnya hanya ada 6 (Enam) SPM dan bidang Komunikasi dan Informatika tidak termasuk didalamnya. Indikator kinerja disusun sesuai dengan kondisi Kab/Kota Masing masing, sehingga tiap daerah berbeda. Tingkat capaian SPM melebihi, hal ini terjadi karena jika standard nasional untuk KIM adalah (Satu) kelompok tiap kecamatan, di Kabupaten Bojonegoro sudah menerapkan (Satu) kelompok per desa dan berbasis IT.. Terhadap capaian program Internasional Dalam melaksanakan program MDGs, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintah melalui pembinaan dan pemberdayaan SDM agar menguasai teknologi informasi. Untuk nasional Kabupaten Bojonegoro menempati urutan teratas untuk kategori Pemerintahan Terbuka yang penilaian dilaksanakan oleh Sekretariat Open Government Indonesia (OGI), sekaligus mewakili Indonesia dalam ajang internasional yaitu Open Government Partnership (OGP).. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana komunikasi dan informasi untuk penyebarluasan informasi 55 Rencana Kerja Dinkominfo 07

59 . Belum optimalnya jaringan informasi antar lembaga komunikasi baik komunikasi sosial, kemitraan profesi dan komunikasi pemerintah dengan pemerintah daerah.. Masih adanya beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi.. Masih belum ada sinergitas pengelolaan data dan informasi antar elemen sehingga masih terdapat data dan informasi yang belum komplit, konkrit, benar, valid dan relevan serta real time. 5. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sebagai pengelola IT. 6. Masih belum meratanya kepahaman masyarakat dalam penggunaan dan memanfaatkan IT 7. Konektifitas jaringan internet dan intranet SKPD belum optimal 8. Belum keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan berbasis egovernment dan belum seluruh aplikasi yang ada terintegrasi. 9. Belum tersusunya tata kelola teknologi informasi secara lengkap Sedangkan peluang yang dapat diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:. Meningkatnya kebutuhan keterbukaan informasi publik baik pada lingkup masyarakat, dunia bisnis dan antar pemerintah melalui berbagai media.. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengembangkan informasi antara lain komunitas blogger, komunitas RTIK, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT.. Adanya perguruan tinggi dan SMK yang mempunyai jurusan IT di Kabupaten Bojonegoro;. Adanya kerjasama dengan instansi pengelola IT (BPPT, Perguruan Tinggi Negeri); 56 Rencana Kerja Dinkominfo 07

60 5. Berkembangnya Bojonegoro sebagai daerah industri migas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. 5. Formulasi isiisu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan Isuisu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 07 adalah sebagai berikut:. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui : pengelolaan media center dan diadakannya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan informasi sekaligus sebagai publik relation diwilayahnya. Melaksanakan Dialog Publik untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di Pendopo tiap hari Jumat dan di Kecamatan bersamaan dengan pekan layanan publik. Menyediakan mail PNS bagi pejabat struktural dan pemanfaatan Aplikasi Open Data Contract 5. Pengelolaan website Pemkab Bojonegoro dan semua SKPD. 6. Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID dan Festival OGP 7. Peningkatan kapasitas Data Center standard TIA TIER II 8. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media online, media cetak dan media luar ruang 9. Peningkatan kapasitas jaringan komputer SKPD dan Kecamatan 0. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian ke semua SKPD. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. 57 Rencana Kerja Dinkominfo 07

61 Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten. Berdasarkan musrenbang RKPD kabupaten yang telah dilaksanakan, hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan Tahun anggaran 07 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagaimana berikut : Tabel.7 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 07 Kabupaten Bojonegoro Program/Kegiatan Lokasi. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bojonegoro. Desa Kalangan, Margomulyo. Desa Mlaten, Kalitidu. Desa Kanor, Kanor Indikator Tersedian ya Website Desa Besaran/ Volume 5 Catatan 6 webdes Pendampingan pembuatan website desa dilaksanakan oleh Dinas Kominfo, sedangkan Penganggaran ada di tiap desa melalui ADD Desa Usulan dari Desa sudah sesuai dengan isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Kabupaten Bojonegoro dan isu nasional yaitu keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro akan melakukan pendampingan pengelolaan webdes. Sedangkan untuk penganggaran dilakukan melalui ADD desa, sesuai dengan peraturan Bupati Bojonegoro tentang pengelolaan dana ADD desa. 58 Rencana Kerja Dinkominfo 07

62 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 0509 bahwa program utama nasional bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut: a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan. b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. c. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman. d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementrian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien. Mengacu pada program utama Kementrian Komunikasi dan Informatika tersebut diatas pada dasarnya terdapat keselarasan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan permasalahan yang akan di tuntaskan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. 59 Rencana Kerja Dinkominfo 07

63 Selanjutnya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik masih diperlukan integrasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah yaitu:. Mengoptimalkan informasi edukatif yang sampai ke masyarakat;. Meningkatkan transparansi informasi dari badan publik kepada masyarakat;. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan komunikasi secara merata;. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat; 6. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi; 7. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik; 8. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi;.. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Berdasarkan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sasaran jangka menengah rencana strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, implikasi rencana tata ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis, maka dengan metode analisa SWOT dapat teridentifikasikan isuisu strategis sebagai berikut : a. Memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis IT; b. Memanfaatkan SDM bidang komunikasi untuk mendukung tersedianya data dan informasi serta penyebarluasannya; c. 60 Menguatkan regulasi komunikasi dan tata kelola TIK; Rencana Kerja Dinkominfo 07

64 d. Mengintegrasikan data antar SKPD dan pengembangan teknologi informasi untuk meminimalkan kerusakan data dan kejahatan dunia maya.. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Memperhatikan Evaluasi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 0 08 tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 07 adalah :. Meningkatnya kehandalan egov. Meningkatkan penyebarluasan informasi Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masingmasing tujuan dalam Rencana Kerja Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 07 adalah sebagai berikut : Tabel.. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 07 NO. 6 TUJUAN Meningkatnya kehandalan egov SASARAN Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI, keamanan informasi dan sistem informasi terintegrasi Rencana Kerja Dinkominfo 07 INDIKATOR SASARAN. Persentase peningkatan keamanan sistem informasi. Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI. Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi TARGET KINERJA SASARAN (%) 5

65 6 NO TUJUAN SASARAN. Meningkatkan penyebarluasan informasi Meningkatkan KIM berbasis IT, eksistensi PPID dan kemitraan profesi Rencana Kerja Dinkominfo 07 INDIKATOR SASARAN. Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementas ikan. Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT. Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra. Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi. Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik 5. Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online 6. Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo 7. Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasa n informasi TARGET KINERJA SASARAN (%) 5 ( kelompok)

66 . Program dan Kegiatan Tahun 07 Rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 07 mencakup 7 Program dan 5 Kegiatan, yaitu: ) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan :.. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.. Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor.5. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.0. Penyediaan peralatan rumah tangga.. Penyediaan Makanan dan Minuman.. Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah ) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi kegiatan :.. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional ) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.. Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu ) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan yang meliputi kegiatan : 6 Rencana Kerja Dinkominfo 07

67 .. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang meliputi kegiatan : 5.. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 5.. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 5.. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 5.. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 5.5. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi 5.6. Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui Media Radio 5.7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi 6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi yang meliputi kegiatan : 6.. Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi 6.. Pengumpulan data dan informasi daerah 7) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media yang meliputi kegiatan : 7.. Penyebarluasan Informasi pembangunan Daerah 7.. Penyebarluasan Informasi melalui media massa 7.. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Dari program dan kegiatan tersebut diatas faktorfaktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah: 6 Rencana Kerja Dinkominfo 07

68 . Pencapaian visi dan misi kepala daerah Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung misi ke Kabupaten Bojonegoro khususnya Sasaran ke6 dari RPJMD tahun Pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) Selain mendukung visi dan misi kepala daerah, kegiatan tahun 07 juga sesuai dengan SPM yang ditetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika. Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 07 dan prakiraan maju tahun 08 Kabupaten Bojonegoro pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel. berikut. 65 Rencana Kerja Dinkominfo 07

69 Tabel. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 07 dan Prakiraan Maju Tahun 08 Kabupaten Bojonegoro Nama SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO Kode () Rencana Tahun 07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan () () Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah bulan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur Peningkatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BPKB roda empat yang terbayar BPKB roda dua yang terbayar STNK roda empat yang terbayar STNK roda yang terbayar Jumlah kendaraan dinas yang layak dan memiliki izin operasional Kebutuhan Dana/Pagu Sumber Dana Indiktif (6) (7) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Lokasi () (5) Dinas Kominfo APBD Dinas Kominfo APBD unit unit unit 6 unit (8) Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0)

70 Kode () Rencana Tahun 07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan () () Lokasi Penyediaan jasa andministrasi keuangan Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indiktif (6) (7) APBD () Dinas Kominfo (5) Dinas Kominfo Dinas Kominfo Catatan Penting (8) Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0) APBD APBD Terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan persuratan Peningkatan kinerja dan tertib administrasi Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur Peningkatan kinerja aparatur Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja Servis TV Servis komputer Servis printer Servis Laptop/tebook Servis LCD Servis kamera photo Servis kamera video Perbaikan AC Studio Malowopati dan Media Center Perbaikan Sound System Peningkatan fungsi peralatan kerja unit 5 unit 5 unit unit unit unit unit 8 unit unit

71 Kode () Rencana Tahun 07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan () () Lokasi Penyediaan Alat Tulis Kantor () Dinas Kominfo (5) Dinas Kominfo Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indiktif (6) (7) APBD Catatan Penting (8) Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0) Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat Peningkatan kinerja dan tertib administrasi Penyediaan barang cetakan dan penggandaan APBD APBD buah 6 buah 0.66 lembar 7 exp Jumlah map kop dinas Jumlah amplop dinas Jumlah penggandaan Jumlah Penjilidan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kominfo Jumlah kabel rol Batery AAA Batery AA Meningkatnya administrasi perkantoran buah 60 biji 60 biji

72 Kode () Rencana Tahun 07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan () () Lokasi Kegiatan Makanan dan Minuman Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indiktif (6) (7) APBD () Dinas Kominfo (5) Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Catatan Penting (8) Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0) APBD APBD..000 Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendukung kelancaran kinerja dan pelayanan umum Peningkatan kinerja aparatur Rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran Peningkatan kinerja aparatur Jumlah PPID yang mendapat honor orang Jumlah panitia Harkitnas yang 6 orang orang mendapat honor Jumlah Pegawai tidak tetap yang mendapat honor Jumlah PNS yang lembur yang mendapat uang lembur Jumlah n PNS yang lembur yang mendapatkan uang Jumlah tenaga ahli analis orang 5 orang orang

73 Kode () Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan () Rencana Tahun 07 Indikator Program/Kegiatan Lokasi () Jumlah tenaga ahli programmer yang () mendapatkan honor Jumlah tenaga ahli admin database (5) orang Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (6) Catatan Penting Sumber Dana (7) (8) Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0) orang Jumlah kendaraan yang di sewa unit Peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kabupaten Bojonegoro APBD Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional Peningkatan kinerja aparatur Prosentase kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Kominfo APBD

74 Kode () Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan () Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Rencana Tahun 07 Indikator Program/Kegiatan () Prosentase peningkatan disiplin aparatur dibanding tahun sebelumnya Lokasi () (5) Dinas Kominfo Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indiktif (6) (7) APBD Catatan Penting (8) Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0) Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Dan Ikhtisar Realisai SKPD Meningkatkan kinerja aparatur Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dibanding tahun sebelumnya Penyusunan Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Kominfo APBD

75 Kode () Rencana Tahun 07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan () () Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI dan Sistem Informasi terintegrasi serta KIM berbasis IT Lokasi () (5) Pendopo Malowopati Terlaksananya penyampaian aspirasi Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indiktif (6) (7) Catatan Penting (8) Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0) APBD APBD kali masyarakat melalui Dialog publik di Pendopo Kabupaten Dialog publik di Kecamatan bersamaan dengan bulan layanan publik Terlaksananya penyampaian aspirasi generasi muda melalui Dialog Generasi Muda di Pendopo Malowopati Pemkab 5 kali kali Peningkatan informasi kepada masyarakat Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro 75% Terlaksananya Aktivasi blog KIM Terlaksananya Pekan KIM Tingkat kali kali Terlaksananya Pembinaan KIM Terlaksananya Publikasi melalui 6 kali kali Provinsi Jawa Timur Pertura

76 Kode () Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan () Rencana Tahun 07 Indikator Program/Kegiatan Lokasi () Terlaksananya pengelolaan Media () Center Terlaksananya pengelolaan Website (5) bulan Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (6) Catatan Penting Sumber Dana (7) (8) Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0) bulan Pemkab Bojonegoro Terlaksananya pengelolaan Website Dinas Kominfo bulan Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Dinas Kominfo Tersedianya aplikasi integrasi Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pelaporan dan Evaluasi Terlaksananya pengembangan aplikasi SIMTAPAT Tercapainya kebutuhan layanan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi egovernment APBD

77 Kode () Rencana Tahun 07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan () () Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Lokasi () Kabupaten Bojonegoro Tersusunnya Raperbup tentang tata (5) 80% Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indiktif (6) (7) APBD Catatan Penting (8) Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0) Raperbup kelola Mail PNS dan Domain Kab. Bojonegoro Tersusunnya Raperbup tentang Data Center dan NOC Tersusunnya Raperbup tentang Tata Kelola pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Raperbup Raperbup Tersusunnya tata kelola TIK sesuai denga Perundangundangan yang berlaku Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi Kabupaten Bojonegoro Penambahan dan upgrade peralatan Data Center NOC/ruang server dan peralatan pendukung IT serta pengadaan peralatan pada ruang situation room center Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik APBD

78 Kode () Rencana Tahun 07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan () () Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio Lokasi () UPTD Malowopati FM Terlaksananya penyampaian (5) Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indiktif (6) (7) APBD Catatan Penting (8) Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0) bulan informasi kepada masyarakat sekaligus hiburan Tersedianya sarana penyampaian aspirasinya masyarakat Terlaksananya liputan kegiatan Pemerintah Kab. Bojonegoro secara langsung dari lokasi kegiatan bulan bulan Terlaksananya Diskusi antara SKPD bulan dan Masyarakat melalui acara Ayo Mas Bro Terlaksananya IP (Ijin Penyiaran tetap) Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus hiburan saat Sahur (Selama Bulan Ramadhan) dan Informasi Hari Raya kegt 7 hari Kegiatan Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi melalui media radio Pemerintah Belanja Banndwith Kabupaten Bojonegoro 80% 0 MB APBD

79 Kode () Rencana Tahun 07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan () Indikator Program/Kegiatan Lokasi () Terbangunnya interkoneksi jaringan () kelurahan Pemkab Bojonegoro Terpeliharanya jaringan komputer (5) kelurahan Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (6) Catatan Penting Sumber Dana (7) (8) Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0) bulan Pemkab Bojonegoro Tersedianya Firewall Tersesianya Switch Tersedianya UPS 000 VA dan 750 VA unit 8 unit unit Terlaksananya pengadaan Wireless 8 unit Access Point Tersedianya CCTV Pengadaan Instalasi Listrik 6 unit titik Tersedianya koneksitas jaringan yang handal Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Dokumen analisa data dan informasi Dokumen informasi pemerintah dan pembangunan buku Lompatan Pembangunan Bojonegoro Tersusunnya dokumen analisa data dan informasi Kabupaten Bojonegoro 00 buku 00 buku 00 buku APBD

80 Kode () Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan () Rencana Tahun 07 Indikator Program/Kegiatan () Tersusunnya dokumen informasi Lokasi () (5) Kabupaten Bojonegoro Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (6) Catatan Penting Sumber Dana (7) (8) Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0) pemerintah dan pembangunan Tersusunnya buku lompatan pembangunan bojonegoro Pengumpulan Data dan Informasi Daerah Terlaksananya pengelolaan Statistik APBD kali Sektoral Terlaksananya pengelolaan Data Kabupaten kali Tersedianya Database dan Analisa Statistik Program Kerjasama informasi dengan mass media Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui media massa Rasio jumlah lembaga profesi yang bermitra dan jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi Penguatan PPID SKPD Buku PPID PPID Award Terlaksanany penguatan PPID SKPD Tersedianya buku PPID Terlaksananya PPID Award Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Baliho Kabupaten Bojonegoro APBD APBD kali 00 buah kali Kabupaten Bojonegoro 7 buah

81 Kode () Rencana Tahun 07 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan () Indikator Program/Kegiatan Lokasi () Terlaksananya Penyebarluasan () informasi melalui media Spanduk (5) 0 buah Terlaksananya Penyebarluasan kali kali informasi melalui media warta Bojonegoro Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Koran Regional Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui Radio Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media vinil berpigura Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui TV Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui Media Mumbulumbul Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (6) Catatan Penting Sumber Dana (7) (8) Prakiraan Maju Rencana Tahun 08 Kebutuhan Dana/Pagu Indiktif (9) (0) kali 0 buah 5 kali 75 buah Kegiatan Pegembangan Komunikasi Antara Pemerintah dan Masyarakat Meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro APBD Terlaksananya penguatan kemitraan antara pemerintah dan Mitra Profesi Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra

82 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 07 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 07. Proses penyusunan RKPD Tahun 07 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 00505, RPJM Provinsi Jawa Timur, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 07. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 07 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawankaryawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan. Akhirnya dengan segala kemampuan yang ada, kami bertekad untuk mewujudkan Rencana Kerja ini sebagai sumbangsih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabupaten Bojonegoro pada umumnya. Bojonegoro, 0 Desember 06 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tingkat I NIP Rencana Kerja Dinkominfo 07

MATRIK LAKIP 2015 INDIKATOR KINERJA. Menerapkan dan. 30% (Renstra) gov. Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada aparatur, mengembangkan

MATRIK LAKIP 2015 INDIKATOR KINERJA. Menerapkan dan. 30% (Renstra) gov. Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada aparatur, mengembangkan Kegiatan 1. Mewujudkan 1. Meningkatnya kehandalan e- 1. Persentase penurunan 1. Meningkatnya keamanan Persentase Peningkatan Keamanan Sistem 1.1 Optimalisasi Perangkat Jaringan 30% gov tingkat sistem keamanan

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Bojonegoro, 30 Desember Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

KATA PENGANTAR. Bojonegoro, 30 Desember Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO i Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2016 2016 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO 0 Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2016 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar

Lebih terperinci

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TAHUN 2013 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Jl. Jend. A. Yani No. 4 Bojonegoro, Telp (0353) 881454 Fax. (0353) 887206 Website: www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO 0 Rencana Kerja Dinkominfo Tahun 2015 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR KUSNANDAKA TJATUR P.

KATA PENGANTAR KUSNANDAKA TJATUR P. KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya sehingga pelaksanaan serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan bidang komunikasi dan informatikan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika

Lebih terperinci

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Kode Prog Keg. Uraian Output Target Kinerja 1 2 3 4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi 2 2. 10 2. 10. 01 2. 10. 01. 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kabupaten Cianjur (Renstra -Bappeda) Tahun yang disusun

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kabupaten Cianjur (Renstra -Bappeda) Tahun yang disusun BAB I PENDAHULUAN Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Renstra -Bappeda) Tahun 2011-2016 yang disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, perlu

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL 2014 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD)

Lebih terperinci

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, - PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANG ORGANISASI : 1.20.08. - KANTOR PELAYANAN

Lebih terperinci

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, - PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman : 227 1.19.1.19.02.00.00.4.

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II P E R G U B T e n t a n g P e n j a b a r a n Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 Nomor : 34 Tahun 2011 Tanggal : 18 August 2011 PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PENJABARAN PERUBAHAN

Lebih terperinci

(RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2018

(RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2018 (RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 57 TAHUN 2015 23 DESEMBER 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.19. - KESATUAN BANGSA

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 88.4/ /KEP/35.07.04/20 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA) RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jln. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112 Telp. (0532) 21412, 25137 Fax. (0532) 25233 E-mail : dpkd.kotawaringinbarat@gmail.com

Lebih terperinci

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE 1.19. 1.19.03. 00.00. 5 BELANJA 4.35.563.00 4.35.563.00 1.19.

Lebih terperinci

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , , LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : 71Tahun 2011 28 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 5 Tahun 004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa

Lebih terperinci

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 16 Urusan Wajib Penanaman Modal Unit Organisasi : 1. 16. 01 BADAN PENANAMAN

Lebih terperinci

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

BAPPEDA PROVINSI BANTEN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAPPEDA PROVINSI BANTEN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KATA PENGANTAR Assalamu alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan

Lebih terperinci

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TALUN Jl. Pangeran Cakrabuana No. 39 TALUN KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 08 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 09 Organisasi / SKPD :..0. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman dari 7 Kode Indikator Program/Kegiatan Rencana

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2017 1 surat menyurat 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 peralatan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018 DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN.. 2 1.1 Latar Belakang 2 1.2 Landasan Hukum.. 4

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RENJA, adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya untuk

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 2014 : Kabupaten Sampang Nama Paket Volume Pagu 1. BADAN KETAHANAN 2. BADAN KETAHANAN 3. BADAN KETAHANAN 4. BADAN KETAHANAN 5. BADAN KETAHANAN

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Dinas Komunikasi Dan Informatika. PA/KPA Tri Gunawan, SH, MH

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Dinas Komunikasi Dan Informatika. PA/KPA Tri Gunawan, SH, MH Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KANTOR ARSIP PENGOLAH DATA ELEKTRONIK DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA KANTOR ARSIP PENGOLAH DATA ELEKTRONIK DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KANTOR ARSIP PENGOLAH DATA ELEKTRONIK DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 2014 KATA PENGANTAR Rencana Kerja (RENJA) Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan

Lebih terperinci

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 1. 08. 01 DINAS KEBERSIHAN

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi,serta harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Sebagai tindak lanjut instruksi

Lebih terperinci

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu 2015 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-nya, Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun rencana kerja tahunan

Lebih terperinci

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.01.08. - UPTD BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT Jumlah 1.02.1.02.01.0800.00.4. PENDAPATAN 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00 1.02.1.02.01.0800.00.4.1.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Lampiran II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 30 TAHUN 201 MEI 201 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % % Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Bulan Oktober 2014 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD Lampiran II Penjabaran APBD 2017 Nomor : 37 Tahun 2016 Tanggal : 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN Urusan Pemerintahan :. 01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Lebih terperinci

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TAHUN 2014 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Jl. Jend. A. Yani No. 4 Bojonegoro, Telp (0353) 881454 Fax. (0353) 887206 Website: www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id

Lebih terperinci

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016 Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Tatang Iskandariyanto, SH SiRUP LKPP

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Tatang Iskandariyanto, SH SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam

Lebih terperinci

Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016 II - 1 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

Rencana Kerja Bagian UmumTahun 2016 II - 1 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Jombang merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2016 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS Penyediaan Surat Menyurat Kebersihan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2015 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS Surat Menyurat Administrasi Keuangan Kebersihan Kantor Penyediaan

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016 SIFAT No. Kode Rekening Nama Kegiatan/Jenis Belanja FK/ VOL LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015 Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 5 Telp (031) 8945605 Sidoarjo 61218 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan

Lebih terperinci

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Jombang merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.13 Sosial 1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 1.22.02 Badan Pemberdayaan

Lebih terperinci

Ferry Prasetyia, SE., MAppEc Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ferry Prasetyia, SE., MAppEc Fakultas Ekonomi dan Bisnis SISTEMATIKA / FORMAT RENJA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.54 TAHUN 2010 Ferry Prasetyia, SE., MAppEc Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DPAOPD TAHUN ANGGARAN 07 URUSAN PEMERINTAHAN 4.05. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA ORGANISASI 4.05.5. KECAMATAN TAMBELANGAN PENGGUNA ANGGARAN a. Nama b.

Lebih terperinci

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13)

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13) PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD :.2.31. KECAMATAN PRACIMANTORO Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : ugiyarti Tahun Anggaran

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor

Lebih terperinci

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat URUSAN SKPD : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA () 1 20 INSPEKTORAT

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD Pengguna Bendahara Pengeluaran Tahun Bulan : : : : : 1.13.01. Badan Penanggulangan

Lebih terperinci

Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya

Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana

Lebih terperinci

Daftar- Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

Daftar- Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Daftar Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN % 1.22.1.22.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.479.787.000

Lebih terperinci

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 Lampiran Tahun 2016 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang BAB I P E N D A H U L U A N I.1. LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Lampiran II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 30 TAHUN 201 MEI 201 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SKPD KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA SKPD KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014 KOTAWARINGIN BARAT RENCANA KERJA SKPD KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIJINAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Jalan Sutan Syahrir

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD Lampiran II Penjabaran APBD 2017 Nomor : 37 Tahun 2016 Tanggal : 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN Urusan Pemerintahan :. 01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Lebih terperinci

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu

Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-nya, Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun Rencana Kerja Tahunan Perubahan (Renja) untuk

Lebih terperinci

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN NOMOR : 934/062/SAH-GU.07/BAPPEDA/2015 ATAS SPJ NOMOR : 934/062/SPJ-GU.

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN NOMOR : 934/062/SAH-GU.07/BAPPEDA/2015 ATAS SPJ NOMOR : 934/062/SPJ-GU. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 934/062/SAH-GU.07/BAPPEDA/2015 ATAS SPJ NOMOR : 934/062/SPJ-GU.07/BAPPEDA/2015 s.d. I. Yang Di-SPJ-kan saat ini 15 Program

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUN 2015

RENCANA KERJA TAHUN 2015 RENCANA KERJA TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2014 KATA PENGANTAR Rencana Kerja SKPD merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama 1 (satu) tahun dan

Lebih terperinci

PENGUMUMAN KABUPATEN : MUSI BANYUASIN SATKER/SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN CARA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN

PENGUMUMAN KABUPATEN : MUSI BANYUASIN SATKER/SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN CARA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN PA : DRS. M. NASIR, MR KABUPATEN : MUSI BANYUASIN SATKER/SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PPK : ROZALI TAHUN ANGGARAN : 2012 PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH NO NAMA PA 1 Penyediaan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN : 2015 1 BADAN Pembinaan dan Lomba GSI Barang 1 Kali Rp. 48.152.500,00 APBD (1.11.1.11.01.15.05) 30/10/2015 a. Honorarium

Lebih terperinci

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan 1.18 Pemuda dan Olah Raga 2.04 Pariwisata Organisasi : 1.17.01

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 204 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) PROGRAM. Program Pelayanan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi

Lebih terperinci

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut : Realisasi Kegiatan Tahun 0 sebagai berikut : NO. URAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan yaitu : Penyediaan jasa surat menyurat PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGRAN % SISA PAGU

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 0 A. PENDAHULUAN Rencana Kerja (RENJA ) BPKAD Provinsi Bali Tahun 2017 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 2015 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan dan rahmatnya, sehingga penyusunan

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II PERATURAN GUBERNUR Nomor : 3 Tahun 2016 Tanggal : Desember 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017 Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I. PENDAHULUAN... 1 1.1 Maksud dan Tujuan... 1 1.2 Dasar Pertimbangan... 1 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TRIWULAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG RINGKASAN RENJA DUKCAPIL 1.1. Latar Belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 2.01 Pertanian Organisasi : 2.01.07 Dinas Pertanian Tanaman Pangan KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BEKASI PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KOTA BEKASI PENJABARAN APBD Lampiran II PERATURAN WALIKOTA BEKASI Nomor Tanggal : : 10 Tahun 2013 28 Januari 2013 PEMERINTAH KOTA BEKASI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan : 1. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 25 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Semeru No. 4 Telp./Fax

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi,

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci