RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

(LKjIP) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA PAREPARE RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Created with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

URUSAN WAJIB SOSIAL. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

REKAPITULASI KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2018

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

TABEL 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH PD : DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR. Target Indikator Lainnya. Target IKK

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Pahlawan No. 12 Semarang Telp

Jl. Sukarno Hatta Giri Menang Gerung Telp.( 0370 ) , Fax (0370) Kode Pos TELAAHAN STAF

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

Sasaran Prioritas Pembangunan Lokasi

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

: SOSIAL ORGANISASI : DINAS SOSIAL Halaman sebelum perubahan

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyuwangi 1

RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017

DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA (RENJA) PEMBANGUNAN DINAS PU. PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2016

PROGRAM, DAN KEGIATAN

KATA PENGANTAR. Banjarmasin, 10 Januari 2015 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO

PROFILE DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017

PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

ANALISIS EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATAN TAHUN 2014

KATA PENGANTAR. Banjarmasin, Juni 2017 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA DINAS UPTD SEKRETARIAT BIDANG PARTISIPASI SOSIAL DAN MASYARAKAT BIDANG REHABILITASI SOSIAL BIDANG PELAYANAN SOSIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM. Dinas Sosial 1.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

13. URUSAN WAJIB SOSIAL

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012

U R A I A N JUMLAH PENDAPATAN 17,800, BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG 45,668,879, BELANJA LANGSUNG 53,024,950,000.00

RENCANA KERJA 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS SOSIAL

BUPATI LUWU UTARA PROPINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA KERJA TAHUN 2017 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU Tahun Anggaran 2015

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN PROGRAM PELAYANAN 1,145,911,355 ADMINISTRASI PERKANTORAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL PROVINSI BALI PERIODE

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS SOSIAL

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

USULAN PERUBAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN perkantoran

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2013

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB III Urusan Desentralisasi. Hasil pelaksanaan urusan Sosial tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :

RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2015 (REVIEW)

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN MARGADANA KELURAHAN MARGADANA Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52143

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA MATARAM RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2016 KANTOR CAMAT SELAPARANG

KATA PENGANTAR. Bandung, 2013 KEPALA BPPT KOTABANDUNG. Drs. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si PEMBINA TK. I NIP

Renja Dinas Sosial 2016 BAB I PENDAHULUAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

WALIKOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017

Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

Transkripsi:

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DINAS SOSIAL Jl. Raya Dringu No. 13 (0335) 421431 Fax. (0335) 421431 Email: dinsos.probolinggokota@gmail.com K O T A P R O B O L I N G G O i

KATA PENGANTAR Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat Nya kepada kita sekalian sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Kota dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja., April 2017 KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO Drs. ZAINULLAH, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19630811 198701 1 002 i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI...... ii BAB I PENDAHULUAN...... 1 1.1. Latar Belakang...... 1 1.2. Landasan Hukum...... 2 1.3. Maksud dan Tujuan...... 4 1.4. Sistematika Penulisan...... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU... 6 BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD... 14 3.1. Visi dan Misi...... 14 3.2. Tujuan dan Sasaran...... 15 3.3. Indikator Kinerja Utama...... 16 3.4. Strategi dan Kebijakan...... 18 BAB IV PENUTUP...... 30 ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 adalah sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tahun 2015-2019. Rencana Kerja ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2018 secara berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan selama Tahun 2018. Rencana Kerja ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam pelaksanaannya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) amatlah penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun karena didalamnya menurut rancangan kerangka ekonomi daerah, priorotas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh 1

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD SKPD Tahun 2014 dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan tetap memperhatikan upaya pemecahan masalah secara faktual utamanya yang berkembang di masyarakat serta dengan mengupayakan, mengakomodir dan memperhatikan hasil Musrenbang Kota Tahun 2017. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, berakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 2

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Reublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 10. Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Visi dan Misi Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerh Kota Tahun 2000 Nomor 2); 3

11. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tahun 2006-2025; 12. Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota ; 13. Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota ; 14. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi ; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Sosial Kota Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah khususnya di Kota. Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Sosial Kota Tahun 2018 adalah sebagai : Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 ; Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja sekaligus sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) ; Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/instansi non pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Tahun 2018. 4

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 disusun dengan tata urut penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU berisi tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Tahun 2017 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam bab ini juga diuraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2018. BAB IV PENUTUP yang berisi kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016 Pada terdapat 13 (tiga belas) program dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Kegiatan yang menjadi urusan wajib dalam mewujudkan visi dinas yaitu Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing. 2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2016 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2016 pada adalah sebagaimana tersebut dan terinci dalam tabel dibawah ini.: 6

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016 DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO Per 31 Desember 2016 Kinerja Hasil/Keluaran Realisasi No. Program/Kegiatan Anggaran Indikator Satuan Target Anggaran Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 A 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penujang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan 1.403.845.650,00 1.302.260.309,00 114.400.000,00 715.096.600,00 574.349.050,00 Jumlah Pembayaran Listrik dan Air yang sudah terselesaikan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang telah terlaksana Jumlah Kegiatan yang telah terlaksana Bulan 12 111.788.203,00 12 Bulan Bulan 12 687.605.728,00 12 Bulan Bulan 12 502.866.378,00 12 Bulan B Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1.099.390.500,00 1.017.056.126,00 1 Pembangunan Gedung Kantor 180.000.000,00 2 Pengadaan Mebeleur 160.000.000,00 Jumlah pembangunan gedung kantor yang sudah terlesaiakan Jumlah Mebeleur yang sudah dibeli Bulan 12 179.277.000,00 12 Bulan Bulan 12 150.335.000,00 12 Bulan 3 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi 461.141.500,00 Jumlah Alat kantor/alat Rumah Tangga/Alat studio dan Alat Komunikasi yang sudah dibeli Bulan 12 424.462.000,00 12 Bulan 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 143.199.000,00 Jumlah pemeliharaan geduung kantor yang sudah terlaksana Bulan 12 143.144.000,00 12 Bulan 7

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 25.000.000,00 Jumlah Pemeliharaan Mobil jabatan yang sudah terlaksana Mobil 1 18.128.026,00 1 Mobil 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 37.050.000,00 Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan yang sudah terlaksana Unit 12 14.302.100,00 11 Motor dan 1 Mobil 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi 54.000.000,00 Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan alat Komunikasi yang sudah terlaksana Bulan 12 48.464.000,00 12 Bulan 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya 39.000.000,00 Jumlah Taman yang dipelihara Taman 10 38.944.000,00 10 Taman Dinsos C 1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 138.650.000,00 117.541.200,00 18.000.000,00 Jumlah Pegawai yang menerima Pakaian Dinas Pegawai 35 13.513.500,00 35 Pegawai 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Korpri, Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll 38.900.000,00 Jumlah Pegawai yang menerima Pakaian Dinas Pegawai 35 22.893.200,00 35 Pegawai 3 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional 50.000.000,00 Jumlah Peringatan/Hari Besar yang diikuti Pegawai Kegiatan 1 49.604.500,00 1 Kegiatan 4 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Prob 31.750.000,00 Jumlah Peringatan/Hari Besar yang diikuti Pegawai Kegiatan 1 31.530.000,00 1 Kegiatan 8

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Rencana Kerja Tahun 2018 48.050.000,00 32.866.500,00 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.200.000,00 Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun Dokumen 1 4.859.500,00 1 Dokumen 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 12.200.000,00 Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran yang disusun Dokumen 1 5.408.000,00 1 Dokumen 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 6.900.000,00 Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun Dokumen 1 4.907.000,00 1 Dokumen 4 Penyusuna Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD 15.000.000,00 Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun Dokumen 2 13.946.000,00 2 Dokumen 5 Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya 3.750.000,00 Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun Dokumen 5 3.746.000,00 5 Dokumen E Program Peningkatan Kuantitas & Kualitas Pelayanan Publik 5.925.000,00 5.773.750,00 1 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 5.925.000,00 Jumlah warga penerima bantuan yang di monev Responden 150 5.773.750,00 1 Dokumen 9

F Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Rencana Kerja Tahun 2018 1.593.650.500,00 1.248.392.500,00 1 Pengadaan Bahan Sembako untuk Bantuan Fakir Miskin 725.930.000,00 Jumlah Fakir Miskin yang menerima Bantuan Sosial Orang 4257 539.689.500,00 4152 Orang 2 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 212.347.000,00 Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang terlaksana KUBE 35 172.897.000,00 35 KUBE 3 Pemantapan Wawasan dan Ketrampilan bagi TAGANA 99.619.500,00 Jumlah Kegiatan pembinaan/bimbingan yang terlaksana Orang 35 82.515.500,00 31 Orang 4 5 Penanganan PMKS (Pelatihan dan Pembentukan Wirausaha Baru) Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinanan 151.059.000,00 404.695.000,00 Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulan/peralatan Jumlah Kegiatan yang terlaksana Orang 160 98.718.500,00 100 Orang Kegiatan 4 354.572.000,00 4 Kegiatan G 1 Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 88.905.000,00 83.300.000,00 88.905.000,00 Jumlah warga penerima bantuan yang di monev Kegiatan 1 83.300.000,00 1 Kegiatan H Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 274.000.000,00 85.437.850,00 10

1 Pelayanan dan Rehabilitsi Korban HIV AIDS (ODHA) 39.587.500,00 Jumlah Korban HIV AIDS (ODHA) yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Orang 10 26.340.000,00 10 Orang 2 Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Gepeng dan Eks Psikotik 234.412.500,00 Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila) yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Orang 80 59.097.850,00 51 Orang I 1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Organisasi Sosial (PMKS, Karang Taruna dan Lansia) 133.200.000,00 76.101.000,00 133.200.000,00 Jumlah Karang Taruna aktif yang mendapatkan bantuan stimulan dan pembinaan. LKS 14 76.101.000,00 14 LKS J 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pengembangan Kelembagaan Masyarakat 718.330.000,00 391.304.500,00 146.250.000,00 Jumlah Taman Posyandu yang menerima bantuan Taman Posyandu 5 2.412.500,00-2 Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 301.262.500,00 Jumlah Veteran yang mendapat bantuan pemberdayaan sosial. Bulan 12 258.534.000,00 12 Bulan 3 Pelayanan dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh 157.655.000,00 Jumlah RTLH yang berhasil direhab Rumah 50 118.195.500,00 50 rumah 4 Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 113.162.500,00 Jumlah kegiatan yang terlaksana Kegiatan 2 12.162.500,00 2 Kegiatan 11

K 1 Program Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Bantuan Kemiskinan bagi Masyarakat Rencana Kerja Tahun 2018 97.250.000,00 69.315.000,00 97.250.000,00 Jumlah Kegiatan yang terlaksana Kegiatan 10 69.315.000,00 10 Kegiatan L Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar & Jaminan Sosial 1.849.522.500,00 1.164.130.850,00 1 Penunjang Operasional Rutin/Berkala Shelter (LBK) 234.852.000,00 Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Shelter yang telah terlaksana Bulan 12 50.535.000,00 12 Bulan 2 Bantuan Peralatan bagi Fakir Miskin 539.200.000,00 Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulan/peralatan Orang 420 473.285.000,00 402 orang 3 Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial bagi Lansia 7.875.000,00 Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Lansia 10 2.450.000,00 2 Orang 4 Program Keluarga Harapan 234.372.500,00 Jumlah kegiatan penyaluran Program Keluarga Harapan yang terlaksana Kegiatan 6 111.239.500,00 6 Kegiatan 5 Jaminan dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia 162.175.000,00 Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang 60 28.864.000,00 60 Orang 6 Jaminan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim 80.550.000,00 Jumlah Anak terlantar dan anak yatim yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Anak 250 77.238.000,00 240 Orang 7 Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Berbasi Masyarakat (RBM) 27.252.000,00 Jumlah Penyandang Disabilitas yang terdeteksi dan terdata Orang 15 14.360.500,00 0 Orang 12

8 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Pembinaan, Bantuan Ketrampilan dan Bantuan Stimulan ASODK 352.990.000,00 Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Orang 53 283.115.000,00 121 Orang 9 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 66.701.000,00 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Orang 50 24.511.500,00 36 orang 10 Advokasi dan Perlindungan Sosial bagi Anak Bermasalah dengan Hukum 27.915.000,00 Jumlah anak Bemasalah dengan Hukum yang mendapat bantuan stimulan. Orang 90 24.357.000,00 90 orang 11 12 Peningkatan Kompetensi bagi Pendamping PKH Pelayanan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan 36.575.000,00 25.100.000,00 Jumlah pendamping PKH yang mendapat pembinaan/bimbingan Jumlah Warga yang menerima Bantuan Sosial Orang 23 24.000.000,00 23 orang Orang 9 0,00-13 Bantuan Peralatan Usaha dan Alat Bantu Lanjut Usia 53.965.000,00 Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang 32 50.175.350,00 31 orang M Program Pembinaan ketrampilan bagi masyarakat di lingkungan bahan baku tembakau 209.071.500,00 175.316.000,00 1 Pelatihan wirausaha mandiri bagi masyarakat 209.071.500,00 Jumlah PMKS yang mendapat pelatihan ketrampilan Orang 80 175.316.000,00 80 orang 13

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 3.1 Visi dan Misi Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota yaitu Kota Maju, Sejahtera dan Berkeadilan, maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi adalah Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Dimana makna Visi Dinas Sosial tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : Masyarakat Sejahtera : Masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhannya secara lahir dan batin; Masyarakat Mandiri : Masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan berwirausaha; Masyarakat Berdaya Saing : Masyarakat yang mampu bertahan dengan perubahan kondisi sosial dan dapat memenuhi segala kebutuhannyasendiri; Berdasarkan Visi tersebut di atas, maka menjabarkannya ke dalam Misi sebagai berikut: Meningkatkan kemandirian sosial masyarakat melalui upaya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Misi ini adalah menciptakan masyarakat Kota yang sejahtera, mandiri dan mampu berdaya saing dengan upaya pemberdayaan sosial melalui pelatihan kewirausahaan,pelatihan keterampilan bagi PMKS serta Pengembangan dan Pemberdayaan PSKS. 14

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kota kelima yang mengandung makna : Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan tersebut maka Dinas Sosial Kota dalam mewujudkan misi tersebut menetapkan Tujuan sebagai berikut : Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Setelah menetapkan Tujuan kemudian Dinas Sosial menentukan Indikator guna mengetahui sejauh mana keberhasilan SKPD dalam rangka mencapai keberhasilan Tujuan Dinas Sosial, adapun indikator tujuan yaitu : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berhasil hidup Mandiri 2. Sasaran Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Dinas Sosial yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya ke dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat 15

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2019, menetapkan sasaran sebagai berikut : Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 3.3 Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut: 16

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO 1. Instansi : 2. Visi : Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing. 3. Misi : Meningkatkan Kemandirian Sosial Masyarakat Melalui Upaya Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 4. Tujuan : Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 5. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial. 6. Fungsi : - Perumusan kebijakan daerah di bidang Sosial; - Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Sosial; - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Sosial; - Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang Sosial; - Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya SASARAN Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Penjelasan : Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah Jumlah PMKS yang terbantu/ditangani masing masing Bidang pada Tahun n. Jumlah PMKS yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya adalah jumlah hasil pendataan PMKS yang ditangani masing masing Bidang pada Tahun n. Formulasi Pengitungan : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya X 100% Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasarnya SUMBER DATA Laporan Hasil Kegiatan PMKS PENANGGUNG JAWAB - Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 17

3.4 Strategi dan Kebijakan Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut : Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ditetapkan strategi: Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemudian menetapkan Kebijakan : Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat; Peningkatan Kualitas Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan; Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas dan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut : 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan. 18

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor; Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi; Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll). Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional; Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota ; Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD; Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya; Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Fasilitasi Hasil Pembinaan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (PMKS dan PBI). 5. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban HIV AIDS (ODHA); 19

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila); Penunjang Operasional Shelter; Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Bagi Lanjut Usia; Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus; Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM); Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS; Bantuan Peralatan Usaha dan Alat Bantu Lanjut Usia; Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial; Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemulung; Pelayanan, Rehabilitasi, Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Nakal dan Anak Terlantar Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabailitas; Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 6. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Pembinaan Organisasi Sosial (Karang Taruna, Karang Werda); Peningkatan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM); Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. 7. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan; Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN); Operasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP); 8. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin; Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 20

melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat;; 9. PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN JAMINAN SOSIAL Program Keluarga Harapan; Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia; Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim (Termasuk PKSA); Advokasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Bermasalah dengan Hukum; Peningkatan Kompetensi Bagi Pendamping PKH; Pemantapan Wawasan dan Keterampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA); Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana; Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE); Bantuan Raskin. Adapun program dan kegiatan, secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut : 21

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 KOTA PROBOLINGGO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA LOKASI RENJA 2018 1 2 3 4 5 6 110600.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.027.857.500 110600.110601.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Listrik dan Air yang sudah terselesaikan 12 bulan Rp 150.000.000 110600.110601.01.018 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang telah terlaksana 12 Bulan Rp 180.000.000 110600.110601.01.027 Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan Jumlah Kegiatan yang telah terlaksana 12 Bulan Rp 697.857.500 110600.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Rp 543.292.500 110600.110601.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pembangunan gedung kantor yang sudah terlesaiakan 2 Gedung Rp 177.292.500 110600.110601.02.013 Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi Jumlah Alat kantor/alat Rumah Tangga/Alat studio dan Alat Komunikasi yang sudah dibeli 23 Unit Rp 65.500.000 22

110600.110601.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang sudah terlaksana 12 Bulan Rp 150.000.000 110600.110601.02.023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Pemeliharaan Mobil jabatan yang sudah terlaksana 12 Bulan Rp 25.000.000 110600.110601.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan yang sudah terlaksana 12 bulan Rp 58.500.000 110600.110601.02.032 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi Jumlah Pemeliharaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan alat Komunikasi yang sudah terlaksana 12 Bulan Rp 40.000.000 110600.110601.02.036 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll) Jumlah Taman yang dipelihara 12 Bulan Rp 2.000.000 110600.110601.02.061 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah kegiatan verivikasi barang yang terlaksana 12 Bulan Rp 25.000.000 110600.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 146.236.325 110600.110601.03.008 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll Presentase pegawai yang sudah menerima 100% Rp 44.550.000 110600.110601.03.010 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional Presentase Kegiatan Peringatan/Upacara yang terlaksana 100% Rp 28.568.250 23

110600.110601.03.012 Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Presentase Kegiatan Peringatan/Upacara yang terlaksana 100% Rp 31.315.075 110600.110601.03.015 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan Presentase Kegiatan Bimtek yang sudah terlaksana 100% Rp 41.803.000 110600.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Presentase peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Rp 358.822.000 110600.110601.06.002 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun 1 Kegiatan Rp 5.000.000 110600.110601.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun 4 Kegiatan Rp 6.000.000 110600.110601.06.005 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun 1 Kegiatan Rp 5.000.000 110600.110601.06.008 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun 2 kegiatan Rp 10.000.000 110600.110601.06.012 Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun 5 Dokumen Rp 5.000.000 110600.110601.06.029 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun 150 Koresponden Rp 6.000.000 110600.110601.06.030 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah warga penerima bantuan yang di monev 340 Orang Rp 45.885.000 24

110600.110601.06.031 Fasilitasi Hasil Pembinaan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Presentase Kegiatan Fasilitasi yang terlaksana 100% Rp 57.700.000 110600.110601.06.032 Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan (PMKS dan PBI) Presentase Kegiatan Verifikasi dan Validasi yang terlaksana Data Kemiskinan Kota Rp 218.237.000 110600.16 110600.110601.16.013 110600.110601.16.014 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban HIV AIDS (ODHA) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik, Narapidana, NAPZA dan Tuna Susila) 110600.110601.16.015 Penunjang Operasional Shelter 110600.110601.16.016 110600.110601.16.017 110600.110601.16.018 Rehabilitasi dan Penyantunan Sosial Bagi Lanjut Usia Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi Sosial Jumlah Korban HIV AIDS (ODHA) yang mendapatkan Bantuan Jumlah Tuna Sosial (Gepeng, Eks Psikotik) yang mendapatkan Bantuan Jumlah Klien yang pernah direhabilitasi di Shelter Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapat Rehabilitasi dan mengikuti kegiatan Komda Lansia Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bantuan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Bantuan Rp 1.391.864.500 20 Orang Kota Rp 71.762.500 41 Orang Kota Rp 106.809.000 100 Orang Kota Rp 110.885.000 400 Orang Kota Rp 248.152.000 85 Orang Kota Rp 264.520.000 40 Orang Kota Rp 31.125.000 25

110600.110601.16.019 110600.110601.16.020 110600.110601.16.021 110600.110601.16.022 110600.110601.16.023 110600.110601.16.026 110600.110601.16.029 110600.110601.16.030 Deteksi Dini Penyandang Disabilitas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Optimalisasi Penanganan PMKS Oleh Komite PMKS Bantuan Peralatan Usaha dan Alat Bantu Lanjut Usia Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemulung Pelayanan, Rehabilitasi, Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Nakal dan Anak Terlantar Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah Peserta/Klien yang akan dideteksi Jumlah PMKS yang terjaring razia di Jalan Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan Jumlah peserta sosialisasi tentang Kota sehat dan Kota Layak Anak Jumlah Pemulung yang mendapat pelatihan Keterampilan Jumlah Anak Nakal/Terlantar/Putus sekolah yang mendapatkan Sosialisasi dan Pembinaan Jumlah Penyandang Disabilitas yang mengikuti Pelatihan Keterampilan Usaha Jumlah Anak Nakal/Terlantar/Putus sekolah yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha 20 Orang Kota Rp 10.860.000 60 Orang Kota Rp 69.770.000 40 Orang Kota Rp 87.000.000 100 Orang Kota Rp 24.295.000 20 Orang Kota Rp 45.835.000 50 Orang Kota Rp 36.857.000 50 Orang Kota Rp 133.324.000 30 Orang Kota Rp 150.670.000 110600.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Rp 191.251.000 26

110600.110601.21.009 110600.110601.21.010 110600.110601.21.011 Pembinaan Organisasi Sosial (Karang Taruna, Karang Werda) Peningkatan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pembinaan dan Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Jumlah Peserta Orsos yang mendapatkan Pembinaan/Sosialisasi Jumlah peserta TKSK dan PSM yang mendapatkan Pembinaan/Sosialisasi Jumlah Peserta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang mendapatkan Pembinaan/Sosialisasi 58 Orang Kota Rp 95.825.000 34 Orang Kota Rp 55.000.000 28 Orang Kota Rp 40.426.000 110600.25 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Persentase Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung pembangunan Kesejahteraan Sosial Rp 245.266.000 110600.110601.25.004 Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Prosentase Kegiatan Peringatan Upacara yang terlaksana 100% Kota Rp 121.366.000 110600.110601.25.014 Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Prosentase Kegiatan peringatan HKSN yang terlaksana 100% Kota Rp 52.150.000 110600.110601.25.015 Operasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara 360 Makam Kota Rp 71.750.000 110600.27 Program Pengembangan Kapasitas dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Persentase Fakir Miskin yang berhasil diberdayakan Rp 364.117.500 27

110600.110601.27.004 110600.110601.27.007 110600.110601.27.009 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat Jumlah peserta pelatihan enterpreneurship bagi penerima bantuan dan fasilitasi pameran produk Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulan/peralatan Jumlah PMKS yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha 85 Orang Kota Rp 102.187.500 63 Orang Kota Rp 145.450.000 30 Orang Kota Rp 116.480.000 110600.30 Program Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Jaminan Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi Jaminan Sosialnya Rp 881.267.500 110600.110601.30.016 Program Keluarga Harapan 110600.110601.30.017 110600.110601.30.018 110600.110601.30.026 110600.110601.30.029 Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Jaminan dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Terlantar dan Anak Yatim (Termasuk PKSA) Advokasi dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Bermasalah dengan Hukum Peningkatan Kompetensi Bagi Pendamping PKH Presentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi antar Pendamping PKH yang terlaksana Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan bantuan Jumlah Anak terlantar dan anak yatim yang mendapatkan bantuan Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan Jumlah Pendamping PKH yang mengikuti Bimtek Sosialisasi/Pembinaan 100% Kota Rp 110.000.000 116 Orang Kota Rp 104.000.000 145 Orang Kota Rp 67.000.000 50 Orang Kota Rp 52.892.000 29 Orang Kota Rp 50.500.500 28

110600.110601.30.036 110600.110601.30.037 110600.110601.30.038 110600.110601.30.041 Pemantapan Wawasan dan Ketrampilan Bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 110600.110601.30.042 Bantuan Raskin Jumlah Peserta yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan Jumlah Peserta PSM dan Linmas yang mendapatkan Bimtek Sosialisasi/Pembinaan Jumlah Peserta Dharma Wanita, PKK, Kasie Pemas,PSM dan masyarakat yang mengikuti Sosialisasi/Pembinaan Jumlah Peseta yang mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan 95 Orang Kota Rp 53.018.500 105 Orang Kota Rp 60.481.500 125 Orang Kota Rp 78.875.000 700 Orang Kota Rp 167.500.000 Jumlah Warga Miskin yang 100 Orang Kota Rp 137.000.000 mendapatkan bantuan raskin JUMLAH Rp 5.149.974.825 29

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini disusun untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi juga dimaksud sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja sehingga dapat diharapkan adanya umpan balik guna perbaikan kinerja di masa mendatang. Rencana Kerja (Renja) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas maka Rencana Kerja (Renja) berfungsi sebagai pertanggung jawaban meningkatkan kualitas kinerja yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kota., April 2017 KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO Drs. ZAINULLAH, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19630811 198701 1 002 30