RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN"

Transkripsi

1 RENCANA,,, KELOMPOK PENAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR TAHUN KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA PERENCANAAN SKPD LOKASI 1 Meningkatkan 1 Meningkatnya Prosentase Pengadaan Obat essensial Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Prosentase Pengadaan Obat essensial ,280,183, ,39,38, ,9,23, ,2,2, ,717,92, ,010,1,00 status cakupan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan,709,8,700 19,,782,900 2,780,000 1,9,0,000 18,1,8,00 kesehatan pelayanan Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai 1,70,97,000 2,71,91,300 3,9,272,000 3,89,31,000 3,838,37,100 dan gizi kesehatan dan Pengadaan Bahan dan penunjang laboratorium UPT 9,1,100 masyarakat; gizi bagi Pelayanan kesehatan Kesja masyarakat Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan(dak) 18,087,200,000 Pengadaan Obat sarana kesehatan Dasar 1,9,0,000 Pengadaan Obat jamkesda 871,317,000 Pengadaan sarana Pendukung Pelayanan Obat dan 23,823,000 Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat Askes 7,791,000 73,70,100 Cakupan Pelayanan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Cakupan Pelayanan Kesehatan ,319,27, ,000,09, ,30,071, ,809,70, ,929,703, ,398,88,112 masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di masyarakat 7,892,90,08 Puskesmas dan jaringannya Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan,,,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 32,1,000 Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja 3,01,000 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 108,8,81 Pembinaan Program Pelayanan Kesehatan Dasar 2,309,000 Pelayanan P3K 7,00,000 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 2,202,323,77 miskin (Ban_Gub) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan pelayanan KB di UPT Puskesmas dan jaringannya : 1. Cibungbulang 303,89,720 31,3,100 01,80, ,17,000 29,8, Pamijahan 12,712,83 23,109,073 21,88, ,33, ,7,00 3. Tenjolaya,120,707 10,027,17 110,211,000 92,77, ,83,700. Ciampea 172,720,8 223,93,7 29,870,000 21,91, ,30,100. Ciomas 19,87, ,208,28 270,09, ,312, ,03,200. Cisarua 18,8, ,079,728 22,10,000 18,28, ,79,800 7.Darmaga 223,9,7 202,733,8 23,172,000 19,70,000 21,37,00 8.Jasinga 202,313,20 280,0,21 303,311, ,179, ,29,900 9.Ciawi 22,38,902 23,82,3 28,870, ,1, ,9, Rumpin 207,0,7 2,298, 299,90,000 21,97,000 2,13, Parung panjang 170,92,8 199,002,31 27,02, ,22,000 23,, Tenjo 11,79,23 17,87,30 18,813,000 11,803,000 1,983, Nanggung 10,293, 18,83,3 172,00, ,98,000 13,982,00 1. Leuwiliang 8,39,07 1,7,0 23,,000 18,33,000 18,9, Leuwisadeng 77,227,2 130,77,70 19,788, ,117, ,028,700 1.Sukajaya 90,32,198 12,188,88 10,1, ,979, ,77, Gunung Putri 222,01,370 29,1,320 32,1,000 32,298, ,27, Tamansari 118,888,2 1,882,38 19,322,000 19,833,000 1,81, Megamendung 7,230,778 18,171,87 183,890,000 1,8,000 19,91, Cigombong 202,008,73 220,321,90 21,7, ,32, ,7, Caringin 11,321,80 193,7,9 199,38,000 12,28, ,780, Cijeruk 10,08,880 10,31, 171,217,000 13,822,000 18,20, Kemang 98,21,07 17,078,39 13,091,000 13,99,000 10,9,00 2.Rancabungur 99,23,92 19,2,772 17,7,000 1,70,000 11,37,00

2 KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA PERENCANAAN SKPD LOKASI 2. Parung 229,02,91 18,990,81 223,98, ,822, ,20,200 2.Sukaraja 3,93,71 29,797,2 30,31, ,80,000 30,8, Gunung Sindur 111,703,93 17,2,30 173,118,000 1,19,000 19,90, Citeureup 19,89,8 30,99,7 392,07, ,33,000 30,77, Babakan madang 19,30,27 18,938, ,889,000 1,0, ,11, Bojong Gede 19,13,07 29,377,22 22,0,000 21,0,000 23,99, Tajur halang 0,07,00 11,172,93 132,101,000 72,1,000 79,817, Cibinong 31,880,7 3,370, ,2, ,32,000 32,37, Ciseeng 127,010, 13,837,2 180,38,000 13,03,000 17,9,300 3.Cileungsi 22,218,03 2,72,20 77,180,000 27,113, ,82, Cariu 10,7, 12,99,0 12,713, ,879, ,8, Sukamakmur 102,82,11 138,7,2 12,70, ,031,000 10,73, Klapanunggal 119,32,800 12,20,12 1,328, ,87,000 12,73, Jonggol 108,207,10 2,722,2 232,799,000 12,8,000 3,802, Tanjungsari,33,931 11,83,89 19,288, ,31,000 12,17,00 0. Cigudeng 97,02,70 29,818,90 291,339,000 23,72,000 28,19,00 1.RS.Jonggol 123,900,1 1,7,8 17,30,000 2.BKTK 10,88,2 110,13, ,707,000 11,12,000 12,,200 3.RS.Persiapan Leuwiliang 312,313,08 1,71,3,8 29,208,000. Labkesda 7,2,97,21,9 71,2,000 7,02,000 82,2,00 Pengembangan Jaminan pemeliharaan kabupaten 2,00,000 Bogor Operasional UPT Persiapan RSUD Cileungsi dan 91,828,000 jaringannya Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat % 100,31,771, ,33,18, ,78,21, ,87,9, ,23,23, ,881,22,92 perawatan Penyusunan peta informasi perawatan 22,03,00 Rasio posyandu per satuan balita Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin Rasio posyandu per satuan balita 10,7 10,89,897,37,22 11,01 3,7,120,900 11,13 3,09,0,000 11,2 3,87,9,000 11,3,23,23,00 11,3 Persentase balita gizi buruk Penanggungan Kurang Energi Protein (KEP), anemia Cakupan Pemberian makanan Gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Pendamping ASI pd anak usia 2 bln kurang vit.a dan kurang zat gizi mikro lainnya. Pendamping ASI pd anak usia 2 Persentase balita gizi buruk ,00, Cakupan Pemberian makanan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 keluarga miskin Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian bln keluarga miskin,932,200 Cakupan balita Gizi Baik keluarga sadar gizi Cakupan balita Gizi Baik 87,2 88,82 88,2 88, 88, Cakupan Ibu hamil Gizi baik Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Cakupan Ibu hamil Gizi baik 7,3,910,900 91, 7, 77,0 77, 77. Cakupan Balita KEP Pencegahan dan penanggulangan Gizi Buruk Cakupan Balita KEP ,920,000 9,87 13,99,20 10, 10,1 9,8 9,8 Presentase Balita Ditimbang Berat (Ban_Gub) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Presentase Balita Ditimbang Berat 922,20, ,0 80,0 80 Badannya Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Gizi Badannya 1,800,000 Pengelolaan data bulan penimbangan balita (BPB) 2,098,30 Pencegahan dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk 37,10,000 Cakupan Penemuan dan penanganan Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Program Pencegahan dan Penanggulangan penderita ,999,278, ,390,880, ,33,817, ,1, ,89, ,378,998,900 penyakit TBC BTA Penyakit Menular; penyakit TBC BTA Cakupan Penemuan dan penanganan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Cakupan Penemuan dan penanganan ,100, ,100,000 Penderita penyakit DBD penyakit menular Penderita penyakit DBD Cakupan Desa/Kelurahan Universal Peningkatan Manajemen Imunisasi Cakupan Desa/Kelurahan Universal ,1, Child Immunization (UCI) Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Child Immunization (UCI) 108,992,000 77,80,000 7,170,000 79,180,000 87,098,000 Cakupan penjaringan kesehatan siswa penanggulangan wabah Cakupan penjaringan kesehatan siswa 0,1 80, SD dan setingkat Pencegahan/pemberantasan penyakit bersumber SD dan setingkat 0,001,000 32,12,000 binatang AFP rate per penduduk< 1 thn Fasilitasi Pengobatan massal Filariasis AFP rate per penduduk< 1 thn 2/ penduduk 23,027,000 32,7,000 3,812,700 Kesembuhan Penderita TB BTA positif Pemeriksaan Calon Jemaah haji Tahap II Kesembuhan Penderita TB BTA positif 83,2 13,07, ,831, ,17, ,22, ,27,200 8

3 KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA PERENCANAAN SKPD LOKASI Penemuan penderita Pneumonia Balita Program Penanggulangan KLB Penemuan penderita Pneumonia Balita 100,70, Penemuan Penderita Diare Mendapat Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Penemuan Penderita Diare Mendapat ,, pelayanan Program Sosialisasi Flu Burung Bagi Petugas pelayanan 203,10,000 Cakupan desa/kel KLB yg dilakukan Cakupan desa/kel KLB yg dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 2 jam Pelayanan Kesehatan Dasar Penyelidikan Epidemiologi < 2 jam Penderita Kusta (PB dan MB) RFT ( Pertemuan Wilayah, Sweeping Imunisasi di desa Penderita Kusta (PB dan MB) RFT ( 92,9 7,00, release from treatment) non UCI dan desa sulit, Fasilitas Program EVSM dan release from treatment) Proporsi Imunisasi Campak pd anak Cold Chain Proporsi Imunisasi Campak pd anak bln Penyemprotan Fogging Sarang Nyamuk 1223 bln 32,191,000 33,32, ,00,000 3,80,000 prevalensi Kasus HIV Monitoring dan pelaporan Pelaksanaan BIAS prevalensi Kasus HIV 23,97,000 < 0, < 0, < 0, < 0, Persentase penduduk 1 thn ke atas Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Persentase penduduk 1 thn ke atas 198,872, ,00,000 80,80, ,3,000 8 menurut pengetahuan tentang HIV dan Pencegahan dan penanggulangan penyakit Diare menurut pengetahuan tentang HIV dan 2,0,000 3,038,000 10,800,000 11,880,000 AIDS ISPA AIDS Pencegahan dan penanggulangan penyakit Kusta 19,980,000 19,970,000,000,000,00,000 Persentase Kab/Kota yg melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase Kab/Kota yg 3,3, ,000, ,33, ,08,00 80 pencegahan penularan HIV sesuai Seksual (HIV/AIDS) melaksanakan pencegahan penularan pedoman Eradikasi Polio HIV sesuai pedoman 1,23,000 Angka Penemuan kasus malaria per Program P2TB Angka Penemuan kasus malaria per 2,37, ,013, penduduk Imunisasi Untuk Immunisasi service Sport penduduk,00,000 Persentase Penduduk yg memiliki Activity Cost health System Strenghening Daerah Persentase Penduduk yg memiliki 81,3,000 7% 7% 7% 7% akses thdp air minum berkualitas Survailans AFP akses thdp air minum berkualitas 27,830,000 7,90,000 2,7,000 Persentase kualitas air minum yang Fasilitasi Pekan Imunisasi nasional Persentase kualitas air minum yang 100% 8,000, % 100% 100% memenuhi syarat Pengobatan Massal Filariasis memenuhi syarat 339,310,000 Persentase penduduk yang Fasilitasi Program Imunisasi dan BIAS Persentase penduduk yang 7% 7% 2,0,000 7% 29,10,000 7% menggunakan jamban sehat menggunakan jamban sehat Jumlah desa yg melaksanakan sanitasi Jumlah desa yg melaksanakan sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) Total berbasis Masyarakat (STBM) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1 : 8,872 1 : 9, 18,08,02,12 1 : 9,9 13,33,79,3 1 : 10,18 1,709,81,000 1 : 10,9 2,82,078,000 1 : 10,39 70,1,303,00 1 : 10,39 181,1,82,11 satuan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas satuan penduduk Cakupan Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; Cakupan puskesmas Cakupan Pembantu Puskesmas Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas Cakupan pembantu puskesmas ,97, ,313, ,, Rasio Pelayanan kesehatan tk.desa Pengadaan Puskesmas keliling Rasio Pelayanan kesehatan tk.desa ,188, Ratio Puskesmas persatuan penduduk Pengadaan Kendaraan ( Ambulans dan Mobil jenazah) Ratio Puskesmas persatuan penduduk 1:32.2 1: : : ,000,000 1: ,000,000 1: Ratio sarana pelayanan kesehatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Ratio sarana pelayanan kesehatan 2 3,78,98, dasar di tk.desa Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana dasar di tk.desa,900,000 92,138,000 Ratio Pustu per penduduk puskesmas Ratio Pustu per penduduk 1: :13.9 1: :10.2 1: : Terbangunnya RSU Pemda Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas Terbangunnya RSU Pemda ,717, Pengadaan Mebeulair Puskesmas 1,28,80 19,203,000 1,178,000 77,79,800 Pengadaan Alatalat ukur Puskesmas 71,91,20 Pengadaan Alatalat Kedokteran Puskesmas 92,399,10 7,23,000 82,21, ,77,100 Pengadanaan Alatalat Laboratorium Puskesmas 88,2, ,21,000 Pengadaan Alat Pemeriksaan Hematologi, Kimia 3,70,000 Klinik da Urinalisis di labkesda Pengadaan Alat kesehatan (Tugas pembantuan) 10,000,000,000 11,000,000,000 Pengadaan Alat Kesehatan unt Pencegahan dan 282,989,000 Pemberantasan TB Paru (DBHCT) Pengadaan Genset Puskesmas DTP 132,891,20 Pembangunan /Peningkatan Puskesmas /UPT,29,33,27 2,97,30,0,79,308,000,13,33,000,9,19,300 Lainnya Rehab Ringan/Sedang/Berat Puskesmas,080,773,90 2,00,3,000 91,87,000,37,27,000 7,00,389,700 Pembangunan Infrastruktur Puskesmas /pustu 17,87,80 Pembangunan Puskesmas pembantu (PUSTU) 1,370,00 2,90,231,8 1,291,710,000 1,03,8,000 2,8,90,000

4 KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA PERENCANAAN SKPD LOKASI Rehab Ringan/ sedang/berat Puskesmas pembantu 9,78,00 97,098,20 1,2,111, ,92,000 10,81,200 Pengadaan Lahan Puskesmas 139,13,800 28,890,000 Biaya perencanaan (DED) 13,33,90 Pembangunan/Peningkatan Puskesmas Biaya perencanaan (DED) Rehab dan Pembangunan 28,33,000 Pustu Biaya perencanaan (DED) rehab Rumah Dinas,11,000 Dokter Perbaikan, pemeliharaan dan pengadaan mebeulair 313,0,00 Rumah dinas dokter puskesmas Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan 97,217,00 prasarana puskesmas Pengembangan Fungsi puskesmas menjadi 381,171,0 1,88,00,000 17,00,000,000 18,7,000,000 puskesmas PONED (Ban_Gub) Pengembangan Gedung dan revitalisasi UPT 2,,000,000 20,000,000,000 22,000,000,000 Puskesmas Mampu PONED Penambahan Ruang Rawat Inap unt Pelayanan 297,120,00 ISPA/TB Pengadan kendaraan Roda 2 untuk Inventaris Desa 272,718,70 terpencil/sulit dijangkau bagi operasional Bidan desa Pembuatan IPAL 197,000,000 21,700,000 Pemenuhan dan Peningkatan sarana Prasarana 9,07,00 Labkesda Prosentase sarana kesehatan yang berijin Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Prosentase sarana kesehatan yang berijin ,880, Kemitraan dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 7,300, Kemitraan dengan Pelayanan Kesehatan Swasta 11,80, Cakupan komplikasi kebidanan yang Program Peningkatan Keselamatan Ibu Cakupan komplikasi kebidanan yang 9,09 70,0 3,218,0, ,278, ,7,8, ,82,098, ,9,2, ,92,2,30 ditangani Melahirkan dan Anak; ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Penyediaan dana bantuan bagi bumil resti dan Cakupan pertolongan persalinan oleh ,88,88, tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi neonatal kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Pertemuan Sosialisasi Bintak dan Diklat kebidanan 29,37,900 Pelaksanaan Intervensi Yankes Ibu dan Anak 179,780,000 Cakupan kunjungan bayi Terintegrasi di kecamatan Rawan kesehatan Cakupan kunjungan bayi Angka kelangsungan hidup bayi Kesehatan Ibu Angka kelangsungan hidup bayi 9,03,000 Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K) Kesehatan Anak Cakupan Kunjungan Ibu hamil (K) 79,32,000 88, Cakupan Pelayanan Nifas Sosialisasi Penjaringan Anak sekolah Cakupan Pelayanan Nifas 3,900, Cakupan neonatus dengan Komplikasi Pelatihan Peer Konselor bagi petugas Cakupan neonatus dengan Komplikasi ,000, ditangani selamat Bantuan Operasional kesehatan (BOK) ditangani selamat 7,7,000,000 8,,00,000 9,738,0,20 Persentase fasilitas pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) Persentase fasilitas pelayanan ,008,02, ,008,02, ,008,02, kesehatan yang memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kesehatan yang memberikan 1,173,0,000 1,173,0,000 1,173,0,000 pelayanan KB sesuai standar Kemitraan Paraji untuk Persalinan di Puskesmas pelayanan KB sesuai standar 2,80,000 2,928,000 Presentase Puskesmas rawat inap yg PONED Presentase Puskesmas rawat inap yg mampu melaksanakan PONED mampu melaksanakan PONED Presentase RS kabupaten yg Presentase RS kabupaten yg melaksanakan PONEK melaksanakan PONEK Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pelayanan anak balita , Cakupan peserta KB aktif Cakupan peserta KB aktif Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi Angka kematian Balita Angka kematian Balita Cakupan Kunjungan neonatal pertama Cakupan Kunjungan neonatal pertama (KN1) (KN1) Cakupan pelayanan Kesehatan bayi Cakupan pelayanan Kesehatan bayi

5 KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA PERENCANAAN SKPD LOKASI (OUTPUT) 2008 PENANGGUNG Cakupan pelayanan Kesehatan anak Cakupan pelayanan Kesehatan anak balita balita Angka usia harapan hidup (AHH) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan cakupan Pelayanan kesehatan lansia Lansia; Angka usia harapan hidup (AHH) cakupan Pelayanan kesehatan lansia Rasio dokter per satuan penduduk Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Rasio dokter per satuan penduduk 1 :,21 1 :,32 1 :.1 9,371,27,100 1 :.3 13,19,777,000 1 :.7 13,17,08,000 1 :.80 1,92,3,800 1 :.80 0,8,92,900 Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rapat koordinasi, evaluasi, dan perencanaan 1 : 3,97 1 :,02 1 : ,80,000 1 : ,000,000 1 : ,2,000 1 : ,387,00 1 : ,92,00 Prosentase sarana kesehatan yang program kesehatan Prosentase sarana kesehatan yang berijin Pengawasan Sarana / Institusi Swasta berijin 33,00,000 0,000,000 0,000,000,000,000 17,00,000 Penyusunan Profil Kesehatan 101,700,000 Penyusunan dan pengembangan Data kesehatan 7,37,000 12,000, ,000, ,200,000 Jasa Pelayanan Kesehatan 9,017,272,100 12,78,33,000 12,78,33,000 1,03,97,300 Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan 8,80,000 Sosialisasi dalam rangka Koordinasi dengan LS/LP 0,300,000 terkait wilayah BKKM Bogor Pertemuan Dalam rangka pencatatan pelaporan 28,00,000 Kesja BKKM dan Puskesmas Monitoring BKKM Bogor ke Perusahaan Formal 19,800,000 Pemetaan Industri Kimia 9,830,000 Konsultasi Kegiatan Kesehatan Kerja,00,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10,000,000 18,000, ,00,000 Persiapan Standarisasi (assesment) Labkesda 19,3,000 73,17,000 Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan ,872, ,28,729, ,770,9, ,92,78, ,331,309, ,20,1,38 pasien pasien masyarakat miskin; Kajian Jaminan pemeliharaan Kesehatan masyarakat miskin; 8,81,000 Cakupan pelayanan kesehatan dasar kabupaten Bogor Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan pasien masyarakat miskin 2,08,000 Thn 2009 Pelayanan Operasi Katarak 388,19,00 392,780,000 0,230,000 8,07,000 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di 20,999,080,000 Puskesmas dan Jaringannya Pembayaran Klaim Pelayanan kesehatan Penduduk 12,9,7,27 Miskin Tahun 2009 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,,980,171,000,000,000,00,000,000 7,800,000,000 miskin di luar kuota jamkesmas (Ban_Gub) Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah,378,1,000 2,038,28,000 30,0,233,00 Rasio Rumah Sakit per satuan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1 : 307,3 1 : 310,091 2,287,09,12 1 : 30,229 3,88,93,89 1 : 30,708 3,00,80,000 1 : 337,278 00,000,000 : 32,2 00,000,000 1 : 32,2 12,180,30,019 penduduk dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Cakupan pelayanan Gawat darurat Cakupan pelayanan Gawat darurat Level Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/RS Mata Level 1 yg harus diberikan sarana 1 yg harus diberikan sarana kesehatan Pembangunan Rumah Sakit kesehatan (RS) di kabupaten/kota 18,30,893,70 28,27,,00 33,300,000,000 (RS) di kabupaten/kota Pengadaan Gedung Penunjang Rumah sakit 2,892,20,100 Pengadaan Alat2 Kesehatan Rumah sakit,791,7,37 29,77,71,0 Pengadaan Alat kedokteran Habis pakai RS. 11,9,200 7,381,000 Pengadaan Mebeulair Rumah sakit 1,087,727,2 00,000,000 00,000,000 Rehabilitasi Pagar Rumah Sakit 1,98,000 Biaya Perencanaan Pembangunan Rumah sakit 72,02,20 Pengadaan Obatobatan Rumah sakit 7,199, Pengadaan Lahan Rumah Sakit 101,78,77

6 KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA PERENCANAAN SKPD LOKASI Study Kelayakan RS Bogor Utara 309,78,800 Penyusunan Design Interior Rumah sakit 9,300,000 Penyusunan Master Plan, UPL/UKL, DED Rumah 28,019,000 Sakit Pengadaan Bahan Logistik Rumah Sakit 10,32,000 Pengadaan Peralatan kantor Rumah Sakit 119,928,000 Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan berbahaya Program Pengawasan dan Pengendalian Cakupan pengawasan terhadap obat N/A 1, ,20, ,000, ,000,000 33,000, ,20,000 Kesehatan Makanan dan makanan berbahaya Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 1,20,000 30,000,000 30,000,000 33,000,000 Hasil Produksi Rumah Tangga 2 Meningkatkan 1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam garaan kesehatan kesadaran masyarakat tentang Cakupan Rumah dengan bebas jentik Prosentase TTU yg memenuhi syarat Prosentase TPM yg memenuhi syarat perilaku hidup be Cakupan JAGA memenuhi syarat penyelengdan sehat; Cakupan SAB memenuhi syarat Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Cakupan Rumah dengan bebas jentik ,720, ,73, ,770, ,0, ,0, ,83,389,100 Peningkatan Kesehatan Lingkungan Prosentase TTU yg memenuhi syarat ,730, Prosentase TPM yg memenuhi syarat Pendukung WSLIC ,093, Program Lingkungan sehat Cakupan JAGA memenuhi syarat ,897, ,090, Pengawasan hygiene dan sanitasi TTU Cakupan SAB memenuhi syarat ,90, ,000, ,000, ,000, Pengembangan sanitasi Total Berbasis Masyarakat 179,3,30 272,770,000 22,000,000 27,00,000 (STBM) Pengawasan hygiene dan sanitasi TPM 0,10,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Fasilitasi Program AMPL 2,0,000 2,0,000 Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan penyuluhan kesehatan kelompok di tk. Desa Program Promosi Kesehatan dan Cakupan Desa Siaga Aktif 0 3 1,92,39, ,932,00, ,203,188, ,7,2, ,078,908, ,7,0,22 Pemberdayaan Masyarakat; Cakupan penyuluhan kesehatan Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam kelompok di tk. Desa 3,20, ,392,00 bidang kesehatan Peningkatan promosi kesehatan 18,2,000 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam 138,73,00 bidang kesehatan (lanjutan) Bantuan pembinaan Kabupaten/Kota Siaga Award 20,000,000 Tahun 2008 (Ban_Gub) Program penggerakkan pemberdayaan masyarakat 81,30,000 Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan 8,000,000 masyarakat Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan 1,89,90 18,870, ,000,000 20,000,000 Promosi bahaya Dampak Rokok (DBHCT) 80,000,000 93,000,000 Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya 23,09,000 masyarakat (UKBM) Pertemuan Pengembangan Forum Desa Siaga Tk. 73,12,000 Kabupaten dan Tk. Kecamatan Pelatihan guru UKS 1,90,000 Penyuluhan Kesehatan 2,000, ,000,000 20,000,000 Fasilitasi Upaya Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor 0,000,000 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 20,072,000 Revitalisasi Posyandu,1,000,000,73,800,000 Pengembangan Desa Siaga 0,000,000 78,000,000 Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas 78,2,000 9,108,800 Sektor 3 Meningkat 1 Tersedianya 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,07,83,883 7,339,212,221 9,10,203,000 10,02,30,000 11,22,2,800,,313,90 nya sarana dan Penyediaan jasa Surat menyurat 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 kapasitas prasarana Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya air dan 80,32,83 300,818,171 1,327, ,800, ,800,000 sumber daya kerja yang listrik

7 KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA PERENCANAAN SKPD LOKASI sarana dan memadai Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan 20,10,00,00,00,9,000 7,970,000 8,77,000 prasarana 2 Meningkatnya Kendaraan Dinas/Operasional kerja serta jumlah dan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 30,708,00 1,0,70 13,182, ,29, ,9,900 kualitas kualitas Penyediaan Alat Tulis kantor 113,37, ,19,0 88,10, ,00,000 11,30,000 aparatur sumber daya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7,291,000 73,30,00 7,218, ,000, ,000,000 kesehatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 7,982,000,0,000 27,982,000 27,982,000 27,982,000 3 Meningkatnya Bangunan kantor akuntabilitas Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan 10,80,000 9,200,000 9,900,000 11,9,000 13,138,00 kinerja Dinas perundangundangan Kesehatan Penyediaan bahan Logistik Kantor,32,000,07,000,200,000 2,2,000 2,9,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 8,2,000 77,000,000 9,2,000 0,000,000,000,000 Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan 2,80,000 71,073,00 7,000,000 2,720,000 77,192,000 Luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/,38,30,000,38,82,00,80,12,000 8,8,90,000 9,30,8,000 teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 7,30,800,83,0 17,200,000 2,000,000 27,00,000 Penyediaan Pelayanan Keamanan kantor 23,20,000 27,70,000 72,000,000 8,20,000 9,87,000 1 Program Peningkatan sarana dan Prasarana 1,09,2,02,13,18,720 1,10,70,000 1,1,280,000 1,01,17,820 23,993,21,82 Aparatur Pembangunan gedung kantor 13,737,02,832 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,31,87,000 Pengadaan Peralatan kantor 308,7,70 199,297,000 1,900,000 87,098,000 9,807,800 Pengadaan Mebeulair 0,20,870 Pemeliharaan Rutin berkala Gedung kantor 9,38, ,000, ,782,000 12,00,200 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ 9,38,000 1,000,000 11,00,000 11,00, ,0,000 Operasional Pemelihaaraan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 2,0,000 7,87,000 9,91,000 9,91,000 10,0,00 Pembangunan Gedung Obat dan Gudang Vaksin 1,723,199,100 Pembangunan Gedung Penunjang kantor 1,9,113,70 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alatalat Studio dan 2,00,000 2,70,000 komunikasi Pemelihaaraan Rutin/Berkala AC,800,000,280,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer,02,200 0,2,20 Penyelesaian Side Development gedung Kantor dan 8,88,000 Pembangunan Turap; Pemasangan Tralis Ruang Brankas Dinas kesehatan 27,39,800 Rehabiltasi Rumah Dinas Dokter 21,938,30 98,811, ,383,000 3,397, ,93,700 Rehabilitasi Rumah Dinas paramedis 21,972, ,000, ,000, Program Peningkataan Disiplin Aparatur 320,18, ,18,300 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya 18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya 9,87,20 1,227,77,90 2,312,00,000 1,0,000,000 1,713,700,000,908,70,200 Aparatur Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Penilaian Angka kredit Tenaga Fungsional kesehatan 3,32,20 Pengiriman Peserta Bintek 23,000,000 23,000,000 23,000,000 3,18,900 22,700,000 2,000,000 27,00,000 12,87,00 22,300,000 27,000, ,700,000 Bantuan Pemberian Beasiswa Lanjutan Tugas 3,,000 0,000,000 90,000,000 79,000,000 belajar Bagi Jenjang Pendidikan Diploma satu (D1) ke Diploma Tiga (D3) Peningkatan Kualitas SDM berupa Program Pemberian Beasiswa TUBEL S1 dan S2,000,000 21,00,000

8 KINERJA KERANGKA PENAAN (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA PERENCANAAN SKPD LOKASI Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi,108,000 Korban Bencana Pelatihan petugas Proteksi Radiasi,2,000 Penilaian Tenaga Kesehatan berprestasi,00,000 Bantuan Pemberian Tambahan Insentif bagi Dokter, 1,,00,000 Dokter gigi dan Bidan PNS bertugas di Puskesmas/ Desa Terpencil/ Sulit Dijangkau/ Sulit pemenuhan Tenaga Kesehatan 19 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 399,19,00 19,099,9 373,30, ,000, ,000,000 2,132,09, pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar 19,999,900 9,993,30 20,000,000 2,000,000 2,000,000 realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran 19,933,00 20,000,000 18,900,000 20,000,000 20,000,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun 2,907,800 29,999,70 2,0,000 2,000,000 2,000,000 Penyusunan Perencanaan Anggaran 97,00,00 9,00,2 100,000, ,000, ,000,000 Penatausahaan Keuangan SKPD 19,723,00 19,30,80 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Publikasi Kinerja SKPD 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Penyusunan Renja SKPD,,00 19,88,70 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 2,000,000 10,000,000 Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD 17,30,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2,190,000 TOTAL 87,212,3,77 19,78,03,3 199,38,93,000 20,890,30, ,219,29, ,0,92,11

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PROVINSI BANTEN 2012-2017 DATA CAPAIAN Persentase Balita Ditimbang Berat 1 2 1 PROGRAM BINA GIZI DAN Badannya

Lebih terperinci

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi 011-016 3 NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS KESEHATAN TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1.

RENCANA STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KETERANGAN. 1 Pelayanan Kesehatan 1. VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat MISI I : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan. Meningkatkan Masyarakat Miskin Cakupan

Lebih terperinci

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON II POHON KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN ESELON III ESELON IV VISI MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS NAMA PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM SASARAN

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2016 SASARAN

Lebih terperinci

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100.

1 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 61,2 66,18. 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) /100. Berdasarkan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama periode 2011-2015, maka telah ditetapkan target agregat untuk

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA Dalam mencapai suatu tujuan organisasi diperlukan visi dan misi yang jelas serta strategi yang tepat. Agar lebih terarah dan fokus dalam melaksanakan rencana strategi diperlukan

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 2016 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 8,5 Ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 68 3 JUMLAH PENDUDUK 50,884 493,947,004,83 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 407,97 382,66 790,533 5 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS DENGAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 299,019 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 417 desa/17 kel 3 JUMLAH PENDUDUK 1 5,077,210 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 17,650 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran : 2015 PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 305,519 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 442 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1,277,610 1,247,873 2,525,483 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 KABUPATEN CIREBON NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM - 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 381/ 5 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 972 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 192 3 JUMLAH PENDUDUK 1 852,799 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 682,447 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 343 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI SMP+ 6 JUMLAH BAYI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 167 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 151 3 JUMLAH PENDUDUK 1 1260565 1223412 2483977 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 1083136 1048577 2131713 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1118KM2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 367 3 JUMLAH PENDUDUK 1 576,544 561,855 1,138,399 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 469,818 464,301 934,119.0 5 PENDUDUK 10 TAHUN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1.753,27 KM 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 309 3 JUMLAH PENDUDUK 1 2,244,772 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 20,994 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 DESA=309 KEL=8-3 JUMLAH PENDUDUK 1 869,767 819,995 1,689,232 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 673,079 551,261 1,224,340 5 PENDUDUK

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 203 K0TA TASIKMALAYA NO INDIKATOR TABEL A. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 3 JUMLAH PENDUDUK 4 PENDUDUK 0 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 0

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 4037,6 ha 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 15 3 JUMLAH PENDUDUK 1 558178 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 327536 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 1762,4 km2 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 desa 270+ kel 10 = 280 3 JUMLAH PENDUDUK 1 341700 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 2388161 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2015 SASARAN

Lebih terperinci

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR : 24 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan

Lebih terperinci

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 Dinas Tahun 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tidak dipungkiri dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang telah direncanakan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Tahun Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 1. 02 : 1. 02. 01 : 1. 02.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. KESEHATAN :.0.0. DINAS KESEHATAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 Kode Rekapitulasi Belanja Langsung

Lebih terperinci

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3

KATA SAMBUTAN DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 DAFTAR ISI hal. KATA SAMBUTAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN i ii iv v x BAB I PENDAHULUAN 1 BAB II GAMBARAN UMUM 3 A. KEADAAN PENDUDUK 3 B. KEADAAN EKONOMI 8 C. INDEKS PEMBANGUNAN

Lebih terperinci

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT OEGANISASI ESELON I KL DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAAH (SKPD) Lampiran III Unit Eselon I Kementrian/Lembaga/SKPD : Dinas Kesehatan Tahun : 2014 SASARAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET PROGRAM /KEGIATAN (1) (2) (3) (4) (5) I Meningkatnya kualitas air 1 Persentase

Lebih terperinci

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan

IV.B.2. Urusan Wajib Kesehatan 2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

Lebih terperinci

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013

RESUME HASIL DESK PROFIL KESEHATAN 2013 A. GAMBARAN UMUM 1 LUAS WILAYAH 1 belum mendapat data dari BPS 2 JUMLAH DESA/KELURAHAN 1 Kabupaten 3 JUMLAH PENDUDUK 1 4 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MELEK HURUF 4 5 PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS DENGAN PENDIDIKAN

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 Sub Unit Organisasi :.

Lebih terperinci

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

REVIEW INDIKATOR RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR REVIEW INDIKATOR DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR 2015-2019 MISI 1 : Menyediakan sarana dan masyarakat yang paripurna merata, bermutu, terjangkau, nyaman dan berkeadilan No Tujuan No Sasaran Indikator Sasaran

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS No 1 Meningkatnya pelayanan kesehatan 1 Penurunan Angka 17 pada ibu, neonatus, bayi, balita

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung.

BAB I PENDAHULUAN. Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2015 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa Kesehatan merupakan urusan wajib dan dalam penyelenggaraannya

Lebih terperinci

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat.

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat. Pada misi V yaitu Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesbilitas Kesehatan Masyarakat telah didukung dengan 8 sasaran sebagai

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016 UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1

BAB I PENDAHULUAN. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2013 hal 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL 5 TAHUN 2013 31 DESEMBER 2013 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Pekalongan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah RKA-SKPD 2.2 SEMUA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan : 1. Organisasi : 1..20 DINAS Rekapitulasi Anggaran Langsung Berdasarkan dan

Lebih terperinci

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47

RPJMD Kab. Temanggung Tahun I X 47 2 KESEHATAN AWAL TARGET SASARAN MISI 212 213 214 215 216 217 218 218 Kunjungan Ibu Hamil K4 % 92,24 95 95 95 95 95 95 95 Dinas Kesehatan Jumlah Ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai

Lebih terperinci

Tabel II.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Target. Target IKU Thn Target MDGs Thn 2015

Tabel II.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Target. Target IKU Thn Target MDGs Thn 2015 Tabel II.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 20132018 NO 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Lebih terperinci

Lampiran 1 1. Program Kegiatan a. Belanja Tidak Langsung No 1 Belanja Pegawai ( Rp. 34.130.632.391,10 ) 100 96,96 b. Belanja Langsung No PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2009 Kegiatan Kegiatan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 I. PENDAHULUAN Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

Lebih terperinci

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas

Lebih terperinci

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN / KOTA Dl JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR Menimbang : a. bahwa sesuai

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN KANTOR PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LANTAI V JL. JEND SUDIRMAN KM 12 CAMBAI KODE POS 31111 TELP. (0828) 81414200 Email: dinkespbm@yahoo.co.id KOTA PRABUMULIH Lampiran

Lebih terperinci

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN

MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat SATU AN MISI 5 Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Masyarakat No PROGRAM SI AWAL PENGGU NG WAB 1 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi :. 02.

Lebih terperinci

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 35 SERI E PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 862 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA BUPATI BANJARNEGARA,

Lebih terperinci

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM,, KINERJA, KELOMPOK DAN PENDA INDIKATIF DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU TUJUAN (OUTPUT) 1. Mewujudkan pelayanan yang terjangkau dan berwawasan mutu kepada seluruh

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI. No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEDIRI No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Persentase tersedianya

Lebih terperinci

TABEL 1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun

TABEL 1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan indikator kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diinstruksikan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagai diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka

Lebih terperinci

Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2010

Tabel IV.B.2.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2010 2. URUSAN KESEHATAN Kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin Undang-undang. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.02. KESEHATAN 1.02.01. DINAS KESEHATAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA SKPD 2.2

Lebih terperinci

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 1 BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara umum sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terukur berdasar Rencana Strategis yang mengacu

Lebih terperinci

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KOTA PARE PARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : 1.02. - : 1.02.01. - DINAS Halaman

Lebih terperinci

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO BUPATI SITUBONDO PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO, Menimbang

Lebih terperinci

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan

a. Gaji dan Tunjangan Belanja Sosial a. Jaminan Kesehatan Temanggung Belanja Hibah Urusan Kesehatan PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 KABUPATEN TEMANGGUNG BAGIAN BULAN :Agustus 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH: Dinas Kesehatan Jumlah No Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai Nama

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 2016 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 02 Urusan Wajib Organisasi :. 02. 0 DINAS KESEHATAN Sub

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan Organisasi DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 201 1.02 Kesehatan 1.02.01 Dinas Kesehatan FORMULIR DPA - SKPD

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 06 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. - KESEHATAN :.0.0.

Lebih terperinci

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal LAMPIRAN I.3 : PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman

Lebih terperinci

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan

Lebih terperinci

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN

REVISI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD REALISASI TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN REVISI CAPAIAN INDIKATOR 2011-2016 TAHUN 2013, 2014 dan 2015 SKPD : DINAS KESEHATAN NO 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2013 PEMBILANG PENYEBUT 2014 PEMBILANG PENYEBUT % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13

Lebih terperinci

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Sumber Dana DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.02. - KESEHATAN : 1.02.01. - Dinas Kesehatan PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Tahun Anggaran

Lebih terperinci

SKPD : DINAS KESEHATAN

SKPD : DINAS KESEHATAN : DINAS KESEHATAN Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN 1 02 01 Program Pelayanan Peningkatan 1. Optimalisasi Terpenuhinya 100 % - - 15,021,845,000 15,021,845,000 16,524,027,000

Lebih terperinci

Juknis Operasional SPM

Juknis Operasional SPM DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Juknis Operasional SPM 1. KESEHATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI KABUPATEN : Jawa Timur : Tulungagung KEMENTERIAN KESEHATAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Lebih terperinci

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012)

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun Realisa si (s/d 2012) Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d tahun 2013 Kode Program/Kegiatan Indikator Target Renstra 2014 Realisa si (s/d 2012) Target

Lebih terperinci

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN A. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 07 Formulir DPAOPD. Urusan Pemerintahan :.0. KESEHATAN Organisasi :.0.0. DINAS KESEHATAN Rekapitulasi

Lebih terperinci

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan

penduduk 1 : dari target 1:2.637, Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 92,11 % dari target 82,00 %, Cakupan penemuan dan RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) merupakan amanat INPRES No. 7 tahun 1999 sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. LAKIP disusun dalam rangka

Lebih terperinci

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI JUMLAH PENDAPATAN , ,00 ( ,00) 93,85 1.02 Dinas Hal 9 1.02 00 00 PENDAPATAN DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.550.000,00 8.025.000,00 ( 525.000,00) 93,85 1.02 00 00 1 2 Hasil Retribusi

Lebih terperinci

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR

RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR RINCIAN BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR No Program dan Kegiatan Pagu Dana Realisasi Per Oktober 1 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 Pemerintah Kabupaten Pacitan DINAS KESEHATAN Jl. Letjend Soeprapto No. 42 Pacitan KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala

Lebih terperinci

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI NAMA SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan KODE PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN LAPORAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN ANGGARAN 2016 PER ORGANISASI RKPD 2.2 1.02.01.000 Dinas Kesehatan 1. Urusan Wajib 1. 02. Kesehatan

Lebih terperinci

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 440 / 104 / KPTS / KES / 2015 TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS KESEHATAN Jl. Pangeran Moehamad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Telp. 0733-4540076 Fax 0733-4540077 MUARA BELITI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Lebih terperinci

1 02 DINAS KESEHATAN

1 02 DINAS KESEHATAN URUSAN : Kesehatan SKPD : Dinas Kesehatan KODE 1 02 DINAS KESEHATAN 10.451.435.000 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 361.412.000 1 02 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya

Lebih terperinci

2. URUSAN KESEHATAN. a. Program dan Kegiatan

2. URUSAN KESEHATAN. a. Program dan Kegiatan 2. URUSAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan diarahkan untuk memenuhi setiap warga negara Indonesia akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, menyadari bahwa kesehatan merupakan investasi

Lebih terperinci

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH)

RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE intensitas upaya-upaya pencegahan. yang melaksanakan pembinaan petugas kab/puskesmas KH) RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI PERIODE 2014-2018 VISI : " BALI SEHAT MENUJU BALI MANDARA " MISI : 1. MEMELIHARA, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN UPAYA KESEHATAN YANG MERATA, BERMUTU DAN TERJANGKAU

Lebih terperinci

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati

KATA PENGANTAR dr. Hj. Rosmawati KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka ini dengan baik. Profil Kesehatan Kabupaten Kolaka merupakan salah

Lebih terperinci

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 NAMA SKPD : CICALENGKA Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 2016 1 DINAS 2 DINAS 3 DINAS 4 DINAS 5 DINAS 6 DINAS 7 DINAS 8 DINAS 9 DINAS 10 DINAS 11 DINAS 12 DINAS 13 DINAS Pelatihan Mutu Pelayanan

Lebih terperinci

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Tabel 2. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 204 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN Kode Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan Indikator Program (outcome) /Kegiatan

Lebih terperinci

TARGET INDIKATOR SATUAN MENINGKATKAN 1. INDIKATOR SASARAN CAPAIAN MISI TUJUAN SASARAN NO

TARGET INDIKATOR SATUAN MENINGKATKAN 1. INDIKATOR SASARAN CAPAIAN MISI TUJUAN SASARAN NO Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 Visi : "INSTITUSI YANG PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN PARIPURNA DI JAWA TENGAH" MISI

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran : 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 1

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 Tahun 2016 3 Februari 2016 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini

Standar Pelayanan Minimal Puskesmas. Indira Probo Handini Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Indira Probo Handini 101111072 Puskesmas Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan

Lebih terperinci