SKPD : DINAS KESEHATAN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "SKPD : DINAS KESEHATAN"

Transkripsi

1 : DINAS KESEHATAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN Program Pelayanan Peningkatan 1. Optimalisasi Terpenuhinya 100 % ,021,845,000 15,021,845,000 16,524,027,000 Administrasi Perkantoran akses serta pemanfaatan kebutuhan pelayanan sarana dan pelayanan pendidikan dan prasarana administrasi kesehatan kesehatan perkantoran Penyediaan Jasa Surat 2. Peningkatan Kab Bogor Jumlah alat legalitas Terpenuhinya 1 tahun 4,380,000 4,380,000 4,818,000 sedang Dinas Kesehatan Menyurat layanan surat menyurat dokumen legalitas berjalan kesehatan dasar 1. Materai Rp buah administrasi dan rujukan 2. Materai Rp buah perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, Kab Bogor Jumlah jasa kantor Terwujudnya 1 tahun 497,000, ,000, ,700,000 sedang Dinas Kesehatan sumber daya air dan listrik untuk pembayaran kelancaran berjalan rekening komunikasi suplai air 1. Listrik 3 jaringan dan listrik 2. Air 1 jaringan 3. Telepon 6 jaringan 4. Internet 2 jaringan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kab Bogor Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 25,632,000 25,632,000 28,195,000 sedang Dinas Kesehatan dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas kendaraan berjalan Dinas/Operasional operasional operasional - Kendaraan Roda 4 28 unit 28 unit - Kendaraan Roda 2 8 unit 8 unit Penyediaan Jasa Kebersihan Kab Bogor 1. Jumlah Petugas 13 orang Meningkatnya 100 % 299,040, ,040, ,944,000 sedang Dinas Kesehatan Kantor Kebersihan kebersihan kantor berjalan Pemerintah Daerah 2. Jumlah/frekuensi 12 bulan pengangkutan sampah yang dibayarkan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab Bogor Jumlah jenis alat 75 jenis Terpenuhinya 1 tahun 252,896, ,896, ,185,000 sedang Dinas Kesehatan tulis kantor yang kebutuhan ATK berjalan dibeli Penyediaan barang cetakan dan Kab Bogor Jumlah barang 201 jenis Terwujudnya 1 tahun 1,055,528,000 1,055,528,000 1,161,080,000 sedang Dinas Kesehatan penggandaan cetakan dan kelancaran berjalan penggandaan yang lembar pelaksanaan tugas dibeli aparatur Penyediaan komponen instalasi Kab Bogor Jumlah komponen 13 jenis Terpeliharanya 1 gedung 12,753,000 12,753,000 14,028,000 sedang Dinas Kesehatan listrik/penerangan bangunan instalasi listrik/ penerangan bangunan berjalan kantor penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan Kab Bogor Jumlah bahan bacaan Meningkatnya... orang 18,840,000 18,840,000 20,724,000 sedang Dinas Kesehatan peraturan perundang- undangan dan peraturan pengetahuan dan berjalan perundang-undangan wawasan aparat - Surat Kabar 4 jenis Dinkes - Majalah 10 buku Penyediaan bahan logistik Kab Bogor Jumlah kebutuhan 4 jenis Terpenuhinya 1 tahun 26,460,000 26,460,000 29,106,000 sedang Dinas Kesehatan kantor bahan-bahan logistik kebutuhan berjalan bahan-bahan logistik Penyediaan makanan dan Kab Bogor 1. Jumlah jamuan 1370 orang 1. Terpenuhinya 61 kali 122,200, ,200, ,420,000 sedang Dinas Kesehatan minuman makan dan minum kebutuhan konsumsi berjalan untuk rapat rapat koordinasi internal 2. Terjamunya tamu 2. Jumlah jamuan 1100 orang dengan baik 1100 orang makan dan minum untuk tamu kantor

2 Program/ Keluaran Hasil Rapat-rapat koordinasi dan Kab Bogor Jumlah rapat-rapat Terwujudnya 100 % 730,000, ,000, ,000,000 sedang Dinas Kesehatan konsultasi ke Dalam dan Luar koordinasi dan koordinasi dan berjalan Daerah konsultasi ke dalam konsultasi dengan dan luar daerah instansi pusat - Perjalanan dinas 1063 kali maupun provinsi dalam daerah - Perjalanan dinas 388 kali luar daerah Penyediaan jasa tenaga Kab Bogor Jumlah pegawai 627 orang Terbayarnya gaji 627 orang 11,680,650,000 11,680,650,000 12,848,715,000 sedang Dinas Kesehatan pendukung administrasi/teknis honor pegawai honor berjalan perkantoran Penyediaan Pelayanan Kab Bogor Jumlah pegawai yang Terpenuhinya 100 % 27,791,000 27,791,000 30,570,000 sedang Dinas Kesehatan Administrasi Kepegawaian dilayani kebutuhan pelayanan berjalan administrasinya : administrasi PNS 1651 kepegawaian Non PNS Pengelolaan administrasi barang Terlaksananya Tertibnya 100 % 30,550,000 30,550,000 33,605,000 sedang Dinas Kesehatan Pengelolaan Administrasi barang berjalan Administrasi Barang Milik Daerah Penyediaan Pelayanan Kab Bogor Jumlah petugas 16 orang Terwujudnya 238,125, ,125, ,937,000 sedang Dinas Kesehatan Keamanan Kantor pengamanan kantor keamanan lingkungan berjalan kantor dan Gudang Obat Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya 100 % - - 2,637,358,000 2,637,358,000 2,901,092,000 dan Prasarana Aparatur kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Mebeleur Dinkes mebeleur yang 4 jenis Terpenuhinya 100 % 163,974, ,974, ,371,000 sedang Dinas Kesehatan dibeli kebutuhan mebeleur berjalan untuk kelancaran kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Dinkes Jumlah jenis 8 jenis Terpenuhinya 100 % 319,187, ,187, ,105,000 sedang Dinas Kesehatan peralatan kantor yang kebutuhan peralatan berjalan dibeli kantor untuk kelancaran kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinkes Luasan Gedung 4110 M2 Terpeliharanya 1 gedung 208,585, ,585, ,443,000 sedang Dinas Kesehatan Gedung Kantor Kantor/Tempat Kerja kualitas gedung kantor berjalan yang dipelihara kantor untuk kenyamanan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinkes Jumlah kendaraan Terpeliharanya umur 241,750, ,750, ,925,000 sedang Dinas Kesehatan Kendaraan Dinas/Operasional dinas yang dipelihara teknis kendaraan berjalan - Kendaraan Roda 4 28 unit dinas 22 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinkes Jumlah peralatan 4 jenis Terpeliharanya umur 4 jenis 117,450, ,450, ,195,000 sedang Dinas Kesehatan Perlengkapan Kantor kantor yang dipelihara teknis peralatan berjalan kantor Pembangunan Rumah Dinas Sukajaya Jumlah/Luasan 80 m2 Meningkatnya 100 % 321,990, ,990,000 baru Dinas Kesehatan Bidan Puskesmas Sukajaya rumah dinas yang kualitas bangunan dibangun rumah dinas paramedis puskesmas Pembangunan Rumah Dinas Tajurhalang Jumlah/Luasan 80 m2 Meningkatnya 100 % 321,390, ,390,000 baru Dinas Kesehatan Bidan Puskesmas Tajurhalang rumah dinas yang kualitas bangunan dibangun rumah dinas paramedis puskesmas Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Jasinga Luas bangunan 80 m2 Meningkatnya 100 % 236,188, ,188,000 baru Dinas Kesehatan Paramedis Puskesmas rumah dinas yang kualitas bangunan Pembantu Mear akan direhab rumah dinas paramedis puskesmas

3 Program/ Keluaran Hasil Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Luas bangunan 80 m2 Meningkatnya 1 unit 235,408, ,408,000 baru Dinas Kesehatan Dokter Puskesmas Pabuaran Cibinong rumah dinas dokter kualitas bangunan yang direhab rumah dinas dokter Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Luas bangunan 80 m2 Meningkatnya 1 unit 235,408, ,408,000 baru Dinas Kesehatan Paramedis Puskesmas Ciriung Cibinong rumah dinas kualitas bangunan paramedis puskesmas rumah dinas yang akan dibangun paramedis puskesmas Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan Cigudeg Luas bangunan 80 m2 Meningkatnya 100 % 236,028, ,028,000 baru Dinas Kesehatan Dokter Puskesmas Cigudeg rumah dinas yang kualitas bangunan akan dibangun rumah dinas paramedis puskesmas Pembangunan dan Rehabilitasi 1,745,053,000 baru Dinas Kesehatan Rumah Dinas Puskesmas Program Peningkatan Meningkatnya 1225 orang - 330,000,000 1,170,050,000 1,500,050,000 1,650,055,000 Kapasitas Sumber Daya kualitas & Aparatur Kapasitas Sumber Daya aparatur Pembinaan Mental dan Rohani Dinas Kesehatan Terlaksananya 10 kali Meningkatnya 1 Dinas 30,000,000 30,000,000 33,000,000 sedang Dinas Kesehatan bagi Aparatur pengajian bagi pengajian pengetahuan pegawai berjalan pegawai Dinas tentang keagamaan Kesehatan Penilaian Angka Kredit Tenaga Dinas Kesehatan Terlaksannya 1200 orang Terevaluasinya 100 % 35,000,000 35,000,000 38,500,000 sedang Dinas Kesehatan Fungsional Kesehatan penilaian angka kredit kinerja tenaga berjalan tenaga fungsional fungsional kesehatan kesehatan Bimbingan Teknis Asuhan P2KP Kabupaten Jumlah bidan yang 28 orang Bidan yang kompeten 28 orang 140,000, ,000, ,000,000 sedang Dinas Kesehatan Persalinan Normal (APN) Bogor tersertifkasi dalam dalam alaksana APN berjalan tatalaksana Asuhan Persalinan Normal (APN) Pengiriman Peserta Bimtek P2KP Kabupaten Terlatihnya bidan 40 orang Bidan yang kompeten 40 orang 140,000, ,000, ,000,000 sedang Dinas Kesehatan Penatalaksanaan Asfixia Bayi Bogor dalam tatalaksana dalam tatalaksana berjalan Baru Lahir manajemen Asfiksia manajmen asfiksia dan BBLR dan BBLR Bimbingan Teknis Pertolongan P2KP Kabupaten Terlatihnya bidan 28 orang Bidan yang kompeten 28 orang 140,000, ,000, ,000,000 sedang Dinas Kesehatan Pertama Gawat Darurat Obstetri Bogor dalam tatalaksana dalam PPGDON berjalan & Neonatal (PPGDON) kegawatdaruratan obstetri dan neonatal (PPGDON) Bimbingan Teknis PONED P2KS Propinsi Jawa Terlatihnya bidan 10 orang Bidan yang kompeten 10 orang 75,000,000 75,000,000 82,500,000 sedang Dinas Kesehatan Barat dalam tatalaksana dalam PONED berjalan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal (PPGDON) Pengiriman Peserta Bimbingan Rumah Sakit Hasan Tersertifikasinya Meningkatnya 51 orang 250,050, ,050, ,055,000 sedang Dinas Kesehatan Teknis PPGD Sadikin Bandung tenaga medis dan kompetensi tenaga berjalan paramedis di medis dan paramedis Puskesmas dalam hal PPGD- Perawat 17 orang (Basic I)- Perawat 28 orang (Basic 2)- Dokter 6 orang (PPGD/GELS) Bimbingan Teknis Stimulasi Dinas Kesehatan Terlatihnya Bidan / 40 orang Petugas yang 40 orang 120,000, ,000, ,000,000 sedang Dinas Kesehatan Deteksi Intervensi Dini Tumbuh petugas Kesehatan kompeten dalam berjalan Kembang (SDIDTK) Anak dalam tatalaksana SDIDTK melaksanakan SDIDTK

4 Program/ Keluaran Hasil Bimbingan Teknis MTBS/M Terlatihnya 15 orang 40 orang 15 orang 40 orang 120,000, ,000, ,000,000 baru Dinas Kesehatan Bidan/Petugas bidan/petugas Kesehatan Anak Kesehatan Anak dalam tatalaksana Kompeten dalam MTBS/M tatalaksana MTBS/M Pengiriman Peserta Bimbingan Dinas Kesehatan Jumlah tenaga 20 orang Meningkatnya 20 orang 120,000, ,000, ,000,000 baru Dinas Kesehatan Teknis Konselor Menyusui pelaksana gizi yang keterampilan tenaga dilatih pelaksana gizi sebagai konselor laktasi Tugas Belajar 330,000, ,000, ,000, Peningkatan Pengembangan Terwujudnya 100 % ,000, ,000, ,000,000 Sistem Pelaporan Capaian pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan kinerja Penyusunan laporan capaian Dinas Kesehatan Jumlah laporan 5 jenis lap Tersedianya dokumen 100 % 25,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang Dinas Kesehatan kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan yang menunjukkan berjalan kinerja keuangan Tahun 2014 kinerja selama 1 tahun Penyusunan pelaporan Dinas Kesehatan Tersedianya laporan 2 dok Terevaluasinya 10 buku 20,000,000 20,000,000 22,000,000 sedang Dinas Kesehatan keuangan semesteran keuangan dinas kinerja keuangan berjalan kesehatan Penyusunan pelaporan Dinas Kesehatan Laporan keuangan 1 dok Tersedianya bahan 1 dok 25,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang Dinas Kesehatan keuangan akhir tahun akhir tahun Dinas laporan keuangan 5 buku berjalan Kesehatan Pemerintah Kab. Bogor Penyusunan perencanaan Jumlah dokumen RKA 3 dok Terpenuhinya 100 % 150,000, ,000, ,000,000 sedang Dinas Kesehatan anggaran dan DPA Tahun kebutuhan dokumen berjalan 2015 anggaran Jumlah dokumen 3 dok RKA-P dan DPA-P Tahun Penatausahaan Keuangan Terpenuhinya 3000 SSP/SPM Meningkatnya tertib 36 berkas 175,000, ,000, ,500,000 sedang Dinas Kesehatan kebutuhan administrasi berjalan administrasi keuangan keuangan yang efektif dan tepat waktu Penyusunan Renstra dan Renja Jumlah dokumen 2 dok Tersedian dokumen 2 dok 25,000,000 25,000,000 27,500,000 sedang Dinas Kesehatan perencanaan perencanaan berjalan untuk tahunan dan lima tahunan Publikasi Kinerja Jumlah frekuensi 3 kali Tersebarluaskannya 3 kali 130,000, ,000, ,000,000 sedang Dinas Kesehatan publikasi kinerjas informasi berjalan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Bogor Program Obat dan Perbekalan Terpenuhinya 101 pusk, ,379,606,000 24,379,606,000 26,817,564,000 Kesehatan kebutuhan obat dan 1 UPT KESJA perbekalan kesehatan Puskesmas dan jaringannya Pengadaan Obat Pelayanan DINKES Tersedianya obat 137 jenis Terpenuhinya 101 pusk, 18,680,895,000 18,680,895,000 20,548,984,000 sedang Dinas Kesehatan Kesehatan Dasar untuk pelayanan 28 jenis kebutuhan obat 1 UPT KESJA berjalan kesehatan dasar- pasien Tersedianya obat pelayanan Askes

5 Program/ Keluaran Hasil Pengadaan Bahan Habis Pakai DINKES Bahan Laboratorium 87 jenis Terpenuhinya 101 pusk, 1,472,839,000 1,472,839,000 1,620,122,000 sedang Dinas Kesehatan Laboratorium yang dibeli kebutuhan bahan 1 UPT KESJA berjalan laboraorium Puskesmas Pengadaan Alat Kedokteran DINKES Tersedianya alat 18 jenis Terlaksananya 101 pusk, 2,902,580,000 2,902,580,000 3,192,838,000 sedang Dinas Kesehatan Pakai Habis kesehatan habis pelayanan kesehatan 1 UPT KESJA berjalan pakai, berupa :- Alat kedokteran pakai habis Pengadaan Perlengkapan Medis DINKES Perlengkapan 13 jenis Terlaksananya 101 pusk, 619,868, ,868, ,854,000 sedang Dinas Kesehatan Pakai Habis Medis Pakai habis pelayanan kesehatan 1 UPT KESJA berjalan yang dibeli Pengadaan Bahan dan DINKES - Perlengkapan 2 jenis Terlaksananya 101 pusk, 678,614, ,614, ,475,000 sedang Dinas Kesehatan Pendukung Obat dan Perbekalan Medis Pakai Habis pelayanan kesehatan 1 UPT KESJA berjalan Kesehatan yang dibeli - Alat Rumah 5 jenis Tanga Pakai Habis yang dibeli Rapat Kerja Program Obat dan DINKES Jumlah rapat kerja 3 kali Disepakatinya 3 kali 24,810,000 24,810,000 27,291,000 baru Dinas Kesehatan Perbekalan Kesehatan yang dilaksanakan penyelesaian masalah program obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Meningkatnya % 9,165,750,000-13,151,332,000 22,317,082,000 24,548,791,000 Masyarakat cakupan kesehatan masyarakat Biaya Penunjang Pelayanan Cibinong Jumlah Kunjungan 208,041 orang Terpenuhinya 4 PUSK 329,746, ,327, ,073, ,281,214 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Cibinong dan Biaya Penunjang Pelayanan Babakan Madang Jumlah Kunjungan 71,946 orang Terpenuhinya 3 PUSK 247,775,8925,653, ,428, ,771,780 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Babakan Madang dan Biaya Penunjang Pelayanan Gunung Putri Jumlah Kunjungan 102,219 orang Terpenuhinya 4 PUSK 405,583, ,643, ,226, ,048,808 sedang Dinas Kesehatan Kesehatan Masyarakat UPT pelayanan kesehatan berjalan Puskesmas Gunung Putri dan Biaya Penunjang Pelayanan Sukaraja Jumlah Kunjungan 135,180 orang Terpenuhinya 3 PUSK 264,363, ,603, ,966, ,962,911 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Sukaraja dan Biaya Penunjang Pelayanan Citeureup Jumlah Kunjungan 143,220 orang Terpenuhinya 3 PUSK 277,547, ,280, ,827, ,210,344 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Citeureup dan Biaya Penunjang Pelayanan Cileungsi Jumlah Kunjungan 97,980 orang Terpenuhinya 3 PUSK 306,735, ,189, ,924, ,016,403 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Cileungsi dan Biaya Penunjang Pelayanan Jonggol Jumlah Kunjungan 96,138 orang Terpenuhinya 3 PUSK 334,109, ,136, ,245, ,370,529 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Jonggol dan

6 Program/ Keluaran Hasil Biaya Penunjang Pelayanan Cariu Jumlah Kunjungan 36,175 orang Terpenuhinya 2 PUSK 210,115, ,533, ,648, ,513,205 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Cariu dan Biaya Penunjang Pelayanan Sukamakmur Jumlah Kunjungan 24,975 orang Terpenuhinya 2 PUSK 198,338, ,120, ,458, ,204,152 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Sukamakmur dan Biaya Penunjang Pelayanan Klapanunggal Jumlah Kunjungan 50,494 orang Terpenuhinya 2 PUSK 172,129, ,745, ,874, ,761,990 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Klapanunggal dan Biaya Penunjang Pelayanan Ciomas Jumlah Kunjungan 110,770 orang Terpenuhinya 4 PUSK 268,458, ,587, ,045, ,050,279 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Ciomas dan Biaya Penunjang Pelayanan Dramaga Jumlah Kunjungan 151,538 orang Terpenuhinya 4 PUSK 229,841, ,618, ,459, ,404,937 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Dramaga dan Biaya Penunjang Pelayanan Ciampea Jumlah Kunjungan 120,440 orang Terpenuhinya 4 PUSK 281,817, ,108, ,925, ,417,911 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Ciampea dan Biaya Penunjang Pelayanan Pamijahan Jumlah Kunjungan 65,483 orang Terpenuhinya 3 PUSK 236,746, ,679, ,425, ,367,899 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Pamijahan dan Biaya Penunjang Pelayanan Cibungbulang Jumlah Kunjungan 123,981 orang Terpenuhinya 3 PUSK 255,296, ,616, ,912, ,703,297 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Cibungbulang dan Biaya Penunjang Pelayanan Rumpin Jumlah Kunjungan 66,590 orang Terpenuhinya 3 PUSK 312,129, ,779, ,908, ,698,820 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Rumpin dan Biaya Penunjang Pelayanan Leuwiliang Jumlah Kunjungan 52,249 orang Terpenuhinya 2 PUSK 189,831, ,743, ,574, ,331,500 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Leuwiliang dan Biaya Penunjang Pelayanan Cigudeg Jumlah Kunjungan 61,965 orang Terpenuhinya 3 PUSK 314,453, ,272, ,725, ,498,499 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Cigudeg dan Biaya Penunjang Pelayanan Parung Panjang Jumlah Kunjungan 78,624 orang Terpenuhinya 2 PUSK 222,266, ,715, ,981, ,179,638 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Parung Panjang dan Biaya Penunjang Pelayanan Tenjo Jumlah Kunjungan 42,463 orang Terpenuhinya 2 PUSK 195,202, ,685, ,887, ,976,233 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Tenjo dan Biaya Penunjang Pelayanan Jasinga Jumlah Kunjungan 65,521 orang Terpenuhinya 2 PUSK 307,422, ,556, ,978, ,076,784 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Jasinga dan

7 Program/ Keluaran Hasil Biaya Penunjang Pelayanan Sukajaya Jumlah Kunjungan 19,497 orang Terpenuhinya 2 PUSK 206,884, ,522, ,406, ,947,134 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Sukajaya dan Biaya Penunjang Pelayanan Nanggung Jumlah Kunjungan 37,272 orang Terpenuhinya 2 PUSK 212,444, ,433, ,877, ,464,715 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Nanggung dan Biaya Penunjang Pelayanan Kemang Jumlah Kunjungan 53,309 orang Terpenuhinya 2 PUSK 157,201, ,979, ,180, ,298,030 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Kemang dan Biaya Penunjang Pelayanan Bojonggede Jumlah Kunjungan 100,067 orang Terpenuhinya 3 PUSK 230,311, ,600, ,911, ,003,025 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Bojonggede dan Biaya Penunjang Pelayanan Parung Jumlah Kunjungan 80,435 orang Terpenuhinya 2 PUSK 207,779, ,013, ,792, ,272,162 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Parung dan Biaya Penunjang Pelayanan Rancabungur Jumlah Kunjungan 54,975 orang Terpenuhinya 2 PUSK 164,677, ,843, ,520, ,772,534 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Rancabungur dan Biaya Penunjang Pelayanan Gunung Sindur Jumlah Kunjungan 58,215 orang Terpenuhinya 2 PUSK 168,299, ,870, ,169, ,686,391 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Gunung Sindur dan Biaya Penunjang Pelayanan Ciseeng Jumlah Kunjungan 62,353 orang Terpenuhinya 2 PUSK 200,506, ,209, ,715, ,786,509 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Ciseeng dan Biaya Penunjang Pelayanan Ciawi Jumlah Kunjungan 121,821 orang Terpenuhinya 3 PUSK 245,759, ,684, ,443, ,487,451 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Ciawi dan Biaya Penunjang Pelayanan Cijeruk Jumlah Kunjungan 54,094 orang Terpenuhinya 2 PUSK 195,191, ,067, ,258, ,084,807 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Cijeruk dan Biaya Penunjang Pelayanan Megamendung Jumlah Kunjungan 35,181 orang Terpenuhinya 2 PUSK 186,340, ,998, ,338, ,872,792 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Megamendung dan Biaya Penunjang Pelayanan Cisarua Jumlah Kunjungan 72,454 orang Terpenuhinya 2 PUSK 195,298, ,956, ,254, ,780,083 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Cisarua dan Biaya Penunjang Pelayanan Caringin Jumlah Kunjungan 76,777 orang Terpenuhinya 3 PUSK 258,009, ,165, ,174, ,892,423 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Caringin dan Biaya Penunjang Pelayanan Tamansari Jumlah Kunjungan 68,106 orang Terpenuhinya 3 PUSK 216,291, ,387, ,678, ,346,108 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Tamansari dan

8 Program/ Keluaran Hasil Biaya Penunjang Pelayanan Cigombong Jumlah Kunjungan 74,246 orang Terpenuhinya 2 PUSK 229,740, ,436, ,176, ,193,611 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Cigombong dan Biaya Penunjang Pelayanan Tenjolaya Jumlah Kunjungan 30,283 orang Terpenuhinya 1 PUSK 98,076, ,079, ,155, ,670,841 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Tenjolaya dan Biaya Penunjang Pelayanan Tajurhalang Jumlah Kunjungan 35,876 orang Terpenuhinya 1 PUSK 114,903, ,072, ,975, ,272,720 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Tajurhalang dan Biaya Penunjang Pelayanan Tanjungsari Jumlah Kunjungan 18,641 orang Terpenuhinya 1 PUSK 146,239, ,628, ,867, ,753,795 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Tanjungsari dan Biaya Penunjang Pelayanan Leuwisadeng Jumlah Kunjungan 45,172 orang Terpenuhinya 2 PUSK 171,885, ,452, ,337, ,170,736 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas Leuwisadeng dan Biaya Penunjang Pelayanan Gunung Putri Jumlah Kunjungan 32,982 orang Terpenuhinya 1 UPT - 100,010, ,010, ,011,000 sedang Dinas Kesehatan Kesehatan Kerja UPT pelayanan kesehatan Kesja berjalan Kesehatan Kerja sesuai Biaya Penunjang Pelayanan Cibinong Jumlah Sampel Yang 2,346 Sampel Terpenuhinya 1 UPT - 303,342, ,342, ,677,000 sedang Dinas Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah Diperiksa pelayanan kesehatan berjalan sesuai Rapat Kerja Program Upaya Dinas Kesehatan 60,000,000 60,000,000 66,000,000 baru Dinas Kesehatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan dalam Dinas Kesehatan 125,000, ,000, ,500,000 baru Dinas Kesehatan rangka P3K Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Jumlah alat UKS di 326 unit Meningkatnya 326 unit 100,000, ,000, ,000,000 baru Dinas Kesehatan Untuk Usaha Kesehatan sekolah yang dibeli ketersediaan alat Sekolah UKS di sekolah Program Promosi Kesehatan Peningkatan 50 % - - 1,195,825,000 1,195,825,000 1,315,407,000 dan Pemberdayaan Masyarakat cakupan desa siaga aktif Penyediaan Media Penyuluhan Kabupaten Bogor Tersedianya media 10 jenis Terinformasikannya 40 Kec 507,500, ,500, ,250,000 sedang Dinas Kesehatan Kesehatan penyuluhan : Program Kesehatan berjalan Jumlah media penyuluhan yang dibeli Penyuluhan Kesehatan Kabupaten Bogor Tersampaikannya Terimplementasinya 40 Kec 193,800, ,800, ,180,000 sedang Dinas Kesehatan informasi kesehatan, program kesehatan berjalan melalui : - Kelompok potensial 10 klp - Seminar 1 kali - Siaran Radio 17 kali - Berita Kesehatan 21 kali Pembinaan UKBM dan Kabupaten Bogor Terfasilitasinya Terlaksananya 40 Kec 306,000, ,000, ,600,000 sedang Dinas Kesehatan Kesehatan Lintas Sektor pembinaan kegiatan, pembinaan UKBM di berjalan pada : masyarakat - Desa P2WKSS 2 desa - Sekolah sehat 40 sekolah - Posyandu 40 posyandu - Poskestren 10 posk - Desa Siaga 40 ds

9 Program/ Keluaran Hasil Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Bogor - Tersedianya 1 pkt Terlaksananya 15 Kec 148,525, ,525, ,377,000 sedang Dinas Kesehatan Kabupaten Sehat operasional fasilitasi pembinaan berjalan kabupaten sehat Kabupaten Sehat Rapat Kerja Bidang Promosi Jumlah Rapat kerja 4 kali Disepakatinya 4 kali 40,000,000 40,000,000 44,000,000 baru Dinas Kesehatan Kesehatan dan Sumber Daya bidang Promosi dan penyelesaian masalah Kesehatan SDK yang program Promosi dan dilaksanakan SDK Program Perbaikan Gizi 1. Persentase balita 0.02 % - 60,000,000 4,554,632,000 4,614,632,000 5,010,095,000 Masyarakat gizi buruk 2. Gizi buruk yang 100 % mendapat perawatan Pengadaan Makanan Tambahan Kabupaten Bogor Jumlah bahan Kenaikan berat badan 4,544,632,000 4,544,632,000 4,999,095,000 sedang Dinas Kesehatan dan Vitamin makanan untuk PMT untuk : berjalan yang dibeli : - Balita Gizi buruk 65 % Untuk balita gizi 250 anak yang diberi PMT-P buruk - Ibu hamil KEK yang 75 % Untuk baduta ( anak diberi PMT-P bln) - Baduta (6-11 bln) 70 % Untuk baduta ( anak Gizi Kurang Gakin bln) yang diberi MP-ASI Untuk ibu hamil KEK 1000 bumil - Baduta (11-23bln) 70 % Formula 75 untuk 250 balita Gizi Kurang Gakin balita gizi buruk yang diberi MP-ASI Formula 100 untuk 250 balita - Terlaksananya 100 % balita gizi buruk kegiatan PMT-P Rapat Kerja Program Perbaikan Kabupaten Bogor Jumlah Rapat Kerja 3 kali Terselesaikanya 1 paket 10,000,000 10,000,000 11,000,000 baru Dinas Kesehatan Gizi Masyarakat Program Perbaikan masalah-masalah gizi masyarakat program perbaikan gizi masyarakat 1 00 Pengembangan Klinik Gizi 4 Kecamatan Terbentuknya klinik 4 unit 60,000,000 60,000,000 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas gizi puskesmas berjalan Program Pengembangan Meningkatnya 100 % ,000, ,000, ,500,000 Lingkungan Sehat Kualitas Lingkungan Sehat Pengawasan Hygiene dan 40 Kecamatan Jumlah TTU yang 30 TTU Meningkatnya 75 % 20,000,000 20,000,000 22,000,000 sedang Dinas Kesehatan Sanitasi Tempat-Tempat Umum memenuhi syarat prosentase TTU yang 22 TTU berjalan memenuhi syarat Sanitasi Total Berbasis 18 Kecamatan, 60 - Jumlah RW yang 120 RW Jumlah RW yang Stop 70 RW 300,000, ,000, ,000,000 sedang Dinas Kesehatan Masyarakat ( STBM ) Desa dipicu untuk stop 70 desa Buang Air Besar 6 desa berjalan buang air besar Sembarangn (Stop sembarangan BABS) Pengawasan Hygiene dan Jumlah TPM yang 152 TPM -Meningkatnya 75 % 40,000,000 40,000,000 44,000,000 sedang Dinas Kesehatan Sanitasi Tempat Pengelolaan memenuhi syarat prosentase TPM yang 114 TPM berjalan Makanan memenuhi syarat Rapat Kerja Program Jumlah rapat kerja 1 paket Terselesaikannya 1 paket 15,000,000 15,000,000 16,500,000 baru Dinas Kesehatan Pengembangan Lingkungan pengembangan masalah-masalah Sehat kesehatan lingkungan kesehatan lingkungan Program Pencegahan dan 1. Penemuan Pasien 80 % - - 1,734,450,000 1,734,450,000 1,907,890,000 Penanggulangan Penyakit Baru TB BTA (+) Menular 2. Tercapainya % angka cakupan UCI desa / kelurahan 3. Jumlah Kasus 100 % DBD yang ditangani

10 Program/ Keluaran Hasil 4. Prosentase desa 100 % terkena KLB yang ditangani < 24 jam 5. Cakupan 35 % penemuan dan penanganan pneumonia balita 6. Cakupan RFT 90 % Kusta 7. Cak 80 % Penyemprotan/Fogging Sarang 40 Kecamatan Jumlah wilayah yang 125 titik Terputusnya 40 Kec 398,192, ,192, ,011,000 sedang Dinas Kesehatan Nyamuk di fogging 40 Kec penyebaran penyakit berjalan bersumber binatang Peningkatan surveillance 40 kec KLB tidak menjadi 15 KLB KLB Tertanggulangi < 24 Jam 133,757, ,757, ,132,000 sedang Dinas Kesehatan epideminologi dan masalah kesehatan dalam kurun waktu berjalan penanggulangan wabah masyarakat tertentu Pemeriksaan Calon Jemaah Haji 6 Pusk, Embarkasi Dkeluarkannya 3314 calon Diketahuinya status 3314 calon 338,991, ,991, ,890,000 sedang Dinas Kesehatan Bekasi rekomendasi buku jemaah kesehatan calon jemaah berjalan kesehatan calon haji jemaah haji haji jemaah haji Fasilitasi Pelaksanaan 40 Kec/101 Penemuan kasus TB 80 % 1. Penderita BTA (+) 80 % 115,350, ,350, ,885,000 sedang Dinas Kesehatan Program P2 TB Puskesmas Paru positif dapat disembuhkan berjalan 2. Konversi penderita 85 % TB BTA (+) 3. Error Rate < 5 % Fasilitasi Pelaksanaan 40 Kec/ Penemuan kasus 100 % Penderita Diare - Ispa 85 % 63,825,000 63,825,000 70,207,000 sedang Dinas Kesehatan Program P2 Diare ISPA Puskesmas Diare diberikan tatalaksana berjalan 2. Penemuan Kasus 70 % ISPA Fasilitasi Pelaksanaan 40 Kec/ Penderita kusta 90 % 1. Penderita kusta 100 % 26,675,000 26,675,000 29,342,000 sedang Dinas Kesehatan Program P2 Kusta Puskesmas yang ditemukan tidak mengalami berjalan menyelesaikan kenaikan tingkat pengobatan tepat cacat waktu 2. RFT Kusta 90 % 2. Pemeriksaan 100 % kecacatan pada penderita kusta Pencegahan dan 40 Kec/ Jumlah 1200 sampel 1. Diketahuinya hasil 100 % 37,660,000 37,660,000 41,426,000 sedang Dinas Kesehatan Penanggulangan Penyakit Puskesmas pemeriksaan sero pemeriksaan Sero berjalan Menular Seksual (HIV/Aids) survey Survey 2. Jumlah 75 orang 2. Pasien yang di VCT 100 % pemeriksaan VCT dapat ditatalaksana 3. Terselenggaranya 8 Kec dan terdiagnosa dgn pertemuan sosialisasi benar HIV di Kecamatan 3. Tersebarnya 8 Kec informasi tentang HIV Surveilans Acute Flaccid 40 kec Kasus AFP yang 29 kasus Ditanggulanginya 40 Kec 73,910,000 73,910,000 81,301,000 sedang Dinas Kesehatan Paralisys (AFP) ditemukan dibuktikan kasus Acute Flacid berjalan bukan kasus polio Paralysis (AFP) Surveilans Acute Flaccid 40 kec Kasus AFP yang 32 kasus Ditanggulanginya 40 Kec 73,910,000 73,910,000 81,301,000 sedang Dinas Kesehatan Paralysis (AFP)/Eradikasi Folio ditemukan dibuktikan kasus Acute Flacid berjalan bukan kasus polio Paralysis (AFP) Pengobatan Masal Filariasis di Gunung Sindur Jumlah masyarakat 10 desa Penyebaran penyakit 164,938, ,938, ,431,000 sedang Dinas Kesehatan Kecamatan Gunung Sindur yang meminum obat filariasis dapat berjalan filariasis dicegah Pengobatan Masal Filariasis di Parung Panjang Jumlah masyarakat 11 desa Penyebaran penyakit 193,898, ,898, ,287,000 sedang Dinas Kesehatan Kecamatan Parung Panjang yang meminum obat Filariasis dapat berjalan filariasis dicegah

11 Program/ Keluaran Hasil Fasilitasi Program Imunisasi 40 Kec. - Terlaksananya 40 Kec - Terdapatnya 100 % 73,435,000 73,435,000 80,778,000 sedang Dinas Kesehatan dan BIAS (Bulan Imunisasi Riview Manajemen 30 SD/ gambaran UCI desa berjalan Anak Sekolah) Program Imunisasi MI dan Manajemen Cold dalam rangka Validasi Chain di Puskesmas Data dan Supervisi prioritas yang baik Cold Chain - Lancarnya kegiatan 100 % - Jumlah kecamatan pelaksanaan BIAS yang dipantau BIAS sesuai dengan SOP Campak / DT / TT Rapat Kerja Bidang Pencegahan Jumlah Rapat kerja 6 kali Terselessaikannya 6 kali 39,909,000 39,909,000 43,899,000 baru Dinas Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit bidang P2PKL yang masalah bidang Menular dilaksanakan P2PKL Program pengadaan Meningkatnya 80 % ,797,335,000 14,797,335,000 16,277,067,000 Standarisasi Pelayanan pelayanan Kesehatan kesehatan sesuai Monitoring, Evaluasi dan Kabupaten Bogor Jumlah Dokumen 1 dok Terpantaunya 40 PUSK 229,781, ,781, ,759,000 sedang Dinas Kesehatan Pelaporan hasil monitoring dan pelayanan kesehatan berjalan evaluasi di puskesmas dan jaringannya Penyusunan dan Pengembangan 1. Tersedianya buku 160 buku 1. Diketahuinya 40 Kec 155,000, ,000, ,500,000 sedang Dinas Kesehatan Data Kesehatan profil kesehatan 2013 gambaran derajat berjalan 2. Tersedianya Buku 250 buku kesehatan dan Saku Informasi pencapaian program Kesehatan berdasarkan indikator 3. Tervalidasinya data 480 lap kesehatan di laporan SP3 Kabupaten Bogor Puskesmas 2. Diketahuinya 40 Kec 4. Tersedianya Data 48 berita informasi kesehatan dan Informasi yang ringkas dan kegiatan Dinas praktis Kesehatan yang up to 3. Diperolehnya 40 UPT date kualitas Data SP3 5.Tersedianya Peta 10 buku yang valid Informai Masyarakat 4. Diketahuinya data 4 Bidang Kurang G Pembinaan Sarana / Institusi 40 Kecamatan Jumlah Sarana Meningkatnya 100 % 80,750,000 80,750,000 88,825,000 sedang Dinas Kesehatan Swasta Kesehatan Swasta kualitas pelayanan di berjalan yang diawasi : Institusi Kesehatan BP 65 buah Swasta RB 10 buah RS 10 buah Apotek 25 buah TO 12 buah Batra 18 buah Sarkes Baru 81 buah Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah tenaga 2366 orang Meningkatnya kinerja 101 PUSK 14,095,939,000 14,095,939,000 15,505,532,000 sedang Dinas Kesehatan PT kesehatan yang diberi pelayanan kesehatan 2 UPT berjalan insentif dan jasa dasar medis Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Kabupaten Bogor Jumlah dokumen 50 dok Meningkatnya 100,000, ,000, ,000,000 sedang Dinas Kesehatan Perencanaan Program hasil rakor, evaluasi koordinasi Dinas berjalan dan pelaksanaan Kesehatan program Akreditasi Puskesmas Kabupaten Bogor terlaksananya 6 program Terwujudnya 7 7 PUSK 135,865, ,865, ,451,000 baru Dinas Kesehatan pembinaan puskesmas isasi terakreditasi akreditasi

12 Program/ Keluaran Hasil Program Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya 30 % ,648,353,000 92,648,353, ,913,188,000 Penduduk Miskin cakupan pemanfaatan layanan kesehatan Gakin Pelayanan Operasi Katarak Dinas Kesehatan Terlayaninya maskin 400 penderita Meningkatnya 754,033, ,033, ,436,000 sedang Dinas Kesehatan penderita katarak di pelayanan kesehatan berjalan Kab.Bogor bagi gakin sesuai Jaminan Pelayanan Kesehatan 40 kec / Kab Bogor Jumlah Penduduk jiwa Terlayaninya 100 % - 91,894,320,000 91,894,320, ,083,752,000 sedang Dinas Kesehatan Daerah miskin yang penduduk miskin berjalan mendapat jaminan Kab. Bogor yang pelayanan kesehatan membutuhkan dasar dan rujukan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kab. dasar dan rujukan Bogor Program Pengadaan, - Terpenuhinya 80 % 11,495,266,000 5,050,000,000 14,882,241,000 31,427,507,000 34,570,253,600 Peningkatan dan Perbaikan kebutuhan sarana Sarana dan Prasarana dan prasana Puskesmas/Puskesmas Kesehatan dasar - Rasio Puskesmas, 1: Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk Pengadaaan Puskesmas Keliling Jumlah Pusling 1,606,957,000 1,606,957,000 1,767,652,000 sedang Dinas Kesehatan berjalan Pengadaan perlengkapan kantor Dinkes Jumlah perlengkapan 8 jenis Terpenuhinya 100 % 823,444, ,444, ,788,000 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas kantor puskesmas kebutuhan berjalan yang diadakan perlengkapan kantor Pengadan meubeler Puskesmas Dinkes Mebeulair 6 jenis Terpenuhinya 1,270,798,000 1,270,798,000 1,397,877,000 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas yang kebutuhan mebeulair berjalan dibeli Pengadaan alat kedokteran Dinkes Terpenuhinya pkm 3,868,389,000 3,868,389,000 4,255,227,000 sedang Dinas Kesehatan Puskesmas kebutuhan alat-alat berjalan kedokteran puskesmas Pengadaan alat- alat Dinkes Terlaksananya 3 jenis Lancarnya kegiatan 100 % 1,262,660,000 1,262,660,000 1,388,926,000 sedang Dinas Kesehatan Laboratorium Puskesmas pengadaan alat pelayanan berjalan laboratorium laboratorium di puskesmas Puskesmas Revitalisasi Puskesmas Kecamatan 2,283,305,000 2,283,305,000 baru Dinas Kesehatan Cileungsi Cileungsi Revitalisasi Puskesmas Cariu Kecamatan Cariu 2,172,905,000 2,172,905,000 baru Dinas Kesehatan menjadi Puskesmas DTP Rehabilitasi Puskesmas Kecamatan 776,790, ,790,000 baru Dinas Kesehatan Sukajaya Sukajaya Pembangunan Puskesmas Kecamatan Luas bangunan 85 m2 Meningkatnya 294,620, ,620,000 baru Dinas Kesehatan Pembantu Wangun Jaya Leuwisadeng Puskesmas Pembantu cakupan pelayanan yang dibangun kesehatan Pembangunan Puskesmas Kecamatan Jasinga Luas bangunan pustu 85 m2 Meninngkatnya 338,378, ,378,000 baru Dinas Kesehatan Pembantu Neglasari yang dibangun cakupan palayanan kesehatan masyarakat

13 Program/ Keluaran Hasil Pengadaan Lemari Es dan Dinas Kesehatan Jumlah kulkas vaksin 2 unit Meningkatnya 100 % 183,995, ,995, ,394,000 sedang Dinas Kesehatan Pengatur Suhu Lemari Es yang dibeli 3 jenis manajemen berjalan Vaksin Puskesmas sparepart kulkas 41 unit pengelolaan vaksin di vaksin yang dibelijumlah pengatur suhu lemari es vaksin yang dibeli dinas dan puskesmas Pembangunan/revitalisasi/ 6,452,597,000 rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu Pengadaan Alat Kesehatan non 1,781,342,500 1,781,342,500 1,959,476,750 Medik Pembangunan IPAL Puskesmas 15 paket 1,425,000,000 1,425,000,000 1,567,500, Pembangunan Puskesmas 10 paket 2,680,443,500 2,680,443,500 2,948,487, Rehabilitasi Puskesmas 10 paket 3,497,355,000 3,497,355,000 3,847,090, Pembangunan Poskesdes 5 unit 1,500,000,000 1,500,000,000 1,650,000, Rehabilitasi Pustu 3 unit 611,125, ,125, ,237, Peningkatan sarana prasarana 4 unit 5,050,000,000 5,050,000,000 5,555,000,000 kesehatan dasar di daerah perbatasan Program Peningkatan Meningkatnya 100 % ,900,000 13,900,000 15,290,000 Pelayanan Kesehatan Lansia cakupan palayanan kesehatan lansia Rapat Kerja Program Dinas Kesehatan Jumlah rapat kerja 2 kali Meningkatnya 2 kali 13,900,000 13,900,000 15,290,000 baru Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan pelayanan kesehatan penyelesaian masalah Kesehtan Lansia lansia kesheatan lansia Program Pengawasan dan Terpantaunya 30 % ,656, ,656, ,821,000 Pengendalian Kesehatan kesehatan dan Makanan keamanan produk makanan skala rumah tangga Pengawasan dan Pengendalian 40 Kecamatan 1. Tersedianya data 1 dok 1. Terjaganya kualitas 122 IRTP 53,455,000 53,455,000 58,800,000 sedang Dinas Kesehatan Kesehatan Makanan Hasil hasil Pemantauan pengelolaan makanan berjalan Produksi Rumah Tangga IRTP pasca hasil produksi rumah Rekomendasi tangga 2. Terbitnya 122 industri 2. Terjaminnya 244 jenis Rekomendasi keamanan produk Usulan Layak makanan IRTP Konsumsi Penyuluhan Keamanan Pangan 40 kec 4 kali 48,201,000 48,201,000 53,021,000 baru Dinas Kesehatan dalam rangka Sertifikasi Produk Pangan IRT (SPPIRT) Program peningkatan Meningkatnya 90 % ,609, ,609, ,369,000 keselamatan ibu melahirkan dan anak cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan Kemitraan Paraji untuk - Jumlah petugas 2389 kasus Meningkatnya 90 % 365,550, ,550, ,105,000 sedang Dinas Kesehatan Persalinan di Puskesmas yang merujuk kasus 1600 rujukan cakupan persalinan 80 % berjalan PONED pasca persalinan oleh 2920 shift oleh tenaga paraji yang dibayarkan 96 kunjung- kesehatan dan upahnya dalam an jumlah kasus deteksi Setahun di 10 dini dan rujukan Puskesmas komplikasi PONEDJumlah kasus rujukan oleh dukun paraji ke Puskesmas PONED

14 Program/ Keluaran Hasil Belanja Operasional Call Center Jumlah Jaringan SMS Tertanganinya 100 % 422,550, ,550, ,805,000 baru Dinas Kesehatan / SMS Gateway Program EMAS Gateway yang kasus-kasus rujukan terpasang persalinan dan - Dinkes 1 jaringan kebidanan di Rumah - RS Swasta 6 jaringan Sakit - Puskesmas 10 jaringan Rapat Koordinas Program Jumlah rapat kerja 9 kali Meningkatnya 9 kali 69,509,000 69,509,000 76,459,000 baru Dinas Kesehatan Peningkatan Keselamatan Ibu kesehatan ibu, anak penyelesaian masalah dan Anak dan remaja yang ibu, anak dan remaja dilaksanakan JUMLAH 20,661,016,000 5,440,000, ,071,192, ,172,208, ,523,409,600

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Kesehatan Kode Indikator Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02 Urusan Kesehatan 1.02 01 Dinas Kesehatan

Lebih terperinci

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA SKPD 2.2

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Persentase tersedianya

Lebih terperinci

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN

Lebih terperinci

SKPD : RSUD CILEUNGSI

SKPD : RSUD CILEUNGSI : RSUD CILEUNGSI Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,236,903,000 7,236,903,000 8,684,283,600 Administrasi

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sampai dengan triwulan II Tahun 2016, berdasarkan

Lebih terperinci

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 01 Program Pelayanan Administrasi 1,264,847,100 - - 1,264,847,100 1,264,847,100

Lebih terperinci

TABEL 1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun

TABEL 1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan indikator kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diinstruksikan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :.

Lebih terperinci

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk PEMERINTAH KOTA MALANG MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG (PENYEMPURNAAN) TAHUN 2013-2018 Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA M Nomor : 188.47/ 92 / 35.73.306/ 2015 Tanggal

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Lebih terperinci

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor

Lebih terperinci

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi 011-016 3 NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi

Lebih terperinci

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL : DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Kode Program/ Keluaran Hasil 2 URUSAN PILIHAN 2 03 BIDANG URUSAN ENERGI DAN SUMBER SUMBER DAYA MINERAL 2 03 01 Program Pelayanan - - 30,126,626,000 30,126,626,000

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN RENCANA,,, KELOMPOK PENAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 20082013 KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA 2009 2010 2011 2012 2013 PERENCANAAN SKPD LOKASI 1 Meningkatkan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya

Lebih terperinci

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Sistem Informasi Perumahan di Seksi Pembangunan di Kabupaten Bogor A. UTAMA 1 Program Lingkungan Sehat 1. Terlaksananya peningkatan 1. Persentase Luas 8.044 % 1. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Seksi Pembangunan - 4.4 kualitas bangunan dan pemukiman yang tertata Utilitas

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 59 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI JAWA BARAT Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

Lebih terperinci

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012) Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target

Lebih terperinci

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda

Lebih terperinci

Lampiran 1 1. Program Kegiatan a. Belanja Tidak Langsung No 1 Belanja Pegawai ( Rp. 34.130.632.391,10 ) 100 96,96 b. Belanja Langsung No PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009 Kegiatan Kegiatan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.02. - : 1.02.01. - DINAS Halaman

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BOGOR SKPD : DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PERUMAHAN 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN

Lebih terperinci

\MPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR

\MPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR \MPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : 050/315/Kpts/Per-UU/2016 TANGGAL : 12 Agustus 2016 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bahwa

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju 2014 Kabupaten Bogor Rencana Tahun 2013 Program /Kegiatan

Lebih terperinci

SKPD : RSUD LEUWILIANG

SKPD : RSUD LEUWILIANG : RSUD LEUWILIANG Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan Terpenuhinya 100 % - - 7,685,382,000 7,685,382,000 7,293,915,251

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1. - KESEHATAN 1. - DINAS

Lebih terperinci

1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja SKPD Tahun Dasar Hukum

1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja SKPD Tahun Dasar Hukum LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR : 050/SK-207/PP/2016 TANGGAL : 26 AGUSTUS 2016 PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 06 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - KESEHATAN :.0.0.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 21 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 06 TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Meningkatkan Upaya Upaya Kesehatan Kesehatan Masyarakat melalui program melalui Program Kesehatan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

Lebih terperinci

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang mengacu

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. KESEHATAN :.0.0. DINAS KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 Kode Rekapitulasi Belanja Langsung

Lebih terperinci

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN Pembangunan Uoaya Mitigasi UMUM, ADMINISTRASI Infrastruktur

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran

Lebih terperinci

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02. - KESEHATAN : 1.02.01. - Dinas Kesehatan PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Tahun Anggaran

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RINGKASAN APBD MENURUT TAHUN ANGGARAN 205 KODE PENDAPATAN DAERAH 2 3 4 5 = 4 3 URUSAN WAJIB 5,230,252,870,000 5,84,385,696,000 584,32,826,000 0 PENDIDIKAN 0 0 Dinas Pendidikan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2013 Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARE PARE Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN Organisasi : 1.02. -

Lebih terperinci

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018 2.1.1. Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra

Lebih terperinci

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan

Lebih terperinci

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasioanal dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 24 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan KODE PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI RKPD 2.2 1.02.01.000 Dinas Kesehatan 1. Urusan Wajib 1. 02. Kesehatan

Lebih terperinci

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan

e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Gizi dan PSM 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan KB 3. Seksi Promosi Kesehatan STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah, serta

Lebih terperinci

BAB V KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BOGOR

BAB V KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BOGOR BAB V KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BOGOR Bab ini menjelaskan berbagai aspek berkenaan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor yang meliputi: Organisasi Badan Pelaksana an Pertanian,

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL 5 TAHUN 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2016 SASARAN

Lebih terperinci

Juknis Operasional SPM

Juknis Operasional SPM DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Juknis Operasional SPM 1. KESEHATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI KABUPATEN : Jawa Timur : Tulungagung KEMENTERIAN KESEHATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Lebih terperinci

1 02 DINAS KESEHATAN

1 02 DINAS KESEHATAN URUSAN : Kesehatan SKPD : Dinas Kesehatan KODE 1 02 DINAS KESEHATAN 10.451.435.000 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.412.000 1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya

Lebih terperinci

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja

Lebih terperinci

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kode URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG Tabel 3.2 Rumusan Rancana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor 01 Program

Lebih terperinci

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47 2 KESEHATAN AWAL TARGET SASARAN MISI 212 213 214 215 216 217 218 218 Kunjungan Ibu Hamil K4 % 92,24 95 95 95 95 95 95 95 Dinas Kesehatan Jumlah Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA Dl JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang : a. bahwa sesuai

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) merupakan amanat INPRES No. 7 tahun 1999 sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. LAKIP disusun dalam rangka

Lebih terperinci

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85 1.02 Dinas Hal 9 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 2 Hasil Retribusi

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Ambon. Rencana Tahun 2016 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Nama SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA AMBON Kode 1 URUSAN WAJIB 1.0 Bidang Urusan : Kesehatan 1.02 01 15 Obat dan

Lebih terperinci

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 08 BIDANG URUSAN Peningkatan 1. Peningkatan - - 9,551,780,000 9,551,780,000 10,036,258,668 LINGKUNGAN HIDUP pembangunan kualitas infrastruktur

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 02 Kesehatan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Lebih terperinci

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung SKPD : DINAS KESEHATAN Lembar dari. Rencana Tahun 208 Prakiraan Maju Rencana Tahun 209 No Urusan Wajib 02 Urusan Wajib Bidang Kesehatan 02 0 Dinas Kesehatan 86.803.370.775 5.79.765.478 02 0 0 Program Pelayanan

Lebih terperinci

Tabel II.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Target. Target IKU Thn Target MDGs Thn 2015

Tabel II.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Target. Target IKU Thn Target MDGs Thn 2015 Tabel II.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 20132018 NO 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran : 2015 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2016 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS 9 DINAS 10 DINAS 11 DINAS 12 DINAS 13 DINAS Pelatihan Mutu Pelayanan

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan

Lebih terperinci

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, Menimbang

Lebih terperinci

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013) UNIT KERJA

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013) UNIT KERJA Tabel 12. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman 2008 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa Kesehatan merupakan urusan wajib dan dalam penyelenggaraannya

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub

Lebih terperinci

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 NAMA SKPD : CICALENGKA Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN

SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN : DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 05 BIDANG URUSAN PENATAAN - - 5,249,001,000 5,249,001,000 5,078,173,600 RUANG 1 05 01 Program Pelayanan Peningkatan Peningkatan

Lebih terperinci

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895 : INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN

Lebih terperinci

Sekapur Sirih. Jakarta, Agustus 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, Ahmad Koswara, MA

Sekapur Sirih. Jakarta, Agustus 2010 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, Ahmad Koswara, MA Sekapur Sirih Sebagai pengemban amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2010

Lebih terperinci

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR 2013

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR 2013 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR 2013 1. Program dan Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2013, Dinas Peternakan dan Perikanan memberikan kontribusi bagi pencapaian

Lebih terperinci

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015

Tabel Target dan Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun No Indikator Target 2015 Capaian Kinerja Capaian Kinerja Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan targetnya dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 sebagai berikut : Tabel Target dan Capaian

Lebih terperinci

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 SKPD : DINAS KESEHATAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 NO PROGRAM/KEGIATAN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat menyurat 12 99.729.655 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. IV.2. VISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: Masyarakat Jawa

Lebih terperinci

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase

Lebih terperinci

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1. VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat MISI I : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan. Meningkatkan Masyarakat Miskin Cakupan

Lebih terperinci

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN :Agustus 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH: Dinas Kesehatan Jumlah No Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai Nama

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah RKA-SKPD 2.2 SEMUA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 1. Organisasi : 1..20 DINAS Rekapitulasi Anggaran Langsung Berdasarkan dan

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 10 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Lebih terperinci