Realisasi Kinerja pada Triwulan. Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (2018) yang dievaluasi

dokumen-dokumen yang mirip
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Indikator Kinerja Hasil/Keluaran Anggaran Realisasi Target Realisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6)

RENCANA AKSI BAPPEDA KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN Tahun Anggaran 2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun

target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) Tercapainya efektifitas dan efisiensi

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Tahun-1 (2012)

SATU AN N O PROGR AM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI % Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 100 % 100 % %

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

Table 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Kota Parepare

OPD/UNIT KERJA. Program / Kegiatan. Capaian / (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) listrik/penerangan bangunan kantor. dinas/operasional.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB IV RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

R enstra D inas K epem udaan dan K eolahragaan A. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN. Kondisi Kinerja

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

jawab Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2016

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RENCANA AKSI TAHUN 2017

RENCANA KERJA TAHUN 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHAN TA PADA SKPD : DINAS NAKERTRANSOS KAB. BLORA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

MATRIK BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KOTA SEMARANG & OUTPUT KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

Program/Kegiatan % 100% Rp 746,786,821 Sekretariat Kab Pemenuhan Administrasi Kecukupan

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR JL. JAWA NO 64 C TELP

Gambar 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

KATA PENGANTAR. Kota Mungkid, Agustus 2015 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG

Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Per Paket Pekerjaan TA 2015 DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAN JASA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

RANCANGAN RENCANA PEMERINTAH DESA ( RKP DESA ) TAHUN 2016

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2018

PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN SANANWETAN TAHUN KATA PENGANTAR Puji syukur kami pajatka kehadirat Tuha Yag Maha Esa yag telah memberika hidayahn

sarana dan prasarana rumah `1 `1 sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah prasarana `1 `1 Peningkatan pelayan kesehatan di rumah sakit jiwa

DAFTAR ISI. Renja Bappeda Tahun

RENCANA KERJA ( RENJA ) SKPD TAHUN 2016

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA KERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BADAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAGIAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN BAB I PENDAHULUAN

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pelaksanaan Pelaksanaan Satuan Kerja. Sumber Nama Paket Pengadaan. Jumlah Anggaran Jenis Belanja Pengadaan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN INDERA PENGLIHATAN

INFORMASI JABATAN. membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

DAFTAR ISI... Review Renstra Tahun KATA PENGANTAR... iii DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... vii

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen. Rencana Tahun Lokasi

RENCANA KERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016

1. Pariwisata LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN

BAPPEDA KAB. LAMONGAN

[RENSTRA KECAMATAN CIBIRU] BAB I PENDAHULUAN

Suplemen KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. Jendral Sudirman No Lantai 3-4 Temanggung Kode Pos Telp./Fax. (0293)

BAB 9. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA SERANG BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2018

Bobot. Prosentas e tertimban g % % (5x3:100) %

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

KATA PENGANTAR. Pagatan, Desember 2016 CAMAT. NAHRUL FAJERI, S.Pd.,M.Pd Pembina Tk I NIP

INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK TAHUN KOTA PONTIANAK

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR TAHUN

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN

KERANGKA ACUAN PROGRAM KESELAMATAN/KEAMANAN LABORATORIUM PUSKESMAS MUARA AMAN TIM MUTU (AKREDITASI)

KATA PENGANTAR. Banjarbaru, September Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan

DAFTAR GAMBAR. Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renja SKPD... 9 Gambar 1.2 Keterkaitan Antara DokumenPerencanaan dan Penganggaran...

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

LAPORAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN CIBEUNYING KALER TAHUN 2016

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM TUNJANGAN KINERJA STAF AHLI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN 1. DAN PERTANAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Jend. Sudirman Nomor Telp/Fax ( 0511 )

Bab 1 PENDAHULUAN Latar Belakang

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA. Laporan Kinerja. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

SOP PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN

RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) TAHUN KECAMATAN KATAPANG

B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

TARGET Minimal. Satuan. Paket 0 paket 3 paket 5 Paket 6 Paket 6 Paket. Orang. Orang. Orang 0 orang 0 orang 10 orang 10 orang 10 orang

Indikasi Rencana Program Prioritas YangDisertai Kebutuhan Pendanaan

CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN JASA PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

DRAFT RENCANA AKSI PENGURANGAN RESIKO BENCANA KABUPATEN DONGGALA Tahun Kalender : January - December 2016

TABEL DAFTAR URUTAN KEGIATAN PRIORITAS KECAMATAN BERDASAR SKPD KECAMATAN ANTAPANI TAHUN 2017

Transkripsi:

OPD : KECAMATAN KUTOARJO Formulir E.8 Evaluasi Hasil terhadap Reja Peragkat Daerah Ligkup Kabupate/kota Reja Peragkat Daerah Kecamata Kutoarjo Kabupate Purworejo Periode Pelaksaaa : Triwula Tahu 208 No Sasara Program/Kegiata dikator Kierja Kegiata (Output) Target Restra OPD pada Tahu 202 (Akhir Periode Restra) Realisasi Capaia Kierja Restra OPD sampai dega Reja OPD Tahu lalu (207) Target Kierja da Aggara Reja OPD Tahu berjala (208) yag Realisasi Kierja pada Triwula Realisasi Capaia Kierja da Aggara Reja (OPD) yag Realisasi Kierja da Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 (%) Uit OPD Peaggugj Daa DAK,TP,lai ya) Meigkatya dukuga kierja Peragkat Daerah Prosetase cakupa Program Pelayaa layaa admiistrasi Admiistrasi Perkatora perkatora K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp 2.853.362.869 475.255.523 00 % 248.092.000 0 63.099.599 0 63.099.599 538.355.22 Peyediaa jasa surat meyurat pelayaa surat masuk da keluar Bula 40.040.676 24 bula 6.265.000 2 Bula 2.820.000 3 Bula 0.000 3 Bula 0.000 27 Bula 6.985.000 37,50 % 7,4% Kec.Kutoarjo & APBD Peyediaa jasa komuikasi, sumber daya air da listrik Rekeig listrik, sumber daya air da telepo Bula 320.60.406 24 bula 38.99.225 2 Bula 30.540.000 3 Bula 6.008.99 3 Bula 6.008.99 27 Bula 44.999.424 37,50 % 4,0% Kec.Kutoarjo & APBD Peyediaa jasa kebersiha kator jasa kebersiha kator orag/bul a 824.420.400 24 bula 44.263.640 2 Bula 84.000.000 3 Bula 2.000.000 3 Bula 2.000.000 27 Bula 65.263.640 37,50 % 20,0% Kec.Kutoarjo & APBD Peyediaa alat tulis kator alat tulis kator 40 jeis 366.362.002 43 Jeis 62.05.400 30 Jeis 28.33.000 30 Jeis 7.43.800 30 Jeis 7.43.800 40 Jeis 69.59.200 00,00 % 8,9% Kec.Kutoarjo & APBD Peyediaa barag cetaka peggadaa cetak ; peggadaa 5 jeis 76.83.870 2 Jeis 3.333.000 Jeis 4.848.000 Jeis 3.778.800 Jeis 3.778.800 2 Jeis 35..800 40,00 % 9,9% Kec.Kutoarjo & APBD Peyediaa kompoe istalasi listrik/ peeraga bagua kator Peyediaa baha bacaa da peratura perudagudaga Peyediaa makaa da miuma alat-alat listrik da elektroik 5 jeis 07.270.308 5 Jeis 8.053.800 Jeis 8.373.000 Jeis 4.644.800 Jeis 4.644.800 5 Jeis 22.698.600 00,00 % 2,2% Kec.Kutoarjo & APBD surat kabar mium pegawai da jamua tamu Bula 2 jeis 90.464.038 24 Bula 2 Jeis 5.998.000 2 Bula Jeis 7.920.000 3 Bula Jeis.70.000 3 Bula Jeis.70.000 27 Bula 2 Jeis 7.708.000 37,50 % 9,6% Kec.Kutoarjo & APBD 66 bula 35.69.45 22 bula 63.758.000 Bula 33.399.000 3 Bula 6.407.700 3 Bula 6.407.700 25 Bula 70.65.700 37,88 % 20,0% Kec.Kutoarjo & APBD Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke luar daerah rapat koordiasi da kosultasi ke luar daerah 30 OK 40.273.744 2 OK 6.869.958 5 OK 3.280.000 3 OK 2.085.000 3 OK 2.085.000 5 OK 8.954.958 50,00 % 22,2% Kec.Kutoarjo APBD Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke dalam daerah rapat koordiasi da kosultasi ke dalam daerah 3.38 OK 43.058.429 924 OK 69.595.000 34 OK 28.905.000 77 OK 7.335.000 77 OK 7.335.000.00 OK 76.930.000 3,90 % 7,8% Kec.Kutoarjo & APBD 2 Meigkatya dukuga kierja Peragkat Daerah Peyediaa peralata kebersiha da baha pembersih Program Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur peralata kebersiha kator 22 Jeis 04.888.852 22 jeis 8.2.500 5 Jeis 5.874.000 5 Jeis 2.266.300 5 Jeis 2.266.300 22 Jeis 20.378.800 00,00 % 9,4% Kec.Kutoarjo & APBD Prosetase peigkata saraa da prasaraa aparatur Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja 4.584.67.064 85.736.350 28.802.000 0 3.937.050 0 3.937.050 Pegadaa perlegkapa gedug kator Pemeliharaa ruti/berkala gedug kator Perlegkapa Gedug Kator Pemeliharaa gedug kator 25 uit.37.030.83 uit.624.000 0 0 uit.624.000 4,00 % 0,9% Kec.Kutoarjo APBD 8.490 m2 440.46.845 2.890 m2 68.30.550.854 m2 53.766.000 478 m2 3.885.750 478 3.885.750 3.368 m2 82.06.300 39,67 % 8,6% Kec.Kutoarjo & APBD

Sasara Program/Kegiata dikator Kierja Kegiata (Output) Target Restra OPD pada Tahu 202 (Akhir Periode Restra) Realisasi Capaia Kierja Restra OPD sampai dega Reja OPD Tahu lalu (207) Target Kierja da Aggara Reja OPD Tahu berjala (208) yag Realisasi Kierja pada Triwula Realisasi Capaia Kierja da Aggara Reja (OPD) yag Realisasi Kierja da Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 (%) Uit OPD Peaggugj Daa DAK,TP,lai ya) Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias / operasioal Pemeliharaa ruti/berkala komputer Pegadaaa saraa da prasaraa meujag kearsipa kator Pemeliharaa kedaraa dias/operasioal Pemeliharaa komputer, laptop Saraa da prasaraa kearsipa K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp 6 35 uit roda 4 uit roda 2 uit roda 46.47.950 2 4 uit roda 37 2 53.25.600 uit roda 4 23 uit roda 2 uit roda 48.45.000 4 uit roda 0 2 8.89.500 uit roda 4 0 uit roda 2 8.89.500 3 uit roda 4 47 uit roda 2 6.35.00 50,00 % 4,7% Kec.Kutoarjo & APBD 98 uit 255.237.840 66 uit 34.234.200 37 uit 22.607.000 9 Uit 5.577.800 9 uit 5.577.800 75 Uit 39.82.000 37,88 % 5,6% Kec.Kutoarjo & APBD 5 uit.950.000 3 uit 5.020.000 0 uit 0 3 uit 5.020.000 60,00 % 20,6% Kec.Kutoarjo APBD 34,8 % Pegelolaa da peataa arsip kator Pegelolaa da peataa arsip diamis kator.500 berkas 32.573.246 300 uit 3.602.000 300 berkas 4.284.000 300 berkas 4.284.000 300 berkas 4.284.000 600 berkas 7.886.000 40,00 % 24,2% Kec.Kutoarjo APBD Pegadaa Sarpras Rumah Dias da Kator Sarpras Rumah Dias da Kator Paket (6 99.4.900 Paket (6 99.4.900 Jeis 0 Jeis 99.4.900 00,00 % 00,0% Kec.Kutoarjo APBD 3 Meigkatya dukuga kierja Peragkat Daerah 4 Meigkatya dukuga kierja Peragkat Daerah Program Peigkata Kapasitas Daya Aparatur Prosetase peigkata kapasitas sumber daya aparatur 04.62.536 3.928.000 7.668.000 0 0 0 0 Pelatiha Protokoler Pelatiha protokoler 2 kali 7.252.000 kali 3.252.000 0 0 kali 3.252.000 50,00 % 44,8% Kec.Kutoarjo APBD Sosialisasi Budaya Kerja da UU ASN Fasilitasi peyusua da peilaia SKP Sosialisasi Budaya Kerja da UU ASN Fasilitasi peyusua da peilaia SKP kali 3.292.000 kali 3.292.000 0 0 kali 3.292.000 00,00 % 00,0% Kec.Kutoarjo APBD kali 3.75.000 kali 3.75.000 kali 3.75.000 00,00 % 00,0% Kec.Kutoarjo APBD Pelatiha kearsipa Pelatiha kearsipa 5 kali 33.79.34 kali 3.669.000 kali 3.669.000 kali 0 kali 3.669.000 20,00 %,% Kec.Kutoarjo APBD Sosialisasi LHKASN Sosialisasi LHKASN 5 kali 3.976.402 0 0,00 % 0,0% Kec.Kutoarjo APBD Rakor PAN tigkat Kecamata Program Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga Rakor PAN tigkat Kecamata Prosetase capaia realisasi fisik keuaga terkedali Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja 5 kali 24.748.000 kali 3.999.000 0 0 0 0,00 % 0,0% Kec.Kutoarjo APBD Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja 87.83.650 33.095.700 8.526.000 0 5.543.300 0 5.543.300 Peyusua pelapora keuaga lap keu bulaa, triwula, semestera, da tahua 08 dokume 94.046.597 37 dokume 5.687.200 9 dokume 8.526.000 4 dokume.85.300 4 dokume.85.300 4 dokume 7.538.500 37,96 % 8,6% Kec.Kutoarjo APBD Peyusua Perecaaa da Evaluasi Pelapora Dokume Restra, Reja, RK/DPA, RKT, LAKP da LKPJ 36 dokume 93.785.053 2 dokume 7.408.500 6 dokume 0.000.000 2 dokume 3.692.000 2 dokume 3.692.000 4 dokume 2.00.500 38,89 % 22,5% Kec.Kutoarjo APBD Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja

Sasara Program/Kegiata dikator Kierja Kegiata (Output) Target Restra OPD pada Tahu 202 (Akhir Periode Restra) Realisasi Capaia Kierja Restra OPD sampai dega Reja OPD Tahu lalu (207) Target Kierja da Aggara Reja OPD Tahu berjala (208) yag Realisasi Kierja pada Triwula Realisasi Capaia Kierja da Aggara Reja (OPD) yag Realisasi Kierja da Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 (%) Uit OPD Peaggugj Daa DAK,TP,lai ya) 5 Meigkatya dukuga kierja Peragkat Daerah Program Peyusua Data Dasar Pembagua Prosetase ketersediaa data K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp 54.04.629 5.235.000 5.209.000 0 0 0 Up Datig Data Base Kecamata Database Kecamata 6 dokume 54.04.629 2 dokume 5.235.000 dokume 5.209.000 0 2 Dokume 5.235.000 33,33 % 9,7% Kec.Kutoarjo APBD 6 Optimalisasi fugsi camat dalam ragka Program Koordiasi Tigkat Kecamata meigkatka koordiasi peyeleggaraa pemeritaha, pelayaa publik, da pemberdayaa masyarakat desa Capaia peyelesaia permasalaha bidag pemeritaha, pemberdayaa masyarakat, pembagua, tramtibum da kemasyarakata Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja.5.238.567 93.600.000 20.734.000 0 27.27.400 0 27.27.400 220.7.400 Koordiasi pelaksaaa kegiata bidag pemeritaha Koordiasi pelaksaaa kegiata bidag pembagua Koordiasi pelaksaaa kegiata bidag tramtibum 5 jeis permasalaha bidag pemeritaha tertagai ( Koferesi, Kekosoga Peragkat, PBB, RKPDes, APBDes da RPJMDes ) 2 jeis permasalaha bidag pembagua tertagai ( Musrebag Kec, ADD ) 3 jeis permasalaha bidag tramtibum tertagai ( Perijia, Kamtibmas, Limas ) 00 % 445.892.075 8 % 79.545.000 00 % 45.663.000 % 4.835.200 % 4.835.200 8,92 % 84.380.200 8,92 % 8,9% Kec.Kutoarjo APBD 00 % 242.048.585 6 % 39.089.000 00 % 25.234.000 4 % 0.425.500 4 % 0.425.500 20,46 % 49.54.500 20,46 % 20,5% Kec.Kutoarjo APBD 00 % 96.65.363 6 % 5.793.000 00 % 3.04.000 0 % 0 % 0 6,35 % 5.793.000 6,35 % 6,3% Kec.Kutoarjo APBD Koordiasi pelaksaaa kegiata bidag pemberdayaa masyarakat 3 jeis permasalaha bidag pemberdayaa tertagai ( PKK, Pemberdayaa Masyarakat, P2TP2A ) 00 % 36.32.329 7 % 53.878.000 00 % 32.34.000 37 %.866.700 37 %.866.700 20,80 % 65.744.700 20,80 % 20,8% Kec.Kutoarjo APBD Koordiasi pelaksaaa kegiata bidag kemasyarakata jeis permasalaha bidag kemasyarakata tertagai ( PUS ) 00 % 50.550.25 0 % 5.295.000 00 % 4.49.000 0 % 0 % 0 0,47 % 5.295.000 0,47 % 0,5% Kec.Kutoarjo APBD Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja

Sasara Program/Kegiata dikator Kierja Kegiata (Output) Target Restra OPD pada Tahu 202 (Akhir Periode Restra) Realisasi Capaia Kierja Restra OPD sampai dega Reja OPD Tahu lalu (207) Target Kierja da Aggara Reja OPD Tahu berjala (208) yag Realisasi Kierja pada Triwula Realisasi Capaia Kierja da Aggara Reja (OPD) yag Realisasi Kierja da Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 (%) Uit OPD Peaggugj Daa DAK,TP,lai ya) 7 Optimalisasi fugsi camat dalam ragka Program Pembiaa Desa/ meigkatka koordiasi peyeleggaraa pemeritaha, pelayaa publik, da pemberdayaa masyarakat desa Cakupa jumlah desa/keluraha yag terbia K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp 8.8.490.984 2.97.0.400 322.443.000 0 79.503.700 79.503.700 Pembiaa Desa/ bidag pemberdayaa masyarakat Pembiaa Desa/ bidag pemeritaha Pembiaa Desa/Kel bidag kemasyarakata Desa/Kel meigkat kapasitasya dalam hal ( Pemasara Produk Uggula Daerah ) Desa/Kel meigkat kapasitasya dalam 4 hal ( Adm. Desa, BPD, Peragkat Desa, Lap Pertaggugja Kades ) Desa/kel meigkat kapasitasya dalam 2 hal ( Ormasy, Kepemudaa, Olahraga da Keseia ) 00 % 67.025.778 2 % 7.990.000 00 % 7.025.000 0 0 0,92 % 7.990.000,92 %,9% Kec.Kutoarjo APBD 00 % 73.937.269 2 % 36.352.000 00 % 20.000.000 0 2.87.900 0 2.87.900 22,55 % 39.223.900 22,55 % 22,6% Kec.Kutoarjo APBD 00 % 6.57.044 6 % 8.76.000 00 % 2.82.000 0 0 0 5,65 % 8.76.000 5,65 % 5,6% Kec.Kutoarjo APBD Koordiasi peaggulaga kemiskia Tk. Kecamata Cakupa desa dega peduduk miski yag meigkat kapasitasya 00 % 297.664.000 53 % 57.878.000 00 % 40.000.000 0 0 0 53,04 % 57.878.000 53,04 % 53,0% Kec.Kutoarjo APBD pemberdayaa Masyarakat Kel. Kutoarjo pemberdayaa Masyarakat Kel.Semawug Kembara Sarpras & pemberdayaa Masyarakat Kel. Kutoarjo 00 % 3.054.792.000 4 % 447.55.500 0 4,65 % 447.55.500 4,65 % 4,6% Kec.Kutoarjo APBD Sarpras & pemberdayaa Masyarakat Kel. Semawug Kembara 00 % 2.868.930.000 6 % 447.4.700 0 5,60 % 447.4.700 5,60 % 5,6% Kec.Kutoarjo APBD pemberdayaa Masyarakat Kel.Semawug Dalema Sarpras & pemberdayaa Masyarakat Kel. Semawug Dalema 00 % 2.455.74.347 6 % 395.75.500 0 6,2 % 395.75.500 6,2 % 6,% Kec.Kutoarjo APBD pemberdayaa Masyarakat Kel.Katerba Sarpras & pemberdayaa Masyarakat Kel. Katerba 00 % 2.854.800.000 3 % 368.425.400 0 2,9 % 368.425.400 2,9 % 2,9% Kec.Kutoarjo APBD Pemberdayaa Masyarakat Kel.Badug Sarpras & pemberdayaa Masyarakat Kel. Badug 00 % 2.59.697.500 6 % 345.36.300 0 5,99 % 345.36.300 5,99 % 5,99% Kec.Kutoarjo APBD

Sasara Program/Kegiata dikator Kierja Kegiata (Output) Target Restra OPD pada Tahu 202 (Akhir Periode Restra) Realisasi Capaia Kierja Restra OPD sampai dega Reja OPD Tahu lalu (207) Target Kierja da Aggara Reja OPD Tahu berjala (208) yag Realisasi Kierja pada Triwula Realisasi Capaia Kierja da Aggara Reja (OPD) yag Realisasi Kierja da Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 (%) Uit OPD Peaggugj Daa DAK,TP,lai ya) pemberdayaa Masyarakat Kel.Bayem Kegiata Bayem K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp Sarpras & pemberdayaa Masy. Kel. Bayem 00 % 2.834.54.000 3,4 % 38.55.600 0 3,46 % 38.55.600 3,46 % 3,5% Kec.Kutoarjo APBD Aktifitas keluraha 2 Bl. Lacar (Rakorbagdes/Kel,LPMK, Moitorig Pemb Wil, PBB, Updatig Data Kel., Kepemudaa & OR, Hasip/Limas, Koord. Pemb,FKPM,Kesmas,PKK, Bula ( ) 37.842.800 24 Bula 55.080.700 2 bula 43.000.000 3 bula.75.400 3 Bula.75.400 27 Bula 66.832.00 37,50 % 8,0% Kel. Bayem APBD kegiata Badug Aktifitas Kel. 2 Bula lacar (Rakorbagdes/Kel., PKK, Hasip/Limas,PBB,Updati g Data Kel,LPMK,Katar,FKPM,Kes mas, ) Bula ( ) 280.206.800 24 Bula 47.464.500 2 bula 3.335.000 3 bula 2.522.600 3 Bula 2.522.600 27 Bula 59.987.00 37,50 % 2,4% Kel Badug APBD Kegiata Kutoarjo Aktifitas kel. 2 bula lacar ( Rakorbagdes/Kel,LPMK,P BB,Updatig Data Kel,Kepemudaa,Olahraga da Keseia,Hasip/Limas,F KPM,Kesehata Masyarakat,PKK,Koord Bula ( ) 456.55.250 24 Bula 67.027.800 2 bula 52.500.000 3 bula 6.544.500 3 Bula 6.544.500 27 Bula 83.5.300 37,50 % 8,3% Kel Kutoarjo APBD

Sasara Program/Kegiata dikator Kierja Kegiata (Output) Target Restra OPD pada Tahu 202 (Akhir Periode Restra) Realisasi Capaia Kierja Restra OPD sampai dega Reja OPD Tahu lalu (207) Target Kierja da Aggara Reja OPD Tahu berjala (208) yag Realisasi Kierja pada Triwula Realisasi Capaia Kierja da Aggara Reja (OPD) yag Realisasi Kierja da Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 (%) Uit OPD Peaggugj Daa DAK,TP,lai ya) Kegiata Semawug Kembara Aktifitas Kel 2 bula lacar (Rakorbagdes/Kel,LPMK, PBB,Koord Pembagua Wil,Updatig Data Kel, Kepemudaa,Olahraga, da Keseia,Hasip/Limas,Kesehata K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp Bula ( ) 397.3.047 24 Bula 5.864.800 2 bula 45.90.000 3 bula.850.800 3 Bula.850.800 27 Bula 63.75.600 37,50 % 6,0% Kel Sem.Kembara APBD Kegiata Katerba Aktifitas kel. 2 bula Lacar (Rakorbagdes/Kel,LPMK, PBB,Kepemudaa,Olahrag a da Keseia, Hasip/Limas,Koord Pembagua, Kesehata Masyarakat,FKPM, PKK, Bula ( ) 245.78.500 24 Bula 42.890.500 2 bula 44.000.000 3 bula 5.63.800 3 Bula 5.63.800 27 Bula 58.522.300 37,50 % 23,8% Kel. Katerba APBD Kegiata Semawug Dalema Fasilitas Kutoarjo Aktifitas Kel 2 bula lacar (Rakorbagdes/Kel, LPMK, Karag tarua,pbb,updatig data Kel,Kesehata Barag/jasa utuk 64 Bula ( ) 209.690.650 24 Bula 27.53.000 2 bula 26.500.000 3 bula 8.330.700 3 Bula 8.330.700 27 Bula 35.86.700 37,50 % 7,% Kel.Sem.Dale ma 3.7.000 9.77.00 0 Kelurah a APBD 9.77.00 00,00 % 70,6% Kel.Kutoarjo APBD Fasilitas Semawug Kembara Barag/jasa utuk 8 5.000.000 2.830.800 0 Kelurah a 2.830.800 00,00 % 56,6% Kel.Sem.Kemb ara APBD Fasilitas Bayem Barag/jasa utuk 4 3.500.000.94.200 0 Kelurah a.94.200 00,00 % 34,% Kel.Bayem APBD Fasilitas Semawug Dalema Barag/jasa utuk 29 2.500.000.0.000 0 Kelurah a.0.000 00,00 % 42,9% Kel.Sem.Dale ma APBD

Sasara Program/Kegiata dikator Kierja Kegiata (Output) Target Restra OPD pada Tahu 202 (Akhir Periode Restra) Realisasi Capaia Kierja Restra OPD sampai dega Reja OPD Tahu lalu (207) Target Kierja da Aggara Reja OPD Tahu berjala (208) yag Realisasi Kierja pada Triwula Realisasi Capaia Kierja da Aggara Reja (OPD) yag Realisasi Kierja da Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra OPD s/d Tahu 207 (%) Uit OPD Peaggugj Daa DAK,TP,lai ya) Fasilitas Katerba Barag/Jasa utuk 35 K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp K Satua Rp 2.300.000 2.300.000 0 Kelurah a 2.300.000 00,00 % 00,0% Kel.Katerba APBD Fasilitas Badug Barag/Jasa utuk 9 2.000.000.760.000 0 Kelurah a.760.000 00,00 % 88,0% Kel.Badug APBD Rata-rata capaia kierja (%) ###### Predikat Kierja 8 Optimalisasi fugsi camat dalam ragka meigkatka koordiasi peyeleggaraa Program Pelayaa pemeritaha, Masyarakat pelayaa publik, da pemberdayaa masyarakat desa Prosetase jumlah permohoa pelayaa yag tertagai 7.76.000 0 2.43.900 0 2.43.900 Pelayaa terpadu kecamata Permohoa pelayaa pada 0 jeis pelayaa terlayai JUMLAH ANGGARAN SELURUH PROGRAM Faktor Pedorog Keberhasila Kierja : Metaati jadwal setiap kegiata yag sudah tertuag dalam RKO Faktor Peghambat Keberhasila Kierja : ada beberapa kegiata yag seharusya masuk dalam TW tapi mudur di TW 2 Tidak lajut yag diperluka dalam triwula berikutya*): Tidak lajut yag diperluka dalam Reja Peragkat Daerah kabupate/kota berikutya*): Bula 58.663.453 24 bula 9.26.000 2 Bula 7.76.000 3 bula 2.43.900 3 Bula 2.43.900 27 Bula.269.900 37,50 % 9,2% APBD Rata-rata capaia kierja (%) Predikat Kierja 858.650.000 209.354.949 0 209.354.949 TOTAL RATA-RATA CAPAAN KNERJA DAN ANGGARAN DAR SELURUH PROGRAM (PROGRAM s.d.program 8) PREDKAT KNERJA DAR SELURUH PROGRAM (PROGRAM s.d.program 8 ) Kutoarjo, 3 Maret 208 CAMAT KUTOARJO SUMARJANA, S.Sos Pembia Tk. NP. 969062 9900 00