PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN Rencana Tahun 2013 Catatan Kinerja Program /Kegiatan

dokumen-dokumen yang mirip
KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor

Profil Organisasi Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Indikator

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN

RENCANA AKSI DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD PROVINSI, APBN ( DAK ) KEGIATAN PROSENTASE PROGRAM RENCANA TINGKAT


Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016

Catatan Penting Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kinerja

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

DINAS PENDAPATA DAERAH KABUPATEN BOGOR

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Pagu Indikatif

MATRIK LAKIP 2015 INDIKATOR KINERJA. Menerapkan dan. 30% (Renstra) gov. Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada aparatur, mengembangkan

Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan.

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

SKPD : RSUD CILEUNGSI

(RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2018

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA Tahun Anggaran 2014

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Ket. Keu (Rp) % Fisik (%) Ya Tidak ,50 51,50 Perkantoran

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1

Realisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel V.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPUTILASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2017

TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2014

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Tatang Iskandariyanto, SH SiRUP LKPP

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDUKCASIP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan. Catatan Kode. Target Capaian Program/Kegiatan

SKPD : RSUD LEUWILIANG

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2012 Realisasi Capaian Program dan

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENERAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DISKOMINFO

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

dalam daerah Pagu Anggaran : Rp ,-

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target capaian kinerja

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI KEGIATAN

SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SKPD : BADAN PERIZINAN TERPADU

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TABEL 2.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 2 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012 Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II 3 4 5 6 7 8 9 10 11 URUSAN WAJIB 0 251 BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya kinerja pelayanan 2,748,750,000 2,748,750,000 PERKANTORAN administrasi perkantoran 00 01 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang Sub Bag Umum 6,450,000 6,450,000 - Materai 6000 dan Kepagawaian 550 Lembar 550 Lembar - Materai 3000 800 Lembar 800 Lembar 00 02 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Jumlah line internet dan sewa Sub Bag Umum 11 Line internet 872,100,000 872,100,000 11 Line interne dan listrik domain dan Kepagawaian 1 Domain 1 Domain 2 Line Tlp 2 Line Tlp 1 Rek.Listrik 1 Rek.Listrik 00 06 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah dokomen STNK Sub Bag Umum 5,000,000 5,000,000 kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional dan Kepagawaian yang diperbaharui - Kendaraan Roda 4 8 unit 8 unit - Kendaraan Roda 2 8 unit 8 unit 00 08 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa petugas kebersihan Sub Bag Umum 1 Orang 15,000,000 15,000,000 1 Orang yang dibiayai dan Kepagawaian 12 Bulan 12 Bulan Jumlah alat kebersihan kantor 10 Jenis 10 Jenis yang 00 10 5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang Sub Bag Umum 45 Jenis 100,000,000 100,000,000 45 Jenis dan Kepegawaian 00 11 6 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Sub Bag Umum 10 Jenis 60,000,000 60,000,000 10 Jenis penggandaan penggandaan yang dan Kepegawaian 50,000 Penggandaan 50,000 an 00 12 7 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalasi listrik/ Sub Bag Umum 10 Komponen 5,000,000 5,000,000 10 Komponen listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor dan Kepegawaian yang 00 15 8 Penyediaan bahan bacaan & peraturan Jumlah surat kabar yang Sub Bag Umum 487720 e Media cetak 1,208,400,000 1,208,400,000 487720 eks Media cetak perundang-undangan dan Kepegawaian

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 2 Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II 3 4 5 6 7 8 9 10 11 00 17 9 Penyediaan makanan dan Jumlah jamuan makanan dan Sub Bag Umum 40,000,000 40,000,000 minuman minuman dalam 1 tahun yang dan Kepegawaian - Rapat Staf 15 Kali 15 Kali - Rapat Koordinasi 24 Kali 24 Kali - Jamuan Tamu 24 Kali 24 Kali 00 18 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Sub Bag Umum 220,000,000 220,000,000 dan luar daerah konsultasi ke dalam dan luar dan Kepegawaian daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 80 Kali 80 Kali Perjalanan Dinas Luar Daerah 33 Kali 33 Kali 00 19 11 Penyediaan jasa tenaga pendukung Jumlah jasa tenaga pendukung Sub Bag Umum 1 Orang 14,500,000 14,500,000 1 Orang administrasi/teknis perkantoran administrasi perkantoran yang dan Kepegawaian 12 Bulan 12 Bulan 00 20 12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumentasi arsip yang Sub Bag Umum 5 Dokumen 20,000,000 20,000,000 5 Dokumen dipelihara dan Kepegawain 12 Bbulan 12 Bbulan 00 21 13 Penyediaan pelayanan administrasi Jumlah dokumen administrasi Sub Bag Umum 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen kepegawaian kepegawaian di SKPD selama 1 dan Kepegawaian 12 Bulan 12 Bulan tahun yang dikelola 00 22 14 Penyediaan pelayanan administrasi Barang Jumlah dokumen administrasi Sub Bag Umum 5 Dokumen 20,000,000 20,000,000 5 Dokumen barang di SKPD selama 1 tahun dan Kepegawaian 12 Bulan 12 Bulan yang dikelola 00 24 15 Penyediaan pelayanan Keamanan Kantor Jumlah petugas piket Sub Bag Umum 4 Orang 52,300,000 52,300,000 4 Orang pengamanan kantor yang dan Kepegawaian 12 Bulan 12 Bulan 18 Penyedian dan pengelolaan aplikasi ketata usahaan Jumlah Aplikasi ketatausahaan 1 Sistem 90,000,000 90,000,000 1 Sistem 12 bulan 12 bulan 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya kecepatan, 1,752,150,000 - - 1,752,150,000 PRASARANA APARATUR kenyamanan dan keamanan kerja aparatur 00 05 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan Sub Bag Umum 262,150,000 262,150,000 dinas/operasional yang dan Kepegawaian Kendaraan Roda 4 1 Unit 1 Unit Kendaraan Roda 2 6 unit 6 unit 00 13 2 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Sub Bag Umum 8 Jenis 500,000,000 500,000,000 8 Jenis dan Kepegawaian

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 2 Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II 3 4 5 6 7 8 9 10 11 00 14 3 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan gedung Sub Bag Umum 6 Jenis 200,000,000 200,000,000 6 Jenis kantor yang dan Kepegawaian 00 29 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang Sub Bag Umum 5 Jenis 150,000,000 150,000,000 5 Jenis terpelihara dan Kepegawaian 00 30 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang Sub Bag Umum 5 Jenis 50,000,000 50,000,000 5 Jenis terpelihara dan Kepegawaian 00 21 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor RSPD Sub Bag Umum 1 Unit gedung 40,000,000 40,000,000 1 Unit gedung yang terpelihara dan Kepegawaian 00 23 7 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Jumlah kendaraan Sub Bag Umum 50,000,000 50,000,000 Operasional dinas/operasional yang terpelihara dan Kepegawaian - Kendaraan roda 4 8 Unit 8 Unit - Kendaraan roda 2 8 Unit 8 Unit 00 100 8 Rehabilitasi Gedung RSPD-Teman FM - Jumlah gedung yang direhab UPT. Radio dan 2 studio 500,000,000 500,000,000 2 studio Televisi 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Meningkatnya Kapasitas 40,000,000 - - 40,000,000 SUMBER DAYA APARATUR Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis Sub Bag Umum 20 Orang 40,000,000 40,000,000 20 Orang perundang-undangan implementasi peraturan dan Kepegawaian perundang-undangan yang terkirim 16 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya 390,000,000 - - 390,000,000 PENGEMBANGAN SYSTEM PELAPORAN pertanggungjawaban kinerja dan CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN keuangan Diskominfo 00 01 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah dokumen laporan capaian Sub Program 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen realisasi kinerja SKPD kinerja dan keuangan kantor yang dan Pelaporan 00 02 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen Laporan Sub Program 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen realisasi Keuangan Semesteran dan Pelaporan Diskominfo yang 00 04 3 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Sub Program 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen Keuangan Akhir Tahun dan Pelaporan Diskominfo yang 00 05 4 Penyusunan perencanaan anggaran jumlah dokumen DPA Perubahan Sub Program 2 Dokumen 90,000,000 90,000,000 2 Dokumen

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 2 Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2011 dan DPA 2012 yang dan Pelaporan 00 06 5 Penatausahaan Keuangan SKPD jumlah dokumen administrasi Sub Program 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen keuangan program/kegiatan dan Pelaporan SKPD yang 00 07 6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD jumlah dokumen Renja Sub Program 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen Diskominfo tahun 2012 yang dan Pelaporan 00 10 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD jumlah dokumen hasil monitoring dan Sub Program 12 Dokumen 70,000,000 70,000,000 12 Dokumen evaluasi program/kegiatan dan Pelaporan Diskominfo yang 00 13 8 Publikasi Kinerja SKPD Jumlah publikasi kinerja SKPD yang Sub Program 6 Publikasi 30,000,000 30,000,000 6 Publikasi dan Pelaporan 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, Meningkatnya Pengembangan 4,328,342,000 - - 4,328,342,000 INFORMASI DAN MEDIA MASSA Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendirian Jumlah rekomendasi pendirian Seksi Pos dan 100 Rekomendasi 100,000,000 100,000,000 100 si Lembaga Jasa Pos Telekomunikasi Dan lembaga jasa pos telekomunikasi Telekomunikasi Frekuensi dan frekuensi yang diberikan 00 09 2 Updating data pos, telekomunikasi dan frekwensi di Kab. Jumlah data terkini pos dan Seksi Pengelolaan 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen Bogor telekomunikasi dan frekuensi Jaringan yang Komunikasi data 00 10 3 Pengelolaan Dan Pemutakhiran Informasi Situs Jumlah informasi situs web Seksi Pengelolaan 1000 Informasi 275,820,000 275,820,000 1000 Informasi Web Pemkab Bogor Pemkab Bogor yang termutakhir Situs Web 00 12 4 Pengelolaan Program Siaran Radio dan TV Jumlah program siaran radio Seksi 1 Radio 850,000,000 850,000,000 1 Radio yang dikelola Operasionalisasi 1 TV 1 TV Sistem Informasi 00 13 5 Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Jumlah media luar ruang yang Seksi Pelayanan 4 Jenis 400,000,000 400,000,000 4 Jenis Ruang terbangun Informasi 00 20 7 Pengelolaan dan Pengembangan Hosting/Web Jumlah hosting/web server yang Seksi Pengelolaan 5 Jenis 602,350,000 602,350,000 5 Jenis Server Pemerintah Kabupaten Bogor dikelola Situs Web

Kode Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 00 22 8 Pengelolaan Konten Digital Signage Jumlah konten digital signage Seksi 900 Info 250,000,000 250,000,000 900 Info yang dikelola Pengembangan Perangkat Lunak 00 23 9 Pelayanan Penerbitan Izin Operasional Menara Menara Telekomunikasi 100 izin 100,000,000 100,000,000 100 izin Telekomunikasi 00 25 11 Penerbitan dan Penyebarluasan Sarana Informasi Seksi Pelayanan 12 Edisi 300,000,000 300,000,000 12 Edisi Pembangunan Kabupaten Bogor Informasi 12 OSS Evaluasi Seksi Pengelolaan 32 SKPD 210,000,000 210,000,000 32 SKPD Perangkat Lunak 13 Penyediaan video Editing Jumlah Peralatan Publikasi dan Seksi 10 Jenis 250,000,000 250,000,000 10 Jenis dokumentasi melalui Video Pemberdayaan Media Massa 14 Penyediaan Foto Editing Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Seksi 10 Jenis 150,000,000 150,000,000 10 Jenis melalui Foto Pemberdayaan Media Massa 15 Pembangunan Data Domain Controler dan Monitoring SysJumlah Aplikasi Satndar integrasi Seksi Pengelolaan 1 System 45,000,000 45,000,000 1 System Komunikasi dan Informasi data SKPD Situs Web 16 Pembangunan Aplikasi E-Document Pembangunan EnterpJumlah Aplikasi E-Document Seksi Pengelolaan 1 System 125,000,000 125,000,000 1 System Situs Web 17 Pembangunan Enterprise service bus dengan service Jumlah Aplikasi SOA Seksi Pengelolaan 1 System 210,000,000 210,000,000 1 System oriented Architektur (SOA) pada system informasi Situs Web Pemkab Bogor 18 Pembangunan Aplikasi Single Sign On (SSO) Jumlah aplikasi SSO Seksi Pengelolaan 1 System 150,000,000 150,000,000 1 System Situs Web 15 0 0 26 19 Penguatan dan Pengembangan Media Center Kab.Bogor Jumlah Media Center yang di kelola Seksi Pengelolaan 1 Ruangan 110,172,000 110,172,000 1 Ruangan Situs Web 1 Jenis 1 Jenis 20 Penyelenggaraan Standarisasi dan audit menara bersamamenara Seksi Standarisasi 100 tower 100,000,000 100,000,000 100 tower bersama dan Audit

Kode Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG 75,000,000 75,000,000 KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1 Penyusunan SOP Pelayanan Rekomendasi dan izin Jumlah Dokumen SOP Pelayana Seksi Pos dan 1 Dokumen 75,000,000 75,000,000 1 Dokumen operasional jasa ttitipan dan radio Rekomendasi dan izin operasional Teleomunikasi jasa Titipan dan Radio 17 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN Meningkatnya SDM bidang 950,000,000 - - 950,000,000 SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN komunikasi dan informasi INFORMASI 1 Telekomunikasi Jumlah Peserta yang engikuti Seksi Pos 40 Kecamatan 100,000,000 100,000,000 40 Kecamatan Telekomunikasi sosialisasi dan Telekomunikasi 2 Pembianaan Pengusaha Warnet Jumlah Pengusaha warnet yang Seksi Pengelolaan 100 org 120,000,000 120,000,000 100 org mengikuti pembinaan Jaringan Komunikasi data 3 masyarakat Jumlah Peserta Bimtek Seksi 300 org 110,000,000 110,000,000 300 org Kemediamasaan Pemberdayaan Media Massa 4 Penyebarluasan informasi melalui media tradisional Jumlah Pagelaran wayang golek Pelayanan 4 keg 500,000,000 500,000,000 4 keg Jumlah Penayangan pada TV Lokal Informasi 4 keg 4 keg 5 Penyebarluasan informasi melalui tatap muka Jumlah sosialisasi kebijakan Pelayanan 12 keg 120,000,000 120,000,000 12 keg pemerintahan daerah Informasi 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN Meningkatnya kerjasama 3,352,000,000 - - 3,352,000,000 MEDIA MASSA informasi dan media massa 00 02 1 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Jumlah konfrensi pers Seksi Pelayanan 2 keg 150,000,000 150,000,000 2 keg pemerintahan daerah Jumlah kunjungan kerja Informasi 24 keg 24 keg Jumlah Kliping Berita 12 buah 12 buah Jumlah buku frofil 250 buku 250 buku 00 03 2 Penyebarluasan informasi yang bersifat Jumlah informasi yang bersifat Seksi 480 Informasi 60,000,000 60,000,000 480 Informasi penyuluhan bagi masyarakat penyuluhan yang Operasionalisasi Sistem Informasi 00 04 3 Pelaksanaan Forum Kehumasan Lembaga Jumlah kegiatan forum Seksi Hubungan 6 Kegiatan 120,000,000 120,000,000 6 Kegiatan Informasi dan Komunikasi kehumasan yang terselenggara Kelembagaan 00 05 4 Peliputan dan Pendokumentasian Jumlah liputan penyelenggaraan Seksi 150 Liputan 400,000,000 400,000,000 150 Liputan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah pembangunan daerah yang Pemberdayaan Media Massa

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 2 Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II 3 4 5 6 7 8 9 10 11 00 06 5 Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintahan Jumlah publikasi kebijakan dan Seksi 200 Publikasi 1,400,000,000 1,400,000,000 200 Publikasi Pada Media Massa kegiatan pemerintahan pada Pemberdayaan media massa Media Massa 00 08 6 Penayangan Dialog Interaktif Kepala Jumlah tayangan dialog interaktif Seksi Hubungan 5 Kegiatan 70,000,000 70,000,000 5 Kegiatan Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Televisi kepala daerah/wakil kepala Kelembagaan Lokal daerah pada televisi lokal 00 09 7 Penayangan Potret Kabupaten Bogor pada Jumlah tayangan potret Seksi Hubungan 2 Kegiatan 35,000,000 35,000,000 2 Kegiatan Televisi Lokal Kabupaten Bogor pada televisi Kelembagaan lokal yang terselenggara 00 10 8 Forum Koordinasi Kepala Daerah dengan Jumlah kegiatan forum koordinasi Seksi Hubungan 6 Kegiatan 90,000,000 90,000,000 6 Kegiatan Pimpinan Media Massa kepala daerah dengan pimpinan Kelembagaan media massa yang terselenggara 00 11 9 Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Informasi Jumlah kegiatan koordinasi dan Seksi Hubungan 6 Kegiatan 150,000,000 150,000,000 6 Kegiatan Masyarakat (KIM) pembentukan kelompok informasi Kelembagaan masyarakat yang terselenggara 00 15 10 Pelayanan Informasi Juru Bicara Bupati Bogor Jumlah informasi kebijakan Bupati Seksi Hubungan 12 jurnal 75,000,000 75,000,000 12 jurnal Bogor oleh juru bicara bupati yang Kelembagaan 00 16 11 Koordinasi Pejabat Pengelola Jumlah koordinasi pejabat Seksi Pelayanan 2 Kegiatan 600,000,000 600,000,000 2 Kegiatan Informasi dan Dokumentasi pengelola informasi dan Informasi dokumentasi yang terselenggara 12 Press Gathering Jumlah Peserta press grathing Seksi 100 org 80,000,000 80,000,000 100 org Pemberdayaan Media Massa 13 Keleidoskop Pembangunan Kabupaten Bogor Jumlah Buku Keleidoskop hasil SeksI 1000 buku 122,000,000 122,000,000 1000 buku pembangunan Pemberdayaan Media Massa Pemberdayaan 19 PROGRAM PENATAAN DAN Meningkatnya penataan dan 1,319,260,000 - - 1,319,260,000 PENGENDALIAN PROGRAM pengendalian program PEMBANGUNAN pembangunan 00 01 1 Fasilitas Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Jumlah kegiatan unit LPSE yang Seksi Pengelolaan 12 Bulan 799,260,000 799,260,000 12 Bulan secara Elektronik terselenggara Web Site

Kode Indikator Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Catatan Kinerja Program /Kegiatan Sumber Dana Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Penting Target Capaian Kinerja Dana/ Pagu APBN APBD I APBD II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 00 02 2 Pemeliharaan Sarana Penunjang Sekretariat Jumlah sarana penunjang Seksi Pengelolaan 12 Bulan 80,000,000 80,000,000 12 Bulan E-Procurenment sekretariat e-proc yang terpelihara Web Site 00 03 3 Pengembangan Aplikasi Sistem Jumlah aplikasi sistem e-proc Seksi Pengelolaan 1 Sistem 45,000,000 45,000,000 1 Sistem E-Procurenment yang Web Site 5 Pengembangan Aplikasi Sampul Digital Jumlah aplikasi sampul digital Seksi Pengelolaan 1 Sistem 45,000,000 45,000,000 1 Sistem E-Procurement pada sistem E-Proc yang Web Site 6 Pengembangan Aplikasi Integrasi Data paket Jumlah Aplikasi Integrasi Data Seksi Pengelolaan 1 Sistem 45,000,000 45,000,000 1 Sistem pengadaan E-Proc paket Pengadaan E-Proc yang Web Site 8 Pengembangan Aplikasi Program E-Contract Jumlah Aplikasi Program Seksi Pengelolaan 1 Sistem 45,000,000 45,000,000 1 Sistem E-Contrac yang Web Site 00 07 9 Pendampingan Implementasi System E-Proc Lamanya Pendampingan Seksi Pengelolaan 1 paket 45,000,000 45,000,000 1 paket Implementasi system E-Proc Web Site 10 Pemutakhiran Infrasutruktur Key Publik IKP pada aplikasi Jumlah aplikasi IKP Seksi Pengelolaan 1 sistem 45,000,000 45,000,000 1 sistem sistem e-proc Web Site 11 Pengembangan aplikasi sistem e-payment Jumlah aplikasi e-payment Seksi Pengelolaan 1 Sistem 45,000,000 45,000,000 1 Sistem Web Site 00 11 12 Bogor Jumlah website bisnis profil usaha Seksi 1 Sistem 125,000,000 125,000,000 1 Sistem UKM/IKM Kabupaten Bogor Operasionalisasi yang terbangun Sistem Informasi 14,955,502,000 - - 14,955,502,000 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFOR KABUPATEN BOGOR H.TB.A.LUTHFI SYAM NIP.196306011996011001

na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 2,748,750,000 6,450,000 872,100,000 5,000,000 15,000,000 100,000,000 60,000,000 5,000,000 1,208,400,000

na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 40,000,000 220,000,000 14,500,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 52,300,000 90,000,000 1,752,150,000 262,150,000 500,000,000

na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 200,000,000 150,000,000 50,000,000 40,000,000 50,000,000 500,000,000 40,000,000 40,000,000 390,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 90,000,000

na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 100,000,000 25,000,000 70,000,000 30,000,000 4,328,342,000 100,000,000 100,000,000 275,820,000 850,000,000 400,000,000 602,350,000

na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 250,000,000 100,000,000 300,000,000 210,000,000 250,000,000 150,000,000 45,000,000 125,000,000 210,000,000 150,000,000 110,172,000 100,000,000

na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 75,000,000 75,000,000 950,000,000 100,000,000 120,000,000 110,000,000 500,000,000 120,000,000 3,352,000,000 150,000,000 60,000,000 120,000,000 400,000,000

na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 1,400,000,000 70,000,000 35,000,000 90,000,000 150,000,000 75,000,000 600,000,000 80,000,000 122,000,000 1,319,260,000 799,260,000

na Tahun 2014 Dana/ Pagu 12 80,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 125,000,000 14,955,502,000 RMASI