RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN
|
|
- Adi Kusnadi
- 9 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahuntahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun , maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor periode tahun Disamping itu, Renja Dinas Komunikasi dan Informasi
2 Kabupaten Bogor harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor. Penyusunan Renja Diskominfo ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Kabupaten LANDASAN HUKUM Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi adalah sebagai berikut : a) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun e) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; f) Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-goverment; g) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga; h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan,
3 Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. i) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 2008 Nomor 12); j) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008, tentang Pembentukan Dinas Daerah; k) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2014 pada Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran (periode 1 Januari Desember 2014) SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi ini adalah sebagai berikut : BAB I Pendahuluan : Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan; BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2012 : Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2012 dan Capaian Renstra Diskominfo, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
4 BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan : Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan; BAB IV Penutup.
5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA DISKOMINFO Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2012, Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan telah mencapai nilai rata-rata capaian kinerja output sebesar 102,41% maka termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi, adapun realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp ,- atau sebesar 93,01% dari total rencana anggaran sebesar Rp ,-. Dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp atau sebesar 80,45% dari total anggaran Rp ,- dan Realisasi Belanja Langsung Rp atau sebesar 97,01%. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2012 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Diskominfo Tahun 2012, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut : A. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: a) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa surat menyurat dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 100%, dengan keluaran Jumlah materai yang tersedia, dari rencana sebanyak 350 lembar materai dan 400 lembar materai 3000, realisasinya tercapai sebanyak 350 lembar materai dan 400 lembar materai 3000 atau sebesar 100%; 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 86,69%, dengan keluaran jumlah line internet dan sewa domain, dari rencana sebanyak 3 line internet, sewa domain 1 unit dan 2 line Telepon, 1 Rekening listrik, 2 sewa server, 3 langganan Streaming selama 12 bulan realisasinya tercapai 3 line
6 internet, sewa domain 1 unit dan 2 line Telepon, 1 Rekening listrik, 2 sewa server, 3 langganan Streaming selama 12 bulan, atau sebesar 100%; 3. Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 96,83%, dengan keluaran jumlah jasa petugas kebersihan yang di biayai sebanyak 2 orang; 12 bulan dan jumlah alat kebersihan kantor 10 jenis,, realisasinya tercapai sebanyak 2 orang; 12 bulan serta 10 jenis atau sebesar 100%; 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,-atau sebesar 97,78%, dengan keluaran jumlah alat tulis kantor yang tersedia dan rencana sebanyak 45 jenis, realisasinya mencapai 45 jenis atau sebesar 100%; 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 96,66%, dengan keluaran jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia 10 jenis dan lembar, realisasinya tercapai 10 jenis dan lembar atau sebesar 100%; 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 100%, dengan keluaran jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia, dari rencana sebanyak 10 komponen, realisasinya tercapai 10 komponen atau sebesar 100%; 7. Penyediaan makanan dan minuman dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,-atau sebesar 100%, dengan keluaran jumlah makanan dan minuman rapat, dari rencana sebanyak 12 bulan, realisasinya tercapai 12 bulan atau sebesar 100%; 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99,95%, dengan keluaran jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan
7 luar daerah, dari rencana sebanyak 80 perjalanan dinas dalam daerah dan 33 perjalanan dinas luar daerah, realisasinya tercapai 80 perjalanan dinas dalam daerah dan 33 perjalanan dinas luar daerah atau sebesar 100%; 9. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 93,48%, dengan keluaran jumlah tenaga pendukung teknis/ administrasi perkantoran yang dibiayai 1 orang; 12 bulan, realisasinya tercapai 1 orang; 12 bulan atau sebesar 100%; 10. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 98,87%, dengan keluaran jumlah dokumen arsip yang dipelihara sebanyak 5 jenis dokumen selama 12 bulan, realisasinya tercapai 5 jenis dokumen selama 12 bulan atau sebesar 100%; 11. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaiaan dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 91.27%, dengan keluaran jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD, dari rencana sebanyak 12 bulan, realisasinya mencapai 12 bulan atau sebesar 100%; 12. Penyediaan pelayanan administrasi barang dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.18%, dengan keluaran jumlah dokumen administrasi barang di SKPD sebanyak 5 jenis dokumen sebanyak 12 bulan, realisasinya tercapai 5 jenis dokumen; 12 bulan atau sebesar 100%; 13. Penyediaan pelayanan Keamanan dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 100%, dengan keluaran jumlah petugas piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 tahun, dari rencana sebanyak 5 orang 12 bulan, realisasinya tercapai 5 orang 12 bulan atau sebesar 100 %.
8 b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 91,37%, dengan keluaran jumlah kendaraan Roda 4 sebanyak 2 Unit dan Roda 2 sebanyak 1 unit, realisasinya tercapai jumlah kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 1 unit atau sebesar 100%; 2. Pengadaan Peralatan Kantor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 88,01%, dengan keluaran jumlah peralatan kantor yang tersedia, dari rencana sebanyak 9 jenis, realisasinya tercapai 9 jenis atau sebesar 100%; 3. Pengadaan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 98,84%, dengan keluaran jumlah perlengkapan kantor yang tersedia, dari rencana sebanyak 5 jenis realisasinya tercapai 5 jenis atau sebesar 100%; 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99,34%, dengan keluaran jumlah gedung kantor RSPD yang terpelihara, dari rencana sebanyak 1 gedung, realisasinya tercapai 1 gedung atau sebesar100%; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.95%, dengan keluaran jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dipelihara, dari rencana sebanyak kendaraan roda 4 terdiri dari 6 unit dan kendaraan roda 2 terdiri dari 7 unit, realisasinya tercapai kendaraan roda 4 terdiri dari 6 unit dan kendaraan roda 2 terdiri dari 7 unit, atau sebesar 100%; 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.33%, dari rencana sebanyak 3 jenis dengan realisasi 3 jenis atau 100%;
9 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 98,20%, dari rencana sebanyak 2 jenis dengan realisasi 2 jenis atau 100%; 8. Rehabilitasi Gedung RSPD dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- dari rencana sebanyak 1 unit dengan realisasi 1 unit atau 100%. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang undangan dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99,98.%, dengan keluaran jumlah peserta bimbingan teknis, dari rencana sebanyak 10 orang, realisasinya tercapai 10 orang atau sebesar 100%. d) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapanya dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 98,68% dengan jumlah pegawai 50 orang dengan realisasi 50 orang atau sebanyak 100%. e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 100%, dengan keluaran jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia, dari rencana sebanyak 1 dokumen, realisasinya tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%;
10 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteraan dari rencana anggaran Rp realisasinya mencapai Rp atau sebesar 100%, dengan keluaran jumlah dokumen laporan semester, dari rencana sebanyak 1 dokumen, realisasinya tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%; 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 100%, dengan keluaran Jumlah dokumen laporan akhir tahun dari rencana sebanyak 1 dokumen, realisasinya mencapai 1 dokumen atau sebesar 100%; 4. Penyusunan Perencanaan Anggaran dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 100%, dengan keluaran Jumlah dokumen RKA dan DPA Tahun 2012 dan Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP Tahun 2011 dari rencana sebanyak masing-masing 2 dokumen, realisasinya mencapai masing-masing 2 dokumen atau sebesar 100%; 5. Penatausahaan Keuangan SKPD dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 100%, dengan keluaran Jumlah dokumen administrasi keuangan SKPD dari rencana sebanyak 1 dokumen, realisasinya mencapai 1 dokumen atau sebesar 100%; 6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.80%, dengan keluaran jumlah dokumen rencana kerja SKPD dan Rencana Strategis Perubahan SKPD dari rencana sebanyak 1 dokumen, realisasinya mencapai 1 dokumen atau sebesar 100%; 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar %, dengan keluaran jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan dari rencana sebanyak 12 dokumen, realisasinya mencapai 12 dokumen atau sebesar 100%;
11 8. Publikasi Kinerja SKPD dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 100%, dengan keluaran jumlah publikasi kinerja yang tersedia pada media massa dari rencana sebanyak 6 publikasi, realisasinya mencapai 6 publikasi atau sebesar 100%. f) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, terdiri dari 9 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Updating Data Pos Telekomunikasi dan Frekuensi di Kabupaten dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.86%, dengan keluaran sesuai target yaitu 11 jenis atau 100%. 2. Pengelolaan Program Siaran Radio dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.82%, dengan keluaran jumlah program siaran radio yang dikelola sebanyak 6 program dan realisasinya mencapai 6 program atau sebesar 100%; 3. Penyebarluasan Informasi melalui Media Luar Ruang dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.07%, dengan keluaran jumlah media luar ruang yang terbangun dan rencana sebanyak 6 jenis, realisasinya mencapai 6 jenis atau sebesar 100%. 4. Pengembangan Software/Migrasi OSS dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.68%, dengan keluaran jumlah lokasi migrasi OSS yang terselenggara dan rencana sebanyak 18 kecamatan, realisasinya mencapai 18 kecamatan atau sebesar 100%; 5. Pengelolaan dan Pengembangan Hosting/Web Server Pemerintah Kabupaten Bogor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 98.96%, dengan keluaran jumlah hosting/web
12 server yang dikelola dengan rencana sebanyak 1 jenis, realisasinya mencapai 1 jenis atau sebesar 100%; 6. Pengelolaan Konten Digital Signage dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.99%, dengan keluaran jumlah Konten Digital Signage dari rencana sebanyak 600 konten, realisasinya mencapai 600 konten atau sebesar 100%; 7. Penerbitan dan Penyebarluasan Sarana Informasi Pembangunan Kabupaten Bogor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 98.88%, dengan keluaran jumlah sarana informasi pembangunan Kabupaten Bogor sebesar 12 edisi, realisasinya mencapai 12 edisi atau sebesar 100%; 8. Penguatan dan Pengembangan Media Center Kabupaten Bogor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 95.78%, dengan keluaran jumlah media center yang terkelola sebesar 1 paket dan jumlah peralatan media center sebesar 3 jenis, realisasinya mencapai 1 paket dan jumlah peralatan sebesar 3 Jenis atau sebesar 100%; 9. Penyiapan dan Pengelolaan Siaran Televisi dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.74%, dengan keluaran jumlah Penyiapan dan Pengelolaan siaran Televisi yang terkelola sebesar 1 paket, realisasinya mencapai 1 Paket atau sebesar 100%; g) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi,terdiri dari 3 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 97.36%, dengan keluaran jumlah dokumen pembentukan PPID dari rencana sebanyak 1 dokumen realisasinya mencapai 1 dokumen atau sebesar 100%.
13 2. Penyusunan Naskah Akademik tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.93%, dengan keluaran jumlah Naskah Akademik sebagai bahan kebijakan tentang Pengendalian Retribusi Menara Telekomunikasi sebanyak 1 dokumen, realisasinya mencapai 1 dokumen, atau sebesar 100%. 3. Penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.79%, dengan keluaran jumlah dokumen Naskah Akademik sebagai bahan kebijakan tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi sebanyak 1 dokumen, realisasinya mencapai 1 dokumen atau sebesar 100%. h) Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Sosialisasi Protap Bidang Pos dan Telekomunikasi dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.93%, dengan keluaran jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi protap bidang pos dan telekomunikasi dari rencana sebanyak 17 kecamatan, realisasinya mencapai 17 kecamatan atau sebesar 100%; 2. Sosialisasi Menara Bersama dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.85%, dengan keluaran jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang Menara Bersama dan rencana sebanyak 17 kecamatan, realisasinya mencapai 17 kecamatan atau sebesar 100%.
14 i) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, terdiri dari 9 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 100%, dengan keluaran 480 informasi realisasinya tercapai 480 informasi atau 100%; 2. Pelaksanaan Forum Kehumasan Lembaga Informasi dan Komunikasi, dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar % dengan keluaran jumlah kegiatan forum kehumasan yang terselenggara dari rencana 2 kegiatan, realisasinya tercapai 2 kegiatan atau 100%; 3. Kegiatan publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintahaan pada media massa dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99,61 % dengan keluaran jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan pemerintahaan pada media massa dari rencana sebanyak 202 publikasi relisasinya mencapai 202 publikasi atau sebesar 100%. Untuk capaian realisasi keuangannya tidak mencapai 100% karena terdapat efisiensi dari penawaran dengan pihak ketiga. 4. Penayangan dialog interaktif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Televisi Lokal, dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 100%, dengan keluaran jumlah tayangan Dialog Interaktif Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah pada Televisi Lokal yang tersedia dan rencana sebanyak 4 kegiatan, realisasinya mencapai 4 kegiatan atau sebesar 100%; 5. Penayangan Potret Kabupaten Bogor Pada Televisi Lokal dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.60%, dengan keluaran terselenggaranya penayangan potret Kabupaten Bogor dan rencana sebanyak 3 kegiatan, realisasinya mencapai 3 kegiatan atau sebesar 100%;
15 6. Forum Koordinasi Kepala Daerah dengan Pimpinan Media Massa dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.76%, dengan keluaran Jumlah kegiatan forum koordinasi Kepala Daerah dengan Pimpinan Media Massa yang terselenggara dari rencana sebanyak 3 kegiatan, realisasinya mencapai 3 kegiatan atau sebesar 100%; 7. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar %, dengan keluaran jumlah kegiatan koordinasi dan pembentukan kelompok Informasi Masyarakat yang terselenggara dari rencana sebanyak 2 kegiatan, realisasinya mencapai 2 kegiatan atau sebesar 100% dengan jumlah pembentukan KIM 60 Kelompok dari 50 Kelompok yang direncanakan. Pada Kegiatan KIM untuk capaian realisasi keuangan kurang dari 100% karena pada kegiatan tersebut terdapat perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh golongan yang lebih rendah; 8. Pelayanan Informasi Juru Bicara Bupati Bogor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 98.65%, dengan keluaran jumlah kegiatan penyampaian juru bicara Bupati yang tersedia dari rencana sebanyak 12 jurnal, realisasinya mencapai 12 jurnal atau sebesar 100%; 9. Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 91.06%, dengan keluaran jumlah koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terselenggara dari rencana sebanyak 1 kegiatan, realisasinya mencapai 1 kegiatan atau sebesar 100%;
16 j) Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan, terdiri dari 7 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Fasilitas Kegiatan Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 93.30%, dengan keluaran jumlah kegiatan unit LPSE yang terselenggara dan rencana sebanyak 12 bulan, realisasinya mencapai 12 bulan atau sebesar 100%; 2. Pemeliharaan Sarana Penunjangan Sekretariat E- Procurenment dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 98.23%, dengan keluaran Jumlah sarana penunjang sekretariat dari rencana sebanyak 12 bulan realisasinya mencapai 12 bulan atau sebesar 100%; 3. Pengembangan Aplikasi Sistem E- Proc dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 98.28%, dengan keluaran jumlah aplikasi sistem e-proc yang tersedia dari rencana sebanyak 1 paket, realisasinya mencapai 1 paket dengan atau sebesar 100%; 4. Penyediaan Bidding Room Trainer dan Layanan Pengguna LPSE dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 98.30%, dengan keluaran jumlah peralatan Bidding Room sebanyak 19 unit dan jumlah perlengkapan 11 unit realisasinya sebanyak 19 unit dan 11 unit perlengkapan atau sebesar 100%; 5. Pengembangan Aplikasi Integrasi LKPP-LPSE Kab.Bogor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 98.30%, dengan keluaran jumlah aplikasi 1 paket dengan realisasinya sebanyak 1 paket atau sebesar 100%; 6. Pendampingan Implementasi System E-Procurement dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 98.27%, dengan keluaran jumlah aplikasi 1 paket dengan realisasinya sebanyak 1 Paket atau sebesar 100%;
17 7. Pengembangan Aplikasi Program E-Business Kabupaten Bogor dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 97.64%, dengan keluaran jumlah aplikasi 1 paket dengan realisasinya sebanyak 1 paket atau sebesar 100%; B. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Tahun Program Peningkatan Administrasi Perkantoran terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 97,48%, dengan keluaran jumlah dokumen STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaharui, dari rencana kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit, realisasinya tercapai kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit atau sebesar 92,86%, faktor penyebab kegiatan tersebut tidak memenuhi target karena terdapat 1 kendaraan roda 2 yang pengadaannya di Tahun 2012; 2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99,86%, dengan keluaran jumlah surat kabar yang direncanakan sebanyak eksmplar dari 50 media cetak, realisasinya mencapai eksmplar 49 media cetak atau sebesar 99,10%, faktor penyebab kegiatan tersebut tidak memenuhi target karena terdapat satu media cetak yaitu media bulanan yang tidak direalisir, karena sulit mencari media bulanan yang berisi tentang penyelenggaraan pemerintahan. 2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau
18 sebesar 99.93% dengan keluaran jumlah konferensi pres sesuai target yaitu 4 kegiatan, kliping berita sesuai target yaitu 12 buku, buku Profil sesuai target yaitu 250 buku dan kunjungan kerja dari target 24 kegiatan realisasi 23 kegiatan karena jumlah kunjungan kerja yang ada pada tahun 2012 adalah 23 kegiatan, sehingga capaian keluaran sebesar %, adapun penyebab kegiatan tidak memenuhi target karena kunjungan kerja adalah salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informasi berupa penyampaian informasi tentang profil Kabupaten Bogor terhadap peserta kunjungan kerja dari Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota lain yang datang ke Pemerintah Kabupaten Bogor sehingga apabila tidak ada peserta kunjungan kerja maka Dinas Komunikasi dan Informasi tidak melaksanakan kegiatan tersebut. C. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja Tahun 2012 a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa terdiri dari 2 kegiatan yaitu : 1. Pengelolaan dan Pemutakhiran Situs Web Pemda. Kab. Bogor dari rencana anggaran sebesar Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 96,17%. Sedangkan untuk fisik dari terget sebanyak 1000 informasi yang akan dimutakhirkan, realisasinya mencapai 1072 informasi atau sebesar 107,20%, hal ini bisa dicapai karena bukan hanya informasi yang berkembang dimasyarakat saja yang di muat di Situs Web Pemda tetapi juga hasil liputan Tim Diskominfo pada setiap kegiatan Pemerintah Daerah di informasikan dan terus di mutakhirkan; 2. Pelayanan Penerbitan Izin Operasional Menara (IOM) dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 99.72%, dengan keluaran jumlah Penerbitan rekomendasi Izin Operasional Menara sebesar 40 izin, realisasinya mencapai 68 izin atau sebesar %. Realisasi keuangan tidak memenuhi target karena pada perjalanan dinas dilaksanakan oleh golongan yang lebih rendah.
19 b. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : 1. Peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pembangunan daerah, dari rencana anggaran Rp ,- realisasinya mencapai Rp ,- atau sebesar 100% dengan keluaran jumlah liputan penyelenggaraan pembangunan daerah yang tersedia dengan rencana 104 liputan realisasinya tercapai 306 liputan atau %. Untuk realisasi keuangan dapat mencapai 100% akan tetapi untuk realisasi fisik dapat melebihi target dari rencana 104 liputan hingga mencapai 306 liputan dikarenakan banyaknya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bogor yang harus di liput; Selengkapnya lihat Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor.
20 Tabel 2.1. SEBANYAK 10 HALAMAN Mulai hal II-16 s.d hal II-24
KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015
KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 Kode Prog Keg. Uraian Output Target Kinerja 1 2 3 4 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Lebih terperinci5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN BOGOR TAHUN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM 1 2 3 4 5 INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PADA TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE DAN DAN KEGIATAN AWAL 2009 2010 2011 2012 2013 RENSTRA SKPD (2013) SKPD
Lebih terperinciSKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 5 BIDANG URUSAN Peningkatan Peningkatan KOMUNIKASI DAN Kinerja Management INFORMATIKA Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan bidang komunikasi dan informatikan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika
Lebih terperinciIV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Lebih terperinciRencana kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 disusun sebagai bahan acuan penyelenggaraan program dan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun anggaran 2017 telah menyusun tema pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya Pemantapan Pelayanan Publik dan Percepatan
Lebih terperinciRENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016
RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciRENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017
RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii Daftar Bagan... iv Daftar Singkatan... v BAB I PENDAHULUAN...
Lebih terperinciRENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL 2014 KATA PENGANTAR Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PEMERINTAH KOTA PADANG SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG BAGIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 KATA PENGANTAR Sebagai tindak lanjut instruksi
Lebih terperinciProfil Organisasi Perangkat Daerah
Profil Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel Jalan Trans Papua, Kampung Sokanggo Distrik Mandobo Kota Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel. Kode Pos 99663 WEBSITE.
Lebih terperinciRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : INSPEKTORAT Indikator Rencana Tahun 2013 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi 931,909,000 APBD
Lebih terperinciPENERAPAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DISKOMINFO
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Proses penyusunan suatu perencanaan berkaitan erat dengan proses evaluasi, dari hasil
Lebih terperinciLaporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 30 Juni 2016
TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas
Lebih terperinciLaporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 29 Januari 2016 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) REALISASI KEUANGAN (TIDAK
Lebih terperinciGubernur Jawa Barat GUBERNUR JAWA BARAT,
Gubernur Jawa Barat PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT GUBERNUR JAWA BARAT,
Lebih terperinciMATRIK LAKIP 2015 INDIKATOR KINERJA. Menerapkan dan. 30% (Renstra) gov. Melaksanakan pelatihan teknologi informasi kepada aparatur, mengembangkan
Kegiatan 1. Mewujudkan 1. Meningkatnya kehandalan e- 1. Persentase penurunan 1. Meningkatnya keamanan Persentase Peningkatan Keamanan Sistem 1.1 Optimalisasi Perangkat Jaringan 30% gov tingkat sistem keamanan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
Lebih terperinci18,834,337,021 9,954,964, % % 5,397,317, % % 4,557,646, % %
Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2014 Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau Bulan Oktober 2014 TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG)
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejalan diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA)
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Jalan Sutan Syahrir Nomor. 15 Pangkalan Bun 74112 Telp. [0532] 27934 Fax. [0532] 27963 Email
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 2015 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan dan rahmatnya, sehingga penyusunan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 08 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 09 Organisasi / SKPD :..0. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman dari 7 Kode Indikator Program/Kegiatan Rencana
Lebih terperinciRENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 88.4/ /KEP/35.07.04/20 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program 1 URUSAN WAJIB 1 22 BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 22 01 Program Pelayanan
Lebih terperincia. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN
a. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN Kode. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
RINGKASAN RENJA SKPD KOTA TANGERANG LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN Latar Belakang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Lebih terperinciRENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN
I - 1 LAMPIRAN LXX. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan
Lebih terperinciRANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
Rencana Program, Keatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas dan Informatika Kabupaten Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Lebih terperinciRencana Kerja Perubahan Tahun 2016
Lampiran Tahun 2016 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang BAB I P E N D A H U L U A N I.1. LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Lebih terperinciBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan BAB I PENDAHULUAN
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 11 TAHUN 2015 4 Januari 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor
Lebih terperinciBUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG
BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIDOARJO
Lebih terperinciBAB I. PENDAHULUAN. Penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD merupakan tahap awal dari proses perencanaan.
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu (1) tahun, yang memuat
Lebih terperinci3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis,
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Cibinong, 28 Junit 2013 KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR
i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2014. Renja ini merupakan salah satu dasar/acuan perumusan
Lebih terperinciSKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH
: DINAS PENDAPATAN DAERAH Kode Program/ Keluaran 8 9 10 11 Hasil 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan - Optimalnya 3,161,941,904,435 - Optimalnya 3,161,941,904,435 DAERAH,
Lebih terperinciRENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERIODE :
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL PERIODE : 2012-2015 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2012 RENSTRA DISKOMINFO 2010-2015 KATA PENGANTAR Puji
Lebih terperinciGUBERNUR PAPUA PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA
GUBERNUR PAPUA PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA, Menimbang :
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
ABSTRAKSI Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman kerja untuk menterjemahkan
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang Sejalan diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
Lebih terperinciRENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)
1 RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW) Renja Bagian Pertanahan Tahun 2015 (Review) Page 1 2 KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional RKPD Tahun disusun dengan memperhatikan arah kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Lebih terperinciLampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun
Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 NO. A Program Pelayanan Administrasi Peran - Rp. 254.533.100 Rp. 331.012.690
Lebih terperinciDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika
Lebih terperinciDAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR. ... i DAFTAR ISI. ... ii. A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan...
DAFTAR ISI DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 1 B. Landasan Hukum... 4 C. Maksud dan Tujuan... 5 D. Sistematika Penulisan. 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Organisasi : 2. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2. 0. 0. 0 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2011 2016 ( B A P P E D A ) LUWUK, 2011 KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha
Lebih terperinciBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1 Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Renstra SKPD Pada tahun 2012, tidak semua kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2012 dapat dilaksanakan,
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif
Lebih terperinciHasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895
: INSPEKTORAT Kode Program/ Keluaran Hasil 1 URUSAN WAJIB 0 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan KEUANGAN
Lebih terperinciDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
SALINAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RENJA, adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya untuk
Lebih terperinciSKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
: KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 1 19 BIDANG URUSAN KESATUAN Peningkatan 1. Optimalisasi BANGSA DAN POLITIK DALAM pelayanan penyelenggaraan NEGERI kehidupan sosial
Lebih terperinciRealisasi Kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut :
Realisasi Kegiatan Tahun 0 sebagai berikut : NO. URAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan yaitu : Penyediaan jasa surat menyurat PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGRAN % SISA PAGU
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 9 Organisasi / SKPD :... -DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman dari Program 9.. KOMUNIKASI DAN
Lebih terperinciDISKOMINFO KABUPATEN GARUT
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 DISKOMINFO KABUPATEN GARUT 2015 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat
Lebih terperinciTabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciRENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2015 Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 5 Telp (031) 8945605 Sidoarjo 61218 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN
Lebih terperinciRENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016
RENCANA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SIDOARJO (RENJA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016 Jl. Jaksa Agung R. Suprapto No. 5 Telp (031) 8945605 61218 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KANTOR PERPUSTAKAAN DAN
Lebih terperinciRencana Kerja Bagian UmumTahun 2016 II - 1 PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Jombang merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening U r a i a n / % Sisa 1 2 3 4 5 4 1 PENDAPATAN DAERAH 4,870,554,573,000.00 436,379,514,072.86
Lebih terperinciRENCANA KERJA (RENJA)
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JURAI TAHUN 2018 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN Salido, 2017 Rencana Kerja Kecamatan IV Jurai Tahun 2018 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat
Lebih terperinciBAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Rencana program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pemalang mendasarkan pada pencapaian Prioritas
Lebih terperinciPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Program Utama Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal maka ditentukan oleh ketersedian anggaran
Lebih terperinciRENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN
1 LAMPIRAN...PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR :... TANGGAL :... RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor
Lebih terperinciRENCANA KERJA TAHUN 2018
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mendasari Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
Lebih terperinciPENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015
PENGUKURAN KINERJA (FISIK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 01 NO 1 3 6 I Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Dokumen 93.00 Perencanaan Pembangunan
Lebih terperinciRENCANA KERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN
RENCANA KERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Hubungan Masyarakat dan Sekretariat Kabupaten Malang
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan guna mendukung kegiatan organisasi termasuk di lingkungan pemerintahan dalam pencapaian tujuannya.
Lebih terperinciPrakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Kebutuhan Dana/ Program/Kegiatan. Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Rencana Tahun 2013 1 URUSAN WAJIB 1 06 BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 06 01 Program
Lebih terperinciKATA PENGANTAR. Bandung, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT
KATA PENGANTAR Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Provinsi Jawa Barat periode 2013-2018 merupakan bagian integral dari program pembangunan Pemerintah Provinsi
Lebih terperinciBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
13 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja
Lebih terperinciRUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201
Lebih terperinciBagian Kelima Belas DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Pasal 446
Bagian Kelima Belas DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pasal 446 (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL RENCANA KERJA 2017 Rancangan Akhir Rencana Kerja KATA PENGANTAR Bidang kependudukan merupakan salah satu hal pokok dan penting
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
1.1 LATAR BELAKANG Sekretariat Daerah Jombang merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DPRD KAB. BLORA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Tahun Anggaran 2016 Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kode 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 201 4.01. - PERENCANAAN 4.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
Lebih terperinciBAB I I TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Kinerja (Renja) BPPTPM Prov.Kep.Babel TA.2016 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Visi BKPM dalam periode 2015-2019 adalah sebagai
Lebih terperinciDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAROS
RENCANA KERJA 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAROS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros i KATA PENGANTAR Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Lebih terperinciKata Pengantar. Kepanjen, Januari 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG. Drs. IRIANTORO, M. Si Pembina Tk. I NIP
Kata Pengantar Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat adalah dokumen rencana pembangunan BPMPT untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya
Lebih terperinciBUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 30 TAHUN 2016
BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 30 TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG
Lebih terperinciTabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung Kode Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Target SKPD s.d Tahun 1 10 Urusan Wajib kependudukan
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 214-218) BAB 1 : PENDAHULUAN BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 1.1.
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA TANGERANG
1. LATAR BELAKANG Ringkasan Renja 2015 Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Lebih terperinciWALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 49 TAHUN 2016 TENTANG
WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR : 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Lebih terperinciRencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan nasional Kebijakan prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 adalah
Lebih terperinci(RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2018
(RENJA) RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018 KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan
Lebih terperinciBUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG
BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota sebagai unit pelaksana teknis daerah bidang kearsipan, dan dokumentasi telah dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008 melalui Peraturan
Lebih terperinciTabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bogor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rancangan Awal RKPD Pagu Lokasi WAJIB I Program Pelayanan Administrasi Cibinong Terwujudnya
Lebih terperinci