Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN SANANKULON
|
|
- Veronika Kusumo
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 CONTOH PEMETAA Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN SANANKULON No. Permasalahan Sasaran Indikator Sasaran RUMUSAN OPERASIONAL Data Kinerja Rencana Kinerja (impact) Terkini (baseline data) Belum optimalnya layanan kefektifan Prosentase Rata2 penjumlahan dari Prosentase 72% 77% 83% 89% 79% 100% administrasi perkantoran dan efisiensi serta peningkatan kualitas kepuasan aparatur kecamatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah administrasi pemerintahan 2. kecamatan 3. Belum optimalnya sarana prasarana kenyamanan dalam bekerja Belum optimalnya pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu terhadap layanan administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor, Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu, Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu, Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu, Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku dan Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu
2 4. Belum optimalnya pemahaman terhadap pentingnya musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan untuk perencanaan pembangunan 5. Belum optimalnya pelaporan dokumen perencanaan tepat waktu 6 Belum optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa 7. Belum optimalnya kedisiplinan aparatur pemerintah 8. Belum optimalnya peran serta Kualitas Prosentase Rata2 penjumlahan dari Prosentase 61% 67% 72% 81% 91% 100% lembaga masyarakat yang ada Pelayanan Publik peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan 9. Belum optimalnya penerimaan pendapatan dari pajak dan restribusi daerah peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan, IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan, Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman
3 10. Belum optimalnya penataan administrasi di Desa/kelurahan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) masyarakat 11. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat 12. Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan 13. Belum optimalnya informasi terhadap lembaga sosial yang aktif
4 Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan 16. Belum optimalnya sosialisasi perda Cara pengisian tabel: Kolom 1: diisi dengan nomor dari permasalahan di kolom 2 Kolom 2: diisi dengan permasalahan perangkat daerah yang disajikan menurut urusan, berdasarkan hasil analisis kinerja layanan perangkat daerah yang didukung dengan data lima tah Kolom 3: diisi dengan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang disusun berdasarkan masing-masing permasalahan pada kolom 2 Kolom 4: diisi dengan indikator sasaran untuk mengukur sasaran pada kolom 3 Kolom 5: diisi dengan kondisi capaian indikator kinerja sasaran (impact) terkini Kolom 6 sampai dengan Kolom 10: diisi dengan rencana target kinerja sasaran setiap tahun selama 5 tahun Kolom 11: diisi dengan program dan kegiatan untuk menjawab masing-masing sasaran Kolom 12: diisi dengan indikator program (outcome) dan indikator kegiatan (output) untuk mengukur kinerja program dan kegiatan pada kolom 11 Kolom 13: diisi dengan diisi dengan kondisi capaian kinerja indikator program (outcome) dan kegiatan (output) terkini Kolom 14 sampai dengan Kolom 23: diisi dengan rencana kinerja program dan kegiatan, yang terdiri dari target dan pagu (rupiah) setiap tahun selama 5 tahun
5 LEMBAR KERJA 2 AN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR Sasaran RPJMD Program Penanggungjawab Indikator Program (Outcome) Kegiatan Indikator Kegiatan (output) Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (2016) keefektifan dan Program Pelayanan Kasubag umum dan Prosentase kepuasan aparatur Penyediaan dan 5 tahun 70% 84,492 80% efisiensi serta akuntabilitas Administrasi Perkantoran kepegawaian kecamatan terhadap layanan peningkatan administrasi kinerja pemerintah daerah administrasi perkantoran perkantoran 2 Target keefektifan dan Program Peningkatan Kasubag umum dan Prosentase kepuasan aparatur Penyediaan dan efisiensi serta akuntabilitas Sarana dan Prasarana kepegawaian terhadap fasilitas sarana peningkatan sarana dan kinerja pemerintah daerah Aparatur prasarana kantor prasarana aparatur 5 tahun 70% 62,416 80% keefektifan dan Program Peningkatan Kasubag penyusunan Prosentase pelaporan capaian efisiensi serta akuntabilitas Pengembangan Sistem program dan keuangan kinerja dan keuangan yang kinerja pemerintah daerah Pelaporan Capaian sesuai peraturan dan tepat Peningkatan Kinerja dan Keuangan waktu pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 81% 6,020 86% 40 Laporan 80% 6,020 Penyusunan LAKIP 5 dokumen 80% - 85% Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran & Tahunan 100 dokumen 85% - 90% Penyusunan LPPD SKPD 5 dokumen 80% - 85% Penyusunan LPSE SKPD 5 tahun 80% - 85% Penyusunan SOP SKPD 25 dokumen 80% - 85%
6 keefektifan dan Program Perencanaan Kasi pembangunan Prosentase terselenggaranya Penyelenggaraan 12 Des/kel + 1 Kec X 5 tahun = 65 80% 10,988 75% efisiensi serta akuntabilitas Pembangunan Kecamatan musrenbang Kecamatan, Musrenbang Tingkat kali kinerja pemerintah daerah Kelurahan dan Desa tepat Kecamatan dan Fasilitasi, waktu Monev Musrenbang Desa/Kelurahan keefektifan dan Program Sinkronisasi Kasubag efisiensi serta akuntabilitas Perencanaan dan program kinerja pemerintah daerah Penganggaran SKPD penyusunan Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu Penyusunan Renstra dan Review Renstra SKPD 80% - 85% 3 dokumen 80% - 85% Penyusunan Renja, Renja-P, RKA, DPA, DPPA SKPD 30 dokumen 80% - 85% Perjanjian Kinerja SKPD 5 dokumen 80% - 85% keefektifan dan Program Pembinaan dan Kasi pemerintahan Prosentase perangkat desa 60% - 65% efisiensi serta akuntabilitas Fasilitasi pengelolaan yang memahami peraturan kinerja pemerintah daerah keuangan Desa yang berlaku Evaluasi rancangan 5 kali 60% - 65% peraturann desa tentang APBDes keefektifan dan Program Peningkatan Kasubag efisiensi serta akuntabilitas Disiplin Aparatur kepegawaian kinerja pemerintah daerah Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan umum Prosentase kehadiran aparatur Monitoring, evaluasi dan tepat waktu rekapitulasi absensi 5 kali 60% - 65% 5 tahun 60% - 65% kualitas Program Partisipasi dalam Membangun Desa dan Kelurahan Peningkatan Kasi pemerintahan Prosentase peningkatan 57% 69,121 63% Masyarakat partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan Fasilitasi, monitoring dan 5 tahun 50% - 60% kelurahan evaluasi LPMK, Karang taruna, Toga/Tomas dan Muspika Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah 5 tahun 60% 26,440 65%
7 Monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan 5 tahun 60% - 65% Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan 5 tahun 60% 42,681 kualitas Program Kapasitas Aparatur Peningkatan Kasi pemerintahan Prosentase pemahaman Bintek Peningkatan 5 kali 60% - 65% Sumberdaya aparatur terhadap peraturan Pelayanan Prima di tentang pelayanan Kecamatan, Kelurahan dan Desa kualitas Program Peningkatan Kasubag penyusunan IHM & IKM atas pelayanan Sistem Informasi program dan keuangan kecamatan Pelayanan Kecamatan Pengelolaan website kecamatan Penyusunan profil kecamatan, kelurahan dan desa Pengelolaan layanan kecamatan elektronik 60% - 65% 5 tahun 60% - 65% 5 dokumen 60% - 65% 5 tahun 60% - 65% kualitas Program Peningkatan Kasi trantib Prosentase pengajuan ijin yang Fasilitasi dan penerbitan 5 tahun 60% - 65% Pelayanan Perijinan diproses layanan perijinan kualitas Program Pemberdayaan Kasi kesos Prosentase lembaga sosial 60% - 65% yang aktif Fasilitasi, monitoring dan 5 tahun 60% - 65% evaluasi Gerontologi Abiyoso, Perwosi, posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan 5 tahun 60% - 65%
8 Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan 5 tahun 60% - 65% kualitas Program Peran Perempuan di Perdesaan Peningkatan Kasi Kesos Prosentase PKK Aktif Fasilitasi, monitoring dan 60 kali 75% 23,430 80% evaluasi PKK Desa/Kelurahan kualitas Program Fasilitasi Kasi Linmas Prosentase penyelenggaraan Pembinaan nilai budaya, 10 kegiatan 60% - 65% Pengembangan Nilai nilai budaya dan wawasan wawasan kebangsaan dan Budaya, Wawasan kebangsaan perlindungan masyarakat Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat kualitas Program Pemeliharaan Kasi trantib Prosentase tindak lanjut atas Sosialisasi dan 5 tahun 60% - 65% kantrantibmas dan pelanggaran ketertiban, pembinaan kantrantibmas pencegahan tindak ketentraman dan keindahan dan pencegahan tindak kriminal (K3) masyarakat kriminal 256,467 hun terakhir.
9 Rencana Kinerja Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) ,000 85% 150,000 90% 175,000 95% 200, % 225, ,000 85% 125,000 90% 140,000 95% 200, % 250,000 26,000 91% 33,000 95% 39, % 44, % 47,000 5,000 90% 6,000 95% 7, % 8, % 9,000 10,000 95% 12,000 97% 14, % 15, % 16,000 3,000 90% 5,000 95% 6, % 7, % 8,000 4,000 90% 5,000 95% 6, % 7, % 7,000 4,000 90% 5,000 95% 6, % 7, % 7,000
10 14,000 80% 18,000 85% 20,000 95% 25, % 30,000 9,000 90% 11,500 95% 16, % 18, % 18,000 4,000 90% 5,000 95% 7, % 8, % 8,000 4,000 90% 5,000 95% 7, % 8, % 8,000 1,000 90% 1,500 95% 2, % 2, % 2,000 50,000 75% 65,000 85% 75,000 64% 85, % 95,000 15,000 75% 20,000 85% 25,000 95% 30, % 35,000 25,000 75% 30,000 85% 35,000 95% 40, % 45,000 10,000 75% 15,000 85% 15,000 1% 15, % 15,000 36,000 70% 42,000 80% 48,000 90% 55, % 62,000 6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9, % 10,000 20,000 70% 25,000 80% 30,000 90% 35, % 40,000
11 10,000 70% 10,000 80% 10,000 90% 11, % 12,000 20,000 70% 20,000 80% 25,000 90% 25, % 25,000 22,000 70% 24,000 80% 31,000 90% 33, % 35,000 6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9, % 10,000 10,000 70% 10,000 80% 15,000 90% 15, % 15,000 6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9, % 10,000 6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9, % 10,000 70,000 70% 75,000 80% 90,000 90% 95, % 105,000 40,000 70% 40,000 80% 45,000 90% 45, % 45,000 15,000 70% 15,000 80% 20,000 90% 20, % 25,000
12 15,000 70% 20,000 80% 25,000 90% 30, % 35,000 25,000 85% 27,000 90% 30,000 95% 35, % 40,000 10,000 70% 10,000 80% 15,000 90% 15, % 20,000 10,000 70% 10,000 80% 15,000 90% 20, % 20,000 jumlah sesuai dengan belanja langsung th 2016
13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD Program Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Program Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Jumlah program hasil penggabungan :
14 rutin bisa digabung bisa digabung bisa digabung bisa digabung harus ada bisa digabung bisa digabung harus ada bisa digabung bisa digabung harus ada bisa digabung bisa digabung 9 program Program Pelayanan Administrasi Perkantor Program Peningkatan Sistem Informasi Pel Program Perencanaan Pembangunan Keca Program Fasilitasi Pengembangan Nilai Bud Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Program Peningkatan Pengembangan Siste Program Peningkatan Partisipasi Masyarak Program Pemberdayaan Kelembagaan Kes Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
15 Kasubag umum dan kepegawaian Kasubag umum dan kepegawaian Kasubag umum dan kepegawaian Kasubag penyusunan program dan keuangan Kasubag penyusunan program dan keuangan Kasubag penyusunan program dan keuangan Kasi pemerintahan Kasi pemerintahan Kasi pembangunan Kasi kesos Kasi kesos Kasi linmas Kasi trantib Kasi trantib ran layanan Kecamatan amatan daya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat na Aparatur (Disiplin Aparatur) em Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran SKPD) kat dalam Membangun Desa dan Kelurahan (Peningkatan Kapasitas SDA) sejahteraan Sosial (Peningkatan Peran Perempuan) n Pencegahan Tindak Kriminal (((((((Lingkungan Hidup))))))) dan Peningkatan Pelayanan Perijinan
16
17 CONTOH PEM Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN SANANKULON No. Permasalahan Sasaran Indikator Sasaran RUMUSAN OPERASIONAL Data Kinerja Rencana Kinerja (impact) Terkini (baseline data) Belum optimalnya layanan kefektifan Prosentase Rata2 penjumlahan dari Prosentase 72% 79% 84% 89% 94% 100% administrasi perkantoran dan efisiensi serta peningkatan kualitas kepuasan aparatur kecamatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan terhadap layanan administrasi pemerintah daerah administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan pemerintahan aparatur terhadap fasilitas sarana kecamatan prasarana kantor, Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu, Prosentase 2. Belum optimalnya sarana prasarana kenyamanan dalam bekerja terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu, Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu, Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku dan Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu 3. Belum optimalnya pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu
18 4. Belum optimalnya pemahaman terhadap pentingnya musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan untuk perencanaan pembangunan 5. Belum optimalnya pelaporan dokumen perencanaan tepat waktu 6 Belum optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa 7. Belum optimalnya kedisiplinan aparatur pemerintah 8. Belum optimalnya peran serta Kualitas Prosentase Rata2 penjumlahan dari Prosentase 59% 65% 70% 80% 90% 100% lembaga masyarakat yang ada Pelayanan Publik peningkatan kualitas peningkatan partisipasi masyarakat pelayanan dalam membangun desa dan pemerintahan kelurahan, Prosentase pemahaman kecamatan aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan, IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif,
19 Belum optimalnya penerimaan pendapatan dari pajak dan restribusi daerah Belum optimalnya penataan administrasi di Desa/kelurahan yang diproses, Prosentase lembaga sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan, Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) masyarakat 11. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat 12. Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan 13. Belum optimalnya informasi terhadap lembaga sosial yang aktif
20 Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan 16. Belum optimalnya sosialisasi perda Cara pengisian tabel: Kolom 1: diisi dengan nomor dari permasalahan di kolom 2 Kolom 2: diisi dengan permasalahan perangkat daerah yang disajikan menurut urusan, berdasarkan hasil analisis kinerja layanan perangkat daerah yang didukung dengan data lima tahun Kolom 3: diisi dengan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang disusun berdasarkan masing-masing permasalahan pada kolom 2 Kolom 4: diisi dengan indikator sasaran untuk mengukur sasaran pada kolom 3 Kolom 5: diisi dengan kondisi capaian indikator kinerja sasaran (impact) terkini Kolom 6 sampai dengan Kolom 10: diisi dengan rencana target kinerja sasaran setiap tahun selama 5 tahun Kolom 11: diisi dengan program dan kegiatan untuk menjawab masing-masing sasaran Kolom 12: diisi dengan indikator program (outcome) dan indikator kegiatan (output) untuk mengukur kinerja program dan kegiatan pada kolom 11 Kolom 13: diisi dengan diisi dengan kondisi capaian kinerja indikator program (outcome) dan kegiatan (output) terkini Kolom 14 sampai dengan Kolom 23: diisi dengan rencana kinerja program dan kegiatan, yang terdiri dari target dan pagu (rupiah) setiap tahun selama 5 tahun
21 LEMBAR KERJA 2 METAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Program Penanggungjawab Indikator Program (Outcome) Kegiatan Indikator Kegiatan (output) Data Kin Tahu Peren (2 Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel keefektifan dan Program Pelayanan Kasubag umum dan Prosentase kepuasan aparatur 70% efisiensi serta akuntabilitas Administrasi Perkantoran kepegawaian kecamatan terhadap layanan kinerja pemerintah daerah administrasi perkantoran Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Tersedianya administrasi perkantoran 1 th keefektifan dan Program Peningkatan Kasubag umum dan Prosentase kepuasan aparatur efisiensi serta akuntabilitas Sarana dan Prasarana kepegawaian terhadap fasilitas sarana kinerja pemerintah daerah Aparatur prasarana kantor 70% Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarpras aparatur dengan kondisi yang layak fungsi 1 th keefektifan dan Program Peningkatan Kasubag penyusunan Prosentase pelaporan capaian efisiensi serta akuntabilitas Pengembangan Sistem program dan keuangan kinerja dan keuangan yang kinerja pemerintah daerah Pelaporan Capaian sesuai peraturan dan tepat Penyusunan LAKIP Kinerja dan Keuangan waktu Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran & Tahunan Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, semeteran & Tahunan 81% 1 Dok 18 Dok Penyusunan LPPD SKPD Tersusunnya Dokumen LPPD SKPD 1 Dok
22 Penyusunan LPSE SKPD Terlaksananya penyusunan LPSE SKPD 2 Keg Penyusunan SOP SKPD Tersusunnya Dokumen SOP SKPD 2 SOP keefektifan dan Program Perencanaan Kasi pembangunan efisiensi serta akuntabilitas Pembangunan Kecamatan kinerja pemerintah daerah Prosentase terselenggaranya Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Desa tepat Kecamatan dan Fasilitasi, waktu Monev Musrenbang Desa/Kelurahan Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, monev musrenbang desa 12 Desa + 1 Kecamatan 13 Keg keefektifan dan Program Sinkronisasi Kasubag efisiensi serta akuntabilitas Perencanaan dan program kinerja pemerintah daerah Penganggaran SKPD penyusunan Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu Penyusunan Renstra dan Review Renstra SKPD Tersusunnya Dokumen Renstra dan Reviw Renstra SKPD 80% 1 Dok Penyusunan Renja, Tersusunnya Dokumen Renja Renja Renja-P, RKA,RKA-P DPA -P, RKA,RKA-P,DPA,DPPA SKPD, DPPA SKPD 6 Dok Perjanjian Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD keefektifan dan Program Pembinaan dan Kasi pemerintahan Prosentase perangkat desa 60% efisiensi serta akuntabilitas Fasilitasi pengelolaan yang memahami peraturan kinerja pemerintah daerah keuangan Desa yang berlaku Evaluasi rancangan Terlaksananya evaluasi rancangan 12 Ds. peraturann desa tentang peraturan desa tentang APBDes APBDes keefektifan dan Program Peningkatan Kasubag efisiensi serta akuntabilitas Disiplin Aparatur kepegawaian kinerja pemerintah daerah Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan umum Prosentase kehadiran aparatur Monitoring, evaluasi dan tepat waktu rekapitulasi absensi Terlaksananya Bimtek pengelolaan keuangan desa Terlaksananya monitoring, evaluasi dan rekapitulasi absensi 1 Dok 1 Keg 1 Tahun kualitas Program Partisipasi dalam Membangun Desa dan Kelurahan Peningkatan Kasi pemerintahan Prosentase peningkatan 57% Masyarakat partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan Fasilitasi, monitoring dan 16 Kali kelurahan evaluasi LPMK, Karang taruna, Toga/Tomas dan Muspika Terlaksananya Fasilitasi monitoring dan evaluasi LPMK, Karang Taruna, Toga / Tomas dan Muspika
23 Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 72 Keg Monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan Terlaksananya monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa 24 x Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan 5 tahun 60% kualitas Program Kapasitas Aparatur Peningkatan Kasi pemerintahan Sumberdaya Prosentase pemahaman Bintek Peningkatan aparatur terhadap peraturan Pelayanan Prima di tentang pelayanan Kecamatan, Kelurahan dan Desa Terlaksananya Bimtek Peningkatan Pelayanan prima di Kecamatan dan desa 1 x kualitas Program Peningkatan Kasubag penyusunan IHM & IKM atas pelayanan Sistem Informasi program dan keuangan kecamatan Pelayanan Kecamatan Pengelolaan website kecamatan Penyusunan profil kecamatan, kelurahan dan desa Terlaksananya pengelolaan website kecamatan Tersusunnya profil kecamatan, desa 60% 2 web 1 Dok Pengelolaan layanan kecamatan elektronik Terlaksananya pengelolaan layanan kecamatan elektronik 2 Sfwr kualitas Program Peningkatan Kasi trantib Pelayanan Perijinan Prosentase pengajuan ijin yang Fasilitasi dan penerbitan diproses layanan perijinan Terlaksananya fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan 60 ijin kualitas Program Pemberdayaan Kasi kesos Prosentase lembaga sosial 60% yang aktif Fasilitasi, monitoring dan Terlaksananya Fasilitasi, monitoring 48 X evaluasi Gerontologi dan evaluasi Gerontologi Abiyoso, Abiyoso, Perwosi, Perwosi, posyandu, Karangwreda posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
24 Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan 12 X Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan Terlakananya Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi programprogram penanggulangan kemiskinan 12 X kualitas Program Peran Perempuan di Perdesaan Peningkatan Kasi Kesos Prosentase PKK Aktif Fasilitasi, monitoring dan Terlaksananya Fasilitasi, monitoring 24 X evaluasi PKK dan evaluasi PKK Desa Desa/Kelurahan kualitas Program Fasilitasi Kasi Linmas Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat Prosentase penyelenggaraan Pembinaan nilai budaya, Terlaksananya Pembinaan nilai nilai budaya dan wawasan wawasan kebangsaan dan budaya, wawasan kebangsaan dan kebangsaan perlindungan masyarakat perlindungan masyarakat 8 Keg kualitas Program Pemeliharaan Kasi trantib kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Prosentase tindak lanjut atas Sosialisasi dan pelanggaran ketertiban, pembinaan kantrantibmas ketentraman dan keindahan dan pencegahan tindak (K3) masyarakat kriminal Terlaksananya Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 14 X n terakhir.
25 nerja Pada Rencana Kinerja un Awal ncanaan 2016) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) ,492 80% 120,000 85% 150,000 90% 175,000 95% 200, % 225,000 84,492 1 th 120,000 1 th 150,000 1 th 175,000 1 th 200,000 1 th 225,000 62,416 80% 100,000 85% 125,000 90% 140,000 95% 200, % 250,000 62,416 1 th 100,000 1 th 125,000 1 th 140,000 1 th 200,000 1 th 250,000-85% 26,000 90% 33,000 92% 39,000 96% 44, % 47,000-1 Dok 5,000 1 Dok 6,000 1 Dok 7,000 1 Dok 8,000 1 Dok 9, Dok 10, Dok 12, Dok 14, Dok 15, Dok 16,000-1 Dok 3,000 1 Dok 5,000 1 Dok 6,000 1 Dok 7,000 1 Dok 8,000
26 - 2 Keg 4,000 2 Keg 5,000 2 Keg 6,000 2 Keg 7,000 2 Keg 7,000-2 SOP 4,000 2 SOP 5,000 2 SOP 6,000 2 SOP 7,000 2 SOP 7,000 10, Keg 14, Keg 18, Keg 20, Keg 25, Keg 30,000-84% 9,000 90% 11,500 93% 16,000 96% 18, % 18,000-1 Dok 4,000 5,000 1 Dok 7,000 8,000 1 Dok 8,000-6 Dok 4,000 6 Dok 5,000 6 Dok 7,000 6 Dok 8,000 6 Dok 8,000-1 Dok 1,000 1 Dok 1,500 1 Dok 2,000 1 Dok 2,000 1 Dok 2,000-65% 50,000 70% 65,000 80% 75,000 90% 85, % 95, Ds. 15, Ds. 20, Ds. 25, Ds. 30, Ds. 35,000-1 Keg 25,000 1 Keg 30,000 1 Keg 35,000 1 Keg 40,000 1 Keg 45,000-1 th 10,000 1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 15,000 69,121 65% 36,000 70% 42,000 80% 48,000 90% 55, % 62, Kali 6, Kali 7, Kali 8, Kali 9, Kali 10,000
27 26, Keg 20, Keg 25, Keg 30, Keg 35, Keg 40, x 10, x 10, x 10, x 11, x 12,000 42,681-1 x 20,000 1 x 20,000 1 x 25,000 1 x 25,000 1 x 25,000-65% 22,000 70% 24,000 80% 31,000 90% 33, % 35,000-2 web 6,000 2 web 7,000 2 web 8,000 2 web 9,000 2 web 10,000-1 Dok 10,000 1 Dok 10,000 1 Dok 15,000 1 Dok 15,000 1 Dok 15,000-2 Sfwr 6,000 2 Sfwr 7,000 2 Sfwr 8,000 2 Sfwr 9,000 2 Sfwr 10, ijin 6, ijin 7, ijin 8, ijin 9, ijin 10,000-65% 70,000 70% 75,000 80% 90,000 90% 95, % 105, X 40, X 40, X 45, X 45, X 45,000
28 - 12 X 15, X 15, X 20, X 20, X 25, X 15, X 20, X 25, X 30, X 35,000 23, X 25, X 27, X 30, X 35, X 40,000-8 Keg 10,000 8 Keg 10,000 8 Keg 15,000 8 Keg 15,000 8 Keg 20, X 10, X 10, X 15, X 20, X 20, ,447 jumlah sesuai dengan belanja langsung th 2016
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bidang Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bidang Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Tabel.T-VI.C.1 Nama SKKANTOR KECAMATAN SANANKULON Bidang lembar dari... Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD KECAMATAN SANANKULON KABUPATEN BLITAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD KECAMATAN SANANKULON KABUPATEN BLITAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) KECAMATAN UDANAWU TAHUN 2017 S/D AKHIR SEMESTER I K E G I A T A N
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) KECAMATAN UDANAWU TAHUN 2017 S/D AKHIR SEMESTER I K E G I A T A N RENCANA PENCAPAIAN PROGRAM U R A I A N INDIKATOR TINGKAT RENCANA KET KINERJA SATUAN CAPAIAN /TARGET
Lebih terperinciAwal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PEMBERDAYAAN DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016-2021 Indikator Targe Satua Tujuan Sasaran
Lebih terperinciKecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG KOMPONEN SAKIP 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 1. RENSTRA 2013-2018
Lebih terperinciVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan
sebelum revisi Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kebijakan PROGRAM Terwujudnya Pelayanan Prima 2016 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
Lebih terperinci.:: Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan ::.
GAMBARAN UMUM OPD 2 IMPLEMENTASI SAKIP OPD 3 INOVASI OPD . Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Potensi Sumber daya Manusia (SDM Gambaran Umum Kecamatan Kedungpring KONDISI GEOGRAFIS : Kecamatan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.05. - KECAMATAN BENJENG Halaman : 1.176 6.01.6.01.05.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah : KECAMATAN SUKUN Tahun : 2016 Misi Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntabel
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ), adalah dokumen perencanaan
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Kode /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Target Capaian Kinerja
Lebih terperinciKETERKAITAN DENGAN RPJMD UPAYA PENCAPAIAN HASIL TOLAK UKUR PENCAPAIAN HASIL PERNYATAAN HASIL SASARAN STRATEJIK SASARAN STRATEJIK RENSTRA SKPD
1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Kedamean 2. Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kedamean 3. Fungsi : a. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Lebih terperinciPAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016 KOMPONEN SAKIP A. PERENCANAAN KINERJA B. PENGUKURAN KINERJA C. PELAPORAN KINERJA D. EVALUASI KINERJA E. CAPAIAN
Lebih terperinciTabel 3.16 Program, Kegiatan, Anggaran, Output dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1 Tahun 2015
Tabel 3.16 Program, Kegiatan, Anggaran, Output dan Realisasi Anggaran pada Sasaran 1 Tahun 2015 NO PROGRAM KEGIATAN PAGU OUTPUT % 1 2 3 4 5 6 7=(5/6)x100% 8 DAMPAK BAIK/ KURANG BAIK 1 Peran Kecamatan dan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Lebih terperinciRENJA - RENCANA KERJA
Halaman 1 dari 9 0341366922 RENJA RENCANA KERJA (outcome) dan Kegiatan () 1 01 02 1.20.09 21 06 Pengembangan program kota sehat 2 01 19 1.20.09 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah 3 01 20
Lebih terperinciRencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon
Rencana Program dan Prioritas Kota Cirebon Kode KECAMATAN HARJAMUKTI Indikator Program/ 1.20 Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian 1.20.2 Program Peningkatan
Lebih terperinciPENCANAAN STRATEJIK TAHUN
Lampiran Perencanaan Stratejik I / 1-6 PENCANAAN STRATEJIK TAHUN 2006-2010 Instansi : Visi : SEKRETARIAT KOTA SAMARINDA Terwujudnya Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan Guna Mendukung Samarinda
Lebih terperinciPENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Disampaikan oleh : KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KABUPATEN LAMONGAN DASAR HUKUM SISTEM AKIP 1. UU No. 23 Tahun 2014
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Urusan/Bidang /Kegiatan Sebelum Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Sesudah
Lebih terperinciMONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN MAGELANG TENGAH
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Rencana/ Target Target Tri Wulan 1 Tri Wulan 2 Tri Wulan 3 Tri Wulan 4 Tahunan Target Realisasi Persen Target Realisasi Persen Target Realisasi Persen Target
Lebih terperinciPENCANAAN STRATEJIK TAHUN
PENCANAAN STRATEJIK TAHUN 006-00 Instansi : SEKRETARIAT KOTA SAMARINDA Visi : Terwujudnya Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan Guna Mendukung Samarinda Sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) KECAMATAN WLINGI
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RENJA SKPD ) KECAMATAN WLINGI TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat
Lebih terperinciGAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD
1 GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN LAMONGAN 1. Tugas dan Fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) 3 GAMBARAN UMUM KEC. LAMONGAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA MALANG KECAMATAN KLOJEN
PEMERINTAH KOTA MALANG KECAMATAN KLOJEN KELURAHAN GADING KASRI Jalan Galunggung No. 5 0341 566 647 M A L A N G Kode Pos 65115 KEPUTUSAN LURAH GADING KASRI KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG NOMOR : 188.46/ /35.73.02.1010/2015
Lebih terperinciKANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BLITAR
1. JABATAN : Kepala KP2T Kota Blitar 2. TUGAS : Menyelenggarakan secara operasional sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perizinan 3. FUNGSI : a. Perumusan kebijaksanaan teknik penyusunan program,
Lebih terperinciB A B I P E N D A H U L U A N
B A B I P E N D A H U L U A N A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
Lebih terperinciLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016
1.1. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016 BAB I PENDAHULUAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah (LKJiP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Lebih terperinciBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.03. - KECAMATAN MANYAR Halaman : 1.150 6.01.6.01.03.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN i KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Latar belakang, maksud dan tujuan LATAR BELAKANG Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.13. - KECAMATAN UJUNG PANGKAH Halaman : 1.281 6.01.6.01.13.00.00.4. PENDAPATAN
Lebih terperinciCASCADING KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017
CASCADING KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017 SASARAN RPJMD (Misi ke 5) Mewujudkan toleransi dan pembinaan umat beragama (19) IKU Konflikantarsuku, ras, agama dangolongan OUTCOME KASI TRANTIB (Toleransi Antar
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : H. SETIA
Lebih terperinciSISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2016
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2016 KOMPONEN SAKIP 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 1. RENSTRA 2013-2018/ REVIEW RENSTRA 2. RKT
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016
LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN Dalam rangka menunjang terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya dan berhasil guna serta bertanggungjawab, maka
Lebih terperinciTABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KOTA SEMARANG
TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP TAHUN KOTA SEMARANG Nama SKPD : BAPPEDA NO PENATAAN RUANG 1.050.000.000 PENATAAN RUANG 1.050.000.000 Program tata ruang Program 1.050.000.000 tata ruang 1.050.000.000 1 Koordinasi
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan
Lebih terperinciIMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR Drs. I S M U N I, MM Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2017 GAMBARAN UMUM PERENCANAAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Organisasi :. 06.
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN
INSTANSI : KECAMATAN NGORO RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 SASARAN 1 fasilitasi Penyelenggaraan partisipasi partisipasi musrenbang masyarakat dalam masyarakat dalam Output : Terlaksananya musrenbang
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
1. LATAR BELAKANG Ringkasan Renja 2015 Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Lebih terperinci.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::. pemerintah Kabupaten Lamongan GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 206 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten lamongan TUGAS DAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ,00
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - KECAMATAN ORGANISASI : 6.01.12. - KECAMATAN SIDAYU Halaman : 1.269 6.01.6.01.12.00.00.4. PENDAPATAN PENDAPATAN
Lebih terperinci: Kecamatan Selogiri Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
1 Urusan Pemerintah: 1.20. RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018 RKA - SKPD 2.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Lebih terperinciWALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Sekretaris Kecamatan LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT AMPELGADING NOMOR: 188.45/ /35.07.06/2017 TENTANG KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN MALANG 2. Tugas : a. Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi
Lebih terperinciPROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KEGIATAN DANA BELANJA
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : KECAMATAN MURUNG NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN HASIL NILAI (Rp)
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Kode /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana 1 WAJIB
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
SKPD Penanggung Jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Urusan/Bidang /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KABUPATEN PANDEGLANG Rencana Tahun (tahun berjalan)
Lebih terperinciBADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PELALAWAN (REVISI) TAHUN
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMP2T YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran,
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Ratahan, 2016 KEPALA BADAN PMPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan Penyertaannya, sehingga Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD KECAMATAN MENGANTI
LAMPIRAN I : SK.CAMAT MENGANTI KAB. GRESIK PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD KECAMATAN MENGANTI NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2 3 4 5 Meningkatnya
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN : SEKRETARIS 2. TUGAS : Mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan
Lebih terperinciRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KECAMATAN GEDEBAGE PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 217 No. SASARAN KODE SKPD / URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN
Lebih terperinciRENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dituangkan
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
SKPD Penanggung Jawab: Kode /Kegiatan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana 1 WAJIB
Lebih terperinciKECAMATAN SANANKULON
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR KECAMATAN SANANKULON Jalan Supriyadi Nomor 01 Kalipucung Telepon (0342) 807643 S A N A N K U L O N KEPUTUSAN CAMAT SANANKULON KABUPATEN BLITAR NOMOR : 188.4/ / 409.18/ 2017
Lebih terperinciTABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETDA KAB.
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETDA KAB. LAMONGAN Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Lebih terperinciRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG SKPD Penanggung Jawab: Kode /Kegiatan Indikator /Kegiatan Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Sumber Dana 1 WAJIB
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GEDEBAGE TAHUN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GEDEBAGE TAHUN 2012 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat
Nama SKPD : Camat Batu Layar Rumusan Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Lombok Barat Tabel 2.1 Lembar 1 dari 3 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Hal 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI Formulir RKA SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Hal DAFTAR ISI DAFTAR TABEL KATA PENGANTAR. i ii iii PENDAHULUAN BAB I. A. Latar Belakang 1 B C. D.
DAFTAR ISI DAFTAR ISI DAFTAR TABEL KATA PENGANTAR BAB I BAB II PENDAHULUAN Hal A. Latar Belakang 1 B C. D. Visi Dan Misi Landasan Hukum Maksud Dan Tujuan E. Sistimatika Penyajian 7 EVALUASI PELAKSANAAN
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015
PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 01 NO 1 3 6 I Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen 93.00 Perencanaan Pembangunan
Lebih terperinciLAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 KECAMATAN BANDONGAN
Form A. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MAGELANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015 KECAMATAN BANDONGAN A. Misi dan Urusan yang Diampu 1. Misi Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga LAPORAN KINERJA INSTANSI
KATA PENGANTAR Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN ( LKjIP ) Kecamatan Sukorejo dapat diselesaikan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 21 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO SEKRETARIAT DAERAH Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo 54111 Telepon (0275) 321012, Fax (0275) 321666 Email : setda@purworejokab.go.id Website : www.setda.purworejokab.go.id
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 13 30 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INDIVIDU LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUMBERMANJING WETAN Nomor : 188.45/ /35.07.04/2017 TENTANG INDIVIDU KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG 1. Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN 2. Tugas : a) Melaksanakan
Lebih terperinciRENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017
RENCANA KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM/KEGIATAN Indikator Kegiatan Target Pagu (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya penanganan gangguan
Lebih terperinciRencana Kerja Tahunan Bappeda Klungkung 2017 BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
Ringkasan Renja 2015 1. LATAR BELAKANG Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan
Lebih terperinciSISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MODO
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MODO Lamongan, 30 Januari 2017 SISTEMATIKA PAPARAN Gambaran Umum PD Implementasi SAKIP PD Inovasi PD GAMBARAN UMUM KECAMATAN MODO 1. Tugas
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2016 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) Lampiran I Matriks Rencana Strategis Tahun 2016-2021 SATUAN POLISI
Lebih terperinciDaftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun PENANGGUNG JAWAB
Lampiran Keputusan Kepala Kota Parepare Nomor : 42 TAHUN 2014 Tanggal : 31 DESEMBER 2014 Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014-2018 NO MISI
Lebih terperinciSK RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc SK PERUBAHAN RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016.
SK RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc SK PERUBAHAN RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016.xlsx PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN GALUR Alamat
Lebih terperinciLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 i KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang
Lebih terperinciRENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018
RENCANA AKSI PERBAIKAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN TARGET ANGGARAN RENCANA AKSI meningkatnya kualitas pelayanan
Lebih terperinciKEPUTUSAN CAMAT BULULAWANG NOMOR: / 04 / /2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN BULULAWANG Jalan Suropati Raya No.06 (0341) 833131 Email : Bululawang@malangkab.go.id Website:http://www.Bululawang.malangkab.go.id BULULAWANG - 65171 KEPUTUSAN CAMAT
Lebih terperinciWALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT
Lebih terperinciRENCANA KERJA KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017
RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK Jl. Raya. Kedamean No. 51, Telp. (031) 7911001 Kedamean - Gresik KATA PENGANTAR Rencana Kerja Kecamatan
Lebih terperinciMETODE PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN TAHUN
METODE PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 006-00 METODE PENGUKURAN SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM INDIKASI KEGIATAN Terciptanya koordinasi kebijakan pembinaan keagamaan,pendidikan
Lebih terperinciWALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU
SALINAN WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciPENJABARAN PERUBAHAN APBD
Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Nomor : Tanggal : PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Lebih terperinciIMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN
IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN 1 Disampaikan oleh Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA STRUKTUR ORGANISASI SETDA KABUPATEN LAMONGAN 1.STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK 2.STAF AHLI
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
1. LATAR BELAKANG Ringkasan Renja 2016 Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penetapan rencana kerja tahunan ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan,
Lebih terperinciWALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATU
SALINAN WALIKOTA BATU PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang : bahwa
Lebih terperinciINDIKATOR KINERJA INDIVIDU
LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT WAJAK NOMOR: 188.45/ 06 /KEP/35.07.08/2017 TENTANG INDIVIDU KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG INDIVIDU 1. Jabatan : Sekretaris Kecamatan 2. Tugas : a) Melaksanakan koordinasi perencanaan
Lebih terperinciRENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN DUKUN TAHUN 2018
RENCANA KERJA ( RENJA ) KECAMATAN DUKUN TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN DUKUN TAHUN 2017 JL. RAYA DUKUN NO.04 Telp. (031) 3949890 Email : dukun@gresikkab.go.id KATA PENGANTAR Rencana Kerja
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinci