10 KLAUSA ISO 9001:2015

dokumen-dokumen yang mirip
AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018 LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN Tarikh: 15/07/2013

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

KLT-PK-02 AUDIT DALAMAN

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

AGENDA 7: KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

PTSS PK PS 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA PEGAWAI TINDAKAN PENGARAH JAWATAN PEMBETULAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

PTSS PK PS 07 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI MALAYSIA KETUA PASUKAN AUDIT PENGARAH JAWATAN DALAMAN TARIKH 19 OKTOBER OKTOBER 2016

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

1. Pilih dan lantik pasukan Juruaudit Dalaman, Ketua Juruaudit dan adakan latihan.

POLITEKNIK KOTA BHARU

POLITEKNIK MUADZAM SHAH

SEKSYEN 8 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENAMBAHBAIKAN

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/PGR/P004. PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO Tarikh: 12/02/2015

LAPORAN KETUA JURUAUIT DALAM UPM 2012 SPK UPM SATU PENSIJILAN MS ISO9001:2008

HUSM/LCD/QP-03 AUDIT DALAMAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA MAJLIS KUALITI (MKI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

SPK ISO 9001:2000 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGUKURAN, ANALISIS DAN PEMBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2000

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

AGENDA 4: PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN TERHADAP SPK LAPORAN KETUA BAHAGIAN BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

12. Fungsi: Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/P004

PENGENDALIAN AUDIT DALAMAN

Bagi Skop: Program Pelaksanaan Pengajian Prasiswazah Sepenuh Masa

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).06

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN

KLT-PK-04 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

TARIKH: 14 JULAI 2014

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL. PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM FSSR (P).07 SALINAN DOKUMEN TERKAWAL PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN

PROSEDUR TINDAKAN PEMBETULAN

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.(P).03

Pembukaan Audit Dalam : 16 Julai Proses Pengauditan : Julai Penyediaan Laporan Audit Dalam : Julai 2013

AUDIT DALAMAN PMM-PK-PS-07

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2004 TAHUN 2015

POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL HALAMAN DIPINDA

PENGENDALIAN MESYUARAT

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

PERSEDIAAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LAPORAN KETUA JURUAUIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 TAHUN 2013

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

Nota: Senarai Semak ini perlu dibaca bersama Standard dan Juruaudit dinasihatkan tidak terlalu terikat kepada senarai semak ini.

LAPORAN PENUTUP AUDIT DALAM PERPUSTAKAAN UTM KETUA JUR KETU

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PROSEDUR. PK.UiTM.CNS(P).05

SKOP AUDIT. Semakan dokumen Sistem Pengurusan Kualiti. Tindakan susulan terhadap hasil dapatan Audit Dalam dan Audit SIRIM

PROSEDUR. PK. UiTM.FKM.(PA).05

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN. PK.UiTM.(P).06 DISEMAK OLEH -.:--- (Prof Emeritus Dato' Dr. assan Said) Naib Canselor UiTM

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

POLITEKNIK MELAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

- 1 - LAMPIRAN 2 TINDAKAN SUSULAN

ADUAN PELANGGAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

PENGENDALIAN MESYUARAT

PROSEDUR MESYUARAT KAJI SEMULA PENGURUSAN PK.UiTM.FKM.(PA).07

STANDARD AUDIT DALAM UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA. 1.1 Tujuan Standard Audit Dalam adalah untuk:

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KUALITI

PROSEDUR AUDIT DALAM PK.UiTM.APB.(P).04

SENARAI SEMAK AUDIT. FASAL ISO Manual Kualiti. PERKARA UNTUK DIPERIKSA (Dirancang sebelum audit) PENEMUAN / APA YANG DILIHAT

PROSEDUR. PK. UiTM.FKM.(PA).06

LAPORAN PENCAPAIAN KURSUS DAN PEMANTAUAN PROGRAM MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017

PENGURUSAN. PROSEDUR KOMUNIKASI Tarikh: 20/02/2014

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

DASAR DAN PRINSIP PERANCANGAN DAN PENYAMPAIAN KURIKULUM PROGRAM PENGAJIAN JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK Kod Dokumen: UPM/OPR/CADe/P002 PROSEDUR PELAKSANAAN KAJIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT ISLAM UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/PIU/P002. PROSEDUR PENGENDALIAN MAJLIS ILMU Tarikh: 30/04/2013

PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROSEDUR ANALISA DATA. PK.UiTM.CNS(P).11

PPP-PK-05 PENGURUSAN KEHADIRAN PELAJAR

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

ANALISA DATA. PK.UniMAP.(P).13

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

1 Hakcipta Terpelihara 2007 Universiti Teknologi Malaysia

KLT-PK-01 KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD KUALITI

VERIFIKASI ASET TAHUN HASIL PEMERHATIAN DAN CADANGAN TINDAKAN. Oleh : Bahagian Audit Dalam 13 DISEMBER 2017

Rajah 1: Carta Aliran Proses Kerja Sistem eaudit MULA. Log masuk ke Sistem eaudit. Pilih menu Maklumat Audit

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

HUSM/LCD/QP-06 TINDAKAN PENCEGAHAN UNTUK KETIDAKPATUHAN MAKMAL PERUBATAN HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

AGENDA (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM BAGI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

LAPORAN MAKLUM BALAS PELANGGAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL. 19/2017

PIAGAM AUDIT UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

KAWALAN OPERASI. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P014 PROSEDUR PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

STATISTIK KEHILANGAN ASET

PENGURUSAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI. Kod Dokumen : UPM/ISMS/PGR/MP MANUAL SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT ISI KANDUNGAN

LAPORAN KETUA JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004 TAHUN 2015

KURSUS KOMITMEN WAKIL PENGURUSAN (MR) SPK MS ISO

Transkripsi:

10 KLAUSA ISO 9001:2015 B 9 1

10 KLAUSA ISO 9001:2015 B 9 2

10 KLAUSA ISO 9001:2015 9 Hendaklah tentukan : Apa yg perlu dipantau & ukur Kaedah pemantauan, analisis dll bila perlu dipantau dll Keputusan apa yg perlu dianalisis & dinilai Hendaklah dapatkan persepsi pelanggan Kaedah: Survey Pertemuan dgn pelanggan Laporan pembekal Tuntutan waranti dll. 3

10 KLAUSA ISO 9001:2015 9 Keputusan analisis hendaklah diguna utk menilai: Keakuran p&p Kepuasan pelanggan Prestasi & keberkesanan SPK Keberkesanan perancangan Keberkesanan tindakan berkaitan risiko & peluang dll 70

10 KLAUSA ISO 9001:2015 9 Laksana audit untuk dapatkan maklumat sama ada SPK: Akur kpd keperluan organisasi & standard Dilaksana dan keselenggara dgn berkesan. Keperluan audit yang lain tiada perubahan. 5

10 KLAUSA ISO 9001:2015 9 Hendaklah semak SPK secara berkala utk pastikan kesesuaian, kecukupan keberkesanan dan selaras dengan arah tuju strategik organisasi. 6

10 KLAUSA ISO 9001:2015 9 Hendaklah dilaksanakan dgn ambil kira: Tindakan MKSP lepas Perubahan isu dlaman & luaran Maklumat prestasi & keberkesana SPK Kecukupan sumber Keberkesanan tindakan pengurusan risiko dll. Keperluan output semakan tidak berubah 7

10 KLAUSA ISO 9001:2015 B 10 8

10 KLAUSA ISO 9001:2015 10 Tiada perubahan ketara kecuali berkaitan dengan pengemaskinian berkaitan risiko dan peluang 9

10 KLAUSA ISO 9001:2015 LATIHAN BERKUMPULAN Menentukan klausa yang tepat berdasarkan soalan yang diberi. 10

PENULISAN NOTA AUDIT DAN PENULISAN KETIDAKPATUHAN

PENULISAN NOTA AUDIT DAN PENULISAN KETIDAKPATUHAN Kaedah Audit R Review O Observe T Test I Interview Temu Bual Audit Guna soalan terbuka, tertutup dan penjelasan, ikut kesesuaian Antaranya, elak leading question menguji auditi soalan berulang Soalan tidak tersusun 12

PENULISAN NOTA AUDIT DAN PENULISAN KETIDAKPATUHAN Fokus Proses dan bukan individu Zahirkan audit yang dilaksana adalah untuk menambahbaik proses Persampelan Mewakili saiz populasi sampel Mewakili pelbagai kategori sampel Keutamaan proses kritikal Suasana Audit Berkesan Fokus kepada keakuran Ikut jadual eyes contact dan body language yang betul 13

PENULISAN NOTA AUDIT DAN PENULISAN KETIDAKPATUHAN Rintangan Audit Fizikal Emosi Intelektual Rekod Penemuan Audit Dalam nota audit Akur Tidak akur Peluang penambahbaikan Perbincangan Pasukan Selepas tamat sesi harian audit Menyelaras penemuan antara ahli pasukan audit 14

PENULISAN NOTA AUDIT DAN PENULISAN KETIDAKPATUHAN NR Pelaporan Audit Diketuai oleh ketua kumpulan audit Semua laporan kumpulan audit diselaraskan oleh Ketua Juruaudit Mesyuarat Penutup Dihadiri oleh Pengurusan Universiti, Ketua PTJ, Wakil Pengurusan, Timbalan Wakil Pengurusan & Juruaudit Penemuan audit dibentang oleh ketua juruaudit Penemuan audit boleh disangkal oleh auditi Ucapan penutupan oleh Naib anselor Ambil kehadiran 15

PENULISAN NOTA AUDIT PENULISAN KETIDAKPATUHAN

Akur (kekal dalam nota audit) NR atat Penemuan (Rekod dalam nota audit) Tidak Akur (N) (Isi Borang NR) Penambahbaikan (OFI) (Isi Borang OFI) Laporan keseluruhan audit 90

Tindakan Juruaudit Isi ruang penemuan audit Klausa 9.2.2 9.2.2 Organisasi hendaklah: d) memastikan keputusan audit dilaporkan kepada pihak pengurusan yang berkenaan; e) membuat pembetulan dan tindakan pembetulan yang sepatutnya tanpa lengah; f) mengekalkan (retain) maklumat yang didokumenkan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan keputusan audit. 91

ontoh Borang NR Penemuan tak akur, bukti dan kriteria diisi dalam ruangan ini 92

Penemuan Audit Didapati penilaian keberkesanan latihan belum dilaksanakan. Bukti Audit Kursus Audit Dalaman Di Hotel Pushman Putrajaya Tarikh: 3-5 Jan 16 Pn. Ruhainiez, Pn. Nilopah Kursus Menangani Stress Hotel Pushman, Putrajaya Tarikh: 20-21 Feb 16 Pn Salena G., En. Justin B. Kriteria Audit Tidak mematuhi: Akta/SOP/Pekeliling atau Langkah Prosedur. dan Klausa 7.2.c MS ISO 9001:2015 20

Tindakan Auditi Isi ruang tindakan berkenaan Klausa 9.2.2 9.2.2 Organisasi hendaklah: d) memastikan keputusan audit dilaporkan kepada pihak pengurusan yang berkenaan; e) membuat pembetulan dan tindakan pembetulan yang sepatutnya tanpa lengah; f) mengekalkan (retain) maklumat yang didokumenkan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan keputusan audit. 21

ontoh Borang NR Pembetulan, punca dan tindakan pembetulan diisi dalam ruangan ini 22

Mula *Terima NR *Laksana Pembetulan (jika berkenaan) Tutup NR Tamat *Kenalpasti Punca Penyebab *Laksana Tindakan Pembetulan Petunjuk: Minta Auditi ambil tindakan tidak tidak Telah dilaksana? ya berkesan? ya *Tindakan auditi Tindakan juruaudit tindakan juruaudit 23

Pembetulan Adalah: hapuskan Ketakakuran (ketakakuran boleh berulang) Tindakan Pembetulan Adalah: hapuskan Punca ketakakuran supaya Ketakakuran tidak berulang 24

Atau dengan kata lain Buat pembetulan G/rajah Ishikawa Tentukan punca ketakakuran Laksanakan tindakan Pembetulan dengan hapuskan punca ketakakuran 25

Situasi Punca 1 Punca 1 Punca 1 Punca 2 Punca 3 100

27

Penyataan masalah: Marmar di ruang Masuk Utama terhakis 28

29

30

31

Tindakan Juruaudit Isi ruang susulan audit Klausa 9.2.2 9.2.2 Organisasi hendaklah: d) memastikan keputusan audit dilaporkan kepada pihak pengurusan yang berkenaan; e) membuat pembetulan dan tindakan pembetulan yang sepatutnya tanpa lengah; f) mengekalkan (retain) maklumat yang didokumenkan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan keputusan audit. 32

ontoh Borang NR Penetusahan pelaksanaan dan keberkesanan tindakan diisi dalam ruangan ini 107

Tindakan Juruaudit Pembetulan yang dicadang Punca ketidakakuran yang dikenalpasti Tindakan pembetulan yang dicadang Tarikh siap yang dicadang Bukti Betul dan telah dibuat (jika berkenaan) Punca yang sebenar Telah dibuat & berkesan Wajar Boleh ditentusahkan 34

Kaedah penentusahan bukti R O T I 35

110

Terima Kasih Thank You.. P U S A T P E N G U R U S A N J A M I N A N K U A L I T I & P E M B U D A Y A A N K U A L I T I U P M..