PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN LAMONGAN Nama SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Pagu Indikatif Dana (*) Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif BELANJA LANGSUNG 6.747.332.000 7.420.000.000 1 23 Urusan Statistik 25.000.000 25.000.000 1 23 21 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 25.000.000 25.000.000 1 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik peternakan peningkatan informasi data/statistik bid. peternakan Kab. 100% 25.000.000 APBD II DAU 100% 25.000.000 terwujudnya informasi data statistik peternakan tercapainya data statistik peternakan 2 01 Urusan Pertanian 6.722.332.000 7.395.000.000 2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 439.332.000 517.500.000 2 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 5.000.000 APBD II DAU 100% 5.000.000 terwujudnya pemenuhan administrasi perkantoran kelancaran surat menyurat 2 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 100.000.000 APBD II DAU 100% 115.000.000 terwujudnya komunikasi, listrik dan air yang lancar kebutuhan komunikasi, air dan listrik terpenuhi 2 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 9.500.000 APBD II DAU 100% 9.500.000 terwujudnya perijinan kendaraan dinas terpenuhinya perijinan kendaraan dinas 2 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 36.000.000 APBD II DAU 100% 36.000.000 terwujudnya lingkungan kantor yang bersih tersedianya tenaga kebersihan 2 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 80.000.000 APBD II DAU 100% 100.000.000 terwujudnya pemenuhan alat tulis kantor terpenuhinya alat tulis kantor 2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 50.000.000 APBD II DAU 100% 75.000.000 terpenuhinya barang cetak dan penggandaan untuk
Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Pagu Indikatif Dana (*) Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 10.000.000 APBD II DAU 100% 10.000.000 kantor terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan tersedianya komponen listrik dan penerangan 2 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 5.000.000 APBD II DAU 100% 5.000.000 undangan terpenuhinya bahan bacaan tersedianya bahan bacaan bagi pegawai 2 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 35.000.000 APBD II DAU 100% 40.000.000 terpenuhinya makan dan minum tersedianya makanan dan minuman 2 01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 35.000.000 APBD II DAU 100% 45.000.000 terwujudnya rapat - rapat keluar daerah kelancaran rapat koordinasi 2 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 73.832.000 APBD II DAU 100% 77.000.000 terwujudnya administrasi kantor tepat waktu dan kelancaran pelayanan 2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000 260.000.000 2 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas dan UPT 100% 45.000.000 APBD II DAU 100% 50.000.000 terwujudnya peralatan kantor yang memadai tersedianya peralatan perkantoran 2 01 02 10 Pengadaan meubelair peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas dan UPT 100% 50.000.000 APBD II DAU, 100% 50.000.000 terwujudnya meubelair kantor yang memadai tersedianya meja dan kursi rapat/kerja 2 01 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 60.000.000 APBD II DAU 100% 60.000.000 terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Gedung kantor terpelihara 2 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 35.000.000 APBD II DAU 100% 35.000.000 terwujudnya kelancaraan mobilitas pejabat mobil jabatan yang terpelihara
Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Pagu Indikatif Dana (*) Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 40.000.000 APBD II DAU 100% 40.000.000 terwujudnya kelancaraan mobilitas kegiatan kendaraan operasional yang terpelihara 2 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 20.000.000 APBD II DAU 100% 25.000.000 terwujudnya kelancaraan kegiatan kantor kelancaran kegiatan administrasi kamtor 2 01 06 Program Peningkatyan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58.000.000 60.000.000 2 01 06 04 Pelatihan teknis peternakan peningkatan kualitas aparatur Dinas PKH 100% 40.000.000 APBD II DAU 100% 40.000.000 terwujudnya aparatur yang berkualitas peningkatan kualitas aparatur 2 01 06 04 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa peningkatan kualitas aparatur Dinas PKH 2 paket 18.000.000 APBD II DAU 100% 20.000.000 terwujudnya aparatur yang berkualitas peningkatan kualitas aparatur 2 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan 40.000.000 52.500.000 2 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi peningkatan kualitas pelaporan Dinas PKH 100% 5.000.000 APBD II DAU 100% 7.500.000 kinerja Terwujudnya laporan capaian kinerja tepat waktu laporan capaian kinerja 2 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran peningkatan kualitas pelaporan SKPD Dinas PKH 100% 5.000.000 APBD II DAU 100% 7.500.000 terwujudnya laporan keuangan tepat waktu laporan keuangan semesteran 2 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun peningkatan kualitas pelaporan SKPD Dinas PKH 100% 5.000.000 APBD II DAU 100% 7.500.000 terwujudnya laporan keuangan tepat waktu Laporan keuangan akhir tahun 1 06 06 05 Forum SKPD bidang peternakan Dokumen perencanaan tepat waktu Kab. Terwujudnya perencanaan pembangunan peternakan laporan dokumen perencanaan 100% 10.000.000 APBD II DAU 100% 15.000.000 1 06 06 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dokumen perencanaan tepat waktu Kab. Terwujudnya dokumen perencanaan Terlaksananya dokumen perencanaan 100% 15.000.000 APBD II DAU 100% 15.000.000
Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Pagu Indikatif Dana (*) Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2 01 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.600.000.000 1.500.000.000 2 01 15 06 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil peningkatan produksi hasil ternak Kec. 40 ekor 1.600.000.000 APBD II Cukai 30 ekor 1.500.000.000 Tembakau (IHT) terwujudnya usaha budidaya sapi Ngimbang, Sambeng tersedianya bibit sapi disalurkan ke masyarakat 2 01 21 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 325.000.000 460.000.000 2 01 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular peningkatan pencegahan penyakit ternak Kec.Kd.pring, 1 paket 100.000.000 APBD II DAU 1 paket 150.000.000 ternak (Pengendalian dan penanggulangan terwujudnya pencegahan penyakit menular Sambeng,Mod penyakit hewan menular) terhindar dari adanya wabah penyakit o 2 01 21 03 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular peningkatan pencegahan penyakit ternak Kab. ternak (Penganatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan terwujudnya pemeriksaan dan pengobatan ternak ternak). pengambilan sampel dan pengobatan ternak 400 ek 70.000.000 APBDII DAU 1000 ekor 100.000.000 2 01 21 04 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Peningkatan produksi hasil ternak Kab. ternak (Pengawasan Lalu Lintas Ternak) terwujudnya pengiriman ternak yang aman Tersedianya ternak yang sehat 1 paket 15.000.000 APBD II DAU 1 paket 15.000.000 2 01 21 11 Pengelolaan limbah rumah potong hewan peningkatan produksi hasil ternak Kec.Babat, terwujudnya lingkungan RPH yang higienis Pucuk dan penanganan RPH yang optimal Pucuk 3 paket 65.000.000 APBD II DAU 3 paket 100.000.000 2 01 21 14 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Peningkatan penanggulangan penyakit Kab. Terwujudnya kesehatan ternak Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan ternak 1 paket 50.000.000 APBD II DAU 1 paket 70.000.000 2 01 21 17 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban peningkatan produksi hasil ternak Kab. terwujudnya pemotongan hewan yang Syar'i Pelayanan hewan yang sesuai syari'at 1 paket 25.000.000 APBD II DAU 1 paket 25.000.000 2 01 22 Peningkatan produksi hasil peternakan 3.165.000.000 3.785.000.000 2 01 22 01 Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) Peningkatan produksi hasil ternak Kab. 10 unit 50.000.000 APBN DAU 10 unit 50.000.000 Terwujudnya sarana dan peralatan IB Tersedianya peralatan IB
Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Program/Kegiatan 2 01 22 06 Pengadaan pakan ternak di Demoplot Mantup Peningkatan produksi hasil ternak UPT Terwujudnya peningkatan usaha budidaya Pembibitan Mantup Tersedianya pakan yang cukup Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Pagu Indikatif Dana (*) Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 100% 775.000.000 APBD II DAU 100% 775.000.000 2 01 22 06 Penguatan pakan induk sapi potong Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Terwujudnya peningkatan usaha budidaya Tersedianya pakan yang cukup 100 ekor 260.000.000 APBN DAU 100 ekor 260.000.000 2 01 22 07 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Peningkatan produksi hasil ternak Kec. Tikung, 20 ekor 200.000.000 APBD II DAU 50 ekor 700.000.000 Bibit) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Bibit Babat,Samben Tersedianya Sapi Bibit disalurkan ke masy. gmantup,bluluk, Modo, Kb.bahu Maduran,Pacir an 2 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Peningkatan produksi hasil ternak Kec.Sukodadi, Potong) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Modo Tikung,Deket,P Tersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy. ucuk Kd.pring,Bluluk Maduran,Kb.ba hu 85 ekor 740.000.000 APBD II DAU 50 ekor 700.000.000 2 01 22 08 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pembibitan Sapi Potong) Peningkatan produksi hasil ternak Kec.Sukorame, 85 ekor 740.000.000 APBD II DAU 50 ekor 700.000.000 Potong) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Deket, Tersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy. Maduran Kd.pring,Sugio 2 01 22 09 Pengembangan agribisnis peternakan (Pengembangan peningkatan produksi hasil ternak Kec.Pucuk,Turi 100 ekor 200.000.000 APBD II DAU 200 ekor 400.000.000 Kambing PE) terwujudnya usaha budidaya ternak kambing Glagah,Kd.prin tersedianya bibit Kambing disalurkan ke masy. gdeket,sukodad itikung,babat,s ugio Modo,Kb.bahu 2 01 22 10 Pengembangan agribisnis peternakan (Pengembangan peningkatan produksi hasil ternak Kec. Tikung, 100 ekor 100.000.000 APBD II DAU 100 ekor 200.000.000 Ayam Petelur) terwujudnya usaha budidaya Ayam petelur Babat,Samben tersedianya bibit Ayam petelur disalurkan ke masy. gmodo. 2 01 22 10 Pengembangan agribisnis peternakan (Pengembangan peningkatan produksi hasil ternak Kec. Tikung, 100 ekor 100.000.000 APBD II DAU 100 ekor 200.000.000 Burung Puyuh) terwujudnya usaha budidaya ternak Puyuh Babat,Samben tersedianya bibit Kambing disalurkan ke masy. gmodo.
Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Kode Indikator Program/Kegiatan Target Kegiatan Kebutuhan Dana / Lokasi Pagu Indikatif Dana (*) Pagu Indikatif 2 01 23 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 330.000.000 375.000.000 2 01 23 02 Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, peningkatan produksi hasil ternak 27 Kecamatan 75 paket 25.000.000 APBD II DAU 75 paket 25.000.000 PMI Sapi Potong, PMI Kambing/ Domba) Kemampuan Permodalan Peternak Sosialisasi dan bimbingan pada peternak 2 01 23 02 Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Peningkatan Produksi hasil ternak Kec.Modo,Sugi Terwujudnya kerjasama antara Dinas dengan Mitra okd.pring,tikung Terciptanya kerjasama dengan kemitraan Ayam Ras, Paciran. 3 kali 15.000.000 APBD II DAU 3 kali 25.000.000 2 01 23 05 Promosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan Peningkatan Konsumsi protein hewani 27 Kecamatan 2000 konsumsi protein hewani, asal ternak) Terwujudnya kecukupan gizi masyarakat paket Terlaksananya peningkatan gizi masyarakat 100.000.000 APBD II DAU 2000 paket 150.000.000 2 01 23 05 Promosi atas hasil produksi peternakan (Lomba Cipta Menu Peningkatan Konsumsi protein hewani Kab. produk peternakan daging dan telur) Terwujudnya kecukupan gizi masyarakat Terlaksananya peningkatan gizi masyarakat 1 paket 150.000.000 APBD II DAU 2000 paket 150.000.000 2 01 23 08 Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil prduksi peningkatan pemasaran hasil prod. peternakan Kab. peternakan Terwujudnya informasi harga pasar prod. Peternakan Tersedianya informasi harga pasar prod. Peternakan 2 01 23 09 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. guna (Sosialisasi Perda RPH) Terwujudnya peningkatan pengetahuan Sosialisasi pada masyarakat 12 bln 15.000.000 APBD II DAU 12 bln 25.000.000 1 paket 25.000.000 APBD II DAU - - 2 01 24 Peningkatan penerapan teknologi peternakan 515.000.000 385.000.000 2 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec. Sambeng 6 unit 200.000.000 APBD II DAU 5 unit 150.000.000 (Pengadaan Chooper/ PSP Bansos kelompok) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Babat, Tikung Tersedianya Mesin Chooper Mantup, Modo 2 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec. 5 unit 10.000.000 APBD II DAU 5 unit 10.000.000 (Pengadaan Mesin Penetas) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Sambeng,Baba Tersedianya Mesin Penetas t 2 01 24 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna UPT (Pengadaan Timbangan Ternak) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Pembibitan Mantup Tersedianya Timbangan Ternak 1 paket 25.000.000 APBD II DAU 1 paket 25.000.000
Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Pagu Indikatif Dana (*) Target Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2 01 24 04 Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi peternakan Peningkatan kelembagaan kelompok Kec.Bluluk, 3 kali 80.000.000 APBD II DAU 3 kali 100.000.000 tepat guna (Penguatan Kelembagaan Kelompok) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya Modo, Mantup Sosialisasi dan bimbingan pada peternak 2 01 24 06 Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi tepat guna Peningkatan Produksi hasil ternak Kec.Tikung,Ma (Revitalisasi Pengolahan Pakan Ternak) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ntup UPT Terciptanya demoplot pengolahan pakan Pembibitan 2 paket 200.000.000 APBD II DAU 2 paket 100.000.000 1 paket Total 6.747.332.000 7.420.000.000, April 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGAN 1 1500000000 Ir. SUKRIYAH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19621211 199203 2 002 PM EX BAU BELANJA LANGSUNG #REF! #REF! 7,00