Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar"

Transkripsi

1 Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke Angka Kematian Ibu Angka Kematian Balita 34/1000KH Angka Kematian Bayi 23/1000KH Persentase Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan 100% Ibu hamil mendapat pelayanan K1 100% 98.41% 96.80% 94.35% 98.35% 98.77% Ibu hamil mendapat pelayanan K4 95% 91% 91.0% 92% 92.0% 93% 93.52% 90.61% 88.34% 91.45% 91.13% Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani 80% 72% 75% 78% 81% 85% 68.39% 84.23% 78.36% % % Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 90% 98.26% 94.36% 92.41% 94.02% 94.70% Cakupan Pelayanan Nifas 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96.26% 93.88% 92.74% 92.12% 95.58% Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani 80% 72% 75% 78% 81% 85% 87.63% 88.11% 87.78% Cakupan Kunjungan Bayi 90% 86% 87% 88% 89% 90% 95.64% 92.31% 86.78% Peserta KB Aktif 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82.10% 83.26% 83.34% 85.30% 83.68% Cakupan Pelayanan Anak Balita 90% 86% 87% 88% 89% 90% 99.12% 74.11% 76.23% Cakupan Pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan dari keluarga miskin 100% 17.14% 15 Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 100% 95.56% 98.90% 97.4% Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit : 17 TBC (BTA +) 100% 70% 52.36% 47.43% 38.20% 62.81% 62.81% DIARE 100% 68.72% 67.93% 66.88% 68.95% 68.45% ISPA (Pneumonia) Balita 100% 60% 60% 60% 70% 80% 14.86% 6.14% 8.46% 8.41% AFP 100% DBD 100% Semua Desa mencapai UCI (Universal Child Immunization ) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yg harus diberikan sarkes (RS) 95.71% % % %

2 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yg dilakukan PE, 24 Jam 100% Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 80% 54.20% 100% 100% 97% 100% Cakupan Jamban keluarga di Pedesaan/Perkotaan 89% 88% 83% 84% 86% 86% 88% 85.65% 89.34% 82.08% 19.22% 33.99% Cakupan SPAL di Pedesaan/Perkotaan 92% 83% 85% 87% 90% 92% 75.81% 75.81% 75.88% 22.92% 37.94% Cakupan rumah sehat di Pedesaan/Perkotaan 80% 92% 83% 85% 87% 90% 92% 84.80% 85.23% 77.06% 80.61% 95.91% Cakupan ASI Eklusif 80% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 48.85% 56.38% 49.87% 74.73% 74.82% Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP

3 Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada Tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke Rata - rata pertumbuhan Anggaran Realisasi Penyediaan jasa administrasi keuangan/ perkantoran 1,143,485, ,515, ,966, ,655, ,191, ,446, ,316, ,563, ,029, ,614, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,340,000 29,000,000 56,794,500 5,338,000 29,000,000 50,263, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 315,265, ,460, ,850, ,056, ,876, ,994, ,162, ,624, dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6,360,000 39,050,000 40,059,525 6,350,000 39,050,400 35,452, Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 49,750,000 44,028, Pengadaan Pakian Dinas Beserta Kelengkapannya 107,680, ,343, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3,624,000,000 2,413,168,900 2,939,275,900 2,513,033,500 3,861,261,600 3,602,797,500 2,317,607,900 2,920,783,800 2,224,034,648 3,417,216, Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas dan pustu 4,997,612,900 2,614,395, ,966,500 2,600,000,000 4,937,665,024 2,581,937, ,770,353 2,301,000, Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas Pembantu 5,123,340,300 4,592,592, Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan Jaringannya 8,267,500,000 7,316,737, Pembangunan Poskesdes dan pengadaan sarana dan prasarana poskesdes 777,290,325 1,174,260, ,901,938 1,039,220, Pembangunan Puskesmas Pembantu 999,201, ,390,800 1,554,646, ,962, ,470, ,720, Pengadaan Obat dan Perbekalan 937,641, ,687, ,000, ,000, ,587, ,898, ,615, ,615, Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6,090,000 5,389, Lomba Puskesmas Berprestasi dan Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Bali 14,800,000 10,400,000 14,800,000 12,850,000 12,850,000 14,731,000 10,400,000 14,800,000 11,372,250 11,372, Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 8,953,000 8,951, Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 128,180, ,655, Peningkatan sistem perencanaan dan pembiayaan 20,198,950 21,179,950 17,876,071 18,744, Pengembangan jaminan untuk di Puskesmas jaringannya 19,999,925 15,700,000 17,699,934 13,894, Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKBM) untuk Pelayanan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat I 679,475, ,474,700 81,502,000 74,700, ,254, ,286,450 72,129,270 66,109, Pengembangan posyandu lansia 15,453,000 14,710,000 13,675,905 13,018, Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak (KIA/KB) 10,045,000 15,945,000 26,275,000 10,044,800 14,111,325 23,253, Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 47,819,000 45,998, Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 76,764,000 70,576, Pengembangan Kabupaten/Kota sehat 50,000,000 10,325,000 32,615,000 91,207,450 48,010,000 10,325,000 28,864,275 80,718, Pengembangan usaha sekolah 10,505,000 9,296, Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (desa siaga) 30,000,000 26,972,500 26,550,000 23,870, Aparatur Promosi Kesehatan dan Penyuluhan 7,605,000 6,730, Perbaikan Gizi Masyarakat 1,290,506,470 24,291,910 37,002,000 59,999,950 1,290,506,470 22,647,000 32,746,770 53,099, Pembinaan Dukun Bayi 85,245,000 79,589, Pembentukan Taman Posyandu 43,000,000 38,055, Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 143,550,000 96,330,000 93,150, ,150, ,050,000 95,670,000 82,437, ,227, Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 558,734, ,355, ,840, ,634, ,678, ,276, ,687, ,269,000 Pengadaan vaksin penyakit menular 58,500, ,137, ,991,404 58,492, ,521, ,817, Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 119,585,000 18,000,000 60,010,000 46,150,000 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 6,128,950 87,810,000 18,000,000 6,128,950 53,108,850 40,842,

4 Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi anggaran pada Tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke Rata - rata pertumbuhan Anggaran Realisasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan P2 66,815,000 61,595, Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 9,755, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 8,060,000 Peningkatan Imunisasi 131,494, ,863,410 50,000, ,027,000 97,229,118 44,250, Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan 101,665, AIDS 91,680,500 Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 17,245,100 16,953, Peningkatan surveilance Epidemiologi dan 6,105,000 16,565,000 penanggulangan wabah 1,880,000 14,660, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 48,000,000 48,000,000 44,354,500 Realisasi Kinerja SKPD 47,370,000 42,480,000 39,253, Kemitraan pengelolaan limbah rumah sakit 12,276,000 6,534, JUMLAH 15,629,407,637 8,934,815,000 8,886,878,824 15,365,862,306 10,410,014,430 15,021,500,551 8,084,397,102 8,080,386,305 13,598,788,141 9,212,862, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP

5 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi Meningkatkan pelayanan 1. Terwujudnya peningkatan 1. Cakupan Peleyanan bermutu pada mutu dasar dasar dan rujukan Program upaya Pemeliharaan dan pemulihan Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan dasar, rujukan dan khusus 100% 100% 17,640, ,765, ,165, ,777, ,954, ,650, Revitalisasi sistem Persentase Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD Penuh 13 Dokumen 36,800, Peningkatan Terselenggaranya kegiatan dan pengetahuan penyakit kanker ,600,000, ,261,150, ,700,656, ,970,721, ,267,793, Pengembangan usaha sekolah Tercapainya cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat % 11,580, ,580, ,563, ,720, ,991, ,390, Pendapatan kepesertaan jaminan gianyar Tersedianya database kepesertaan jaminan Gianyar ,000, ,000, Program perbaikan gizi Perbaikan gizi Prevalensi gizi kurang balita persentase Balita gizi buruk Tercapainya Persentase kecamatan bebas rawan Gizi pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Balita gizi buruk mendapat perawatan Tercapainya Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif ,320, ,720, ,920, ,332, ,865, ,751, Tercapainya Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Program jaminan miskin (JAMKESMAS) dasar pasien miskin Pengembangan jaminan untuk di puskesmas jaringannya dasar pasien miskin ,180, ,185, ,305, ,703, ,873, ,560, Cakupan Pelayanan rujukan 16 Program upaya

6 NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi Pemeliharaan dan pemulihan Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan dasar, rujukan dan khusus 3. Cakupan sarana dan prasarana pelayanan representatif 01 Pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi keuangan/perkantoran dengan Baik 80% Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan administrasi Kantor dalam kondisi baik 1 tahun 1 tahun 442,359,982 1 tahun 562,225,563 1 tahun 734,011,616 1 tahun 886,828,020 1 tahun 975,510,822 1 tahun 1,073,061, Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya ruangan/gedung dan fasilitas perkantoran yang refresentatif Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 3 unit 52,800,000 2 unit 35,200, Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 29 unit 138,900, unit 137,800, unit 151,580, unit 166,738, Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 76,441, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan dinas yang layak pakai ,302, ,132, roda 2 & 12 roda 4 569,527, roda 2 & 12 roda 4 573,527, roda 2 & 12 roda 4 630,880, roda 2 & 12 roda 4 693,968, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara ,059, ,059, Komputer, 10Printer, 25 laptop 39,450, Kompute r, 10Printer, 25 laptop 39,450, Komputer, 10Printer, 25 laptop 43,395, Komputer, 10Printer, 25 laptop 47,734, Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Persentase rumah dinas yang direhab ,000, ,000, Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, pos desa, dan dinas kabupaten/kota Persentase kendaraan dinas/operasional yang yang direhabilitasi 1. Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dengan kemampuan menunjang ,750, Tersedianya gedung (Puskesmas/Pustu) dengan kemampuan menunjang pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap

7 NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas ,107,257, unit 1,109,000,000 5 Paket 1,984,500,000 2 Paket 1,109,000,000 2 Paket 1,109,000, Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustu Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas/Pustu ,022,216, ,683,870,890 7 unit 1,435,379,200 6 Paket 1,354,435,150 6 paket 1,489,878,665 6 paket 1,638,866, Pengadaan Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Puskesmas Terlaksananya Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu baru Paket 519,750,000 2 Paket 571,725,000 2 Paket 628,897, Cakupan fasilitas pelayanan sesuai standar 23 Program standarisasi Terlaksananya pelayanan sesuai standar Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya Jumlah fasilitas yang memenuhi standar sarana prasarana ,617, ,700, ,065, % 20,769,705 39% 22,846, % 25,131, Peningkatan sistem perencanaan dan pembiayaan Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan 5 Dokumen 5 Dokumen 45,070,000 5 Dokumen 46,125, Dokumen 45,940, Dokume n (Renja, RKA dan RKA Perubah an) 61,930,000 3 Dokumen (Renja, RKA dan RKA Perubahan ) 68,123,000 3 Dokumen (Renja, RKA dan RKA Perubahan ) 74,935, Cakupan Laporan yang evidance base Akreditasi Puskesmas 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Terakreditasinya Puskesmas di Kabupaten Gianyar tersedianya laporan yang evidance base 100% 2 Puskesmas 2 Puskesm as 23,300,000 3 Puskesmas 25,630, Puskesmas 28,193, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan yang Evidance base 5 Dokumen 5 Dokumen 34,350,000 5 Dokumen 27,925, Dokumen 26,620, Dokumen 25,480,000 5 Dokumen 28,028, Dokumen 30,830,800.0 Dikes dan 16 UPT Dikes 2. Membaiknya reproduksi ibu dan anak Angka Kematian Ibu, Ibu melahirkan, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak (KIA/KB) Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Menurunnya Angka kematian Balita Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup komplikasi kebidanan yang di tangani pertolongan persalinan oleh tenaga ,200, ,200,000 85% 27,900,000 85% 91,970,000 85% 101,167,000 85% 111,283, % 94% 94% 94% pelayanan nifas % 94% 94% 94% neonatus dengan komplikasi kunjungan bayi % 85% 85% 85% % 90% 90% 90%

8 NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi pelayanan anak balita Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Menurunnya Angka kematian Balita Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup Tercapainya cakupan peserta KB aktif % 70% 70% 70% /1000KH /1000KH / KH 15/1000 KH 20/1000 KH 90/ KH 14/1000KH 20/1000KH 90/ KH % 80% 80% 80% 14/1000KH 19/1000KH 90/ KH 3. Terwujudnya peningkatan penyehatan lingkungan dan pengendaian pencemaran lingkungan 1. Cakupan Rumah Sehat Program pengembangan lingkungan sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Persentase rumah sehat Persentase tempat umum sehat Tercapainya Persentase rumah sehat Tercapainya Persentase tempat umum sehat Tercapainya Persentase tempat tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat Tercapainya Desa yang melaksanakan STBM Tercapainya Persentase penduduk yang memiliki akses thd air minum yang berkualitas ,497, ,797, ,987, ,768, ,444, ,689, Tercapainya Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Terwujudnya peningkatan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan penyakitpenyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit 2. Cakupan Tempat Umum sehat Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat Program upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat 22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Terbinanya Kabupaten sehat dan kecamatan sehat Terselenggaranya kegiatan dan pengetahuan penyakit kanker Tercapainya penemuan dan penanganan penderita penyakit 83,207, ,807, kali 91,050, kali 45,832, kali 50,415, kali 55,456, Penyemprotan/foging sarang nyamuk Penderita DBD yang ditangani ,025, ,280, ,820, ,240, ,864, ,150, Pengadaan alat dan bahanbahan foging Tercapainya Angka kematian karena penyakit DBD 0 <2% 449,614,082 <2% 497,292,567 <2% 554,584, <2% 1,621,020, <2% 1,783,122, <2% 1,961,434, Pengadaan vaksin penyakit menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk kasus HPR Tercapainya Angka kematian penyakit rabies penemuan pasien baru TB BTA ,288,636, ,511,857, ,243,291, ,880, ,068, ,174, ,000, ,545, ,845, ,456, ,802, ,082,819 Tercapainya Angka kematian karena penyakit TBC

9 NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi Tercapainya Angka kematian karena penyakit malaria penemuan dan penanganan penderita penemonia balita Tercapainya Angka prevalensi penyakit HIV Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular 20,800,000 6,300,000 1,180, Peningkatan imunisasi Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah Tercapainya Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI) Tercapainya Persentase bayi usia 0-11 bulan yang desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam ,215, ,215, ,927, ,670, ,137, ,150, ,525, ,525, ,470, ,630, ,193, ,912,300 penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Prevalensi penduduk usia > 15 tahun dengan tekanan darah tinggi mempertahankan prevalensi obesitas menurunnya prevalensi perokok anak dan remaja 24.77% 2,748,998, ,198,897, ,198,897, % 7.10% prevalensi persentase perempuan usia tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 20% Peningkatan Surveilance Tercapainay persentase Epidemiologi dan deteksi dini perempuan usia tahun Penyakit Tidak Menular/PTM yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 20% 5. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Angka Kepuasan Pelayanan Kesehatan di UPT Survei Kepuasan Pelayanan pada masing-masing UPT menurunnya prevalensi perokok anak dan remaja Terlaksananya survei kepuasan pelayanan di UPT 7.10% 80% 19,500, % 21,450, % 23,595,000 2 Meningkatkan peran serta untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat Terwujudnya peningkatan peran serta untuk hidup bersih dan sehat 1. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada semua tatanan 2. Cakupan Desa Siaga Aktif 19 Program promosi dan pemberdayaan Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Pengembangan jaminan pemeliharaan (JPKM) untuk rawat Pengembangan upaya bersumber (desa siaga) Meningkatnya persentase Perilaku Hidup bersih dan Sehat Tercapainya cakupan RT yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan sehat tercapainya utilisasi pelayanan Masyarakat Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif ,605, ,110, ,535, ,440, ,084, ,992, ,065, ,805, ,885, ,850, ,035, ,038, ,689, ,281, ,843, ,752, ,727, ,999,920

10 NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lokasi Cakupan Kemandirian Posyandu Lansia 30 Program peningkatan lansia Meningkatkan Terwujudnya ketersediaan obat peningkatan dan perbekalan ketersediaan obat dan bermutu dan sesuai perbekalan dengan kebutuhan bermutu dan sesuai kebutuhan Meningkatkan pemerataan ketersedian tenaga sesuai kompetensi di unit pelayanan Terwujudnya Rasio peningkatan kualitas tenaga sesuai kompetensi di unit pelayanan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan bermutu dan sesuai kebutuhan ketersedian tenaga sesuai kompetensi di unit pelayanan Pengembangan posyandu lansia Program obat dan perbekalan Pengadaan obat dan perbekalan 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tercapainya cakupan lansia yang mendapat pelayanan ketersediaan obat di sarana penggunaan obat generik di fasilitas Tersedianya obat dan perbekalan diadakan Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan Rasio Dokter Per penduduk Rasio Dokter Spesialis Per penduduk Rasio Dokter Gigi Per penduduk Rasio Bidan Per penduduk Rasio Perawat Per penduduk Rasio Ahli Gizi Per penduduk Rasio Ahli Sanitasi Per penduduk ,700, ,700, ,170, ,890, ,879, ,066, ,712,428, ,115,393,831 3 paket 1,776,800,331 3 paket 1,925,420,331 3 paket 2,117,962,364 3 paket 2,329,758, ,420, ,862, Rasio Kesehatan Masyarakat Per penduduk Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga teladan tingkat Provinsi Bali Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan ,230, ,420, Nakes 14,660, Nakes 14,660, Nakes 16,126, Nakes 17,738,600 7,366,163,206 10,910,246,621 8,644,146,366 16,636,736,250 17,378,579,105 18,646,927,219 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP

11 Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD NO Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Persentase Balita Gizi Buruk Angka Kematian Balita (AKBA) Angka Kesakitan Demam Berdarah Prevalensi Gizi Kurang Balita Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA Persentase Rumah Sehat Persentase Tempat Umum Sehat Persentase RT Berperilaku Hidup Sehat Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Persentase Bayi yang mendapatkan ASI Ekslusif Persentase cakupan Desa/Kelurahan Universal Chaild Immunization (UCI) Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Persentase Kunjungan ibu Hamil K Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase cakupan pelayanan nifas Persentase cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persentase Penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan Persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB Rasio Dokter Per penduduk Rasio Dokter Spesialis Per penduduk Rasio Dokter Gigi Per penduduk Rasio Bidan Per penduduk Rasio Perawat Per penduduk Rasio Ahli Gizi Per penduduk Rasio Ahli Sanitasi Per penduduk Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per Per penduduk Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP

12 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO TUJUAN SEBELUM REVISI SASARAN Tercapainya pelayanan Meningkatnya mutu bermutu pada INDIKATOR SASARAN Jumlah Unit Pelayanan yang Peralatan dan Perlengkapan administrasi Kantor dalam kondisi baik TUJUAN Meningkatkan yang bermutu pada SETELAH REVISI SASARAN 1. Terwujudnya peningkatan mutu dasar dan rujukan INDIKATOR SASARAN 1. Cakupan Pelayanan dasar TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 15% 15% 15% 15% 15% 2. Cakupan Pelayanan rujukan 3. Cakupan sarana dan prasarana pelayanan representatif 10% 10% 10% 10% 10% 75% 80% 85% 90% 95% 4. Cakupan fasilitas yang sesuai standar 38% 39% 38% 39% 39% 2. Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak 5. Cakupan Laporan yang Evidance base Angka Kematian Ibu Melahirkan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 11,17% 11,14% 11,11% 10,08% 10,05% Angka Kematian Bayi 60,38% 60,36% 60,34% 60,32% 60,30% Angka Kematian Balita 11,88% 11,86% 11,84% 11,82% 11,80% 3. Terwujudnya Peningkatan Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 1. Cakupan Rumah Sehat 2. Cakupan tempat umum Sehat 92,70% 92,71% 92,72% 92,73% 92,74% 91,52% 91,54% 91,56% 91,58% 91,60%

13 4. Terwujudnya Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit- Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi serta pengamatan penyakit Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Cakupan penduduk yang mendapatkan pengetahuan dan pelayanan penyakit kanker Angka Kesakitan Demam Berdarah Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI) Jumlah Penderita DBD yang ditangani Angka kematian karena penyakit DBD Cakupan Vaksin untuk kasus HPR Angka kematian penyakit rabies Cakupan penemuan pasien baru TB BTA + Angka kematian karena penyakit TBC Angka kematian karena penyakit malaria Cakupan penemuan dan penanganan penderita penemonia balita Angka prevalensi penyakit HIV Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI) 60% 70% 80% 90% 100% 52% 51% 51% 50% 50% 95,10% 95% 94,10% 94,09% 94,08% <2% <2% <2% <2% <2% % 70% 70% 70% 70% ,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

14 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 90% 95% 95% 95% 95% Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam 5. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP Angka Kepuasan Pelayanan Kesehatan di UPT % 85% 2 Terpenuhinya sarana Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan prasarana representatif yang representatif Jumlah sarana prasarana pelayanan refresentatif / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) poin 3 3 Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang handal 4 Meningkatnya yang prima bagi semua lapisan Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya yang prima Jumlah dokumen laporan sistem capaian kinerja dan keuangan yang tersusun Jumlah fasilitas yang sesuai standar / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) / sasaran 1 (satu) poin 5 / sasaran 1 (satu) poin 4 5 Tercapainya peningkatan derajat Meningkatnya drajat Jumlah yang memanfaatkan 1 / sasaran 2, 3 dan 4 1 / sasaran 2, 3 dan 4 1 / sasaran 2, 3 dan 4 6 Meningkatnya peran serta untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat Meningkatnya Jumlah peranserta yang melaksanakan untuk hidup bersih dan Sanitasi Terpadu sehat Berbasis Masyarakat Meningkatkan peran serta untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat Terwujudnya peningkatan peran serta untuk hidup bersih dan sehat 1. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada semua tatanan

15 (STBM) Cakupan Desa Siaga aktif Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS Jumlah Poskesdes yang beroperasi Persentase RT yang berperilaku Hidup Sehat 80% 82% 84% 86% 88% 11% 11% 11% 11% 11% 77% 100% 79% 80% 80% 2. Cakupan Desa Siaga Aktif 3. Cakupan Kemandirian Posyandu Lansia 30% 30% 30% 30% 30% 7 Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan Tesedianya obat dan perbekalan yang bermutu dan yang bermutu dan sesuai sesuai kebutuhan dengan kebutuhan Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan bermutu dan sesuai kebutuhan Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan yang bermutu dan sesuai kebutuhan Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan bermutu dan sesuai kebutuhan 80% 85% 90% 95% 100% 8 Tersedianya tenaga memadai di unit Tersedianya tenaga memadai Jumlah tenaga memadai di Kab Gianyar Meningkatkan kualitas Terwujudnya tenaga peningkatan kualitas sesuai tenaga kompetensi di unit sesuai kompetensi di pelayanan. unit pelayanan Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba tenaga teladan 52 Nakes 52 Nakes 52 Nakes 52 Nakes Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi 011-016 3 NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita

Lebih terperinci

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN REVISI CAPAIAN INDIKATOR 2011-2016 TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN NO 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2013 PEMBILANG PENYEBUT 2014 PEMBILANG PENYEBUT % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13

Lebih terperinci

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang mengacu

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan DINAS KESEHATAN Jl. Letjend Soeprapto No. 42 Pacitan KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran : 2015 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 (PERUBAHAN ANGGARAN) PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Lebih terperinci

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Pada misi V yaitu Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat telah didukung dengan 8 sasaran sebagai

Lebih terperinci

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran

Lebih terperinci

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100. Berdasarkan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2011-2015, maka telah ditetapkan target agregat untuk

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Lebih terperinci

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN Tahun Anggaran : 2015 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 Peningkatan Mutu Aktivitas Perkantoran Terselenggaranya

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan

Lebih terperinci

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya

Lebih terperinci

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Masyarakat No PROGRAM SI AWAL PENGGU NG WAB 1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan

Lebih terperinci

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47 2 KESEHATAN AWAL TARGET SASARAN MISI 212 213 214 215 216 217 218 218 Kunjungan Ibu Hamil K4 % 92,24 95 95 95 95 95 95 95 Dinas Kesehatan Jumlah Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 24 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa Kesehatan merupakan urusan wajib dan dalam penyelenggaraannya

Lebih terperinci

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN

Lebih terperinci

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA BUPATI BANJARNEGARA,

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1. IV.2. VISI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan kesehatan mempunyai visi: Masyarakat Jawa

Lebih terperinci

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, Menimbang

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI 1. Visi Visi 2012-2017 adalah Mewujudkan GorontaloSehat, Mandiri dan Berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut : Sehat, adalah terwujudnya

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA Dl JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang : a. bahwa sesuai

Lebih terperinci

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Indira Probo Handini 101111072 Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR. Soreang, Februari 2014 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2014 KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2014 merupakan laporan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2016 SASARAN

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 23 TAHUN 2014 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014-2019 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN Meningkatnya

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

Lebih terperinci

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 DAFTAR ISI hal. KATA SAMBUTAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN i ii iv v x BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 A. KEADAAN PENDUDUK 3 B. KEADAAN EKONOMI 8 C. INDEKS PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk

Target Tahun. Kondisi Awal Kondisi Awal. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Program pengadaan, peningkatan dan penduduk (tiap 1000 penduduk PEMERINTAH KOTA MALANG MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG (PENYEMPURNAAN) TAHUN 2013-2018 Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA M Nomor : 188.47/ 92 / 35.73.306/ 2015 Tanggal

Lebih terperinci

Juknis Operasional SPM

Juknis Operasional SPM DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Juknis Operasional SPM 1. KESEHATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI KABUPATEN : Jawa Timur : Tulungagung KEMENTERIAN KESEHATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Lebih terperinci

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasioanal dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan Nasioanal dan provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

Lebih terperinci

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan. kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan kehendak-nya sehingga Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Puskesmas Kecamatan Matraman Tahun 2017 selesai disusun. Laporan Tahunan dan Profil

Lebih terperinci

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan 2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

Lebih terperinci

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS KESEHATAN Jl. Pangeran Moehamad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Telp. 0733-4540076 Fax 0733-4540077 MUARA BELITI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah RKA-SKPD 2.2 SEMUA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 1. Organisasi : 1..20 DINAS Rekapitulasi Anggaran Langsung Berdasarkan dan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS BUPATI BANYUMAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR ^7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA SKPD 2.2

Lebih terperinci

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR : 738 TAHUN : 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SERANG Menimbang : DENGAN

Lebih terperinci

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012) Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1. VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat MISI I : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan. Meningkatkan Masyarakat Miskin Cakupan

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Tahun Anggaran : 2016 Sasaran Indikator sasaran Target Indikator Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Meningkatnya derajat ibu dan

Lebih terperinci

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 15 TAHUN : 2011 PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI

Lebih terperinci

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data

Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Formulasi Penghitungan Sumber Data Tabel 4.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017-2019 Lampiran 2 No Sasaran Strategis 1 Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Persentase tersedianya

Lebih terperinci

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN Nama SKPD : DINAS KESEHATAN Jenis Data :Pemerintahan Tahun : 2015 KESEHATAN Nama Nilai Satuan Ketersediaan Sumber Data 1 2 3 4 5 A. Sarana Kesehatan

Lebih terperinci

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase

Lebih terperinci

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM,, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDA INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU TUJUAN (OUTPUT) 1. Mewujudkan pelayanan yang terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,

Lebih terperinci

KEPUTUSAN. Nomor : 449.1/KEP-III/003 / 03/ 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUSUKAN

KEPUTUSAN. Nomor : 449.1/KEP-III/003 / 03/ 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA DI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUSUKAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS SUSUKAN Jl.KH Umar Imam Puro No.96 Telp ( 0298 ) 615066 Susukan 50777 Email : pkmsusukan_kabsmg @yahoo.co.id KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN

Lebih terperinci

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung

Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Klungkung SKPD : DINAS KESEHATAN Lembar dari. Rencana Tahun 208 Prakiraan Maju Rencana Tahun 209 No Urusan Wajib 02 Urusan Wajib Bidang Kesehatan 02 0 Dinas Kesehatan 86.803.370.775 5.79.765.478 02 0 0 Program Pelayanan

Lebih terperinci

HASIL ANALISIS APBD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1

HASIL ANALISIS APBD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 HASIL ANALISIS APBD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 A. POTRET AKI/AKB DI PROVINSI NTB 1. Trend Kematian Bayi 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 276 300 248 265 274 240 Tren Angka Kematian Bayi Provinsi

Lebih terperinci

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016

REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016 REKAPITULASI LAPORAN TRI WULAN 1 s.d 4 TAHUN ANGGARAN 2016 No Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Sasaran 1 Target dan Realisasi Kinerja pada Triwulan Triwulan I

Lebih terperinci

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG NOMOR :800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG NOMOR :800/ /PRA/I/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU DAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU UPTD PUSKESMAS PERAWATAN RATU AGUNG JL. WR. Supratman No.22 Kota Bengkulu Kode Pos 38125 Email puskesmas_ratuagung@yahoo.co.idtelepon (0736) 7310378

Lebih terperinci

PP No 38/2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN KAB/KOTA PP 65/2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN

PP No 38/2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN KAB/KOTA PP 65/2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN (Perbaikan SK Menkes) Dr Siti Noor Zaenab,M.Kes Dinas Kab. Bantul DASAR HUKUM UU No 32 /2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PP No 38/2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN

Lebih terperinci

1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang

1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang Derajat kesehatan yang tinggi merupakan salah satu perwujudan dari kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu salah satu agenda pemerintah dalam rangka pembangunan

Lebih terperinci

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu

INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TARGET. 14 Angka kematian ibu INDIKATOR RENCANA STRATEGIK TAHUN 0-05 VISI : TERWUJUDNYA KARANGASEM SEHAT 0 MENUJU JAGADHITA YA CA ITI DHARMA MISI :Melindungi Kesehatan Masyarakat dengan Menjamin Tersedianya Upaya Kesehatan yang Paripurna,

Lebih terperinci

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Tabel 2. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 204 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Kode Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome) /Kegiatan

Lebih terperinci

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kinerja Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang

Lebih terperinci

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 1 1. Pendahuluan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk: meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Instansi Visi : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR : Mewujudkan Masyarakat Jawa Timur Mandiri untuk Hidup Sehat Misi : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan 2.

Lebih terperinci

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 36 TAHUN 2012 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa untuk

Lebih terperinci

IV-55. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten

IV-55. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten IV-55 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN Tabel. 4.1 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 2017 No. TUJUAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 KABUPATEN CIREBON NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM - 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 381/ 5 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 972 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 192 3 JUMLAH PENDUDUK 1 852,799 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 682,447 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 343 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH BAYI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 8,5 Ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 68 3 JUMLAH PENDUDUK 50,884 493,947,004,83 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 407,97 382,66 790,533 5 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS DENGAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1118KM2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 367 3 JUMLAH PENDUDUK 1 576,544 561,855 1,138,399 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 469,818 464,301 934,119.0 5 PENDUDUK 10 TAHUN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 299,019 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 417 desa/17 kel 3 JUMLAH PENDUDUK 1 5,077,210 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 17,650 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1.753,27 KM 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 309 3 JUMLAH PENDUDUK 1 2,244,772 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 20,994 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 DESA=309 KEL=8-3 JUMLAH PENDUDUK 1 869,767 819,995 1,689,232 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 673,079 551,261 1,224,340 5 PENDUDUK

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

INDIKATOR DAN TARGET SPM. 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR DAN TARGET SPM. 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 1406 TAHUN 2015 TANGGAL 31-12 - 2015 INDIKATOR DAN TARGET SPM 1. Indikator dan Target Pelayanan Upaya Masyarakat Esensial dan Keperawatan Masyarakat 1 Pelayanan

Lebih terperinci

Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2010

Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2010 2. URUSAN KESEHATAN Kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin Undang-undang. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh

Lebih terperinci

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 K0TA TASIKMALAYA NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0

Lebih terperinci

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA PADANG TAHUN 2009

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA PADANG TAHUN 2009 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA PADANG TAHUN 2009 A. VISI DAN MISI VISI Gambaran masyarakat Kota Padang yang ingin dicapai melalui Pembangunan Kesehatan adalah sebagai berikut: Padang Sehat

Lebih terperinci

PROFIL PUSKESMAS KARANGASEM I TAHUN 2012

PROFIL PUSKESMAS KARANGASEM I TAHUN 2012 PROFIL PUSKESMAS KARANGASEM I TAHUN PUSKESMAS KARANGASEM I TAHUN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Seiring dengan perkembangan zaman tingkat persaingan di bidang kesehatan semakin meningkat demikian

Lebih terperinci

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN 3.1. TUJUAN UMUM Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama kepada masyarakat miskin dengan mendayagunakan seluruh

Lebih terperinci

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH

RENCANA AKSI KINERJA DAERAH (RAD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI TAHUN Target ,10 per 1000 KH Sasaran No. Strategis 1. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi swasta, organisasi profesi dan dunia usaha dalam rangka sinergisme, koordinasi diantara pelaku

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) SUKABUMI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS KESEHATAN Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Tel-Fax (0266) 222061 SUKABUMI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 440/ 053 /DINKES/2016 TENTANG PENETAPAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 305,519 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 442 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1,277,610 1,247,873 2,525,483 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

2. URUSAN KESEHATAN. a. Program dan Kegiatan

2. URUSAN KESEHATAN. a. Program dan Kegiatan 2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memenuhi setiap warga negara Indonesia akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, menyadari bahwa kesehatan merupakan investasi

Lebih terperinci

PEDOMAN WAWNCARA BAGAIMANA IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI UPT PUSKESMAS HILIDUHO KABUPATEN NIAS TAHUN 2015

PEDOMAN WAWNCARA BAGAIMANA IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI UPT PUSKESMAS HILIDUHO KABUPATEN NIAS TAHUN 2015 PEDOMAN WAWNCARA BAGAIMANA IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI UPT PUSKESMAS HILIDUHO KABUPATEN NIAS TAHUN 2015 A. PERTANYAAN PUSKESMAS I. Identitas Puskesmas 1. Nama Puskesmas

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Lebih terperinci

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 2016 KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENCAPAI TARGET EVALUASI KINERJA DINAS KESEHATAN KAB. BOALEMO TAHUN 06 TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Meningkatkan Upaya Upaya Kesehatan Kesehatan Masyarakat melalui program melalui Program Kesehatan

Lebih terperinci