Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutu

Ukuran: px
Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutu"

Transkripsi

1 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN LAMONGAN Nama SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) BELANJA LANGSUNG 40,676,500,000 40,691,500, Urusan Statistik 25,000,000 25,000, Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 25,000,000 25,000, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik peternakan peningkatan informasi data/statistik bid. peternakan Kab. Lamongan 100% 25,000,000 APBD II DAU 25,000,000 terwujudnya informasi data statistik peternakan tercapainya data statistik peternakan 2, Urusan Pertanian 40,651,500,000 40,666,500, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 621,000, ,000, Penyediaan jasa surat menyurat peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 6,000,000 APBD II DAU 6,000,000 terwujudnya pemenuhan administrasi perkantoran kelancaran surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000 terwujudnya komunikasi, listrik dan air yang lancar kebutuhan komunikasi, air dan listrik terpenuhi Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 9,500,000 APBD II DAU 9,500,000 terwujudnya perijinan kendaraan dinas terpenuhinya perijinan kendaraan dinas Penyediaan jasa kebersihan kantor peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 36,000,000 APBD II DAU 36,000,000 terwujudnya lingkungan kantor yang bersih tersedianya tenaga kebersihan Penyediaan alat tulis kantor peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 125,000,000 APBD II DAU 125,000,000 terwujudnya pemenuhan alat tulis kantor terpenuhinya alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 175,000,000 APBD II DAU 175,000,000 terpenuhinya barang cetak dan penggandaan tersedianya barang cetak

2 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 10,000,000 APBD II DAU 10,000,000 kantor terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan tersedianya komponen listrik dan penerangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 5,000,000 APBD II DAU 5,000,000 undangan terpenuhinya bahan bacaan tersedianya bahan bacaan bagi pegawai Penyediaan makanan dan minuman peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 50,000,000 APBD II DAU 50,000,000 terpenuhinya makan dan minum tersedianya makanan dan minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 35,000,000 APBD II DAU 35,000,000 terwujudnya rapat - rapat keluar daerah kelancaran rapat koordinasi Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 69,500,000 APBD II DAU 69,500,000 terwujudnya administrasi kantor tepat waktu dan kelancaran pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,485,500,000 2,485,500, Pengurugan Lokasi Gedung Kantor Peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor Dinas PKH 100% 1,500,000,000 APBD II DAU 1,500,000,000 Terwujudnya gedung kantor yang memadai kenyamanan bekerja Pengadaan sarana dan prasarana pembibitan ternak peningkatan sarana dan prasarana UPT Demplot Dinas PKH 100% 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000 (Pembuatan Instalasi air dan tandon air di Demoplot Mantup) terwujudnya sarana pengangkut pakan & ternak UPT Pembibtan yang representatif Pengadaan sarana dan prasarana pembibtan ternak peningkatan sarana dan prasarana RPH Dinas PKH 100% 600,000,000 APBD II DAU 600,000,000 (Truk pengangkut sampah untuk RPH) terwujudnya sarana pengangkut limbah RPH yang bersih dan higienis Pengadaan peralatan gedung kantor peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas dan UPT 100% 45,000,000 APBD II DAU 45,000,000 terwujudnya peralatan kantor yang memadai tersedianya peralatan perkantoran

3 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Pengadaan meubelair peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas dan UPT 100% 125,000,000 APBD II DAU, 125,000,000 terwujudnya meubelair kantor yang memadai tersedianya meja dan kursi rapat/kerja Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 35,500,000 APBD II DAU 35,500,000 terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Gedung kantor terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 35,000,000 APBD II DAU 35,000,000 terwujudnya kelancaraan mobilitas pejabat mobil jabatan yang terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 30,000,000 APBD II DAU 30,000,000 terwujudnya kelancaraan mobilitas kegiatan kendaraan operasional yang terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 15,000,000 APBD II DAU 15,000,000 terwujudnya kelancaraan kegiatan kantor kelancaran kegiatan administrasi kamtor Program Peningkatyan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43,000,000 58,000, Pelatihan teknis peternakan peningkatan kualitas aparatur Dinas PKH 100% 25,000,000 APBD II DAU 40,000,000 terwujudnya aparatur yang berkualitas peningkatan kualitas aparatur Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa peningkatan kualitas aparatur Dinas PKH 2 paket 18,000,000 APBD II DAU 18,000,000 terwujudnya aparatur yang berkualitas peningkatan kualitas aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 43,000,000 43,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi peningkatan kualitas pelaporan Dinas PKH 100% 6,000,000 APBD II DAU 6,000,000 kinerja Terwujudnya laporan capaian kinerja tepat waktu laporan capaian kinerja Penyusunan pelaporan keuangan semesteran peningkatan kualitas pelaporan SKPD Dinas PKH 100% 6,000,000 APBD II DAU 6,000,000 terwujudnya laporan keuangan tepat waktu laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun peningkatan kualitas pelaporan SKPD Dinas PKH 100% 6,000,000 APBD II DAU 6,000,000

4 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan terwujudnya laporan keuangan tepat waktu Laporan keuangan akhir tahun Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Forum SKPD bidang peternakan Dokumen perencanaan tepat waktu Kab. Lamongan 100% 10,000,000 APBD II DAU 10,000,000 Terwujudnya perencanaan pembangunan peternakan laporan dokumen perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dokumen perencanaan tepat waktu Kab. Lamongan 100% 15,000,000 APBD II DAU 15,000,000 Terwujudnya dokumen perencanaan Terlaksananya dokumen perencanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1,200,000,000 1,200,000, Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil peningkatan produksi hasil ternak Kec. Ngimbang, 40 ekor 600,000,000 APBD II Cukai 600,000,000 Tembakau (IHT) terwujudnya usaha budidaya sapi Sambeng 40 ekor 600,000,000 APBD I Cukai 600,000,000 tersedianya bibit sapi disalurkan ke masyarakat Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 595,000, ,000, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular peningkatan pencegahan penyakit ternak Kec.Kd.pring, 1 paket 150,000,000 APBD II DAU 150,000,000 ternak (Pengendalian dan penanggulangan terwujudnya pencegahan penyakit menular Sambeng,Modo penyakit hewan menular) terhindar dari adanya wabah penyakit Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular peningkatan pencegahan penyakit ternak Kab. Lamongan 400 ek 100,000,000 APBDII DAU 100,000,000 ternak (Penganatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan terwujudnya pemeriksaan dan pengobatan ternak ternak). pengambilan sampel dan pengobatan ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 paket 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000 ternak (Pengawasan Lalu Lintas Ternak) terwujudnya pengiriman ternak yang aman Tersedianya ternak yang sehat Pengelolaan limbah rumah potong hewan peningkatan produksi hasil ternak Kec.Babat, Pucuk 3 paket 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000 terwujudnya lingkungan RPH yang higienis Lamongan dan penanganan RPH yang optimal Pucuk Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Peningkatan penanggulangan penyakit Kab. Lamongan 1 paket 70,000,000 APBD II DAU 70,000,000 Terwujudnya kesehatan ternak Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan ternak Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 paket 75,000,000 APBD II DAU 75,000,000

5 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan terwujudnya pemotongan hewan yang Syar'i Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Pelayanan hewan yang sesuai syari'at Peningkatan produksi hasil peternakan 20,074,000,000 20,074,000, Penyediaan Sarana dan Peralatan IB Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 10 unit 50,000,000 APBN 50,000,000 Terwujudnya sarana dan peralatan IB Tersedianya peralatan IB Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 10 unit 0 APBN DAU 0 Terwujudnya sarana dan peralatan IB Tersedianya peralatan IB Pengadaan pakan ternak di Demoplot Mantup Peningkatan produksi hasil ternak UPT Pembibitan 100% 600,000,000 APBD II DAU 600,000,000 Terwujudnya peningkatan usaha budidaya Mantup Tersedianya pakan yang cukup Penguatan pakan penggemukan Sapi potong Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 100 ekor 26,000,000 APBN DAU 260,000,000 Terwujudnya peningkatan usaha budidaya Tersedianya pakan yang cukup Penguatan pakan induk sapi potong Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 100 ekor 260,000,000 APBN DAU 260,000,000 Terwujudnya peningkatan usaha budidaya Tersedianya pakan yang cukup Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Peningkatan produksi hasil ternak Kec. Tikung, 85 ekor 890,000,000 APBD II DAU 890,000,000 Bibit) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Bibit Babat,Sambeng 75 ekor 955,000,000 APBD I 955,000,000 Tersedianya Sapi Bibit disalurkan ke masy. Mantup,Bluluk, 40 ekor 600,000,000 APBN 600,000,000 Modo, Kb.bahu Maduran,Paciran Lamongan Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Peningkatan produksi hasil ternak Kec.Sukodadi,Modo 85 ekor 740,000,000 APBD II DAU 740,000,000 Potong) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Tikung,Deket,Pucuk 20 ekor 300,000,000 APBD I 300,000,000 Tersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy. Kd.pring,Bluluk 5 paket 1,550,000,000 APBN 1,550,000,000 Maduran,Kb.bahu Sugio,Sukorame Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pembibitan Sapi Potong) Peningkatan produksi hasil ternak Kec.Sukodadi, 85 ekor 740,000,000 APBD II DAU 740,000,000

6 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Rencana Tahun 2016 Catatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Deket, Maduran 20 ekor 300,000,000 APBD I 300,000,000 Tersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy. Kd.pring,Pucuk, 5 paket 1,750,000,000 APBN 1,750,000, Pengembangan Agribisnis Peternakan (Penyebaran sapi potong Peningkatan produksi hasil ternak Kec.Sukodadi,Modo 85 ekor 740,000,000 APBD II DAU 740,000,000 (INKA) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Tikung,Deket,Sugio 20 ekor 300,000,000 APBD I 300,000,000 Tersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy. Kd.pring,Pucuk, 30 ekor 750,000,000 APBN 750,000,000 Maduran,Bluluk, Kb.bahu,Sukorame Pengembangan Agribisnis Peternakan (Integrasi ternak dan Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 5 paket 1,350,000,000 APBN 1,350,000,000 Tanaman Pangan) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Tersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy Pengembangan agribisnis peternakan (Pengembangan peningkatan produksi hasil ternak Kec.Pucuk,Turi 300 ekor 600,000,000 APBD II DAU 600,000,000 Kambing PE) terwujudnya usaha budidaya ternak kambing Glagah,Kd.pring 100 ekor 200,000,000 APBD I 200,000,000 tersedianya bibit Kambing disalurkan ke masy. Deket,Sukodadi 100 ekor 400,000,000 APBN 400,000, Pengembangan agribisnis peternakan (Pengembangan peningkatan produksi hasil ternak Kec. Tikung, 100 ekor 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000 Ayam Petelur) terwujudnya usaha budidaya Ayam Petelur Babat,Sambeng 100 ekor 100,000,000 APBD I 100,000,000 tersedianya bibit Ayam petelur disalurkan ke masy. Modo. 100 ekor 200,000,000 APBN 200,000, Pengembangan agribisnis peternakan (Pengembangan peningkatan produksi hasil ternak Kec. Tikung, 100 ekor 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000 Burung Puyuh) terwujudnya usaha budidaya ternak Puyuh Babat,Sambeng 100 ekor 100,000,000 APBD I 100,000,000 tersedianya bibit Puyuh disalurkan ke masy. Modo. 100 ekor 200,000,000 APBN 200,000, Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan (Pembangunan Jalan Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 10 km 1,000,000,000 APBN 1,000,000,000 Pertanian/ PSP bansos kelompok) Terwujudnya jalan produksi peternakan Tersedianya jalan produksi peternakan Pengelolaan Air Irigasi Pertanian (Pengembangan Sumber Air) Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 10 paket 800,000,000 APBN 800,000,000 Terwujudnya sumber air untuk peternakan Tersedianya sumber air Pengelolaan Air Irigasi Pertanian (Konservasi dan Antisipasi Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 5 paket 500,000,000 APBN 500,000,000 Anomali Iklim/ Embung) Terwujudnya sumber air untuk peternakan Tersedianya sumber air Pengelolaan Air Irigasi Pertanian (Pemberdayaan Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 5 paket 500,000,000 APBN 500,000,000

7 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan kelembagaan) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Berdayanya kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 10 paket 230,000,000 APBN 230,000,000 Pertanian (Bantuan Pompa Air) Terwujudnya air untuk peternakan tersedianya sumber air Penguatan Sapi/ Kerbau betina bunting Peningkatan produksi hasil ternak Kec. Ngimbang 5 kelp 1,000,000,000 APBN 1,000,000,000 Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Babat, kd.pring Sosialisasi dan bimbingan pada peternak Sambeng, Modo Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan peningkatan produksi hasil ternak Kec.Sukorame, ek 1,197,000,000 APBD II BK 1,197,000,000 Gemerlap berupa komoditi ayam ras petelur terwujudnya usaha budidaya ayam ras petelur Sambeng,Modo tersedianya bibit ternak yang berikan ke masy. Kb.bahu,Mantup Kd.pring Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan peningkatan produksi hasil ternak Kec. Turi, Bluluk ek 42,000,000 APBD II BK 42,000,000 Gemerlap berupa komoditi Itik terwujudnya usaha budidaya ayam itik Kr.binangun tersedianya bibit ternak yang berikan ke masy Gemerlap berupa komoditi kambing peningkatan produksi hasil ternak Kec.Kr.binangun 690 ek 1,330,000,000 APBD II BK 1,330,000,000 terwujudnya usaha budidaya ayam ras petelur Sukorame,Sambeng tersedianya bibit ternak yang berikan ke masy. Mantup, Tikung, Sarirejo,Deket,Turi Sukodadi,Bluluk. Glagah, Paciran Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 10,080,000,000 10,080,000, Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, peningkatan produksi hasil ternak 27 Kecamatan 75 paket 125,000,000 APBD II DAU 125,000,000 PMI Sapi Potong, PMI Kambing/ Domba) Kemampuan Permodalan Peternak Sosialisasi dan bimbingan pada peternak Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Peningkatan Produksi hasil ternak Kec.Modo,Sugio 3 kali 50,000,000 APBD II DAU 50,000,000 Terwujudnya kerjasama antara Dinas dengan Mitra Kd.pring,Tikung, Terciptanya kerjasama dengan kemitraan Ayam Ras Paciran Fasilitasi pengolahan biogas limbah ternak (PSP Bansos Peningkatan Produksi hasil ternak Kec.Modo,Sugio 5 unit 1,250,000,000 APBN 1,250,000,000

8 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan kelompok) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Tersedianya Biogas Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Fasilitasi pengolahan daging Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 unit 350,000,000 APBN 350,000,000 Terwujudnya alat pengolah daging Tersedianya olahan daging Fasilitasi pengolahan pakan ternak Peningkatan Produksi hasil ternak Kec.Modo,Sugio 2 unit 700,000,000 APBN 700,000,000 Terwujudnya alat pengolahan pakan ternak Tersedianya Pakan olahan Fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar ternak Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 2 unit 1,600,000,000 APBN 1,600,000,000 Terwujudnya sarana dan kelembagaan pasar ternak Tersedianya sarana dan kelembagaan pasar ternak Fasilitasi sarana unit pemasaran Poktan/Gaapoktan Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 2 unit 700,000,000 APBN 700,000,000 Terwujudnya sarana unit pemasaran Tersedianya saran unit pemasaran di Gapoktan Fasilitasi peralatan RPH Ruminansia Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 unit 2,000,000,000 APBN 2,000,000,000 Terwujudnya peralatan RPH Tersedianya peralatan RPH Fasilitasi Bangunan RPH ruminansia Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 unit 2,500,000,000 APBN 2,500,000,000 Terwujudnya bangunan RPH ruminansia Tersedianya bangunan RPH ruminansia Fasilitasi Model Penerapan Kesejahteraan hewan pada pemotongan Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 2 unit 450,000,000 APBN 450,000,000 Hewan Qurban Terwujudnya kesejahteraan hewan Tersedianya kesrawan pada pemotongan Hewan Qurban Promosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan Peningkatan Konsumsi protein hewani 27 Kecamatan 2000 paket 150,000,000 APBD II DAU 150,000,000 konsumsi protein hewani, asal ternak) Terwujudnya kecukupan gizi masyarakat Terlaksananya peningkatan gizi masyarakat Promosi atas hasil produksi peternakan (Lomba Cipta Menu Peningkatan Konsumsi protein hewani Kab. Lamongan 1 paket 150,000,000 APBD II DAU 150,000,000 produk peternakan daging dan telur) Terwujudnya kecukupan gizi masyarakat Terlaksananya peningkatan gizi masyarakat

9 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil prduksi peningkatan pemasaran hasil prod. peternakan Kab. Lamongan 12 bln 25,000,000 APBD II DAU 25,000,000 peternakan Terwujudnya informasi harga pasar prod. Peternakan Tersedianya informasi harga pasar prod. Peternakan Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. Lamongan 1 paket 30,000,000 APBD II DAU 30,000,000 guna (Sosialisasi Perda RPH) Terwujudnya peningkatan pengetahuan Sosialisasi pada masyarakat Peningkatan penerapan teknologi peternakan 5,510,000,000 5,510,000, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec.Sambeng 5 unit 200,000,000 APBD II DAU 200,000,000 (Revitalisasi Pengadaan Unit Pengelolaan limbah menjadi Biogas) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Babat, Tikung 5 unit 200,000,000 APBD I 200,000,000 Tersedianya Biogas Mantup, Modo 5 unit 200,000,000 APBN 200,000, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec. Sambeng 5 unit 150,000,000 APBD II DAU 150,000,000 (Pengadaan Chooper/ PSP Bansos kelompok) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Babat, Tikung 6 unit 200,000,000 APBD I 200,000,000 Tersedianya Mesin Chooper Mantup, Modo 10 unit 250,000,000 APBN 250,000, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec. Lamongan 5 unit 10,000,000 APBD II DAU 10,000,000 (Pengadaan Mesin Penetas) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Sambeng,Babat Tersedianya Mesin Penetas Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec. Sambeng 5 paket 1,150,000,000 APBN 1,150,000,000 (Pengadaan Unit Pengelolaan Pupuk Organik/ UPPO) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Kb.bahu, Tikung Tersedianya Mesin UPPO Babat, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec. Sambeng 5 paket 500,000,000 APBN 500,000,000 (Pengadaan Rumah Pengelolaan Pupuk Organik/ UPPO) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Kb.bahu, Tikung Tersedianya Rumah UPPO Babat, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna UPT Pembibitan 225,000,000 APBN DAU 225,000,000 (Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan ternak/ HMT Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Mantup berkualitas) Tersedianya Pakan Hijauan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. Lamongan 5 paket 1,500,000,000 APBN DAU 1,500,000,000 (Pengadaan Unit Pengelolaan Pakan kecil / Mini feed mill) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Tersedianya Mesin Mini Feed mill Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna UPT Pembibitan 1 paket 25,000,000 APBD II DAU 25,000,000

10 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Pengadaan Timbangan Ternak) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Mantup Tersedianya Timbangan Ternak Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi peternakan Peningkatan kelembagaan kelompok Kec.Bluluk, 3 kali 100,000,000 APBD II DAU 100,000,000 tepat guna (Penguatan Kelembagaan Kelompok) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya Modo, Mantup Sosialisasi dan bimbingan pada peternak Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi tepat guna Peningkatan ketrampilan peternak Kab. Lamongan 2 kali 300,000,000 APBD II DAU 300,000,000 (Pengolahan Produk peternakan) Terwujudnya peningkatan ketrampilan peternak Sosialisasi dan bimbingan pada peternak Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi tepat guna Peningkatan Produksi hasil ternak Kec.Tikung,Mantup 2 paket 200,000,000 APBD II DAU 200,000,000 (Revitalisasi Pengolahan Pakan Ternak) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya UPT Pembibitan 1 paket 300,000,000 APBN 300,000,000 Terciptanya demoplot pengolahan pakan Total 40,676,500,000 40,691,500,000 Catatan : APBD II 9,711,500,000 APBD I 2,555,000,000 APBN 24,641,000,000 BK : 2,569,000,000 Cukai : 1,200,000,000 Total : 40,676,500, Lamongan, Maret 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGAN Ir. SUKRIYAH, MM Pembina Utama Muda NIP PM EX BAU BELANJA LANGSUNG #REF! #REF! 7.00

11 5,960,696,000 6,812,332,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 2,015 KUA ,935,696,000 6,787,332, ,972, ,332,000 5,000,000 5,000,000 91,700, ,000,000 9,500,000 9,500,000 36,000,000 36,000,000 80,000,000 80,000,000 50,000,000 50,000,000

12 10,000,000 10,000,000 10,440,000 5,000,000 27,500,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 73,832,000 73,832, ,724, ,000,000 44,724,000 45,000,000

13 50,000,000 50,000,000 60,000,000 60,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 40,000,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000 58,000,000 40,000,000 40,000,000 18,000,000 40,000,000 40,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

14 10,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000,000 1,600,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 70,000,000 70,000,000 15,000,000 15,000,000 65,000,000 65,000,000 50,000,000 50,000,000 25,000,000 25,000,000

15 1,175,000,000 2,780,000, ,000,000 25,000,000 25,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000

16 200,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000

17 627,000, ,000,000 22,000,000 25,000,000 15,000,000 15,000,000

18 450,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000

19 15,000,000 15,000,000 25,000,000 25,000,000 1,455,000, ,000, ,000, ,000,000 10,000, ,000,000

20 80,000,000 80,000,000 75,000, ,000,000 1,100,000,000 5,960,696,000 6,812,332,000 6,556,765,000 95,527,000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 KABUPATEN LAMONGAN Nama SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi REVISI Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) BELANJA LANGSUNG 7,485,396, Urusan Statistik 25,000, Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 25,000, Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik peternakan peningkatan informasi data/statistik bid. peternakan Kab. Lamongan 100% 25,000,000 APBD II DAU terwujudnya informasi data statistik peternakan tercapainya data statistik peternakan 2 01 Urusan Pertanian 7,460,396, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 510,396, Penyediaan jasa surat menyurat peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 5,000,000 APBD II DAU terwujudnya pemenuhan administrasi perkantoran kelancaran surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 164,450,000 APBD II DAU terwujudnya komunikasi, listrik dan air yang lancar kebutuhan komunikasi, air dan listrik terpenuhi Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 9,500,000 APBD II DAU terwujudnya perijinan kendaraan dinas terpenuhinya perijinan kendaraan dinas Penyediaan jasa kebersihan kantor peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 39,000,000 APBD II DAU terwujudnya lingkungan kantor yang bersih tersedianya tenaga kebersihan Penyediaan alat tulis kantor peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 80,000,000 APBD II DAU terwujudnya pemenuhan alat tulis kantor terpenuhinya alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 50,000,000 APBD II DAU terpenuhinya barang cetak dan penggandaan untuk kelancaran administrasi

32 Rencana Tahun 2016 Catatan Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 10,000,000 APBD II DAU kantor terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan tersedianya komponen listrik dan penerangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 10,440,000 APBD II DAU undangan terpenuhinya bahan bacaan tersedianya bahan bacaan bagi pegawai Penyediaan makanan dan minuman peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 27,500,000 APBD II DAU terpenuhinya makan dan minum tersedianya makanan dan minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 35,000,000 APBD II DAU terwujudnya rapat - rapat keluar daerah kelancaran rapat koordinasi Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Dinas PKH 100% 79,506,000 APBD II DAU terwujudnya administrasi kantor tepat waktu dan kelancaran pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 295,000, Pengadaan peralatan gedung kantor peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas dan UPT 100% 45,000,000 APBD II DAU terwujudnya peralatan kantor yang memadai tersedianya peralatan perkantoran Pengadaan meubelair peningkatan sarana dan prasarana kantor Dinas dan UPT 100% 50,000,000 APBD II DAU, terwujudnya meubelair kantor yang memadai tersedianya meja dan kursi rapat/kerja Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 110,000,000 APBD II DAU terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Gedung kantor terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 30,000,000 APBD II DAU terwujudnya kelancaraan mobilitas pejabat mobil jabatan yang terpelihara Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 40,000,000 APBD II DAU

33 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan terwujudnya kelancaraan mobilitas kegiatan kendaraan operasional yang terpelihara Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor Dinas PKH 100% 20,000,000 APBD II DAU terwujudnya kelancaraan kegiatan kantor kelancaran kegiatan administrasi kamtor Program Peningkatyan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000, Pendidikan dan Pelatihan Formal peningkatan kualitas aparatur Dinas PKH 100% 40,000,000 APBD II DAU terwujudnya aparatur yang berkualitas peningkatan kualitas aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi peningkatan kualitas pelaporan Dinas PKH 100% 5,000,000 APBD II DAU kinerja Terwujudnya laporan capaian kinerja tepat waktu laporan capaian kinerja Penyusunan pelaporan keuangan semesteran peningkatan kualitas pelaporan SKPD Dinas PKH 100% 5,000,000 APBD II DAU terwujudnya laporan keuangan tepat waktu laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun peningkatan kualitas pelaporan SKPD Dinas PKH 100% 5,000,000 APBD II DAU terwujudnya laporan keuangan tepat waktu Laporan keuangan akhir tahun Forum SKPD bidang peternakan Dokumen perencanaan tepat waktu Kab. Lamongan 100% 10,000,000 APBD II DAU Terwujudnya perencanaan pembangunan peternakan laporan dokumen perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Dokumen perencanaan tepat waktu Kab. Lamongan 100% 25,000,000 APBD II DAU Terwujudnya dokumen perencanaan Terlaksananya dokumen perencanaan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 290,000, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular peningkatan pencegahan penyakit ternak Kec.Kd.pring, 1 paket 90,000,000 APBD II DAU ternak (Pengendalian dan penanggulangan terwujudnya pencegahan penyakit menular Sambeng,Modo penyakit hewan menular) terhindar dari adanya wabah penyakit Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular peningkatan pencegahan penyakit ternak Kab. Lamongan 400 ek 70,000,000 APBDII DAU

34 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan ternak (Penganatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan terwujudnya pemeriksaan dan pengobatan ternak ternak). pengambilan sampel dan pengobatan ternak Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 paket 15,000,000 APBD II DAU ternak (Pengawasan Lalu Lintas Ternak) terwujudnya pengiriman ternak yang aman Tersedianya ternak yang sehat Pengelolaan limbah rumah potong hewan peningkatan produksi hasil ternak Kec.Babat, Pucuk 3 paket 65,000,000 APBD II DAU terwujudnya lingkungan RPH yang higienis Lamongan dan penanganan RPH yang optimal Pucuk Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Peningkatan penanggulangan penyakit Kab. Lamongan 1 paket 50,000,000 APBD II DAU Terwujudnya kesehatan ternak Pelayanan dan pemeriksaan kesehatan ternak Peningkatan produksi hasil peternakan 3,925,000, Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 10 unit 25,000,000 APBN DAU Terwujudnya sarana dan peralatan IB Tersedianya peralatan IB Pengadaan pakan ternak di Demoplot Mantup Peningkatan produksi hasil ternak UPT Pembibitan 100% 800,000,000 APBD II DAU Terwujudnya peningkatan usaha budidaya Mantup Tersedianya pakan yang cukup Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 20 ekor 200,000,000 APBD II DAU tembakau (IHT) Budidaya Ternak Kambing PE Terwujudnya usaha budidaya ternak Kambing PE Tersedianya Bibit Kambing PE disalurkan ke masy Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 20 ekor 200,000,000 APBD II DAU tembakau (IHT) Budidaya Ternak Ayam Petelur Terwujudnya usaha budidaya ternak Ayam Petelur Tersedianya Bibit Ayam petelur disalurkan ke masy Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 20 ekor 1,600,000,000 APBD II DAU tembakau (IHT) Budidaya Ternak sapi Cross hasil IB Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Bibit Tersedianya Sapi Bibit disalurkan ke masy Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 20 ekor 200,000,000 APBD II DAU Bibit) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Bibit Tersedianya Sapi Bibit disalurkan ke masy.

35 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Penguatan Pakan Penggemukan Sapi Potong Peningkatan produksi hasil ternak Klab. Lamongan 85 ekor 250,000,000 APBD II DAU Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Tersedianya Pakan Sapi Potong Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 85 ekor 300,000,000 APBD II DAU Potong) Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Tersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pembibitan Sapi Potong) Peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 85 ekor 300,000,000 APBD II DAU Terwujudnya usaha budidaya ternak Sapi Potong Tersedianya Sapi Potong disalurkan ke masy Pelatihan Budidaya Ternak Itik Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 2 paket 50,000,000 APBD II DAU Terwujudnya peningkatan usaha budidaya meninvgkatnya Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 175,000, Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 75 paket 25,000,000 APBD II DAU PMI Sapi Potong, PMI Kambing/ Domba) Kemampuan Permodalan Peternak Sosialisasi dan bimbingan pada peternak Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Peningkatan Produksi hasil ternak Kab. Lamongan 3 kali 15,000,000 APBD II DAU Terwujudnya kerjasama antara Dinas dengan Mitra Terciptanya kerjasama dengan kemitraan Ayam Ras Pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil prduksi peningkatan pemasaran hasil prod. peternakan Kab. Lamongan 12 bln 15,000,000 APBD II DAU peternakan Terwujudnya informasi harga pasar prod. Peternakan Tersedianya informasi harga pasar prod. Peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan (Lomba Cipta Menu Peningkatan Konsumsi protein hewani Kab. Lamongan 1 paket 100,000,000 APBD II DAU produk peternakan daging dan telur) Terwujudnya kecukupan gizi masyarakat Terlaksananya peningkatan gizi masyarakat Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban peningkatan produksi hasil ternak Kab. Lamongan 1 paket 20,000,000 APBD II DAU terwujudnya pemotongan hewan yang Syar'i Pelayanan hewan yang sesuai syari'at

36 Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2016 Catatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) Peningkatan penerapan teknologi peternakan 2,175,000, Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kec. Lamongan 5 unit 150,000,000 APBD II DAU Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Sosialisasi dan bimbingan pada peternak Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna UPT Pembibitan 1 paket 10,000,000 APBD II DAU tepat guna Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Mantup Tersedianya Timbangan Ternak Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan tepat Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. Lamongan 1 paket 25,000,000 APBD II DAU guna ( Sosialisasi Perda RPH) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Sosialisasi dan bimbingan pada peternak Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi tepat guna Peningkatan Produksi hasil ternak Kec.Tikung,Mantup 2 paket 20,000,000 APBD II DAU (Revitalisasi Pengolahan Pakan Ternak) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya UPT Pembibitan Terciptanya demoplot pengolahan pakan Introduksi Pengolahan Hasil Peternakan (Pelatihan dan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Keb. Lamongan 5 unit 50,000,000 APBD II DAU Pembinaan Pengolahan Telur Asin Asap Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Tersedianya Mesin Penetas Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi peternakan Peningkatan kelembagaan kelompok Kab. Lamon gan 3 kali 20,000,000 APBD II DAU tepat guna (Penguatan Kelembagaan Kelompok) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya Sosialisasi dan bimbingan pada peternak xx Pengadaan sarana dan prasarana pembibitan ternak Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna UPT Pembibitan 5 unit APBD II DAK (- Pembangunan Tandon Air/ Entek pengambilan air) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Mantup 300,000,000 (-Pembangunan Tandon Air bawah tanah 150 m³ Tersedianya Sarana parasarana 250,000,000 (- Instalasi Pemasangan Air) 300,000,000 (- Rehab Saluran Pembuangan) 125,000,000 (-Perbaikan Pintu Masuk) 60,000, xx Pengadaan sarana dan prasarana Pasar Tradisional Produk Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. Lamongan 4 unit APBD II DAK Peternakan Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak (- Pembuatan Saluran Induk posisi selatan) Tersedianya Sarana parasarana 300,000,000 (-Pembangunan Penampungan Limbah) 250,000,000

37 Rencana Tahun 2016 Catatan Kode Urusan / Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kebutuhan Dana / Sumber Penting Lokasi Capaian Kinerja Pagu Indikatif Dana (*) (- Perbaikan Pintu masuk Pasar Tradisional) 50,000,000 (- Pembuatan Kandang Penampungan Ayam Stailess) 350,000, xx Rehabilitasi/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. Lamongan 2 unit 70,000,000 APBD II DAK (-Rehabilitasi Pos Inseminasi Buatan) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Tersedianya Sarana parasarana Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna Kab. Lamongan 6 unit 170,000,000 APBD II DAU (Pengadaan Chooper/ PSP Bansos kelompok) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Tersedianya Mesin Chooper Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna UPT Pembibitan 1 paket 25,000,000 APBD II DAU (Pengadaan Timbangan Ternak) Terwujudnya peningkatan usaha budidaya ternak Mantup Tersedianya Timbangan Ternak Catatan : 1 DAU : Rp DAK : Rp CUKAI : Rp Rp Total 7,485,396,000 5,122,272,000 #REF! Lamongan, Oktober 2015 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGAN Ir. SUKRIYAH, MM Pembina Utama Muda NIP PM EX BAU BELANJA LANGSUNG #REF! #REF! 7.00

38 #REF! 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 KUA 2016 #REF! #REF! 439,332, ,332,000 5,000,000 5,000, ,000, ,000,000 9,500,000 9,500,000 36,000,000 36,000,000 80,000,000 80,000,000 50,000,000 50,000,000

39 10,000,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 73,832,000 73,832, ,000, ,000,000 45,000,000 45,000,000 50,000,000 50,000,000 60,000,000 60,000,000 35,000,000 35,000,000 40,000,000 40,000,000

40 20,000,000 20,000,000 #REF! #REF! 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 #REF! #REF! 100,000, ,000,000 70,000,000 70,000,000

41 15,000,000 15,000,000 65,000,000 65,000,000 50,000,000 50,000,000 #REF! #REF! 25,000,000 25,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000

42 740,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 #REF! #REF! 25,000,000 25,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000, ,000, ,000,000 25,000,000 25,000,000

43 #REF! #REF! 10,000,000 10,000,000 25,000,000 25,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 10,000,000 10,000,000 80,000,000 80,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000

44 200,000, ,000, ,000, ,000,000 25,000,000 25,000,000 #REF! #REF! 200,000,000 #REF!

45 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 NAMA SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN Kode Program/ Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target Plafon Anggaran Sementara (Rp) 2 01 Urusan Pertanian 13,085,500, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik 100% 621,000, Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat 1 tahun 6,000, Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon 1 Tahun 100,000, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas Operasional Jumlah pemeiharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional 7 unit Roda 4, 2 unit Roda 3, 21 unit Roda 2 9,500, Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan 2 orang 36,000, Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor 41 item 125,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan 15 jenis 175,000, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah alat listrik yang disediakan 8 item 10,000, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah pemenuhan surat kabar dan peraturan perundang - undangan 8 media 5,000, Penyediaan makanan dan minuman : rapat tamu Jumlah pemenuhan makanan dan minuman 600 dos 50,000, Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40 kali 35,000, Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya Jumlah tenga administrasi atau teknis kegiatan 20 orang 69,500, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase prasarana aparatur dengan kondisi baik 100% 2,385,500, Pengurugan Lokasi Gedung Kantor Jumlah pengadaan pengurugan lokasi gedung kantor baru 1 lokasi 1,500,000, Rehab Kantor dan Teras kantor Jumlah rehab kantor 1 unit% Pengadaan sarana dan prasarana pembibtan ternak (Truk pengangkut sampah untuk RPH) Jumlah pengadaan Truk pengangkut sampah 1 unit 600,000,000

46 Kode Program/ Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target Plafon Anggaran Sementara (Rp) Pengadaan peralatan gedung kantor (note book, printer, AC) Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 3 unit 45,000, Pengadaan meubelair (Kursi meja eselon, kursi meja rapat) Jumlah pengadaan meubelair 15 unit 125,000, Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 buah 35,500, Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara 2 unit 35,000, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operahsional yang dipelihara 5 unit 30,000, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (AC, CPU, Note book, Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 5 unit 15,000, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkualitas 100% 40,000, Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan 2 orang 40,000, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu 100% 43,000, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Jumlak dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja 2 dokumen 6,000, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen 6,000, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen lapaoran keuangan akhir tahun 3 dokumen 6,000, Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidang peternakan 4 dokumen 10,000, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 5 dokumen 15,000, Program Pengembangan Data/ Informasi Peternakan Prosentase jumlah peningkatan teknologi tepat guna 100% 25,000, Penyusunan Profil Data Peternakan Jumlah profil data peternakan yang telah tersusun 10 dokumen 25,000, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak Prosentase jumlah pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak 15% 825,000, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Jumlah pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak ( Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular ternak 200 dosis 350,000,000 ( Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak 400 dosis ( Pengawasan lalu lintas ternak 2 kali

47 Kode Program/ Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Target Plafon Anggaran Sementara (Rp) Pengelolaan limbah rumah potong hewan Jumlah penurunan limbah rumah potong hewan 3 RPH 100,000, Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan ( Pengadaan Autoclave, biosafety cabinet, incubator, oven, dll Jumlah peralatan laboratorium 1 paket 300,000,000 Jumlah pemeriksaan sample yang diambil 200 sample Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewan qurban 27 kecamatan 75,000, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan prosentase jumlah produksi hasil peternakan 5% 6,818,000, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 1unit 400,000,000 ( Per4baikan kandang pembibitan Mantuip 4 unit% 400,000,000 ( Revitalisasi Pos Keswan/ Pos IB 10 unit 50,000, Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah Pengadaan Ternak ( Pengadaan Sapi Bibit 85 ekor 890,000,000 ( Pengadaan Sapi Potong 85 ekor 740,000,000 ( Pengadaan Bibit Sapi Potong 85 ekor 740,000,000 ( Pengadaan Kambing PE 300 ekor 600,000,000 ( Pengadaan Burung Puyuh 1000 ekor 100,000, Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Pengadaan Sapi Potong Jumlah Pengadaan Ternak 40 ekor 600,000, Pengadaan pakan ternak di Demplot Mantup Jumlah pengadaan pakan ternak di Demplot Mantup ( Berupa Pakan Jadi/ Kosentrat kg 900,000,000 ( Berupa Pakan Hijauan kg Penguatan pakan penggemukan Sapi potong Jumlah penguatan pakan penggemukan sapi potong 100 ekor 26,000, Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan (Gemerlap) Jumlah bantuan ternak yang diberikan kepada kelompok petani peternak 2 ( Bantuan berupa ternak itik ek 42,000,000 ( Bantuan berupa ternak kambing 690 ek 1,330,000, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Prosentase Jumlah Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 5% 1,175,000, Fasilitasi Kerjasama Regional ( Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi Potong dan PMI Kambing/domba Jumlah Fasilitasi PMI berupa ternak pada kelompok 75 kelompok 125,000,000 ( Fasilitasi Kerjasama Regional (Kemitraan antara Pelaku usaha dan Dinas) Jumlah Fasilitasi kemitraan 3 kali 50,000, Promosi atas hasil produksi peternakan ( Gerakan mengkonsumsi protein hewani asal ternak Jumlah makanan asal ternak yang diberikan pada anak sekolah 2000 paket 300,000,000 ( Lomba Cipta menu makanan asal ternak tingkat Kabupaten Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta menu 1 kali

Lampiran 3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Lampiran 3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Lampiran. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 0 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN MISI : Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan PROGRAM. Pengembangan data/ informasi/ statistik

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN BLORA

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN BLORA RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 28 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 29 KABUPATEN BLORA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Kode urusan bidang Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBN 28 APBD Kab 28 Tolok Ukur

Lebih terperinci

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016

Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. Rencana Kerja SKPD (Renja Satuan Keraja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja SKPD memuat kebijakan, program

Lebih terperinci

MATRIKS RENCANA KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2014

MATRIKS RENCANA KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2014 MATRIKS RENCANA KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2014 No Program/ Kegiatan Rincian Pekerjaan 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 1.1 Kegiatan

Lebih terperinci

FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA 1. Peningkatan Populasi = 2. Peningkatan Produksi Daging = 3. Peningkatan Produksi Telur = 4. Peningkatan Konsumsi Daging = 5. Peningkatan Konsumsi Telur = Jml. Populasi

Lebih terperinci

https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12 1 of 8 7/31/17, 9:02 AM

https://esakip.bantulkab.go.id/bpsyslama/www/monev/laporan/daftar/bulan/12 1 of 8 7/31/17, 9:02 AM 1 of 8 7/31/17, 9:02 AM Laporan Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 (Belanja Langsung) s/d Bulan Desember Dinas Pertanian dan Kehutanan 1 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 424,049,000

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 3. 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3. 03. 0 Dinas

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2013 RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2013 NO. NAMA KEGIATAN PAKET PEKERJAAN 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor 1 paket

Lebih terperinci

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP) LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP) SUMBER DANA (INTERNAL DAN EKSTERNAL) 1 Meningkatnya layanan masyarakat tanbunakhut

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.05 - KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.01 - Dinas

Lebih terperinci

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

Lebih terperinci

(Rp.) , ,04

(Rp.) , ,04 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA BARAT BELANJA LANGSUNG URUSAN : PILIHAN ( PERTANIAN ) KEADAAN S/D AKHIR BULAN : DESEMBER 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA

Lebih terperinci

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JL.Kombes. Pol. M. Duryat 18 Lamongan Telp. (0322) 321030, Fax: (0322) 312264, E-mail : dpkh@lamongankab.go.id Website :

Lebih terperinci

CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIAN 9 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2014

CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIAN 9 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2014 SKPD No Misi dan kebijakan : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Program yang direncanakan CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIAN 9 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2014 Indikator Program

Lebih terperinci

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015 Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan x Belanja Rutin x xx Belanja Rutin x xx 1

Lebih terperinci

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Uraian I. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran Indikator Rencana Tingkat Capaian (Target) Program Uraian Indikator

Lebih terperinci

Lampiran 4.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Urusan Pertanian Kabupaten Bandung KONDISI AWAL 2015

Lampiran 4.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Urusan Pertanian Kabupaten Bandung KONDISI AWAL 2015 Lampiran 4.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Urusan Pertanian 2016- Kabupaten Bandung TUJUAN SASARAN INDIKATOR AWAL PROGRAM/KEGIATAN 2.01 1 1 Program Pelayanan Administrasi

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 06 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 07 PEMERINTAH KOTA DEPOK Nama OPD :.0.0. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Halaman dari 6 Indikator Rencana Tahun 06 (Tahun Rencana)

Lebih terperinci

Rencana Tahun Disnakkan. 12 bulan. Disnakkan. 42 unit. Disnakkan. 12 bulan. 25 jenis. 5 jenis. 10 jenis. Disnakkan

Rencana Tahun Disnakkan. 12 bulan. Disnakkan. 42 unit. Disnakkan. 12 bulan. 25 jenis. 5 jenis. 10 jenis. Disnakkan RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRAYA SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN NO REKE NING 1 Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan BupatiLamongan Nomor 31Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan FungsiDinas Peternakan

Lebih terperinci

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka RENCANA KERJA CICALENGKA TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD : CICALENGKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian

Lebih terperinci

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN SKPD TAHUN ANGGARAN : 2016 : DINAS PETERNAKAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN Meningkatnya pelayanan Out Come : 1.

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Jalan Patriot No. 14, (0262) Garut

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Jalan Patriot No. 14, (0262) Garut PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Jalan Patriot No. 14, (0262) 231590 Garut PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 1 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

Lebih terperinci

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN NO NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PLAFON ANGGARAN LOKASI SUMBER KELUARAN

Lebih terperinci

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur :

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur : BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 3.1.1. Capaian Kinerja Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur : Tujuan 1 Sasaran : Meningkatkan

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Halaman : 7 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 201 Formulir DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 2.01. - PERTANIAN : 2.01.0.

Lebih terperinci

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2016

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2016 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2016 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JL.Kombes. Pol. M. Duryat 18 Lamongan Telp. (0322) 321030, Fax: (0322) 312264, E-mail :dpkh@lamongankab.go.id

Lebih terperinci

PENETAPAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

PENETAPAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 PENETAPAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,

Lebih terperinci

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKAP SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 01 Pertanian Unit

Lebih terperinci

RENCANA KERJA Tahun 2014

RENCANA KERJA Tahun 2014 RENCANA KERJA Tahun 2014 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN ( KP2KP ) Jalan Sutan Syahrir No 47 Telp.(0532) 21430 / Fax. (0532) 21399 Pangkalan Bun

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan :.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 04 Formulir Halaman : DPASKPD. Organisasi :.05.0.

Lebih terperinci

INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI TAHUN 2017

INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI TAHUN 2017 INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI TAHUN 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN PELAKSANA PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) PROGRAM/KEGIATAN TARGET

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 2. 01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 01. 01 DINAS PERTANIAN Sub

Lebih terperinci

Ayam Ras Pedaging , Itik ,06 12 Entok ,58 13 Angsa ,33 14 Puyuh ,54 15 Kelinci 5.

Ayam Ras Pedaging , Itik ,06 12 Entok ,58 13 Angsa ,33 14 Puyuh ,54 15 Kelinci 5. NO KOMODITAS POPULASI (EKOR) PRODUKSI DAGING (TON) 1 Sapi Potong 112.249 3.790,82 2 Sapi Perah 208 4,49 3 Kerbau 19.119 640,51 4 Kambing 377.350 235,33 5 Domba 5.238 17,30 6 Babi 6.482 24,55 7 Kuda 31

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 06 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN PENYEDIA PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN Nomor : 524/DISNAK/2013/120 Tanggal : 14 Maret 2013 SKPD : DINAS PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN Alamat : Komplek Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci Mengumumkan

Lebih terperinci

RENCANA KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN

RENCANA KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN KABUPATEN PACITAN SASARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Prosentase layanan 100% Program Pelayanan Peningkatan dan Pengelolaan Input : Dana Rp 1.004.854.000,00 adminstrasi Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran : Terpenuhinya

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 205 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 05 Urusan Pilihan dan Perikanan Organisasi : 2. 05. 0,

Lebih terperinci

REKAPITULASI FISIK KEUANGAN TA 2013 TRIBULAN I DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB BANTUL REALISASI

REKAPITULASI FISIK KEUANGAN TA 2013 TRIBULAN I DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB BANTUL REALISASI REKAPITULASI FISIK KEUANGAN TA 2013 TRIBULAN I DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB BANTUL REALISASI FISIK KEUANGAN NO NAMA KEGIATAN ANGGARAN VOLUME % Rp % SISA ANGGARAN KETERANGAN 1 Penyedia jasa Surat Menyurat

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 206 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 2. 0. 0 Pertanian,

Lebih terperinci

RENCANA AKSI PERUBAHAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN X X X X Itik ,249 `- Jl Lingkungan UPTD Langgam 50 m X X X X X

RENCANA AKSI PERUBAHAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN X X X X Itik ,249 `- Jl Lingkungan UPTD Langgam 50 m X X X X X RENCANA AKSI PERUBAHAN DINAS PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2016 Sasaran Strategis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak Jumlah Populasi Ternak Program : Sapi - - -

Lebih terperinci

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015 NAMA SKPD : CICALENGKA Indikator Kinerja Program /Kegiatan Lokasi Target capaian kinerja Pagu Indikatif Kode Urusan/Bidang Urusan

Lebih terperinci

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan Halaman : DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA - SKPD. Urusan Pemerintahan Organisasi :.. - KETAHANAN PANGAN :..0. - PELAKSANA

Lebih terperinci

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor URUSAN : Pertanian SKPD : Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan KODE 2 01 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 4.945.000.000 RUTIN 760.377.300 2 2.01.05 01 Program Pelayanan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 05 Urusan Pilihan dan Perikanan Organisasi : 2. 05. 0,

Lebih terperinci

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN 8 III. AKUNTABILITAS KEUANGAN Total alokasi dana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 205 adalah.44.987.2 dengan realisasi 4.33.59.7,00..

Lebih terperinci

I. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

I. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 I. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 A. Program. Sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan peternakan ditempuh melalui 1 (satu) program utama yaitu Program Pengembangan Agribisnis. Program ini bertujuan

Lebih terperinci

No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET 1 Program Pelayanan Administrasi Peran - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 5.271.599.000 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000 Tersedianya benda pos dan pengiriman paket kliping 2 paket

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

Lebih terperinci

LAPORAN REALISASI KEGIATAN APBN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 KEADAAN s/d AKHIR BULAN : DESEMBER 2015

LAPORAN REALISASI KEGIATAN APBN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 KEADAAN s/d AKHIR BULAN : DESEMBER 2015 LAPORAN REALISASI KEGIATAN APBN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 KEADAAN s/d AKHIR BULAN : DESEMBER 2015 SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT REALISASI RUPIAH MURNI REALISASI

Lebih terperinci

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1 Sumber Dana APBD Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung direncanakan pelaksanaan 7 program, terdiri dari

Lebih terperinci

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA AMBON Indikator Rencana Tahun 2015 2 URUSAN PILIHAN 2.01

Lebih terperinci

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH II. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 01. A. KEBIJAKAN PROGRAM Pada Urusan pilihan Pertanian diarahkan pada Peningkatan produksi pertanian dan pemberdayaan petani lokal serta peningkatan akses modal dan

Lebih terperinci

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini dikemukakan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, penaan indikatif.

Lebih terperinci

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG Formulir RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.21. - Ketahanan Pangan 1.21.01.

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA

Lebih terperinci

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Instansi Visi : Dinas, : Terwujudnya Masyarakat Yang Sehat dan Produktif Melalui Pembangunan, Kelautan dan yang Berwawasan agribisnis dan Berbasis Sumberdaya lokal Misi 1. Meningkatkan

Lebih terperinci

RENCANA AKSI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN X X X X Itik ,249 `- Jl Lingkungan UPTD Langgam 50 m X X X X X

RENCANA AKSI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN X X X X Itik ,249 `- Jl Lingkungan UPTD Langgam 50 m X X X X X RENCANA AKSI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2016 Sasaran Strategis TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 Peningkatan Populasi dan Produksi Ternak Jumlah Populasi Ternak Program : Sapi - - - 9,924 Peningkatan

Lebih terperinci

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan : 2.01 Pertanian Organisasi : 2.01.07 Dinas Pertanian Tanaman Pangan KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 LAMPIRAN II

Lebih terperinci

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Urusan Pemerintahan : 2. 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 2. 06. 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 2. 06. 01. 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PEMERINTAH KABUPATEN

Lebih terperinci

TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN... PEMERINTAH KABUPATEN PRABUMULIH

TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN... PEMERINTAH KABUPATEN PRABUMULIH TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN... PEMERINTAH KABUPATEN PRABUMULIH NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 8 Tahun 201 1 Oktober 201 PEMERINTAH KOTA MEDAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 Bulan Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 12 bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: 12 Bulan Rp ,00 APBD awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I TAHUN ANGGARAN : 207 Fasilitasi Pengelolaan Program Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi 2 Monitoring dan Evaluasi SKPD 3 Pemeliharaann Rutin/Berkala

Lebih terperinci

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Meningkatkan Ketersediaan Beras 10.036 Ton, Jagung 463 Ketersediaan utama Ketahanan Ton, Kedelai 6.806 Ton, Daging Ketersediaan, Utama (Food Availability) (food availability) (/Perkebuna n) 24.547 Ton,

Lebih terperinci

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. CAPAIAN KINERJA SKPD Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timnur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis SKPD sesuai dengan

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2012 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Jalan Kartika I Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181 KOBA RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN

Lebih terperinci

Rencana Umum Pengadaan

Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia) K/L/D/I : Kabupaten Kendal Satuan Kerja : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PEL.PENYULUHAN Tahun Anggaran : 2016 No Nama Paket Jenis Volume Pagu 1. Pengadaan Pakaian

Lebih terperinci

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kelumpang Lembar dari.. Rencana Tahun 2015 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Lebih terperinci

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Program dan Kegiatan SKPD Tahun 207 SKPD : Dinas Perhubungan Urusan : Perhubungan Rencana Tahun 207 Prakiraan Maju Tahun 208 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode Indikator Kinerja Program/Sasaran

Lebih terperinci

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 35

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 35 Kota 35 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA III.1. EVALUASI KINERJA Pengukuran Kinerja memberikan informasi terhadap hasil realisasi dari petetapan kinerja yang sudah melalui proses anggaran (budgeting process).

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 1.21. - KETAHANAN PANGAN 1.21.01. - Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari

Lebih terperinci

RENCANA KERJA (RENJA) PEMBANGUNAN PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) PEMBANGUNAN PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 RENCANA KERJA (RENJA) PEMBANGUNAN PETERNAKAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PETERNAKAN TAHUN 2014 DAFTAR LAMPIRAN 1. Lampiran 1. Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Pembangunan

Lebih terperinci

CAPAIAN KINERJA KELUARAN (OUTPUT ) UTAMA APBN PKH TAHUN 2014

CAPAIAN KINERJA KELUARAN (OUTPUT ) UTAMA APBN PKH TAHUN 2014 CAPAIAN KINERJA KELUARAN (OUTPUT ) UTAMA APBN PKH TAHUN 2014 1 Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal a. Pengembangan Kawasan Sapi Potong (Kelompok) 378 335 88,62 b. Pengembangan

Lebih terperinci

VISI. Terwujudnya masyarakat yang mandiri, sejahtera melalui peningkatan pembangunan peternakan.

VISI. Terwujudnya masyarakat yang mandiri, sejahtera melalui peningkatan pembangunan peternakan. VISI Terwujudnya masyarakat yang mandiri, sejahtera melalui peningkatan pembangunan peternakan. MISI 1. Meningkatkan peluang ekonomi dan lapangan kerja untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di

Lebih terperinci

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN. terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN. terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN NAMA SKPD : NO PROGRAM 1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi

Lebih terperinci

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380 TABEL VII Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Banda Aceh Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lembar 1 dari 5 Rencana Tahun 2017

Lebih terperinci

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp) JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 No. Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. III. IV. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Penyediaan jasa surat menyurat

Lebih terperinci

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00 PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05. - KELAUTAN DAN

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 201 Organisasi/SKPD : 1.08.01.00. SEKRETARIAT BLHD Hal 1 dari 5 PROGRAM/KEGIATAN NOMOR SASARAN

Lebih terperinci

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABATEN PEMERINTAH KABATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015 BIDANG : PERTANIAN Hal 1 / 8 00001 Program Pelayanan Administrasi Peran 1 201030101 Penyediaan jasa

Lebih terperinci

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV BELANJA 1.03 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 1.03.1.03.02.01.01

Lebih terperinci

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU. Target Capaian Kinerja RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU Nama SKPD : BAPPEDA Kode Dana/Pagu BELANJA LANGSUNG 9.704.000.000,00 9.704.000.000,00 11.212.000.000,00

Lebih terperinci

Kota Bandung 20 lokasi pengecer barang hasil tembakau

Kota Bandung 20 lokasi pengecer barang hasil tembakau RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Jumlah Sumber Dana APBD Kota Rp

Lebih terperinci

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Ranperda APBD Tahun 2012 Nomor Tanggal : : 19 Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 1 Tahun Rp ,00 APBD (35 Tahun 2016) awal: akhir:

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 1 Tahun Rp ,00 APBD (35 Tahun 2016) awal: akhir: RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola K/L/D/I SATUAN KERJA : KABUPATEN BONE : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN : 2016 1 Pengelolaan Sistem Produksi 24 OK Rp. 6.000.000,00 APBN

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 1 TAHUN 2013 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

POHON KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

POHON KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN POHON KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SASARAN 1 : Meningkatkan ketersediaan pangan utama (food availability) SASARAN : INDIKATOR KINERJA : KINERJA PROGRAM : INDIKATOR KINERJA :

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016 1.17. - KEBUDAYAAN 1.17.01. - Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5

Lebih terperinci

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output) Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator

Lebih terperinci

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 TAHUN 2017 29 Desember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR Tahun Anggaran 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR Tahun Anggaran 2017 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 2. 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan

Lebih terperinci

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 208 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 3. 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3. 03. 0 Ketahanan

Lebih terperinci

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA 1 07 KODE 1. URUSAN/BIDANG

Lebih terperinci

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA NAMA K/L/D/I : Pemerintah Kota Tasikmalaya TAHUN ANGGARAN : 2014 NO. NAMA SATUAN KERJA NAMA KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA KODE DIPA JENIS PENGADAAN PAGU (Rupiah)

Lebih terperinci

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH TAHUN : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH TAHUN : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH TAHUN 2012 SKPD Nama PA/KPA Alamat : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten : Drh. SUJOKO, MM : Jln. Soekarno Hatta No. 16-172 No PAKET PEKERJAAN

Lebih terperinci

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Tujuan Sasaran Renstra Target Rp Target Rp Target Rp

Lebih terperinci

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 05 Kelautan

Lebih terperinci

terhadap PDRB Kota Bandung Kota Bandung APBD Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro UMKM binaan Kecil Menengah

terhadap PDRB Kota Bandung Kota Bandung APBD Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro UMKM binaan Kecil Menengah RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA BANDUNG SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Jumlah Sumber Dana APBD Kota Rp

Lebih terperinci

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme

Lebih terperinci