Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
|
|
- Erlin Muljana
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TAHUN 2013 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Jl. Jend. A. Yani No. 4 Bojonegoro, Telp (0353) Fax. (0353) Website: dinkominfo@bojonegorokab.go.id
2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya sehingga pelaksanaan serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan tahun 2013 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik. Semoga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 dapat meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bojonegoro secara optimal dan terpadu dalam rangka peningkatan fungsi diseminasi informasi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan barokah dan hidayahnya kepada kita semua. Aamiin. Bojonegoro, 24 Januari 2014 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tingkat I NIP i
3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN Umum Maksud dan Tujuan... 2 BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 BERIKUT REALISASINYA Program dan Kegiatan Tahun Realisasi Kegiatan Tahun BAB III HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Pencapaian Target Sasaran Prestasi Tahun BAB IV Permasalahan dan Solusi Permasalahan Solusi BAB V PENUTUP LAMPIRAN ii
4 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro dan peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 9 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten bojonegoro nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah kabupaten bojonegoro. Sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika. Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi, namun keberagaman masyarakat dari tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (digital divide) pada sebagian kelompok masyarakat. Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi. Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian. Seiring dengan hal di atas, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi e-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK. Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan infrastrukturnya, sumberdaya aparaturnya dan masyarakatnya sebagai pengguna LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
5 (user). Di samping itu, tuntutan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat dengan diterapkannya e-government merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu dan proses untuk mengubahnya secara bertahap. Berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penyampaian informasi berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pemberdayaan TIK untuk masyarakat, Forum Media Pertunjukan Rakyat, untuk dapat menjadi agen managemen informasi sekaligus sebagai public relation seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2013 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2013, sehingga LKPJ merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan sistematika LKPJ yang meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian kegiatan (target), sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
6 b. Tujuan Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2013 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
7 BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 BERIKUT REALISASINYA 2.1 Program dan Kegiatan Tahun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian target kinerja indikator program: tertib dan lancarnya administrasi perkantoran 1.1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik - terpenuhinya jasa telepon, air bersih, listrik dan surat kabar di kantor dalam mendukung peningkatan kinerja 1.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan - tersedianya dukungan operasional bagi pengelola keuangan dalam menjalankan administrasi keuangan secara tertib 1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor - tersedianya peralatan kebersihan sebagai pendukung terwujudnya kondisi kantor yang bersih dan nyaman 1.4. Penyediaan alat tulis kantor - tersedianya kertas hvs, tinta printer dan ATK lainnya guna mendukung kelancaran administrasi perkantoran 1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - tersedianya map dan amplop dengan kop dinas, serta foto copy surat menyurat guna mendukung kelancaran administrasi perkantoran 1.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - tersedianya lampu penerangan guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran 1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - tersedianya computer, printer, camera digital dan peralatan lainnya guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran 1.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - terpenuhinya dukungan transportasi bagi pejabat/staf yang melakukan rapat koordinasi keluar daerah 1.9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran - tersedianya dukungan operasional dalam menjalankan aktivitas komunikasi dan informatika Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
8 - terpenuhinya dukungan transportasi bagi pejabat/staf yang melakukan rapat koordinasi dalam daerah 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian target kinerja indikator program : - tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor guna mendukung peningkatan kinerja 2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - terwujudnya kondisi gedung dan taman kantor yang memadai kenyamanan bekerja 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - terwujudnya kondisi pelayanan kantor yang didukung computer, AC, jaringan computer, meja, kursi yang memadai 2.4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - tersedianya gedung kantor yang memadai 3. Program Peningkatan Disiplin aparatur Pencapaian target kinerja indikator program : meningkatnya tertib dan disiplin aparatur 3.1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu - tersedianya seragam olah raga bagi seluruh karyawan/wati 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pencapaian target kinerja indikator program: meningkatnya tertib dan disiplin aparatur 4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reaisasi kinerja SKPD - tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan Dinas 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pencapaian target kinerja indikator program : - peningkatan informasi langsung kepada masyarakat 5.1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi - terwujudnya kelompok masyarakat sosial untuk mempermudah penyebarluasan komunikasi dan informasi - mengikuti Pekan KIM tingkat Jatim 5.2. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
9 - tersedianya informasi berupa saran, ide, koreksi dan masukan dari masyarakat dalam membangun Bojonegoro melalui dialog langsung secara rutin antara pemerintah dan masyarakat Bojonegoro - cetak booklet dan brosur tentang informasi pembangunan - Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 5.3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi - tercapainya peningkatan kualitas layanan koneksi jaringan komputer antar SKPD 5.4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi - tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan TIK Kabupaten Bojonegoro tahun Pembinaan dan pengembangan perangkat keras teknologi informasi - tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik 5.6. Peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio - informasi langsung pada masyarakat melalui media radio 6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan Komunikasi Pencapaian target kinerja indikator program : - meningkatnya koordinasi dan penyediaan berita pembangunan 6.1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi - tersedianya data dan tersebarnya informasi 6.2. Pengumpulan data dan informasi daerah - tersedianya database potensi dan kondisi Bojonegoro 7. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pencapaian target kinerja indikator program : - meningkatnya keahlian di bidang telekomunikasi dan informatika 7.1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi - tersedianya SDM di bidang teknologi informasi di tiap SKPD 8. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Pencapaian target kinerja indikator program : - meningkatnya koordinasi dan penyediaan berita pembangunan 8.1. Penyebarluasan informasi pembanguan daerah - tersebarnya informasi melalui : Panggung pertunjukan rakyat Pencetakan Tabloid Warta Pemasangan spanduk dan baliho LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
10 8.2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah - tersedianya informasi : Melalui liputan khusus dan iklan di media cetak dan elektronika Mencetak buku data base potensi dan kondisi Bojonegoro 8.3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat - penyampaian informasi melalui pemutaran film informasi,yang dilaksanakan di desa-desa penyuluhan dan hasil-hasil pembangunan 8.4. Penyebarluasan informasi melalui media massa - meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat 8.5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat - meningkatnya komunikasi informasi langsung kepada masyarakat LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
11 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BOJONEGORO Pelaksanaan Pagu Anggaran Realisasi Realisasi NO Program/Kegiatan (Rp.) Keuangan% Kegiatan% I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,167,462,100 85% 95% 1.1 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 357,420,000 77% 100% 1.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 152,570,000 88% 100% 1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18,419,000 89% 100% 1.4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 51,930,000 94% 100% 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22,061,100 99% 100% 1.6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15,000,000 96% 100% 1.7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8,589,000 94% 100% 1.8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 88,008,000 92% 100% 1.9 Penyediaan makanan dan minuman 46,315,000 68% 100% 1.10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 159,700,000 94% 100% 1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran 182,250,000 99% 100% 1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 65,200,000 48% 100% II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 200,700,000 77% 90% 2.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 46,000,000 99% 100% 2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional 108,700,000 74% 100% 2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 14,000,000 94% 100% 2.4 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 32,000,000 48% 100% Keterangan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
12 III Program peningkatan disiplin aparatur 18,000,000 83% 100% 3.1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 18,000,000 83% 100% IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 31,275,000 64% 100% 4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD 31,275,000 64% 100% V Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa 3,292,177,000 77% 90% 5.1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi 219,635,000 85% 90% 5.2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 228,000,000 73% 80% 5.3 Pengadaan alat studio dan komunikasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 1,005,059,000 60% 90% 5.5 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 635,395,000 95% 100% 5.6 Pembinaan dan pengembangan Perangkat Keras Technologi informasi 1,045,427,000 84% 95% 5.7 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio 158,661,000 65% 80% VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 257,631,000 42% 60% 6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 79,321,000 49% 70% 6.2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah 178,310,000 39% 50% VII Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 81,453,000 46% 100% 7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi 81,453,000 46% 100% VIII Program Kerjasama Informasi dengan mas Media 870,175,000 63% 80% 8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 297,375,000 63% 75% 8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 222,349,000 78% 91% 8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 115,875,000 34% 60% 8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa 80,940,000 94% 100% 8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat 153,636,000 45% 70% JUMLAH 5,918,873, % 85.17% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
13 KERJASAMA ANTAR DAERAH NO KEBIJAKAN REALISASI KEGIATAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. MoU antara Pemkab Bojonegoro dan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dokumen Grand Desain TIK Kabupaten Bojonegoro tahun Kurangnya data dan informasi yang sudah ada, menyebabkan waktu survey menjadi lebih lama Tentang: Pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan di kabupaten Bojonegoro Solusinya: jumlah personil untuk survey ditambah. Untuk selanjutnya, setiap kegiatan IT harus terdokumentasi dengan baik agar memudahkan pengembangan berikutnya 2. Dokumen yang disusun masih bersifat tahapan global Solusinya: karena perkembangan teknologi yang cepat sehingga untuk lebih spesifik dibuatkan action plan tiap tahun, sebagai penjabaran rencana pada grand desain Revisi Grand desain dilakukan pada tahun ketiga, mengikuti perkembangan pembangunan daerah LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
14 KERJASAMA ANTAR DAERAH NO KEBIJAKAN REALISASI KEGIATAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Publikasi melalui media televisi Siaran langsung maupun tunda kegiatan Dialog publik di Pendopo tiap hari Jumat dan di Kecamatan 1. Dokumentasi kegiatan dialog di Pendopo hanya untuk siaran tunda TV dan disimpan, sehingga masyarakat harus mengikuti siaran tunda atau datang langsung ke Pendopo Solusi: dokumentasi dialog Jumat di Pendopo dibuat streaming di radio, sedangkan video dipublikasikan melalui website Pemkab. Sehingga sewaktu-waktu masyarakat bisa memutar ulang kegiatan dialog tersebut 2. Kegiatan dialog di kecamatan masih bergabung dengan kegiatan LCCK sehingga belum maksimal Solusi: tahun 2014 dialog di kecamatan merupakan kegiatan mandiri, dengan konsep pemberdayaan masyarakat lokal LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
15 BAB III HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 3.1 Pencapaian Target Sasaran Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2013 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan disebabkan beberapa hal yang akan dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan : a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran speedy (fasilitas umum)selama 12 bulan. Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (77,32%) ada sisa pagu sebesar Rp ,- (22,68%) efisiensi anggaran karena penghematan penggunaan telepon, air dan listrik. Capaian kinerja 100 % b) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan : PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/Pembantu dan pengurus barang dan staf administrasi selama 12 bulan Pagu anggaran Rp ,; terealisasi Rp ,; (88,47%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (11,53%) karena adanya kekosongan PPTK. Capaian Kinerja 100% c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih selama 12 bulan Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (89,42%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (10,58%) dengan Capaian Kinerja 100% d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD, TV, Camera dan sejenisnya selama 12 bulan Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (93,59%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (6,41%) dengan Capaian Kinerja 100% e) Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor selama 12 bulan Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (99,45%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (0.54%) dengan Capaian Kinerja 100% f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
16 Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (96,13%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (3.84%) dengan Capaian Kinerja 100% g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik selama 12 bulan Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (93,64%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (6,35%) dengan Capaian Kinerja 100% h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja modal AC, TV, Komputer, Printer, jaringan komputer/modem, kulkas, kamera, handycam dan voice rekam sebagai pendukung kelancaran tugas Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (92,34%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (7,65%) penghematan harga dari HPS sebelumnya dengan Capaian Kinerja 100% i) Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat, tamu dan kegiatan lembur selama 12 bulan Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (68,43%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (31,56%) ada penghematan di uang lembur karena menyesuaikan dengan kebutuhan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100% j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah selama 12 bulan Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (93,81%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (6,18%) dengan Capaian Kinerja 100% k) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas, instruktur senam, tenaga kontrak selama 12 bulan Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (99,18%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (0,82%) dengan Capaian Kinerja 100% l) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (47,70%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (0,82%) dengan Capaian Kinerja 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
17 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo dan Media Center Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (98,56%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (1,44%) dengan Capaian Kinerja 98,56% b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan, pembayaran regestrasi STNK kendaraan roda dua dan roda empat serta pembelian BBM Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (73,66%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (26,34%) terdapat dibiaya service dan suku cadang karena 2 mobil dinas yang pengadaannya baru dan tidak diperlukan pemeliharaan berat, dengan Capaian Kinerja 73,66% c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor (meja, kursi dan sejenisnya) Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (94,29%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (1,44%) dengan Capaian Kinerja 94,29% d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk penambahan teras dan taman Media Center Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (48,35%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (51,64%) tercukupi dari biaya pemeliharaan dengan Capaian Kinerja 100% 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian olah raga Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (83,19%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (16,81%) dengan Capaian Kinerja 83,33% 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penggandaan meteri dan uang lembur Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,- (58,27%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (41,73%) karena pengurangan jam lembur dengan Capaian Kinerja 100% 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi (KIM dan Pertura) LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
18 Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya LCCK, Pekan KIM, Pertura dan Pembinaan KIM Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(84,84%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (15,16%) dengan Capaian Kinerja 100% b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo (Dialog Interaktif) Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif di pemkab dan di Kecamatan Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(73,14%) ada penghematan biaya sebesar Rp Rp ,- (26,86%) karena jumlah pengadaan snack dialog interaktif di pemkab disesuaikan dengan kehadiran peserta disamping ada bantuan snack dari SKPD/lembaga/Narasumber yang mengikutkan anggotanya dengan Capaian Kinerja 100% c) Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi (TI) Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya jasa Bandwidth, perawatan kantaya, sofware dan website serta belanja modal sofware aplikasi (Sofware securiti) Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(59,97%) ada sisa sebesar Rp Rp ,- (40,03%) dikarenakan ada evaluasi tentang jasa sewa bandwidth untuk dikaji ulang dalam membuat kontrak pengadaan tahun jamak supaya disesuaikan dengan ketentuan tentang persyaratan persetujuan kontrak tahun jamak. Capaian Kinerja 59,97% d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Kominfo (TI) Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya Jasa Konsultasi perencanaan (Grand desain TI) Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(95,24%) ada sisa sebesar Rp Rp ,- (4,76%) sisa dari kontrak dengan Capaian Kinerja 100% e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras TI Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya Jasa Konsultasi perencanaan (Grand desain TI) Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(83,82%) ada sisa sebesar Rp Rp ,- (16,18%) sisa dari kontrak dengan Capaian Kinerja 100% f) Peningkatan Kominfo melalui Media Radio Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran langsung melalui radio Pemerintah Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(64,86%) ada sisa sebesar Rp Rp ,- (35,14%) sisa dari kegiatan perjalanan dalam daerah yang tidak terserap kerena penggabungan perjalanan operasional dengan bidang-bidang lain didinas kominfo yang memiliki kagiatan yang sama sehingga terjadi effisiensi anggaran yang cukup signifikan. LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
19 6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a) Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan buku informasi potensi dan kondisi daerah bojonegoro Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(48,97%) ada sisa sebesar Rp Rp ,- (51.03%) tidak terserapnya karena ada 1 buku yang akan diterbitkan telah dilakukan oleh Bappeda shg didak dilaksanakan oleh Dinkominfo. Capaian Kinerja 60% b) Pengumpulan data dan informasi daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di website resmi Pemkab Bojonegoro (wwwbojonegorokab.go.id) Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(38,56%) ada sisa sebesar Rp Rp ,- (61,44%) tidak terserap karena honor pengelola Website di SKPD2 yang semula dianggarkan di Dinkominfo melekat di SKPD masing-masing. Capaian Kinerja 50% 7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo a) Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pelatihan jurnalistik online dan peningkatan TI Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(45,43%) ada sisa sebesar Rp Rp ,- (54.57%) tidak terserapnya karena pelatihan peningkatan TI melekat pada pihak ketiga. Capaian Kinerja 60% 8. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan spanduk, baliho dan majalah warta Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(63%) ada sisa sebesar Rp Rp ,- (37.03%). Capaian Kinerja 75% b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV dan koran lokal dan regional Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(78%) ada sisa sebesar Rp Rp ,- (21,54%). Capaian Kinerja 75% c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau oleh media lain dan atau TI Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(34%) ada sisa sebesar Rp Rp ,- (66,41%). Sisa yang tidak terealisasi karena yang semula kegiatan siaran keliling dengan pemutaran film diprogramkan terpisah dapat dilaksanakan bersamaan sehingga ada efisiensi anggaran yang cukup tingga tetapi pencapaian Kinerj 100% LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
20 d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID) Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp ,-(95%) ada sisa sebesar Rp Rp ,- (5%). pencapaian Kinerja 100% e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan kalender dan buku regulasi PPID dalam rangka penguatan pelayanan masyarakat tentang keterbukaan publik Pagu anggaran Rp ,- terealisasi Rp (45,42%) ada sisa sebesar Rp Rp ,- (54.58%). Sisa yang tidak terealisasi ada diperjalanan dinas luar dan dalam Kabupaten yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan tetapi pencapaian Kinerja 100% 3.2 Prestasi Tahun 2013 Prestasi yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 antara lain: 1. Juara 4 lomba KIM tingkat propinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh KIM KOM 2. Juara 2 lomba blog KIM tingkat propinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh KIM KOM LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
21 BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI 4.1 Permasalahan Permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan tugas yaitu: 1. Bentang geografis Kabupaten Bojonegoro yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya, 2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK), 3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek), 4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika, 5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya, 6. Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika 4.2 Solusi Upaya solusi pemecahan masalah tersebut antara lain: 1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di up date, 2. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa media center dan hotspot di tempat umum 3. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Bojonegoro dari segi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV, Radio, Tabloid, Majalah), 4. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pegawai di SKPD dan masyarakat umum guna meminimalisasi masyarakat yang gagap teknologi (gaptek), 5. Memfasilitasi berbagai kegiatan/pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), 6. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan, LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
22 7. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik; LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
23 BAB V PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2013 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro (RPJMD) Tahun dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun , sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan operasional dari rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan di bidang komunikasi dan informatika dengan meliputi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan informasi yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahun 2013 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk membangun dan menuju masyarakat komunikasi dan informatika dalam kehidupan sehari-hari yang semakin penting dengan pemberdayaan dan pemanfaatan TIK, dalam kehidupan pribadi, kehidupan dunia usaha maupun kehidupan bermasyarakat, sehingga diharapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro hal tersebut dapat dilaksanakan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan yang meliputi peningkatan sarana/prasarana, kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan peningkatan kualitas SDM aparaturnya agar dapat melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas dalam rangka peningkatan pelayanan publik dibidang komunikasi dan informatika yang lebih baik. Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja. Sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya. Bojonegoro, 24 Januari 2014 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO KUSNANDAKA TJATUR.P Pembina Tk. I NIP LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TAHUN 2014 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Jl. Jend. A. Yani No. 4 Bojonegoro, Telp (0353) 881454 Fax. (0353) 887206 Website: www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id
Lebih terperinciKATA PENGANTAR KUSNANDAKA TJATUR P.
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya sehingga pelaksanaan serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO 0 Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2016 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO 0 Rencana Kerja Dinkominfo Tahun 2015 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJOENEGORO i Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2016 2016 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i
Lebih terperinciMATRIK LAKIP 2015 INDIKATOR KINERJA. Menerapkan dan. 30% (Renstra) gov. Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada aparatur, mengembangkan
Kegiatan 1. Mewujudkan 1. Meningkatnya kehandalan e- 1. Persentase penurunan 1. Meningkatnya keamanan Persentase Peningkatan Keamanan Sistem 1.1 Optimalisasi Perangkat Jaringan 30% gov tingkat sistem keamanan
Lebih terperinciLaporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK
Lebih terperinciLaporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016
TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 08 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 09 Organisasi / SKPD :..0. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman dari 7 Kode Indikator Program/Kegiatan Rencana
Lebih terperinciIV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan bidang komunikasi dan informatikan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika
Lebih terperinciKEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015
KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Kode Prog Keg. Uraian Output Target Kinerja 1 2 3 4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Lebih terperinci18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Bulan Oktober 2014 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.07. - PERHUBUNGAN :.07.0.
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH PENDAPATAN , , ,
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : 71Tahun 2011 28 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor
Lebih terperinciPendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Bojonegoro, 30 Desember Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi,serta harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 204 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) PROGRAM. Program Pelayanan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi 2 2. 10 2. 10. 01 2. 10. 01. 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Lebih terperincia. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN Kode. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan
Lebih terperinci(LS+UP/GU/TU) Anggaran. s.d. Bulan ini. Bulan lalu Bulan ini Bulan lalu Bulan ini (10+11) 3456(4+5) 78 9(7+8)10 13(6+9+12)14(3-13)
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL) SKPD :.2.31. KECAMATAN PRACIMANTORO Pengguna Anggaran : Bendahara Pengeluaran : ugiyarti Tahun Anggaran
Lebih terperinciRealisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :
Realisasi Kegiatan Tahun 0 sebagai berikut : NO. URAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan yaitu : Penyediaan jasa surat menyurat PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGRAN % SISA PAGU
Lebih terperinciRencana Kerja Dinkominfo 2017
i Rencana Kerja Dinkominfo 07 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL... ii BAB I PENDAHULUAN..... Latar Belakang..... Landasan Hukum..... Maksud dan Tujuan..... Sistematika Penulisan... BAB II EVALUASI
Lebih terperinciSEKRETARIAT DPRD URAIAN JUMLAH Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH,
Lebih terperinciPemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
SiRUP LKPP Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam
Lebih terperinciKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : 41 Tahun 2013 TANGGAL : 24 Desember 2013 Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir: awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Surat - Menyurat Jaminan pemeliharaan Kesehatan Administrasi Keuangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
Lebih terperinciTabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon
Tabel Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER SEKRETARIAT KOTA AMBON Kode 1 URUSAN WAJIB Urusan/Big Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciKABUPATEN BULELENG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2017 DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG
KABUPATEN BULELENG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2017 DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG Singaraja, Januari 2018 1. URUSAN STATISTIK Pemerintah Kabupaten Buleleng Peraturan Pemerintah
Lebih terperinciKet. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran
REKAP LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 SUMBER DANA APBD KABUPATEN Belanja Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Dana. Jasa Lainnya 1 Tahun Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I : KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN : 2014 1 BADAN KOORDINASI Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Jasa Lainnya 1 Tahun Rp. 87.000.000,00 APBD awal: 01/07/2014
Lebih terperinciBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan
Lebih terperinciRENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)
1 RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW) Renja Bagian Pertanahan Tahun 2015 (Review) Page 1 2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat
Lebih terperinciPENGUMUMAN KABUPATEN : MUSI BANYUASIN SATKER/SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA PENGANGGARAN PERKIRAAN CARA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN
PA : DRS. M. NASIR, MR KABUPATEN : MUSI BANYUASIN SATKER/SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PPK : ROZALI TAHUN ANGGARAN : 2012 PENGUMUMAN RENCANA UMUM BARANG/JASA PEMERINTAH NO NAMA PA 1 Penyediaan
Lebih terperinciLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS 2013 Kata Pengantar Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD)
Lebih terperinciRENCANA KERJA KANTOR ARSIP PENGOLAH DATA ELEKTRONIK DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KANTOR ARSIP PENGOLAH DATA ELEKTRONIK DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 2014 KATA PENGANTAR Rencana Kerja (RENJA) Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
Lampiran II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 30 TAHUN 201 MEI 201 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20. - OTONOMI DAERAH,
Lebih terperinciLampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun
Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 NO. A Program Pelayanan Administrasi Peran - Rp. 254.533.100 Rp. 331.012.690
Lebih terperinci1.2 MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan tugas - tugas pelayanan kepada masyarakat serta dengan berpedoman
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
RINGKASAN RENJA DUKCAPIL 1.1. Latar Belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Lebih terperinciRENCANA KELITBANGAN TAHUN 2019
RENCANA KELITBANGAN TAHUN 2019 Landasan Hukum Balitbang Daerah 1. UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Lebih terperinciRencana Umum Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I Tahun Anggaran : 2016 : Kabupaten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Penyediaan barang cetak dan penggadaan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN : 2017 1 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2 PENYEDIAAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015
RENCANA KERJA (RENJA) BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 I. PENDAHULUAN Bahwa pada Peraturan Pemerintah mor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Lebih terperinciRINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan
Lebih terperinci(RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2018
(RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan
Lebih terperinciRekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan
Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - OTONOMI DAERAH,
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROGRAM, KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD (RENJA-SKPD) TAHUN 2014 SKPD : Inspektorat Kabupaten No Kode Program / Kegiatan / Rincian Kegiatan Tujuan
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN PERIODE: SEMESTER I TAHUN 2016
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SEDANG DIJALANKAN SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN PERIODE: SEMESTER I TAHUN 2016 DISUSUN DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Format disusun
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA
RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA NAMA K/L/D/I : Pemerintah Kota Tasikmalaya TAHUN ANGGARAN : 2014 NO. NAMA SATUAN KERJA NAMA KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA KODE DIPA JENIS PENGADAAN PAGU (Rupiah)
Lebih terperinciRencana Umum Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Satuan Kerja : KECAMATAN CEPIRING Tahun Anggaran : 017 No Kegiatan Nama Paket Volume Pagu Lokasi 1. Rehabilitasi sedang/berat gedung
Lebih terperinciPendapatan JUMLAH PENDAPATAN Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 2015 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan dan rahmatnya, sehingga penyusunan
Lebih terperinciPENJABARAN PERUBAHAN APBD
Lampiran II P E R G U B T e n t a n g P e n j a b a r a n Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2011 Nomor : 34 Tahun 2011 Tanggal : 18 August 2011 PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PENJABARAN PERUBAHAN
Lebih terperinciBAB II BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN. Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi nasional Indonesia,
BAB II BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MEDAN A. Sejarah Ringkas Pelayanan prima dituangkan pada visi dan misi nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas
Lebih terperinciPENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciProfil Organisasi Perangkat Daerah
Profil Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Jalan Trans Papua, Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kota Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel. Kode Pos 99663 WEBSITE.
Lebih terperinciRencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada
Lebih terperinciPENJABARAN PERUBAHAN APBD
Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor Tanggal : 36 Tahun 2014 : 10 Nopember 2014 PEMERINTAH KOTA AMBON PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi,
Lebih terperinciTabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan
Lebih terperinciDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 30 DESEMBER 2014 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01.
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Trawas (Renja Kantor. Kecamatan Trawas) Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Rencana Kerja Kantor Kecamatan Trawas (Renja Kantor Kecamatan Trawas) Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
Lebih terperinciSKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,
SKPD : 1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, Kode 1 URUSAN WAJIB 647.645.000,00 4.967.731.000,00 2.759.133.000,00 8.374.509.000,00 645.592.000,00 4.863.867.439,00 2.708.386.250,00 8.217.845.689,00 (156.663.311,00)
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Jambi, Maret 2015 INSPEKTUR KOTA JAMBI, Drs. H. HAFNI ILYAS. Pembina Utama Muda. NIP
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Masa Esa, atas selesainya penyusunan RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA JAMBI TAHUN 2016 Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai
Lebih terperinciBAB II PROGRAM KERJA
BAB II PROGRAM KERJA A. VISI DAN MISI Rencana Strategis Perubahan Lima Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16
Lebih terperinciPENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012 SKPD Nama PA/KPA Alamat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang : LAILI AGUSTIN, SH. M.Si : Jl. KH. Wakhid
Lebih terperinciRENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016
RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KOTA MOJOKERTO : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation 1 Tahun Rp.
Lebih terperinciPenjabaran dari urusan Kependudukan dan Catatan Sipil kami uraikan sebagai berikut :
11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan kependudukan dan catatan sipil mempunyai nilai strategis di bidang perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Idealnya kebijakan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , ,00
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : 71Tahun 2011 28 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
Lebih terperinciTabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Kabupaten Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target Perkiraan Target 1 10 1 10 01 1 10 01 01 1 10 01 01 01 Urusan Wajib
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA 1 07 KODE 1. URUSAN/BIDANG
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KAB. BLORA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Tahun Anggaran 2016 Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kode 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan
Lebih terperinciTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator
Lebih terperinciRENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017 JABATAN : SEKRETARIS Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib No. Aksi
Lebih terperinciRENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL 2014 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Lebih terperinciProgram dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017
Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kode : Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Hal 1 dari 5 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi
Lebih terperinciREKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016 FORMULIR RKA-SKPD 2.2 Urusan Pemerintah : 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Organisasi : 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Program / Kegiatan REKAPITULASI
Lebih terperinciP E N G U M U M A N RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG ALAMAT : JL. KH. WAKHID HASYIM 49 JOMBANG PA : drg. BUDI NUGROHO, MPPM TA : 2012 P E N G U M U M A N UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR TANGGAL : : 57 TAHUN 2015 23 DESEMBER 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.19. - KESATUAN BANGSA
Lebih terperinciRENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016
RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014
SKPD KECAMATAN LUBUK KILANGAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN LUBUK KILANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Daerah dan 01 Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan 713,363,970
Lebih terperinciTABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG
TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP TAHUN KOTA SEMARANG Nama SKPD : BAPPEDA NO PENATAAN RUANG 1.050.000.000 PENATAAN RUANG 1.050.000.000 Program tata ruang Program 1.050.000.000 tata ruang 1.050.000.000 1 Koordinasi
Lebih terperinciRENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014
RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1 Bidang Pemerintahan : 1. 25 Urusan Wajib Komunikasi
Lebih terperinciRENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR Jl. Pangeran Hidayatullah, No. 1 Martapura Telp. (0511) 4721358 Fax. (0511) 4721027 Kalimantan Selatan 70611 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
Lebih terperinciRKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN
RKT TAHUN 2016 (revisi) KECAMATAN KLOJEN NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya aksesbilitas Nilai Survey Kepuasan
Lebih terperinciAdministrasi Perkantoran
Lampiran I Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk sampai dengan Tahun 2016 No Program/Kegiatan Anggaran Target TA. 2016 Realisasi TA. 2016 1 2 3 4 5 6 Belanja Tidak Langsung
Lebih terperinciDokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Ripurwanto, SH SiRUP LKPP
Dokumen RUP SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam
Lebih terperinciRencana Umum Pengadaan
Rencana Umum Pengadaan (Melalui ) K/L/D/I : Kabupaten Tahun Anggaran : 2014 1. Pengadaan Perlengkapan Horden 100 Rp. 25.000.000,00 APBD Martapura Pengadaan Perlengkapan horden 100 meter 2. Fasilitasi partisipasi
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 07 Urusan Wajib Perhubungan Organisasi :. 07. 0 Dinas Perhubungan,
Lebih terperinci