Purchasing 68. Pengertian Purchasing. Overview. Screeshot

dokumen-dokumen yang mirip
transaksi yang ingin dilihat detailnya.

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1

1. Laporan Pembelian Versi Lama

MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM)

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan

akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:

1. Laporan Penjualan Versi Lama

Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.

Nama : Totok Suprawoto NIM : Program : Sistem Informasi

Prosedur Menjalankan Aplikasi

SOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS)

PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin

Tahapan Desain Fisik a. Perancangan Database

Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0

Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan

e-accounting.id Telp : Aktifitas Pembelian

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut:

Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya

PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL

Lime POS Software. YOLK-IT Surabaya ABOUT THIS PRODUCT FITUR MASTER BARANG

3. Setting Data Master

Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1

MODUL Badak Solutions

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Daftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang

MODUL ACCOUNT PAYABLE

Almond Accounting Software

SALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN. mekanikal, peralatan elektrikal, peralatan keselamatan kerja.

Modul Pembelian. Menu Utama. Menu Navigator. Sekarang saatnya kita masuk ke modul pembelian.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN. menggunakan program sistem informasi pembelian dan proses retur pada CV.

6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3

LAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager

PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO


BAB IV MODUL STOK. Parameter Stok. Item Stok Reguler. Item Jasa

Rancangan Layar Form Login

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1

[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan

Pada saat pertama kali anda menjalankan program ini maka anda akan dihadapkan pada Menu :

MODUL Badak Solutions

Plugin Kontraktor Versi 1.0

Menambah Barang Baru dengan Bulk Import

CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan

Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Aplikasi Penerimaan Pesanan Barang dan Peramalan Penjualan dengan. Menggunakan Metode Single Moving Average.

Data yang sudah dikunci oleh Admin atau subadmin tidak bisa direvisi atau di hapus walaupun user ybs memiliki hak untuk merevisi atau menghapus.

1. Menggunakan Template Jurnal

1. Menggunakan Template Jurnal

KUESIONER PENELITIAN

MODUL PEMBELIAN. Enter Purchases Enter Purchases berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian.

BUKU PANDUAN PEMAKAIAN APLIKASI PC BUSINESS EDISI 2009

e-accounting.id Telp : Aktifitas Penjualan

MANUAL INPUT SPP. APLIKASI SPP Online

Gambar 7. Pembuatan Kode Template PO

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Tampilan Form Login. Form Login harus diisi oleh user apabila user ingin mengakses aplikasi sistem

Website : Mobile : Twitter

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1

Step by Step Zahir Accounting Studi Kasus PT GADING KENCANA / PT GAYAKSI

MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL PURCHASING

Gambar 4.21 UI Storyboard Menu Login dan Tampilan Awal

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki yaitu : Monitor : SVGA 17. : Optical Mouse.

Software Akuntansi Accounting Software Jurnal

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Alat. Proyek. Program. otomatis. karna telah. Daftar Opname SPK Alat. Daftar Opname SPK. dan Nama. Kelompok. Petunjuk

MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS)

Upah. Program. Daftar Opname SPK Upah. Opname (Kelompok Pekerjaan. Upah diantaranya : : Kode Proyek. dan Nama Kode Upah, Daftar.

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM

TRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2

Gambar Layar Daftar Mata Pelajaran

1. Form Login. 2. Form Utama User

PETUNJUK PENGGUNAAN SIAP Akses aplikasi SIAP dengan menggunakan browser dan ketikkan perintah siap.berkahsistem.com seperti berikut :

Fasilitas-Fasilitas Yang Dapat Digunakan Pada Zahir Merdeka : Transaksi Jasa

Tutorial Auto Pilot Store (APS)

1. Membuka file aplikasi lalu melakukan login

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI e- PURCHASING PRODUK BARANG/JASA PEMERINTAH PPK

PASTIKAN ANDA MENGINSTAL SESUAI URUTAN DIATAS, SALAH URUTAN BERESIKO JAVA TIDAK TERDETEKSI.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Laporan Ringkasan Persediaan Barang (Metode Average)

Ringkasan Penggunaan Program SIMAK.

2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)

MODUL 4 Account Receivable

PANDUAN PENGGUNAAN MODUL WISUDA

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Irsan Lubis, SE.Ak,BKP

MODUL Badak Solutions

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sehingga aplikasi ini dapat berjalan dengan baik.

Gambar 4.81 Halaman Cetak Detail Penjualan. Pada halaman utama transaksi pembelian, maka akan ditampilkan ringkasan transaksi

BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN

PETUNJUK PENGGUNAAN PROGRAM ANGKUTAN RENTAL PT. MULTIBRATA ANUGERAH UTAMA

CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING

Menu Utama (Menu File)

Prosedur menjalankan program Analisis Dan Perancangan. Sistem Basis Data Pembelian, Penjualan Dan Persediaan Pada. Restoran Celio Bistro

MODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat

Transkripsi:

Purchasing 68 Isi pada bagian ini : Pengertian Purchasing... 68 Overview Purchasing... 68 Transaksi Purchasing... 69 Data Data Purchasing... 81 Laporan Purchasing... 81 Pengertian Purchasing MyERPPlus Manajemen pembelian untuk distributor dibuat secara rinci, catatan akurat dari setiap pembelian, termasuk jumlah, harga, yang menempatkan pesanan, dan instruksi pengiriman khusus. Overview Purchasing adalah salah satu menu utama di MyERPPlus. Purchasing adalah menu yang berisikan transaksitransaksi pembelian barang atau jasa. Transaksi yang dilakukan oleh bagian Purchasing adalah Purchase Request, Purchase Order, Goods Received Notes, dan lain-lain. Selain transaksi, Purchasing juga berisikan master data, data-data transaksi, laporan dan statistik. Screeshot Gambar 04 01 Screenshot

Purchasing 69 Workflow Gambar 04 02 Workflow Transaksi Purchasing Transaksi Purchasing pada MyERP Plus terdiri dari 9 (Sembilan) Sub Menu diantaranya adalah: 1. Permintaan Pembelian (PR) (DC) 6. Tukar Faktur (PIE) (DC) 2. Order Pembelian (PO) (DC) 7. Rencana Pembayaran Hutang (VPP) (DC/Keuangan Pusat) 3. Penerimaan Barang (GRN) (DC) 8. Pembayaran Hutang (VP) (Keuangan Pusat) 4. Invoice Pembelian (RI) (DC) 9. Saldo Awal Hutang 5. Retur Pembelian (PRT) (DC) Transaksi Permintaan Pembelian (PR)

Purchasing 70 Untuk melakukan Transaksi Permintaan Pembelian (PR) silahkan klik menu [Purchasing] [Transaksi] [Permintaan Pembelian (PR)], maka akan tampil Form Permintaan pembelian (PR) seperti pada gambar berikut: Gambar 04 03 Transaksi Permintaan Pembelian (PR) Penjelasan tentang bagian bagian yang ada pada form transaksi Permintaan Pembelian (PR) dan langkah langkah untuk pengisiannya adalah sebagai berikut: 1. Tombol [Ambil Picking List] digunakan untuk melihat barang2 yang stoknya dibawah stok minimal dan dilakukan permintaan pembelian, bisa pilih per barang, atau semua barang. 2. Diminta Oleh, merupakan pencarian kontak karyawan yang mengajukan pengadaan barang. 3. Minta Ke, adalah pencarian kontak karyawan (Bagian Pengadaan Barang/Bagian Pembelian). 4. No. Transaksi akan terisi secara otomatis ketika anda menglakukan transaksi Permintaan Pembelian (PR) 5. Isikan Matauang serta progress transaksi Permintaan pembelian. 6. Untuk pengisian barang secara manual (tidak ambil picking list) arahkan terlebih dahulu mouse anda pada kolom kode baran, kemudian untuk memilih barang ada beberapa cara yang dapat anda lakukan yaitu: a. Tekan tombol ENTER pada keyboard. b. Tekan tombol F112 pada keyboard. c. Langsung ketikkan kode barang yang dibutuhkan pada kolom kode. Pilih barang yang dibutuhkan, kemudian klik [Pilih]. Gambar 04 04 Cari Barang

Purchasing 71 7. Nama barang akan terisi otomatis sesuai dengan kode barang yang telah anda pilih. Namun anda dapat merubahnya sesuai dengan kebutuhan. 8. Isikan jumlah barang yang dibutuhkan pada kolom [Jumlah]. 9. Satuan akan terisi satuan default yang telah di tentukan melalui from Master Data Barang. 10. Harga merupakan harga barnag yang akan dipesan / dibeli. 11. Isikan Diskon, Pajak 1, Pajak 2 jika dibutuhkan 12. Kolom Subtotal otomatis akan terisi dengan Jumlah x Harga Diskon + pajak 1 + pajak 2. 13. Isikan catatan pada masing masing barang jika dibutuhkan. Gambar 04 05 Input Transaksi Permintaan Pembelian (PR) 14. Total akan terisi dengan hasil jumlah kolom Sub Total yang ada pada tabel Permintaan Pembelian (PR). Begitu juga Diskon, Pajak 1 dan Pajak 2. 15. Biaya Lain biasanya digunakan untuk pencatatan biaya biaya tambahan. Seperti ongkos kirim barang dan lain sebagainya. Gambar 04 06 Biaya - Biaya 16. Total Transaksi akan terisi secara otomatis dan nilainya berasal dari Total Diskon + pajak 1 + pajak 2 + Biaya Lain. Setelah anda selesai mengisikan semua inputan pada transaksi Permintaan Pembelian (PR), simpan transaksi tersebut dengan cara Klik [Simpan] atau Tekan Tombol Ctrl + S pada keyboard. Gambar 04 07 Simpan Transaksi PR a. Report. Digunakan untuk memilih jenis laporan (cetakan report) transaksi yang telah anda inputkan dan telah tersimpan. b. Print. Klik Tombol Print untuk mencetak report, hasil cetak report tersetting otomatis format PDF. Jika anda ingin mencetak dalam format lainnya seperti pada gambar disamping ini, klik pada Tombol Export. c. Klik Close jika anda tidak ingin mencetak report transaksi yang telah anda inputkan.

Purchasing 72 Transaksi Order Pembelian (PO) Gambar 04 08 Laporan Permintaan Pembelian (PR) Transaksi Order Pembelian (PO) adalah suatu proses pemesanan barang, sebelum terjadinya transaksi pembelian. Order Pembelian (PO) dilakukan oleh seorang pembeli kepada seorang vendor atau pemasok (supplier) barang. Dalam hal ini kita berlaku sebagai seorang pembeli barang. Untuk melakukan proses Order Pembelian (PO) silahkan klik [Purchasing] [Transaksi] [Order Pembelian (PO)]. 1. Pilih nama Supplier. Gambar 04 21 Form Transaksi Order Pembelian (PO) 2. Isikan Uraian, Tanggal, Uang dan Progress sesuai dengan kebutuhan. 3. Ambil PR, ambil data dari Permintaan Pembelian, bisa dipilih per barang bisa dipilih per no transaksi. Jika dipilih per barang, maka pilih yang per detail, kemudian centang barang yang akan dilakukan order, dan klik pilih. Jika yang Pilih per no transaksi, semua barang yang ada di no permintaan terpilih akan otomatis tampil di tab detail 4. Import Data dari Excel, digunakan untuk Import data Order Pembelian tanpa harus ambil PR, data dimasukkan di excel sesuai template standar MyERPPlus, setelah file excel dipilih, maka data barang akan otomatis terisi sesuai dengan file excel terpilih.

Purchasing 73 5. Untuk melakukan pengisian kode barang secara manual (tidak ambil PR atau tidak Import dari excel), arahkan kursor anda pada kolom Kode Barang kemudian untuk memilih barang ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu: a. Tekan tombol ENTER pada yekboard. b. Tekan tombol F12 pada keyboard. c. Atau klik icon yang ada dikolom Barang. 6. Nama barang, satuan dan harga akan terisi secara otomatis berdasarkan kode barang yang telah anda pilih sebelumnya. 7. Isikan jumlah barang yang di order pada kolom Jumlah. 8. Iskan diskon, pajak 1 dan pajak 2 sesuai dengan kebutuhan. 9. Kolom No Transaksi PR akan terisi otomatis jika transaksi (PO) diambil dari transaksi Permintaan Pembelian (PR). 10. Catatan, dapat anda isikan keterangan sesuai keperluan. 11. Cost Center, untuk pengisian Cost Center anda dapat menekan icon atau F12 pada keyboard. 12. Divisi akan muncul otomatis setelah anda mengisi Cost Center. 13. Proyek. Untuk pengisian proyek dapat anda lakukan dengan menekan icon atau F12 pada keyboard. Setelah anda mengisikan data dengan lengkap pada form Order Pembelian (PO), klik [Simpan] untuk menyimpan data yang baru saja anda buat. Transaksi Penerimaan Barang (GRN) Gambar 04 22 Simpan & Cetak Transaksi Order Pembelian (PO) Transaksi Penerimaan Barang (GRN) merupakan transaksi laporan penerimaan barang setelah anda memesan barang pada transaksi Order Pembelian (PO). Untuk melakukan proses Penerimaan Barang (GRN) klik [Purchasing] [Transaksi] [Penerimaan Barang (GRN)].

Purchasing 74 1. Isikan nama Supplier. Gambar 04 25 Form Transaksi Penerimaan Barang (GRN) 2. Jika transaksi Penerimaan Barang merupakan transaksi Order Pembelian (PO) klik tombol [Ambil PO]. Namun sebelum memilih data Order Pembelian (PO), nama supplier harus terpilih / terisi dengan benar. Ambil PO bisa dipilih per detail atau per no transaksi. Jika Per Detail, maka harus pilih barang satu persatu, jika per no transaksi, bisa langsung pilih no transaksi PO, maka barang yang ada di no transaksi terpilih akan otomatis terisi di tab detail. Gambar 04 26 Input Transaksi Penerimaan Barang (GRN)

Purchasing 75 Jika semua inputan transaksi Penerimaan Barang (GRN) telah terisi dengan benar, simpan transaksi yang baru saja anda buat. Transaksi Invoice Pembelian (RI) Gambar 04 27 Laporan Penerimaan Barang (GRN) Transaksi Invoice Pembelian (RI) merupakan transaksi yang berisi data Invoice (Tagihan) dari Supplier. Pembayaran barang yang dipesan bisa dilakukan dengan cara tunai atau kredit. Untuk melakukan transaksi Invoice Pembelian (RI) silahkan klik menu [Purchasing] [Transaksi] [Invoice Pembelian (RI)]. Gambar 04 28 Form Transaksi Invoice Pembelian (RI) 1. Jenis Pembelian. Jenis pembelian terdiri dari dua pilihan, yaitu : a. Dengan GRN Jika memilih dengan GRN, tombol [Ambil GRN] akan aktif Karena Tombol [Ambil GRN] digunakan untuk mengambil transaksi Penerimaan Barang (GRN) yang telah Tanpa GRN Jika memilih tanpa GRN, tombol [Ambil GRN] tidak aktif. Karena jika memilih tanpa GRN, anda tidak harus mengambil Transaksi Penerimaan Barang (GRN). 2. Pilih nama supplier. 3. Isikan termin, uraian, tanggal, uang beserta progress pengerjaan transaksi Invoice Pembelian (RI) sesuai dengan kebutuhan. 4. Isikan Diskon dan Biaya Lain Transaksi jika dibutuhkan.

Purchasing 76 Gambar 04 29 Diskon dan Biaya Lain Transaksi a. Total, akan terisi hasil penjumlahan dari kolom Sub Total. b. Diskon, dapat anda isikan dengan diskon transaksi Invoice Pembelian (RI). c. Pajak 1 dan Pajak 2 akan terisi hasil penjumlahan kolom Pajak 1 dan Pajak 2. d. Biaya Lain biasanya digunakan untuk mengisikan biaya lain diluar transaksi RI seperti biasa pengiriman barang dan lain sebagainya. e. Total Transaksi terisi hasil penjumlahan dari Total Diskon + Pajak 1 + Pajak 2 + Biaya Lain. Setelah anda mengisikan semua isian dengan benar dan lengkap pada transaksi Invoice Pembelian (RI), tahap selanjutnya silahkan klik tombol [Simpan]. Gambar 04 30 Simpan Transaksi Invoice Pembelian (RI) Gambar 04 31 Laporan Invoice Pembelian (RI) Transaksi Retur Pembelian (PRT) Transaksi Retur Pembelian (PRT) merupakan pengembalian semua barang dari suatu transaksi Invoice Pembelian (RI) oleh perusahaan kepada supplier. Transaksi ini akan mengurangi jumlah stok barang yang

Purchasing 77 ada di gudang perusahaan ke gudang transit serta mengurangi hutang perusahaan pada supplier. Klik [Purchasing] [Transaksi] [Retur Pembelian (PRT)]. Gambar 04 35 Form Transaksi Retur Pembelian (PRT) Langkah langkah pengisian transaksi Retur Pembelian (PRT) beserta penjelasannya adalah sebagai berikut: 1. Isikan nama supplier. 2. Isikan Gudang, uraian, Tanggal, Uang dan Progress sesuai kebutuhan. Jika detail transaksi Retur Pembelian (PRT) diambil dari transaksi Pengiriman Barang Retur (Ambil DBR) maka klik tombol [Ambil DNR], maka Gudang, dan Tab Detail akan terisi secara otomatis berdasarkan data transaksi Pengiriman Barang Retur yang telah dilakukan sebelumnya. Jika Transaksi Retur Pembelian (PRT) tidak dari transaksi Pengiriman Barang Retur (DNR) karena transaksi Pengiriman Barang Retur (DNR) bersifat Opsional, anda cukup klik tombol [Ambil RI] untuk mengambil detail barang yang akan diretur. Gambar 04 36 Simpan & Cetak Transaksi Retur Pembelian (PRT)

Purchasing 78 Transaksi Tukar Faktur(PIE) Transaksi Tukar Faktur (PIE) merupakan transaksi Penerimaan Invoice dari Supplier. Transaksi ini akan berperngaruh dengan tanggal jatuh tempo hutang.untuk membuka transaksi ini Klik [Purchasing] [Transaksi] [Tukar Faktur (PIE)]. Gambar 04 35 Form Transaksi Tukar Faktur (PIE) Langkah langkah pengisian transaksi Tukar Faktur (PIE) beserta penjelasannya adalah sebagai berikut: 1. Isikan Supplier 2. Klik Tampilkan 3. Pilih No Transaksi yang akan dilakukan Tukar Faktur dengan cara dicentang. 4. Jika sudah, klik simpan. Transaksi Rencana Pembayaran Hutang (VPP) Transaksi Rencana Pembayaran Hutang (VPP) adalah menu transaksi yang berfungsi untuk merencanakan pembayaran hutang perusahaan kepada supplier / kreditur. [Purchasing] [Transaksi] [Rencana Pembayaran Hutang (VPP)]. 1. Isikan nama supplier. 2. Klik tombol [Tampilkan] untuk menampilkan transaksi transaksi hutang perusahaan yang belum terbayar lunas. a. Tab Invoice Pembelian (AP) menampilkan transaksi transaksi Invoice Pembelian (RI) yang belum lunas. b. UM Pembelian (AR) menampilkan transaksi Uang Muka Pembelian barang yang telah diserahkan oleh perusahaan kepada supplier. c. Retur Pembelian (AR) menampilkan transaksi pengembalian barang (PRT) d. COA (AP) e. Bayar

Purchasing 79 Gambar 04 37 Rencana Pembayaran Hutang (VPP) Transaksi Pembayaran Hutang (VP) Gambar 04 38 Laporan Rencana Pembayaran Hutang (VPP) Merupakan transaksi yang berfungsi sebagai realisasi pembayaran hutang dari transaksi Rencana Pembayaran Hutang (VPP). Untuk melakukan transaksi ini silahkan klik [Purchasing] [Transaksi] [Pembayaran Hutang (VP)].

Purchasing 80 Gambar 04 39 Form Transaksi Pembayaran Hutang (VP) 1. Isikan nama supplier dan uang sebelum menekan tombol [Tampilkan] untuk menampilkan transaksi yang belum lunas. 2. Jika transaksi tersebut sudah tampil, pilih transaksi mana yang akan dibayar. Atau anda bisa menggunakan fasilitas tombol [Ambil VPP] jika sebelumnya anda telah menginputkan perencanaan pembayaran hutang pada form transaksi Rencana Pembayaran Hutang [VPP], maka tab tab yang ada pada form transaksi Pembayaran Hutang (VP) akan terisi secara otomatis berdasarkan data yang telah diinputkan pada transaksi Rencana Pembayaran Hutang (VPP). Transaksi Saldo Awal Hutang menu transaksi Saldo Awal Hutang ini digunakan untuk menginputkan saldo Awal Hutang perusahaan ketika pertama kali memasang sistem MyERP Plus. Klik menu [Purchasing] [Transaksi] [Saldo Awal Hutang]. Gambar 04 40 Saldo Awal Hutang Pada gambar diatas merupakan contoh kasus penginputan saldo awal hutang perusahaan pada kontak supplier ANGKASA MESIN. Cara pengisian transaksi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pilih Sumber dan kontak supplier. 2. Isikan termin, uraian, gudang, kontak person, bagian pembelian, catatan. 3. Alamat supplier akan terisi secara otomatis berdasarkan kontak yang dipilih. 4. Isikan total hutang perusahaan kepada supplier pada inputan Total beserta Diskon, Pajak 1, Pajak 2, dan Biaya Lainnya.

Purchasing 81 5. Total Transaksi akan terisi Total Diskon + Pajak 1 + Pajak 2 + Biaya Lain 6. Simpan Transaksi Saldo Hutang yang telah anda buat. Data - Data Purchasing Menu Data Purchasing digunakan untuk menampilkan semua data transaksi Purchase yang telah tersimpan. Maka semua transaksi tersebut akan tersimpan dan menjadi sebuah data yang dapat anda lihat di menu [Purchasing] [Data]. Dibawah ini adalah data data yang dapat anda lihat berdasarkan urutan menu Purchasing. Data Permintaan Pembelian (PR) Data Permintaan Pembelian (PR) digunakan untuk menampilkan semua data transaksi permintaan barang dari pelanggan. Untuk membuka dan melihat data Permintaan Pembelian (PR) silahkan klik menu klik [Purchasing] [Data] [Permintaan Pembelian (PR)]. Gambar 04 41 Data Data Permintaan Pembelian (PR) Penjelasan tentang bagian bagian yang terdapat pada Data Permintaan Pembelian (PR) dan langkah langkah penggunaannya adalah sebagai berikut: 1. Filter Filter Data. Untuk lebih mudah mencari data transaksi PR yang diinginkan, anda dapat menggunakan Filter data dengan spesifikasi atau detail informasi tertentu. Seperti No Transaksi, Tanggal, Uraian, Catatan, Cabang, Lokasi, User, Status, Diminta Oleh dan Uang. 2. Jika salah satu Filter tersebut telah terisi, klik tombol [Tampilkan] untuk menampilkan transaksi yang anda cari. Pada intinya Data Data setiap menu pada modul Purchasing ini memiliki penggunaan dan fungsi yang sama. Laporan Purchasing Laporan Permintaan Pembelian (PR) Menu Laporan Permintaan Pembelian (PR) merupakan menu yang digunakan untuk mencetak semua kegiatan permintaan barang yang akan digunkan untuk proses produksi atau dalam menyediakan layanan kepada pelanggan. Untuk melakukan proses pencetakan rekap laporan Permintaan Pembelian (PR), silahkan anda klik menu [Finance & Accounting] [Laporan] [Permintaan Pembelian (PR)].

Purchasing 82 Gambar 04 42 Tampilan Filter Menu Laporan Permintaan Pembelian (PR) pada gambar diatas terdapat beberapa inputan yang berfungsi untuk memfilter transaksi berdasarkan spesifikasi / catatan transaksi tertentu. Jika sudah klik tombol [Cetak], maka akan tampil Laporan Daftar Permintaan Pembelian (PR). Gambar 04 43 Filter dan Cetak Laporan Permintaan Pembelian (PR) Pada combo box [Report] terdapat beberapa pilihan jenis laporan mana yang akan anda cetak, setial jenis reportnya memiliki tampilan filter data yang berbeda beda. Laporan Pembelian Menu Laporan Pembelian ini merekap semua data pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat beberapa jenis tampilan dengan pengelompokan pembelian barang yang berbeda beda. seperti: a. Laporan Pembelian Per Kategori Barang

Purchasing 83 b. Laporan pembelian Per Supplier Gambar 04 44 Laporan Pembelian Per Kategori Barang c. Laporan Pembelian Per Produk Gambar 04 45 Laporan Pembelian Per Supplier

Purchasing 84 Gambar 04 46 Laporan Pembelian Per Produk