KATA PENGANTAR. Bojonegoro, 30 Desember Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KATA PENGANTAR. Bojonegoro, 30 Desember Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro"

Transkripsi

1 LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 i

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 dapat tersusun dan tertuntaskan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Semoga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 dapat meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bojonegoro secara optimal dan terpadu dalam rangka peningkatan akses informasi kepada berbagai pihak. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan barokah dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Bojonegoro, 30 Desember 2016 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tingkat I NIP LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN Umum Maksud Dan Tujuan... 3 BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 BERIKUT TINGKAT REALISASINYA Program Dan Kegiatan Tahun Tahun 2016 dan Tingkat nya BAB III HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Pencapaian Target Sasaran Capaian Prestasi Tahun BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah D. Pembinaan Batas Wilayah E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana F. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum G. Pengelolaan Kawasan Khusus BAB V PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan Solusi BAB VI PENUTUP LAMPIRAN LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro. Sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika. Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi keberagaman masyarakat dari tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (digital divide) pada sebagian kelompok masyarakat. Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi. Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

5 Seiring dengan hal di atas, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi e- government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK. Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan infrastrukturnya, sumberdaya aparaturnya dan masyarakatnya sebagai pengguna (user). Di samping itu, tuntutan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat dengan diterapkannya e- government merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu dan proses untuk mengubahnya secara bertahap. Berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penyampaian informasi berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pemberdayaan TIK untuk masyarakat, Forum Media Pertunjukan Rakyat, untuk dapat menjadi agen managemen informasi sekaligus sebagai public relation seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2016 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2016, sehingga LKPJ merupakan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

6 sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan sistematika LKPJ yang meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian kegiatan (target), sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing. b. Tujuan Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2016 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

7 BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 BERIKUT TINGKAT REALISASINYA 2.1. Program dan Kegiatan Tahun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian target kinerja indikator program: tertib dan lancarnya administrasi perkantoran 1.1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 12 bulan 1.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas yang memadai 1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah honor pengelola administrasi keuangan 1.4. Penyediaan peralatan/bahan jasa kebersihan kantor Jumlah Honor Tenaga Kebersihan yang dibayar 12 bulan 1.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya sarana pendukung operasional dinas 1.6. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya tertib administrasi pekantoran dan persuratan 1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya tertib administrasi pekantoran dan persuratan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

8 1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya listrik/penerangan pada bangunan kantor 1.9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya sarana pendukung operasional dinas Penyediaan Peralatan Rumah tangga Tersedianya sarana pendukung operasional dinas Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya sarana pendukung operasional dinas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kelancaran pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kedinasan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya sarana pendukung operasional dinas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian target kinerja indikator program : Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor guna mendukung peningkatan kinerja 2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang bersih dan nyaman 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

9 Tersedianya kendaraan dinas dengan kondisi memadai 2.3. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana pendukung operasional dinas 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai 2.5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3. Program Peningkatan Disiplin aparatur Pencapaian target kinerja indikator program : meningkatnya tertib dan disiplin aparatur 3.1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian seragam 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator kinerja program: Meningkatnya tertib dan disiplin pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tertib administrasi 4.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tertib administrasi 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Indikator kinerja program : a. Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

10 b. Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik c. Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi d. Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan e. Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI f. Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi g. Persentase peningkatan keamanan sistem informasi Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: 5.1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Terlaksananya LCCK KIM 6 kali Terlaksananya Pekan KIM Tingkat Bakorwil 1 kali Terlaksananya Pembinaan KIM 28 Kecamatan Terlaksananya Pertura 8 kali 5.2. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi Terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui Dialog publik di Pendopo Kabupaten sebanyak 45 kali Terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui Dialog publik di Kecamatan, bersamaan dengan bulan layanan publik 5 kali 5.3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi VM untuk penempatan 5 aplikasi customize 1 unit VM untuk penempatan database 5 aplikasi customize 1 unit VM utuk Primary NS (NS1) domain bojonegorokab.go.id 1 unit Tersedianya Mail PNS bagi Pejabat Struktural 725 pegawai LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

11 Terlaksananya BIMTEK Penguatan SDM Pemanfaatan Aplikasi SIMTAPAT (28 Operator Kecamatan) 2 kali 5.4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Raperbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa 1 Raperbup Raperbup tentang Tata Kelola Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan Cell Plan 1 Raperbup 5.5. Pembinaan dan pengembangan perangkat keras teknologi informasi Tersedianya dokumen perencanaan Data Center dan NOC 1 dokumen Terlaksananya pengawasan pembangunan Data Center dan NOC 1 dokumen Tersedianya Data Center dan NOC menuju standarisasi TIA Tier II 1 set 5.6. Peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio Penyiaran setiap hari pukul WIB Penyebarluasan informasi melalui media Radio On Air dari Lokasi kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan saat Ramadhon dan Hari Raya Terlaksananya Panggung Hiburan Malowopati 1 kegiatan Terselesaikannya perijinan radio Malowopati FM Pemeliharaan Peralatan Radio Pengadaan Komputer dan peralatan Radio 5.7. Optimalisasi Jaringan Teknologi Informasi LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

12 Tersedianya Akses Internet Dedicated Internasional Fiber Optic dari Penyedia I 60 Mbps Tersedianya Akses Internet Dedicated Domestik Fiber Optic dari Penyedia I 40 Mbps Tersedianya Akses Internet Dedicated Internasional dan Domestik Fiber Optic dari Penyedia II 40 Mbps Tersedianya ASN dan IP Public 16 IP Public Pemeliharaan jaringan komputer Kabupaten 12 bulan Pengadaan peralatan jaringan komputer gedung baru Pemkab Tersedianya dokumen Perencanaan RSUD Bojonegoro 1 dokumen Tersedianya dokumen Perencanaan Jaringan Kecamatan 1 dokumen Tersedianya Jaringan IT di RSUD Bojonegoro 1 set Tersedianya Jaringan IT di tiap Kecamatan 28 Kecamatan Terlaksananya pengawasan Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro 1 dokumen Terlaksananya pengawasan Pembangunan Jaringan IT di Kecamatan 1 dokumen 6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan Komunikasi Indikator kinerja program : a. Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online b. Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: 6.1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

13 Tersedianya dokumen analisa data dan informasi terkait pembangunan daerah 60 buku Tersedianya booklet informasi pemerintah dan pembangunan 250 bh Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media 18 dokumen 6.2. Pengumpulan data dan informasi daerah Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website Pemkab Bojonegoro berita. Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo 96 berita. 7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Indikator kinerja program : a. Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi b. Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi c. Program Kerjasama informasi dengan Mas Media Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: 7.1. Penyebarluasan informasi pembanguan daerah Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Baliho 123 bh Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Spanduk 82 bh Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Warta Bojonegoro) 12 kali Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Koran Regional) 24 kali LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

14 7.2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Tereksposnya berita program dan hasil pembangunan melalui media cetak sebanyak 2 kali Tersiarnya tayangan di televisi tentang program pembangunan, hasil pembangunan potensi Bojonegoro sebanyak 5 kali Tersusunnya buku Bojonegoro Berkarya sebanyak 100 buah 7.3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Terlaksananya siaran keliling sebanyak 40 Kali Terlaksananya pemutaran film sebanyak 20 Kali 7.4. Penyebarluasan informasi melalui media massa Terlaksananya Penyelenggaraan penguatan PPID 1 kali Terlaksananya festival HAM kali Terlaksananya Festival OGP1 kali Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media baju 100 bh Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui Kalender Table PPID 100 bh 7.5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Terselenggaranya penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM 20 kali Terselenggaranya talk show 2 kali Terselenggaranya adlib ILM 10 kali Tersampaikannya informasi melalui tayang televisi sebanyak 6 kali LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

15 Teroperasionalkannya media center setiap hari pukul bulan Terlaksanakannya Penguatan kemitraan profesi 3 kali 2.2. Tahun 2016 dan Tingkat nya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 sebesar Rp dan dilakukan perubahan pada menjadi Rp Namun dalam tahun berjalan, pendapatan dari dana bagi hasil sektor Migas mengalami penurunan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan jalan rasionalisasi belanja dikelompokkan menjadi tiga kategori Prioritas, Penting dan Tanda Bintang. Tanda bintang digunakan untuk menandai bahwa kegiatan tersebut dapat dihapus apabila tidak ada peningkatan pendapatan. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2016 dapat terlaksana dengan baik sesuai target. Namun masih ada kegiatan yang kurang maksimal karena tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, secara umum dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan : a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran internet fasilitas umum. setelah sebagai berikut: ,3% Belanja Telepon 12 bln Tetap 100% 2. Belanja Air 12 bln Tetap 100% 3. Belanja Listrik 12 bln Tetap 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

16 4. Belanja Surat 12 bln Tetap 100% Kabar/Majalah 5. Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/Intranet/TV Kabel/ TV Satelit 12 bln Tetap 100% Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100%, sisa anggaran terbesar pada belanja listrik karena naik turunnya biaya tidak stabil dan penganggaran berdasarkan prediksi dan pengalaman tahun sebelumnya. b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran belanja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. setelah sebagai berikut: ,0% Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 2. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 4 Roda 4 12 Roda 2 4 Roda 4 12 Roda 2 Tetap 100% Tetap 100% Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100%, sisa anggaran berdasarkan prediksi adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor dari tahun sebelumnya, namun belum terjadi. c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan yaitu PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/ Pembantu, pengurus barang dan staf administrasi. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

17 setelah sebagai berikut: ,0% Honorarium Pengelola 12 bln Tetap 100% Administrasi Keuangan 2. Belanja Perangko Materai 12 bln Tetap 100% dan Benda Pos lainnya 3. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 12 bln Tetap 100% d) Penyediaan Peralatan/Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih. setelah sebagai berikut: ,0% - 1. Belanja peralatan 12 bln Tetap 100% kebersihan dan bahan pembersih 2. Belanja jasa kebersihan 12 bln Tetap 100% 3. Belanja jasa loundry 12 bln Tetap 100% e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD, TV, Camera dan sejenisnya. setelah sebagai berikut: ,0% - LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

18 1. Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga 12 bln Tetap 100% f) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor. setelah sebagai berikut: ,0% - 1. Belanja alat tulis kantor 12 bln Tetap 100% g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan. setelah sebagai berikut: ,0% - 1. Belanja cetak 12 bln Tetap 100% 2. Belanja penggandaan 12 bln Tetap 100% h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik. setelah sebagai berikut: LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

19 ,0% - 1. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 12 bln Tetap 100% i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini direncanakan untuk belanja 2 buah Laptop, Modem dan Voice recorder sebagai pendukung kelancaran tugas. setelah sebagai berikut: ,0% - 1. Belanja Modal Peralatan 3 unit 2 unit 100% dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 2. Belanja Modal Peralatan 1 unit Dibatalkan - dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan (Modem) 3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan studio video dan film (Voice Recorder) 1 unit Dibatalkan - Kegiatan Pengadaan Laptop berjalan dengan baik dan tercapai 100%, namun untuk belanja modem dan voice recorder dibatalkan untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

20 j) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja barang peralatan dan perlengkapan rumah tangga. setelah sebagai berikut: ,0% - 1. Belanja barang peralatan 1 set Tetap 100% dapur 2. Belanja barang 1 set Tetap 100% perlengkapan rumah tangga 3. Belanja barang Pot Bunga 1 set Tetap 100% k) Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat dan tamu. setelah sebagai berikut: ,9% Belanja makanan dan 12 bulan Tetap 100% minuman harian pegawai 2. Belanja makanan dan 12 bulan Tetap 100% minuman rapat 3. Belanja makanan dan 12 bulan Tetap 100% minuman tamu 4. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1 kegt Dibatalkan 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

21 l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar. setelah sebagai berikut: ,9% Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan Tetap 100% m) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas, instruktur senam, dan tenaga kontrak. setelah sebagai berikut: ,9% Honorarium Pegawai 12 bulan Tetap 100% 2. Panitia Harkitnas 1 Kegt Tetap 100% 3. Aplikasi Dawis - 1 Kegt 100% n) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah. setelah sebagai berikut: ,9% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

22 1. Honorarium Pegawai 12 bulan Tetap 100% Honorer/Tidak Tetap 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan Tetap 100% Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan jumlah pegawai pada beberapa kegiatan dilapangan, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo setelah sebagai berikut: % - 1. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 12 bulan Tetap 100% Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan volume kegiatan pemeliharaan dikarenakan kondisi bangunan yang rusak berat dan direncanakan awal tahun 2017 sudah pindah ke Gedung Baru Pemkab lantai 3. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan dan pembelian BBM LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

23 setelah sebagai berikut: ,6% Belanja Bahan Bakar 12 bulan Tetap 100% Minyak/Gas 2. Belanja jasa service 12 bulan Tetap 100% 3. Belanja penggantian suku 12 bulan Tetap 100% cadang 4. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 12 bulan Tetap 100% Kegiatan dapat terlaksana dengan baik 100%, namun masih ada sisa anggaran pada belanja BBM dan pelumas. c) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor setelah sebagai berikut: % - 1. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 12 bulan Tetap 100% d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor (meja, kursi dan sejenisnya) setelah sebagai berikut: % - LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

24 1. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya 12 bulan Tetap 100% e) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk rehap pagar dan panggung Radio Malowopati. setelah sebagai berikut: % - 1. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 12 bulan Tetap 100% 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam batik setelah sebagai berikut: % - 1. Belanja pakaian kerja 10 potong Tetap 100% lapangan 2. Belanja pakaian batik tradisional 63 stel Tetap 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

25 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini direalisasikan untuk lembur penyusunan dokumen laporan kinerja mingguan, bulanan dan tribulan. Dilaksanakan setelah laporan dari tiap bidang diterima di sekretariat. setelah sebagai berikut: % - 1. Uang Lembur PNS 12 bulan Tetap 100% 2. Belanja Penggandaan 12 bulan Tetap 100% b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan laporan keuangan semesteran pada bulan Juli dan Desember. setelah sebagai berikut: % - 1. Uang Lembur PNS 12 bulan Tetap 100% 2. Belanja Penggandaan 12 bulan Tetap 100% 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya kegiatan LCCK KIM, Pembinaan KIM, Pekan KIM Tingkat Bakorwil dan Pertura. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

26 setelah sebagai berikut: % Terlaksananya LCCK KIM 6 kali Tetap 100% 2. Terlaksananya Pekan KIM 1 kali Tetap 100% Tingkat Bakorwil 3. Terlaksananya Pembinaan 28 Kecamatan Tetap 100% KIM 4. Terlaksananya Pertura 8 kali 6 kali 100% Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pembatalan kegiatan Pertura 2 kali untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif setiap hari jum at di Pendopo Malowopati dan Dialog publik di Kecamatan bersamaan dengan bulan layanan publik. setelah sebagai berikut: % - 1. Dialog publik di Pendopo 45 kali Tetap 100% 2. Dialog publik di Kecamatan 5 kali Tetap 100% Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun penyediaan snack pada dialog di Pendopo hanya berupa air gelas kemasan saja, untuk LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

27 efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya sewa VM 3 unit, mail server PNS, BIMTEK aplikasi SIMTAPAT setelah sebagai berikut: % - 1. VM untuk penempatan 5 1 unit Tetap 100% aplikasi customize 2. VM untuk penempatan 1 unit Tetap 100% database 5 aplikasi customize 3. VM utuk Primary NS (NS1) 1 unit Tetap 100% domain bojonegorokab.go.id 4. Tersedianya Mail PNS bagi 725 pegawai Tetap 100% Pejabat Struktural 5. Terlaksananya BIMTEK Penguatan SDM Pemanfaatan Aplikasi SIMTAPAT (28 Operator Kecamatan) 2 kali 1 kali 100% Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIMTAPAT dikurangi 1 kali kegiatan karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penyusunan 2 Raperbup (Raperbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa dan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

28 Raperbup tentang Tata Kelola Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan Cell Plan) setelah sebagai berikut: ,0% - 1. Penyusunan Raperbup 2 bh 2 bh 100% Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya perencanaan dan pengawasan Data Center dan NOC serta tersedianya Data Center dan NOC menuju standarisasi TIA Tier II setelah sebagai berikut: ,4% Perencanaan pembangunan 1 dokumen Tetap 100% Data Center dan NOC 2. Pengadaan Data Center dan 1 paket Tetap 100% NOC 3. Pengawasan pembangunan 1 dokumen Tetap 100% Data Center dan NOC 4. Pengadaan Partisi Dinding 1 paket Tetap 100% Data Center dan NOC 5. Pemindahan Data Center dan NOC 1 paket Tetap 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

29 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan NOC yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan Agustus, sehingga mempengaruhi target serapan anggaran dan capaian fisik. Penyebab keterlambatan pelaksanaan antara lain: 1. Kurangnya koordinasi dengan Dinas PU sehingga rekomendasi untuk membangun NOC terlambat; 2. Adanya ketidak sesuaian kode rekening belanja partisi dinding sehingga menunggu Perubahan Untuk memenuhi kelengkapan NOC yang sesuai standard TIA TIER II, komponen penunjang untuk peningkatan NOC yaitu untuk keamanan, kecepatan akses server dan kapasitas penyimpanan data center, dianggarkan tahun f) Peningkatan Komunikasi dan informasi melalui Media Radio Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran langsung melalui radio Pemerintah serta biaya Perijinan (ISR). setelah sebagai berikut: ,0% - 1. Penyebarluasan informasi 12 bulan Tetap 100% melalui media Radio dan hiburan setiap hari pukul WIB 2. Penyebarluasan informasi 12 bulan Tetap 100% melalui media Radio On Air dari Lokasi kegiatan 3. Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan saat Ramadhon dan Hari Raya 1 bulan Tetap 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

30 4. Terlaksananya Panggung 1 kegiatan Tetap 100% Hiburan Malowopati 5. Terselesaikannya perijinan 1 paket Tetap 100% radio Malowopati FM 6. Pemeliharaan Peralatan 12 bulan Tetap 100% Radio 7. Pengadaan Komputer dan peralatan Radio 1 paket Dibatalkan - Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pengadaan komputer dan peralatan radio dibatalkan karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. g) Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya belanja Bandwidth, Pemeliharaan jaringan, perencanaan jaringan RSUD dan Kecamatan, pengadaan jaringan RSUD dan Kecamatan, pengawasan jaringan RSUD dan Kecamatan. setelah sebagai berikut: ,2% Pengadaan Bandwidth 12 bulan Tetap 100% Internet 2. Pemeliharaan jaringan 12 bulan Tetap 100% komputer Kabupaten 3. Pengadaan peralatan 1 set Tetap 100% jaringan komputer gedung baru Pemkab 4. Perencanaan Jaringan 1 dokumen Tetap 100% komputer RSUD Bojonegoro 5. Perencanaan Jaringan 1 dokumen Tetap 100% komputer Kecamatan 6. Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro 1 set Tetap 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

31 7. Pembangunan Jaringan IT di 1 set Tetap 50% tiap Kecamatan 28 Kecamatan 8. Pengawasan Pembangunan 1 set Tetap 100% Jaringan IT di RSUD Bojonegoro 9. Pengawasan Pembangunan Jaringan IT di Kecamatan 1 set Tetap 100% Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan Jaringan Kecamatan yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan September. Karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan kecamatan sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60 hari, dan pada akhir tahun anggaran 2016 sebagian barang belum datang, menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan 50,01 % dari paket pekerjaan yang ada. dari kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya kontrak, yaitu pada pertengahan bulan Pebruari Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan booklet dan buku analisa informasi di Kabupaten Bojonegoro dan rekapitulasi informasi dari berbagai media. setelah sebagai berikut: ,0% - LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

32 1. Tersedianya dokumen 60 buku Tetap 100% analisa data dan informasi terkait pembangunan daerah 2. Tersedianya booklet 250 bh 100 bh 100% informasi pemerintah dan pembangunan 3. Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media 18 dokumen Tetap 100% Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan booklet karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. b) Pengumpulan data dan informasi daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di website resmi Pemkab Bojonegoro ( dan website resmi Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro ( setelah sebagai berikut: ,0% - 1. Terlaksananya penyampaian berita Tetap 100% informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website Pemkab Bojonegoro 2. Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo 96 berita Tetap 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

33 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas, honorarium pengelola website Dinas Komunikasi dan Informatika serta website Kabupaten untuk bulan Nopember dan Desember tidak dibayarkan. 7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan spanduk, baliho, tabloid warta, dan koran regional. setelah sebagai berikut: ,98% Terlaksananya 123 bh 48 bh 100% Penyebarluasan informasi melalui media Baliho 2. Terlaksananya 82 bh 40 bh 100% Penyebarluasan informasi melalui media Spanduk 3. Terlaksananya 12 kali 10 kali 100% Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Warta Bojonegoro) 4. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Koran Regional) 24 kali 12 kali 100% Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk semua media publikasi karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

34 b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV, media cetak dan buku. setelah sebagai berikut: ,5% Tereksposnya berita program 2 kali Tetap 100% dan hasil pembangunan melalui media cetak 2. Tersiarnya tayangan di 5 kali Tetap 100% televisi tentang program pembangunan, hasil pembangunan potensi Bojonegoro 3. Tersusunnya buku Bojonegoro Berkarya 100 buah 100 buah 100% Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan buku Bojonegoro Berkarya karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau oleh media lain dan atau TI. setelah sebagai berikut: ,0% - LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

35 1. Terlaksananya siaran keliling 40 Kali Tetap 100% sebanyak 2. Terlaksananya pemutaran film sebanyak 20 Kali Tetap 100% Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID) Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID, Festival HAM, Festival OGP, serta penyebarluasan informasi melalui media baju dan poster. setelah sebagai berikut: ,99% Terlaksananya 1 kali Tetap 100% Penyelenggaraan penguatan PPID 2. Terlaksananya festival HAM 1 kali Tetap 100% Terlaksananya Festival OGP 1 kali Tetap 100% 4. Terlaksananya 100 bh Tetap 100% Penyebarluasan informasi melalui media baju 5. Kalender Table PPID 100 bh Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media poster - 40 bh 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

36 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat beberapa penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Timur untuk kategori sistem informasi terbaik. e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM, talk show, adlib, tayang televisi, penguatan kemitraan profesi, dan biaya operasional Media Center. setelah sebagai berikut: ,0% - 1. Terselenggaranya 20 kali Tetap 100% penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM 2. Terselenggaranya talk show 2 kali Tetap 100% 3. Terselenggaranya adlib ILM 10 kali Tetap 100% 4. Tersampaikannya informasi 6 kali 1 kali 100% melalui tayang televisi 5. Teroperasionalkannya media 12 bulan Tetap 100% center setiap hari pukul Terlaksanakannya Penguatan kemitraan profesi 3 kali Tetap 100% Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk publikasi melalui media televisi karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

37 Secara umum perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi keuangan serta target fisik dan realisasi fisik ditampilkan dalam grafik berikut: Grafik Perbandingan Target Keuangan dan Grafik 2.1. Perbandingan Target Keuangan dan 101% 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% Perbandingan Target Fisik dan Target Grafik 2.2. Perbandingan Target Fisik dan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

38 BAB III HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 3.1. Pencapaian Target Sasaran Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2016 dapat terlaksana dengan baik sesuai target (100%). Namun masih ada kegiatan yang kurang maksimal karena tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Secara umum dijelaskan dalam realisasi capaian target sasaran rencana strategis sebagai berikut : No Sasaran Strategis 1. Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI, keamanan informasi dan sistem informasi terintegrasi 2. Meningkatkan informasi dan KIM berbasis IT, eksistensi PPID dan kemitraan profesi Tabel 3.1. Pencapaian Target Sasaran Indikator Sasaran Persentase peningkatan keamanan sistem informasi Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan Target Tahunan (2016) RKT Target Renstra (2016) Renstra 100% 95% 60% 57% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 80% 80% 100% 100% 70% 70% Capaian Sasaran 1 100% 98,75% 72,50% 71,75% Rasio Jumlah 100% 100% 50% 50% informasi dan KIM berbasis IT Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra 100% 100% 100% 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

39 No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi Target Tahunan (2016) RKT Target Renstra (2016) Renstra 100% 100% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 80% Capaian Sasaran 2 100% 100% 87,14% 87,14% Target sasaran yang dapat di capai pada tahun 2016 yaitu : 1. Sasaran 1 : Target tahunan tercapai 98,75%, sedangkan target renstra 72,50% tercapai 71,75%. Hal ini terjadi karena ada satu kegiatan yang sampai akhir tahun anggaran hanya mampu menyelesaikan 50,01% dari kegiatan yang direncanakan, yaitu pembangunan jaringan komputer kecamatan. 2. Sasaran 2 : Target tahunan tercapai 100%, sedangkan target renstra 87,14% tercapai 87,14%, yang berarti semua kegiatan dapat diselesaikan dengan baik Capaian Prestasi Tahun 2016 Prestasi yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 antara lain: LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

40 Tabel 3.2 Prestasi Tahun 2016 NO PENGHARGAAN PRESTASI BULAN 1. Open Government Partnership (OGP) 2. Indonesia Digital Economy Award (IDEA) 3. Indonesia Digital Economy Award (IDEA) 4. KIM tingkat Bakorwil Juara 1 oleh KIM Sendang Potro Purwosari Bojonegoro 5. Adipura Kencana Pendukung Adipura Kencana 6. ID WEBSITE AWARD Nominator 3 Besar Tingkat Nasional Kategori Website Pemerintahan 7. Cluster Inovasi Pengelolaan Pengaduan 8. TOP IT TELCO AWARD TOP IT TELCO AWARD TOP IT TELCO AWARD Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur PENYELENGGAR Silver Award Demystifying elections for improved citizen engagement 24 Pebruari 2016 OGP Rising Star 11 Mei 2016 MARKPLUS INC Finalist 11 Mei 2016 MARKPLUS INC Narasumber Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 27 Juli 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 15 September 2016 Bupati Bojonegoro 24 Oktober 2016 PANDI 26 Oktober 2016 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Top ICT Leadership 23 Nopember 2016 itech Institution Best Practice- Implementation on regency Government Top Digital Transformation Readinesss Inovasi Pelayanan Publik Ayo Mas Bro 12. PPID Award Meja Layanan Informasi Terbaik 13. PPID Award Badan Publik dengan Sistem Layanan Informasi Terbaik (A) 14. PPID Award Inisiator Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Desa 15. PPID Award Nominator Website Terinformatif 16. PPID Award Nominator Kepatuhan Melaporkan Layanan Informasi Publik 23 Nopember 2016 Itech 23 Nopember 2016 itech 29 Nopember 2016 Gubernur Jawa Timur 13 Desember 2016 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur 13 Desember 2016 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur 13 Desember 2016 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur 13 Desember 2016 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur 13 Desember 2016 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur A LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

41 BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah No Kebijakan Kegiatan Permasalahan dan Solusi Pengembangan dan integrasi aplikasi Pemerintah Daerah Berbagi pakai aplikasi perencanaan pembangunan, budgeting dan perijinan dengan Kota Surabaya Permasalahan: Penyelarasan dengan aplikasi yang sudah dikembangkan di Kabupaten Bojonegoro Solusi: Dilakukan sinkronisasi antar aplikasi yang sudah ada dan diimplementasi awal tahun 2017 Bojonegoro, 30 Desember 2016 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

42 B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga No Kebijakan Kegiatan Permasalahan dan Solusi Pemberdayaan TIK bersama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Pengembangan wifi.id kawasan agropolitan dan agro industri Perlu diadakan pelatihan secara berkala para pelaku usaha agar dapat mempromosikan produknya secara online 2. Pengembangan aplikasi SIMTAPAT Bersama BPPT-IptekNet 3. Kajian Efektifitas Alat Pengaduan Publik Bersama CIPG Pengembangan aplikasi sampai tahap input peta digital dan citra satelit. tahap berikutnya input data perkembangan tanaman Temuan utama dari hasil kajian antara lain: a. Sejauh mana alat pengaduan publik mencapai tujuan mereka b. Pengguna alat pelaporan yang sebenarnya c. Yang masih terkucilkan dari platform tersebut d. Faktor pendorong dan penghambat dalam mengimplementasikan alat pengaduan publik. Lahan yang bisa dilakukan citra satelit dengan diameter minimal 30x30. untuk lahan yang lebih kecil, solusinya menggunakan Drone Permasalahan: Kegiatan dari CIPG harus dilakukan secara periodik dan berkelanjutan Solusi: Dilakukan tranfer knowledge dari CIPG ke bidang Pengelolaan Informasi dan Pengaduan, untuk selanjutnya dilakukan per tribulan dan di integrasikan dengan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

43 No Kebijakan Kegiatan Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Data dan Integrasi Bersama PT. Mediatrack Pengelolaan data Dasa Wisma, diintegrasikan dengan beberapa sektor seperti Pendidikan, Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, Perbankan Permasalahan: Data dasar dari dasawisma belum seluruhnya diinput ke dalam aplikasi Solusi: Optimasi database dasawisma, dan percepatan input data ke aplikasi dengan melibatkan tenaga SMK yang sedang melaksanakan PKL dan tenaga lepas, target akhir sampai bulan Juni Bojonegoro, 30 Desember 2016 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

44 C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah No Kebijakan Kegiatan Permasalahan dan Solusi Pemberdayaan masyarakat bersama KODIM Melaksanakan TMMD dan penyuluhan dengan media Pertura Permasalahan : - Solusi : - 2. Peningkatan Perlindungan Masyarakat Mandiri 3. Siaran langsung dan dialog melalui radio Malowopati FM dengan tema Ayo Mas Bro 4. Dialog Publik dengan Masyarakat, Pemkab Bojonegoro dan Instansi Vertikal Penyuluhan hukum dan kewaspadaan masyarakat melalui media Baliho dan Pertura Sosialisasi kegiatan dari berbagai instansi Vertikal di Bojonegoro Sarana pengaduan masyarakat kepada Pemerintah, dan mendapatkan jawaban langsung. Dilaksanakan tiap hari Jumat di Pendopo Malowopati Permasalahan : - Solusi : - Permasalahan : beberapa instansi membutuhkan waktu lebih lama karena banyaknya pertanyaan dari masyarakat Solusi : perlu analisa waktu siaran untuk beberapa instansi Permasalahan: Kegiatan yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan harus selalu ada inovasi dan di tindaklanjuti LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

45 No Kebijakan Kegiatan Permasalahan dan Solusi Solusi: Kerjasama dengan stakeholder terus diintensifkan. Untuk selanjutnya dilakukan analisa per tribulan, di integrasikan dengan aplikasi LAPOR! dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana 5. Siaran Keliling Menggunakan mobil siaran keliling melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bersama dengan semua instansi di Bojonegoro Permasalahan : Keterbatasan mobil siaran keliling, bila ada kegiatan bersamaan, hanya satu yang bisa dilayani Solusi : Mengajukan permohonan mobil operasional ke Bagian Perlengkapan Bojonegoro, 30 Desember 2016 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

46 D. Pembinaan Batas Wilayah No Kebijakan Kegiatan Permasalahan dan Solusi Pembinaan dan pengamanan batas wilayah (Ratubang Negoro) terkait penguatan berbagi pakai ICT Berbagi pakai aplikasi dan perangkat IT untuk pengawasan batas wilayah menggunakan media foto dan video (CCTV) dan keterlibatan masyarakat Permasalahan: Aplikasi yang sudah dikembangkan di tiap daerah belum ada sinkronisasi Solusi: Dilakukan sinkronisasi antar aplikasi, dan penambahan perangkat IT untuk daerah yang belum terawasi oleh kedua belah pihak Bojonegoro, 30 Desember 2016 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

47 E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana No Kebijakan Kegiatan Permasalahan dan Solusi Publikasi kewaspadaan bencana a. Melalui website memberikan update kondisi banjir dan bencana alam lainya tiap jam b. Melalui Siaran keliling menyampaikan informasi kondisi daerah agar masyarakat siap siaga bencana Permasalahan : Informasi terkadang terlambat Solusi : Menggunakan group media sosial untuk menyambungkan informasi dengan berbagai pihak Bojonegoro, 30 Desember 2016 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I NIP LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika

MATRIK LAKIP 2015 INDIKATOR KINERJA. Menerapkan dan. 30% (Renstra) gov. Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada aparatur, mengembangkan

MATRIK LAKIP 2015 INDIKATOR KINERJA. Menerapkan dan. 30% (Renstra) gov. Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada aparatur, mengembangkan Kegiatan 1. Mewujudkan 1. Meningkatnya kehandalan e- 1. Persentase penurunan 1. Meningkatnya keamanan Persentase Peningkatan Keamanan Sistem 1.1 Optimalisasi Perangkat Jaringan 30% gov tingkat sistem keamanan

Lebih terperinci

Rencana Kerja Dinkominfo 2017

Rencana Kerja Dinkominfo 2017 i Rencana Kerja Dinkominfo 07 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL... ii BAB I PENDAHULUAN..... Latar Belakang..... Landasan Hukum..... Maksud dan Tujuan..... Sistematika Penulisan... BAB II EVALUASI

Lebih terperinci

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TAHUN 2013 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Jl. Jend. A. Yani No. 4 Bojonegoro, Telp (0353) 881454 Fax. (0353) 887206 Website: www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR KUSNANDAKA TJATUR P.

KATA PENGANTAR KUSNANDAKA TJATUR P. KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya sehingga pelaksanaan serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Lebih terperinci

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TAHUN 2014 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Jl. Jend. A. Yani No. 4 Bojonegoro, Telp (0353) 881454 Fax. (0353) 887206 Website: www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO i Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2016 2016 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO 0 Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2016 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO 0 Rencana Kerja Dinkominfo Tahun 2015 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi 2 2. 10 2. 10. 01 2. 10. 01. 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan bidang komunikasi dan informatikan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika

Lebih terperinci

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Kode Prog Keg. Uraian Output Target Kinerja 1 2 3 4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 08 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 09 Organisasi / SKPD :..0. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman dari 7 Kode Indikator Program/Kegiatan Rencana

Lebih terperinci

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 16 Urusan Wajib Penanaman Modal Unit Organisasi : 1. 16. 01 BADAN PENANAMAN

Lebih terperinci

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. Urusan Pemerintahan : 1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Organisasi : 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE 1.19. 1.19.03. 00.00. 5 BELANJA 4.35.563.00 4.35.563.00 1.19.

Lebih terperinci

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 1. 08. 01 DINAS KEBERSIHAN

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Dinas Komunikasi Dan Informatika. PA/KPA Tri Gunawan, SH, MH

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Dinas Komunikasi Dan Informatika. PA/KPA Tri Gunawan, SH, MH Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II P E R G U B T e n t a n g P e n j a b a r a n Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 Nomor : 34 Tahun 2011 Tanggal : 18 August 2011 PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PENJABARAN PERUBAHAN

Lebih terperinci

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016 Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK

Lebih terperinci

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas

Lebih terperinci

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.

Lebih terperinci

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, - PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman : 227 1.19.1.19.02.00.00.4.

Lebih terperinci

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, -

,00 Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, - PEMERINTAH KOTA PAREPARE PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANG ORGANISASI : 1.20.08. - KANTOR PELAYANAN

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Tatang Iskandariyanto, SH SiRUP LKPP

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Tatang Iskandariyanto, SH SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam

Lebih terperinci

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % % Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Bulan Oktober 2014 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)

Lebih terperinci

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014 RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1. 25 Urusan Wajib Komunikasi

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD Lampiran II Penjabaran APBD 2017 Nomor : 37 Tahun 2016 Tanggal : 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN Urusan Pemerintahan :. 01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Lebih terperinci

Rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 disusun sebagai bahan acuan penyelenggaraan program dan

Rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 disusun sebagai bahan acuan penyelenggaraan program dan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun anggaran 2017 telah menyusun tema pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya Pemantapan Pelayanan Publik dan Percepatan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN : 2017 1 surat menyurat 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 peralatan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI

PEMERINTAH KOTA MATARAM ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN TAHUN INI PEMERINTAH KOTA MATARAM KAS TAHUN 2017 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2. 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2. 12. 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor Tanggal : 48 TAHUN 2015 : 23 October 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , , LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : 71Tahun 2011 28 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Lampiran II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 201 TANGGAL 1 AGUSTUS 201 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 1.20.1.20.08.00.00.. :

Lebih terperinci

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

SEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Satuan Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran : 2017 No Kegiatan Nama Paket Volume Pagu 1.

Lebih terperinci

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, SKPD : 1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, Kode 1 URUSAN WAJIB 647.645.000,00 4.967.731.000,00 2.759.133.000,00 8.374.509.000,00 645.592.000,00 4.863.867.439,00 2.708.386.250,00 8.217.845.689,00 (156.663.311,00)

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 2.01 Pertanian Organisasi : 2.01.07 Dinas Pertanian Tanaman Pangan KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD Pengguna Bendahara Pengeluaran Tahun Bulan : : : : : 1.13.01. Badan Penanggulangan

Lebih terperinci

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 25 Urusan Wajib Organisasi :. 25. 0 Sub Unit

Lebih terperinci

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 Lampiran I : PERATURAN GUBERNUR NOMOR TANGGAL : : Tahun 2011 2 Oktober 2011 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. -

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 24 Tahun 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

Lebih terperinci

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung

Pendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan

Lebih terperinci

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan 1.18 Pemuda dan Olah Raga 2.04 Pariwisata Organisasi : 1.17.01

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017

RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017 RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017 URAIAN PAGU TRI I Rencana Aksi TRI II Rencana Aksi TRI III Rencana Aksi TRI IV Rencana Aksi 15,030,800,300 2,254,620,045 Jan Feb Mar 4,509,240,090

Lebih terperinci

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 ( URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening 1.19 1.19.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.374.130.00 7.305.478.315,00

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka

Lebih terperinci

Daftar- Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh.

Daftar- Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Daftar Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN % 1.22.1.22.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.479.787.000

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi,

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.13 Sosial 1.22 Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 1.22.02 Badan Pemberdayaan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Lebih terperinci

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang) DASAR HUKUM sebelum. setelah (Rp) % perubahan. perubahan PENDAPATAN URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.01.08. - UPTD BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT Jumlah 1.02.1.02.01.0800.00.4. PENDAPATAN 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00 1.02.1.02.01.0800.00.4.1.

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2015 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS Surat Menyurat Administrasi Keuangan Kebersihan Kantor Penyediaan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Lampiran II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 30 TAHUN 201 MEI 201 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun

Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 NO. A Program Pelayanan Administrasi Peran - Rp. 254.533.100 Rp. 331.012.690

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016 RENCANA MM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATAN KERJA : KABPATEN KENDAL : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEANGAN DAN ASET DEARAH TAHN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Lebih terperinci

LAPORAN REALISASI DPA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015

LAPORAN REALISASI DPA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAPORAN REALISASI DPA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015 NO REKENING URUSAN PEMERINTAHAN. PROGRAM / KEGIATAN BELANJA 7,779,876,222.00

Lebih terperinci

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan

Lebih terperinci

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Lampiran II Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA 2016 Nomor : 36 Tahun 201 Tanggal : 22 Agustus 201 Urusan Pemerintahan : 1. 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 1. 08. 02 DINAS PERTAMANAN

Lebih terperinci

PENGUMUMAN KABUPATEN : MUSI BANYUASIN SATKER/SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN CARA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN

PENGUMUMAN KABUPATEN : MUSI BANYUASIN SATKER/SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN CARA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN PA : DRS. M. NASIR, MR KABUPATEN : MUSI BANYUASIN SATKER/SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PPK : ROZALI TAHUN ANGGARAN : 2012 PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH NO NAMA PA 1 Penyediaan

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016

LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN 2016 SIFAT No. Kode Rekening Nama Kegiatan/Jenis Belanja FK/ VOL LAPORAN KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2016 BULAN DESEMBER TAHUN

Lebih terperinci

Inspektorat 5,757,866,915 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : :

Inspektorat 5,757,866,915 URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : : URUSAN MACAM URUSAN UNIT ORGANISASI : : : 1 - WAJIB 20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.05 INSPEKTORAT Halaman : 1.20.05

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN : 2017 1 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2 PENYEDIAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 57 TAHUN 2015 23 DESEMBER 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.19. - KESATUAN BANGSA

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan Organisasi : 1.06.02 Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2016 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS Penyediaan Surat Menyurat Kebersihan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi

Lebih terperinci

14, Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

14, Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.03.01. - Biro Pemerintahan Umum Halaman. 1 Jumlah 1.20.1.20.03.0100.00.4.

Lebih terperinci

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat URUSAN SKPD : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Inspektorat KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET SEMENTARA () 1 20 INSPEKTORAT

Lebih terperinci

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13)

(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13) PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD :.2.31. KECAMATAN PRACIMANTORO Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : ugiyarti Tahun Anggaran

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (bpbd) Tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo Total Anggaran Usulan SKPD Rp. 12.391.853.00 Total Anggaran Usulan Kec : Rp. Total APBDKAB

Lebih terperinci

a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN Kode. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH ,

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL URAIAN JUMLAH , LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : KODE REKENING : 1.20. - OTONOMI

Lebih terperinci

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan tugas - tugas pelayanan kepada masyarakat serta dengan berpedoman

Lebih terperinci

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Lampiran II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 201 TANGGAL 1 AGUSTUS 201 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 1.20.1.20.0.00.00.. :

Lebih terperinci

20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI

20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI URUSAN : 1 - WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN : 2 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.2.3 SEKRETARIAT DAERAH Halaman

Lebih terperinci

Profil Organisasi Perangkat Daerah

Profil Organisasi Perangkat Daerah Profil Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Jalan Trans Papua, Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kota Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel. Kode Pos 99663 WEBSITE.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Lampiran II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 30 TAHUN 201 MEI 201 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH,

Lebih terperinci

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH , LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01.

Lebih terperinci

P E N G U M U M A N RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

P E N G U M U M A N RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG ALAMAT : JL. KH. WAKHID HASYIM 49 JOMBANG PA : drg. BUDI NUGROHO, MPPM TA : 2012 P E N G U M U M A N UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Lebih terperinci

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 204 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) PROGRAM. Program Pelayanan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi

Lebih terperinci

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran REKAP LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 SUMBER DANA APBD KABUPATEN Belanja Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN : 2015 1 BADAN Pembinaan dan Lomba GSI Barang 1 Kali Rp. 48.152.500,00 APBD (1.11.1.11.01.15.05) 30/10/2015 a. Honorarium

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II PERATURAN GUBERNUR Nomor : 3 Tahun 2016 Tanggal : Desember 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KAB. BLORA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Tahun Anggaran 2016 Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kode 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II PERATURAN GUBERNUR Nomor : 3 Tahun 2016 Tanggal : Desember 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.07. - PERHUBUNGAN :.07.0.

Lebih terperinci

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD Lampiran II Penjabaran APBD 2017 Nomor : 37 Tahun 2016 Tanggal : 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN Urusan Pemerintahan :. 01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Lebih terperinci

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PENJABARAN PERUBAHAN APBD Lampiran II PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO Nomor : 29 TAHUN 2016 Tanggal : 31 Oktober 2016 Tentang : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Lebih terperinci