Kecamatan Deket, 2017

dokumen-dokumen yang mirip
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Kecamatan Mantup

Kecamatan SOLOKURO, Januari 2017

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

.:: Kecamatan Kedungpring Kabupaten lamongan ::.

Kecamatan Brondong, 2017

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD

Pemerintah Kabupaten Lamongan..:: Kecamatan Kembangbahu Kabupaten lamongan::.

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGPRING NOMOR : 188/ /Kep/ /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

GAMBARAN UMUM OPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN MODO

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016

Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR

IMPLEMENTASI SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN

PENERAPAN SAKIP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

PERJANJIAN KINERJA 2017 Kecamatan Mantup

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG 2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten lamongan::.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KEPUTUSAN CAMAT KEMBANGBAHU NOMOR : 188/ /KEP/ /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 Made by Moch. Naim, S.Sos.

KEPUTUSAN CAMAT BULULAWANG NOMOR: / 04 / /2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG

Penjelasan / Rumus / Formulasi Penghitungan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( S A K I P) KECAMATAN SAMBENG. Oleh : Drs. SUPARNO,M.Si

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MALANG KECAMATAN KLOJEN

IMPLEMENTASI SAKIP 2017

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KANTOR KECAMATAN KARANGBINANGUN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

KECAMATAN KUSAN HILIR

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ( TUPOKSI)

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN SUMBAWA.

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG

LAPORAN KINERJA ESELON III TAHUN 2016 SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG BAB I PENDAHULUAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN MARGADANA KELURAHAN MARGADANA Jalan H. Abdul Syukur No.1 Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52143

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN LAMANDAU

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( I K I )

LAPORAN KINERJA (LKj) KECAMATAN SEDAYU TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG.

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

GUBERNUR BALI, Mengingat

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

WALIKOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG

PROFILE KECAMATAN PANGKALAN

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Tahun 2016 Keterangan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Oleh : KHUSNUL YAQIN, S.Si

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TULUNGAGUNG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RENCANA KERJA (RENJA)

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA KECAMATAN PEMENANG Jln. Raya Pemenang, Telp. ( 0370 ) Kode Pos 83352

BAB I PENDAHULUAN. A. Gambaran Umum Dalam pasal 3 Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

KECAMATAN KUSAN HILIR

RENCANA KERJA KECAMATAN ANGSANA TAHUN 2017

Pasal 11 Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas : a. menyiapkan bahan program kerja perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

TABEL. 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

LAKIP KECAMATAN MAPPEDECENG 2016

BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG

CASCADING KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017

Rencana Kerja Tahunan 2015 BAB I PENDAHULUAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

BUPATI SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

RENCANA PROGRAM KEGIATAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT CICALENGKA TUGAS POKOK FUNGSI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KECAMATAN SLAWI

Transkripsi:

1 Kecamatan Deket, 2017

GAMBARAN UMUM SKPD IMPLEMENTASI SAKIP 2017 INOVASI OPD Kecamatan Deket, 2017

GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN Deket 1. TUGAS DAN FUNGSI 2. STRUKTUR ORGANISASI 3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 3 Kecamatan Deket, 2017

Gambaran umum Kecamatan Deket KECAMATAN DEKET MERUPAKAN BAGIAN WILAYAH SEBELAH TIMUR KABUPATEN LAMONGAN PERBATASAN DENGAN KABUPATEN GRESIK, SEBELAH SELATAN PERBATASAN DENGAN KECAMATAN SARIREJO, SEBELAH BARAT KECAMATAN LAMONGAN DAN TURI, DEDANGKAN SEBELAH UTARA DENGAN KECAMATAN KARANGBINANGUN DAN GLAGAH, ADAPUN LUAS WILAYAH KECAMATAN DEKET 40.045 M² DENGAN POSISI 2 M DIATAS PERMUKAAN LAUT. KECAMATAN DEKET TERDIRI DARI 17 DESA,ADAPUN MENDUKUNG KELANCARAN JALANNYA PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PEMERINTAHAN UMUM DI KECAMATAN DEKET TELAH DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 08 TAHUN 2008 SEBAGAI BERIKUT : 1. CAMAT : 1 DIFINITIF 2. SEKCAMT : 1 DIFINITIF 3. KASUBAG UMUM : 1 DIFINITIF 4. KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN : 1 DIFINITIF 5. KASI TATA PEMERINTAHAN : 1 DIFINITIF 6. KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN : 1 DIFINITIF 7. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM : 1 DIFINITIF 8. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: 1 DIFINITIF Kecamatan Deket, 2017 4

Wilayah Kecamatan Deket terdiri dari 17 DESA 55 DUSUN 87 RW/269 RT KONDISI KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Deket Per 31 Desember 2016 kurang lebih sebanyak 45.044 Jiwa terdiri dari. - Laki laki : 22.655 Jiwa - Perempuan : 22.389 Jiwa - Jumlah KK : 12.103 KK 5 Kecamatan Deket, 2017

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Kecamatan Deket, 2017 6

FUNGSI CAMAT. 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya. Kecamatan Deket, 2017 7

KEWENANGAN CAMAT Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 6. Fasilitasi; 7. Penetapan; 8. Penyelenggaraan; dan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan. Kecamatan Kecamatan Deket, Deket2017

JENIS JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN Deket Pelayanan Bidang Kependudukan. Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam Kabupaten. Rekomendasi SKCK. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial. 9 Kecamatan Deket, 2017

CAMAT JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIA T SUB. BAGIAN UMUM SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SEKSI TATA PEMERINTAHA N SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNA N SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10 Kecamatan Deket, 2017

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA KONDISI SDM KECAMATAN Deket KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS : A. BERDASARKAN STATUS PNS : 16 NON PNS : 3 B. 8 Pejabat Struktural 11 Staf Kecamatan Deket, 2017

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA A. BERDASARKAN STATUS - SD : 2 Orang - SMP : 1 Orang - SMA : 6 Orang - S-1 : 8 Orang - S-2 : 2 Orang B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 14 Orang PEREMPUAN : 5 Orang DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN Deket TAHUN 2017 Kecamatan Deket, 2017.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.

DATA PEJABAT STRUKTURAL UNIT KERJA ESELON GOLONGAN IV/a IV/b III/a III/b I II III IV CAMAT 1 1 SEKRETARIS KECAMATAN 1 1 KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 1 1 KASUBAG UMUM 1 1 KASI TATA PEMERINTAHAN KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1 1 1 1 1 1 1 1 JUMALH 4 2 1 1 6 2 Kecamatan Deket, 2017 13

EVALUASI PELAKSANAAN SAKIP RPJMD IKU Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perjanjian Kinerja (PK) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SELESA I Laporan Kinerja KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 14 Kecamatan Deket 2017

1. RENCANA STRATEGIS 2. IKU DAN IKI 3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA 4. PERJANJIAN KINERJA 5. LAPORAN KINERJA 6. AKUNTABILITAS KEUANGAN 7. COST PER OUTCOME 8. MONITORING KINERJA 9. RENCANA AKSI 2016 Kecamatan Deket, 2017

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KECAMATAN Deket 16 Kecamatan Deket, 2017

VISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing RPJMD Tahun 2016-2021 17 Kecamatan Deket, 2017

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN Kecamatan Deket, 2017 KECAMATAN Deket 18

TUJUAN KECAMATAN Deket Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan adalah MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN Kecamatan Deket, 2017 19

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN DEKET TAHUN 2016-2021 MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Deket Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2016-2021 Kepala OPD Program : pelayanan administrasi perkantoran Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai Program : peningkatan disiplin aparatur Indikator program : prosentase aparatur yang disiplin Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan Indikator program : Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Eselon III Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Linstrik Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi ASN Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun Kegiatan : Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi Eselon IV b 20

Eselon IVb MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN DEKET TAHUN 2016-2021 MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Indikator Tujuan RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2016-2021 : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Indukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Eselon III Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan Kegiatan : Pembinaan Organisasi Kepemudaan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan Kegiatan : Pengedalian Keamanan Lingkungan Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Kegiatan : Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Indikator Kegiatan : Jumlah Bantuan Stimulan RT Kelurahan Deket Kegiatan : Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW Indikator Kegiatan : Jumlah Pelayanan terhadap lingkungan RT/RW Kegiatan : Fasilitas Kemiskinan 21 Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan

76,55 76,85 79,03 80,25 82,56 83,60 85,30 76,55 76,85 79,03 80,25 82,56 83,60 85,30 MATRIK RENSTRA KECAMATAN DEKET TAHUN 2016-2021 Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 76,55 ( B ) 85,30 SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDIS I AWAL TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI KONDIS I AWAL TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun 22 Kecamatan Deket, 2017

Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x 100 % Jumlah desa 100 % 100 % 100 % 100 % 23 Kecamatan Deket, 2017

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraa n pemerintahan Desa 1. persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satu tahun Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun KONDIS I AWAL TARGET TAHUNAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu x 100 % Jumlah desa 24

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 1. pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Dst 2. peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dst 3. Peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Dst 5. peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pengedalian Keamanan Lingkungan 25 Kecamatan Deket, 2017

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW Fasilitas Kemiskinan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 26 Kecamatan Deket, 2017

Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Individu 27 Kecamatan Deket, 2017

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN Deket Jl. Raya Deket Nomor 14 Kode Pos 62291 Telp. (0322) 322231 E-mail : Deket @ lamongan.go.id website : www.lamongankab.go.id KEPUTUSAN CAMAT Deket NOMOR : 188/ 01 /KEP/413.325/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN CAMAT DEKET Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah. B. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu meningkatkan IKU dengan Keputusan Camat Deket. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614 ); 2. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi ; 3. Instruksi Presdiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 4. Peraturan Menpan Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; Menetapkan : M E M U T U S K A N : PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Kecamatan Deket untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis. 28 KEDUA : Apabila dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama ( IKU ) terdapat kesalahan akan dibetulkan lebih lanjut. KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran : Keputusan Camat Deket Nomor : 188/ 01/KEP/413.325/2017 Tanggal : 09 Januari 2017 1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Deket 2. Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa/Kelurahan. 3. Fungsi : a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pemerintah, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, melalukan penyiapan koordinasi seluruh kegiatan, baik lintas program maupun sektoral di wilayah Kecamatan ; b. Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dari berbagai aspek pembangunan di wilayah Kecamatan ; c. Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di wilayah Kecamatan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban ; d. Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di wilayah Kecamatan ; e. Membuat laporan kegiatan Pemerintah berdasarkan program kerja, masukan dari bawah dan sumber data yang ada ; f. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan, kewenangan lain yang dilimpahkan. 29

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN Instansi : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya. PEJABAT ESELON III Kecamatan Deket, 2017 30

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab 1 Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan Dokumen IKM Sekcam No Kinerja Utama 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraa n pemerintahan Desa Indikator Kinerja Utama persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Formulasi Jumlahr rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun Sumber Data Laporan dari semua Kasi Penanggung Jawab Semua Kasi Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja x 100 % Dokumen APBDes dan Perdes Kasi Pemerintahan Jumlah desa 31 Kecamatan Deket, 2017

No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraa n pemerintahan Desa persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun Laporan dari semua Kasi Semua Kasi Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja x 100 % Dokumen APBDes dan LPPD Kasi Pemerintahan Jumlah desa 32

Kepala Daerah Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Camat Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Indikator Kinerja : Hasil survey IKM Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sekcam Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kepala Sub Bagian (Eselon 4) Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan Target : 20 Jenis pelayanan

POHON KINERJA KEPALA DAERAH Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan KEPALA OPD Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Sasaran ESELON III Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Dan Kinerja PROGRAM ESELON IV sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan KEGIATAN Proses Pencapaian Output Sumberdaya Yang Digunakan 20 pelayanan RP. 40.000.000

Indikator Kinerja Individu 35

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 SEKRETARIS CAMAT KEC. DEKET PEJABAT ESELON III UNIT KERJA : SEKRETARIS KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TUGAS POKOK : 1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan. 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ; 2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran; 3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ; 4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; 5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan; 6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan; 7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ; 8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan, dan 9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.. Kecamatan Deket, Januari 2017 36

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR 1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kepada aparatur SKPD 2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi 3 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian di Kecamatan Deket 4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu 5 Meningkatnya operasional dan fasilitasi pelayanan kecamatan Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran Persentase sarana prasarana yang layak fungsi Prosentase aparatur SKPD yang disiplin Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang benar dan tepat waktu Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP Aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran ---------------------------------------- x 100% Jumlah Aparatur SKPD Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi ------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin ------------------------------------------ x 100% Jumlah semua Aparatur SKPD Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu ----------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP ----------------------------------------- x 100% Jumlah semua pelayanan SUMBER DATA DPA DPA DPA DPA DPA 37 Kecamatan Deket, Januari 2017

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 KASUBAG UMUM KECAMATAN DEKET UNIT KERJA : KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN Deket KABUPATEN LAMONGAN TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai tugas : a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan Dinas Kecamatan ; b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata Kearsipan ; c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ; d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ; e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ; f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ; g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha Peningkatan Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ; dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. PEJABAT ESELON IV 38 Kecamatan Deket, Januari 2017

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi FORMULASI INDIKATOR Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservis...x 100 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional --------------------------------X 100 Jumlah Kendaraan Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi ----------------------------- x 100 Jumlah jenis ATK SUMBER DATA DPA DPA DPA DPA 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Selama satu tahun Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun 39 DPA DPA

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat FORMULASI INDIKATOR Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Selama satu tahun Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat --------------------------- x 100 Jumlah Rapat SUMBER DATA DPA DPA 9 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan ------------------------- x 100 Jumlah Tenaga Teknik 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor ------------------------------- x 100 Jumlah ASN 10 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi -------------------------- x 100 Jumlah ASN 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor ------------------------------- x 100 Jumlah gedung kondisi baik Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional ------------------------------ x 100 Jumlah Kendaraan Dinas 40 DPA DPA DPA DPA

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 13 Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor kecamatan 14 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya 15 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD 16 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 17 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 18 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat rumah dinas kantor Deket Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun FORMULASI INDIKATOR Jumlah Unit rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kantor Deket ---------------------------- x 100 Jumlah Rumah Dinas Jumlah pakaian dinas yang disediakan ------------------------------ x 100 Jumlah ASN Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun ------------------------------ x 100 Jumlah Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun ------------------------------ x 100 Jumlah Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun -------------------------------- x 100 Jumlah Dokumen 41 SUMBER DATA DPA DPA DPA DPA DPA DPA

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 20 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan Jumlah Jenis Pelayanan FORMULASI INDIKATOR Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan ------------------------------- x 100 Jumlah Jenis Pelayanan SUMBER DATA DPA Kecamatan Deket, 2017 42

Nama Unit Organisasi Tugas Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Tata Pemerintahan Kec. Deket : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan : Seksi Tata Pemerintahan PEJABAT ESELON IV 43

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDes dan Perdes FORMULASI INDIKATOR Jumlah Desa yang di Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDes dan Perdes dalam satu tahun SUMBER DATA DPA 2 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa Jumlah aparatur desa pembinaan pemerintahan Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa dalam satu tahun DPA 44 Kecamatan Deket, 2017

Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. Deket Nama Unit Organisasi Tugas : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan Deket PEJABAT ESELON IV 45 Kecamatan Deket, 2017

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan FORMULASI INDIKATOR Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun SUMBER DATA DPA 2 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun DPA 3. Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakat Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan DPA 46 Kecamatan Deket, 2017

Nama Unit Organisasi Tugas Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Deket : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Deket PEJABAT ESELON IV 47

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan FORMULASI INDIKATOR Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan dalam satu tahun SUMBER DATA DPA Kecamatan Deket, 2017 48

Nama Unit Organisasi Tugas Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Deket : Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Deket PEJABAT ESELON IV 49 Kecamatan Deket, 2017

Kecamatan Deket, 2017 50

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan FORMULASI INDIKATOR Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan dalam satu tahun SUMBER DATA DPA Kecamatan Deket, 2017 51

RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN DEKET 52

RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN DEKET No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2017 1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Indek kepuasan masyarakat ( IKM ) Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan 77,25 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Meningkatnya pemerintahan penyelenggaraan Desa koordinasi dan pemerintahan persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun 100 % Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 100 %

TUJUAN Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM) 76,25 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM) Indikator Sasaran (Hasil) 77,25 Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran SKPD Penanggung Jawab Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi I paket perangkat pelayanan publik Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan dan Prasarana prasarana yang administrasi tercukupi terpadu kecamatan I paket perangkat pelayanan publik Rp. 40.000.000,- Camat 54

TUJUAN Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun 100 % Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun Indikator Sasaran (Hasil) 100 % Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran SKPD Penanggung Jawab Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 % Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Jumlah Koordinasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang ) 3 kali kegiatan Rp. 10.000.000,- Camat 55

TUJUAN Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik Sasaran Strategis (Kabupaten) Sasaran Pendukung (SKPD) Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 100 % Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 100 % Indikator Sasaran (Hasil) Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran SKPD Penanggung Jawab Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Persentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa 100 % Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) Indikator Kegiatan (Keluaran/Output) 9 Desa Rp. 60.000.000,- Camat 56 Indikator

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017 KECAMATAN Deket No Belanja Pagu Anggaran (Rp) 1. Belanja Langsung 842.376.800 2. Belanja Tidak Langsung 2.341.880.000 Jumlah 3.184.256.800 No Program Pagu Anggaran (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan ) Kecamatan Kecamatan Deket, Deket Januari 2017 210.201.800 372.550.000 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 8.125.000 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 4 Kegiatan ) 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 7 Kegiatan ) 30.000.000 40.000.000 181.500.000 57 Jumlah 842.376.800

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017 Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Angga ran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100% Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100% Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Jenis Pelayanan 20 jenis pelaya nan 40 jt INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR SASARAN ( HASIL ) INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN ( Out Put )

Sasaran Indikator Kinerja Tar get Program Uraian Indikator Tar get Kegiatan Uraian Indikator Tar get 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 100 % 100 % Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 % 100 % Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes Jumlah koordinasi Musyawarah perencanaan pembangunan Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 3 kali kegi atan 9 Desa Angga ran 10 jt 60 jt INDIKATOR SASARAN ( HASIL ) INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN ( Out Put ) 59

KONSISTENSI RENJA RENJA TERHADAP DPA DPA 60

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Target 100% Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Program Kegiatan Anggara Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target n Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100% Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Jenis Pelayanan 20 jenis pelaya nan 40 jt TAHUN ANGGARAN 2017 UTUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA 6.01.01 - KEWILAYAHAN 6.01.01.04 KECAMATAN DEKET 6.01.04.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN 6.01.01.15.001 SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KECAMATAN DEKET DANA DAERAH INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 % MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000 KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis pelayanan HASIL Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 % 61

Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indikator Kinerja Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tar get 100 % Uraian Penyelenggara an Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Program Indikator Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tar get 100% Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kegiatan Uaraian Indikator Target Jumlah koordinasi Musyawar ah perencana an pembangu nan 3 kali kegiat an Anggara n 10 jt TAHUN ANGGARAN 2017 UTUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA 6.01.01 - KEWILAYAHAN 6.01.01.04 KECAMATAN DEKET 6.01.01.17 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 6.01.01.17.001 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DEKET DANA DAERAH INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000 KELUARAN Jumlah kordinasi musyawarah perencanaan pembangunan 3 kali kegiatan 100 % 62 HASIL Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat 100 %

Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Indikator Kinerja Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) Tar get 100 % Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100% Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) Anggaran 17 Desa 60 jt TAHUN ANGGARAN 2017 UTUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA 6.01.01 - KEWILAYAHAN 6.01.01.09 KECAMATAN DEKET 6.01.01.17 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 6.01.01.17.04 MONITORING DAN EVALUASI APBD DESA DAN PERDES KECAMATAN DEKET DANA DAERAH INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 60.000.000 100 % KELUARAN Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 17 Desa HASIL Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 100 % 63

PERJANJIAN KINERJA 64

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 OPD KECAMATAN Deket KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : SDIDIEK SETYADI, SE, MM : Camat Deket Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : FADELI, SH,MM : Bupati Lamongan Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Deket, Januari 2017 PIHAK KEDUA BUPATI LAMONGAN FADELI,SH.MM CAMAT DEKET DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina T NIP. 19591209 198603 1 014 65

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik di Kecamatan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 79,03 2 Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prosentase koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 % Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 100 % 66

NO PROGRAM ANGGARAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 296.820.000 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan ) 420.675.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 20.000.000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ( 4 Kegiatan ) 30.000.000 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.000.000 6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan ) 615.620.000 Jumlah 1.423.115.000 DEKET, 3 Januari 2017 PIHAK KEDUA BUPATI LAMONGAN CAMAT DEKET FADELI,SH.MM DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 67

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KECAMATAN Deket KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : BGAKTI APRIANTO, SH, MM : Sekretaris Kec. Deket Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : DIDIEK SETYADI, SE, MM : Camat Deket Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Deket, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT DEKET DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 SEKRETARIS KECAMATAN BAKTI APRIANTO, SH, MM Pembina NIP. 19680415 199308 1 003 68

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya pelayanan administrasi Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan 100 % perkantoran baik.. 2 Meningkatnya sarana prasarana yang Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi 100 % memadahi baik. 3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan Deket. Prosentase aparatur yang disiplin. 100 % 4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan 100 % yang benar dan tepat waktu. kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu. 5 Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Deket Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B 79.03 NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 210.201.800 APBD 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 372.550.000 APBD 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8.125.000 APBD 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 30.000.000 APBD Kinerja dan Keuangan 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan. 40.000.000 APBD Jumlah 630.876.800 APBD Deket, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT DEKET DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 SEKRETARIS KECAMATAN DBAKTI APRIANTO, SH, MM Pembina NIP. 19680415 199308 1 003 69

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN Deket KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : EKO BUDI HERNANTO, SE : Seksi Tata Pemerintahan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : DIDIEK SETYADI, SE, MM Jabatan : Camat Deket Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Deket, Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT DEKET DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 SEKSI TATA PEMERINTAHAN EKO BUDI HERNANTO, SE Penata Tk. I NIP. 19590307 198303 1 015 70

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 17 desa 2 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah koordinasi Penyelenggraan Pemerintahan Desa 12 Kali NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 60.000.000 APBD 2 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerinatah Desa 25.500.000 APBD Jumlah 85.500.000 APBD DEKET, 3 Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT DEKET PIHAK PERTAMA SEKSI TATA PEMERINTAHAN DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 EKO BUDI HERNANTO, SE Penata Tk. I NIP. 19590307 198303 1 015 71

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : UMAR HASAN : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan DEKET Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : DIDIEK SETYADI, SE, MM : Camat Deket Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. DEKET, 3 Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT DEKET DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 PIHAK PERTAMA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DEKET UMAR HASAN Penata Nip. 19740910 200312 1 004 72

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan 3 kali kegiatan NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 APBD Jumlah 10.000.000 APBD Deket, 3 Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT DEKET PIHAK PERTAMA KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DEKET DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 UMAR HASAN Penata Nip. 19740910 200312 1 004 73

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASI TRAMTIBUM KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : SUGENG PRAYITNO, SH : Kasi Tramtibum Kecamatan DEKET Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : DIDIEK SETYADI, SE, MM : Camat Deket Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. DEKET, 3 Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT DEKET DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 PIHAK PERTAMA KASI TRAMTIBUM KECAMATAN DEKET SUGENG PRAYITNO, SH Penata Tk. I Nip. 19600715 198301 1 007 74

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASI TRAMTIBUMKECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan. 3 kali kegiatan NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 22.000.0000 APBD Jumlah 22.000.000 APBD DEKET, 3 Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT DEKET PIHAK PERTAMA KASI TRAMTIBUM KECAMATAN DEKET DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 SUGENG PRAYITNO, SH Penata Tk. I Nip. 19600715 198301 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : SULISWATI, S.Ap : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Deket Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : DIDIEK SETYADI, SE, MM : Camat Deket Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. DEKET, 3 Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT DEKET DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 PIHAK PERTAMA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN DEKET SULISWATI, S.Ap Penata Nip. 19700318 199202 2 001 76

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan 2 Mengkoordinasikan Fasilitas kemiskinan jumlah pembinaan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan. Jumlah koordinasi fasilitas kemiskinan 3 kali pembinaan 17 Desa NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000 APBD 2 Fasilitas Kemiskinan 15.000.000 APBD Jumlah 30.000.000 APBD DEKET, 3 Januari 2017 PIHAK KEDUA CAMAT DEKET PIHAK PERTAMA KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN DEKET DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 SULISWATI, S.Ap Penata Nip. 19700318 199202 2 001 77

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBAG UMUM KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta tangan di bawah ini. berorientasi pada hasil, kami yang bertanda N a m a Jabatan : ANAS KHOIR, S.Sos : Kasubag Umum Kecamatan Deket Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a Jabatan : BAKTI APRIANTO, SH. MM : Sekretaris Kecamatan Deket Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Deket, 3 Januari 2017 MENGETAHUI CAMAT DEKET PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN DEKET PIHAK PERTAMA KASUBAG UMUM DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 BAKTI APRIANTO, SH, MM Pembina NIP. 19680415 199308 1 003 ANAS KHOIR, S.Sos Penata Tingkat I Nip. 19710221 199303 1 002 78

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBAG UMUM KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya pelayanan Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu 2 Rekening administrasi perkantoran Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan 3 Jenis Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / 1 Unit Mobil operasional Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 40 Jenis Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturan perundang-undanga 5 Jenis 14 Jenis 2 Jenis Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat - 714 Kotak Nasi Kotak 2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedungkantor Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Jumlah Rehabilitasi gedung/kantor - 714 Snack 6 Orang 12 Unit 24 Unit 1 Kegiatan 1 Unit Mobil 2 Kegiatan 79

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan Deket 4 Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Deket Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah Jenis Pelayanan 25 Stel 20 Jenis Pelayanan NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.000.000 APBD 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 APBD 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 2.700.000 APBD 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 APBD 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 APBD 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Banguna Kantor 10.020.000 APBD 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 4.000.000 APBD 8 Penyediaan Makan dan Minum 25.000.000 APBD 9 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan 54.481.800 APBD Jumlah 210.201.800 APBD 80

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 59.550.000 APBD 11 Pengadaan Meubeler 28.000.000 APBD 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.000.000 APBD 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 25.000.000 APBD 14 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor 225.000.000 APBD Jumlah 372.550.000 APBD 15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 8.125.000 APBD 16 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpau Kecamatan 40.000.000 APBD TOTAL 630.876.800 APBD Deket, 3 Januari 2017 MENGETAHUI CAMAT DEKET PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN DEKET PIHAK PERTAMA KASUBAG UMUM DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 014 BAKTI APRIANTO, SH, MM Pembina NIP. 19680415 199308 1 003 ANAS KHOIR, S.Sos Penata Tingkat I Nip. 19710221 199303 1 002 81

82 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPANKECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI. N A M A JABATAN : PONINTEN,SE : KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN DEKET SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA N A M A JABATAN : BAKTI APRIANTO, SH, MM : SEKRETARIS KECAMATAN DEKET SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA, SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA PADA TAHUN 2017 INI BERJANJI AKAN MEWUJUDKAN TARGET KINERJA TAHUNAN SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNGJAWAB PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA AKAN MEMBERIKAN SUPERVISI YANG DIPERLUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI. Deket 3 Januari 2017 MENGETAHUI CAMAT DEKET PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN DEKET KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 01 BAKTI APRIANTO, SH, MM Pembina NIP. 19680415 199308 1 003 PONINTEN, SE Penata Nip. 119731120 199602 2 001 82

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu. Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun 25 Lap NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 5.000.000 APBD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 APBD 3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 APBD 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 APBD 7 Lap 8 Lap 5 Dok Jumlah 30.000.000 APBD Deket 3 Januari 2017 MENGETAHUI CAMAT DEKET PIHAK KEDUA SEKRETARIS KECAMATAN DEKET KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DIDIEK SETYADI SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19591209 198603 1 01 BAKTI APRIANTO, SH, MM Pembina NIP. 19680415 199308 1 003 PONINTEN, SE Penata Nip. 119731120 199602 2 001

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALIS ASI TARGET REALIS ASI TARGET REALIS ASI TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Prosentase jasa komunikasi sumber daya Air dan Linstrik yang terpenuhi Prosentase servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan 85 REALIS ASI 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / 100% - - - - 100% 100% - - operasional yang terpenuhi Prosentase tenaga kebersihan kantor 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% dicukupi Prosentase jenis barang cetakan dan penggandaan 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Prosentase jenis komponen instalasi listrik/penerangan 100% 50% 50% - - 100% 100% - - bangunan kantor Prosentase jenis bacaan dan peraturan perundang - 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% undangan Prosentase kebutuhan makan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALIS ASI TARGET REALIS ASI TARGET REALIS ASI TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur Meningkanya disiplin Aparatur Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase jasaadministrasi tenaga teknis / kegiatan yang terlaksana Prosentase unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Prosentase meubelair yang dicukupi Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala kendaraan dinas / operasional100% Prosentase Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Prosentase Aparatur yang disiplin Prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang tersusun Prosentase dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun Prosentase dokumen laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun 86 REALIS ASI 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 100% - - 100% 100% - - - - 100% 0,85% 0,85% 100% 100% - - - - 100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100% 100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100% - 98,52% 98,52% 100% 100% - - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - - 100% - - 100% 100% - - - - 100% - - - - 9,7% 9.7% 100% 100% Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun 100% - - 4.89% 4,89% 10,82% 10,82% 100% 100%

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TARGET REALIS ASI TARGET REALIS ASI TARGET REALIS ASI TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya peranserta lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya pembersihan kali dari enceng gondok Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan REALIS ASI 76,55 76,85 76,85 78,03 78.03 79,05 79,05 80,05 80,05 100% 54,85% 54,85%- 100% 100% - - - - Terlaksananya pembinaan kepemudaan dikecamatan 100% 27,33% 27,33% 100% 100% - - - - Terlaksananya pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDdesa dan Perdes Terlaksananya Pembangunan di Kec. Deket Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100% 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%- 100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%- Terlaksananya pembersihan kali dari enceng gondok 100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%- 87

88 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 OPD KECAMATAN DEKET PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI % KET 1 2 3 4 5 6 7 8 Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah Linhgkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemabngunan Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakt Pembinaan Organisasi Kepemudaan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya perencanaan pembangunan desa Outcome : Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya perencanaan pembangunan desa Outcome : Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kesadaran kebersihan masyarakat Outcome : Terlaksananya kegiatan Workshop Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya peran serta kepemudaan Outcome : Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Rp. Kegiatan Kegiatan Rp. Kegiatan Kegiatan Rp. Kegiatan Kegiatan Rp. Kegiatan Pembinaan 10.000.000,- 3 3 10.000.000,- 3 3 10.000.000,- 1 1 10.000.000,- 1 3 10.000.000,- 100 % APBD 10.000.000,- 100 % APBD 10.000.000,- 100 % APBD 8.400.000,- 84 % APBD

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI N TARGET % Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatkan keamanan dan kenyaman lingkungan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan Outcome : Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP. 2. Melaksanakan Pembinaan terhadap Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa - desa di wilayah Kecamatan Deket. 3. Penertiban dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Outcome : 1. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Rp. Kegiatan Pembinaan Pembinaan Operasi Rp. Kali Kali 22.000.000,- 1 1 2 12 33.000.000 12 12 89 KET 20.655.000,- 93,89% APBD 30.711.400 93,06% APBD

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % 1 2 3 4 5 6 7 8 Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome : 2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan administrasi Kantor Kecamatan Deket. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional. Outcome : 3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Jasa kebersihan kantor Outcome : 4. Terjaganya kualitas kebersihan kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor Outcome : 5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. Rp. Kali Kali Rp. Unit Mobil Rp. Orang Bulan Rp. Jenis Jenis 12.000.000 6 6 1.500.000 1 16.900.000, 2 12 90.500.000,- 44 44 90 KET 11.500.000 95,83% APBD 1.264.000 84,32% APBD 16.900.000,- 100 % APBD 67.875.000-75% APBD

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % 1 2 3 4 5 6 7 8 Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor Outcome : 6. Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : 7. Terpenuhinya komponen instalansi listrik, penerangan bangunan kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan. Outcome : 8. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat Outcome : 9. Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kegiatan rapat rapat. Rp. Jenis Jenis Rp. Jenis Jenis Rp. Jenis Jenis Rp. Rapat Rapat 6 6 16 16 3 3 33.600.000,- 10.020.000,- 4.000.000,- 26.050.500,- 5 5 91 KET 30.908.300,- 91,99% APBD 10.020.000,- 100 % APBD 4.000.000,- 100 % APBD 26.030.600,- 99% APBD

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % 1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Outcome : 10.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga administrasi./ teknik kegiatan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor. Outcome : 1. Terpenuhinya peralatan gedung kantor Kecamatan Deket dan Kelurahan Deket Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor. Outcome : 2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor Kecamatan Deket dan Kelurahan Deket Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala ugedung kantor Outcome : 3. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor Rp. Orang Orang Rp. Unit Unit Rp. Unit Unit Rp. Kegiatan Unit 3 3 6 6 7 7 28.526.000,- 25.000.000,- 8.275.000,- 35.000.000,- 2 2 92 KET 27.634.000,- 96,87% APBD 24.700.000,- 98,80 % APBD 7.925.000,- 95,77 % APBD 35.000.000,- 100 % APBD

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % 1 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatkan sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Meningkat kan Disiplin Aparatur Kecamatan Peningkatan pengembangan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Outcome : 4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraan dinas/operator Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Outcome : 5. Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas aparatur Outcome : 1. Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Outcome : 1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. Kali Unit Rp. Lantai 1 Lantai 1 Rp. Stel Stel Rp. Laporan Laporan 6 1 1 1 26 26 30.000.000,- 350.000.000,- 5.000.000,- 5.000.000,- 25 25 93 KET 26.365.593,- 10087,99 % APBD 336.254.650,- 100 % APBD 5.000.000,- 100 % 5.000.000,- 100 % APBD

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI TARGET % 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya laporan keuangan semesteran Outcome : 2. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tepat waktu Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome : 3. Terlaksananya penyusunan dokumen dan evaluasi Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pelaporan keuangan akhir tahun Outcome : 4. Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun tepat waktu Rp. Dokumen Dokumen Rp. Dokumen Dokumen Rp. Dokumen Dokumen 5.000.000, 4 4 15.000.000, 5 5 5.000.000,- 12 12 KET 5.000.000,- 100 % APBD 2.012.000,- 13.41 % APBD 86.000.000 1,72 % APBD 94

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIA URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI N TARGET % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa 1 2 3 4 5 6 7 8 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Meningkatkan pengembang an lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi penyelengga raan pemerintahan desa Meningkatnya partisipasi masyarakat Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kualitas pelayanan publik di kecamatan Outcome : 1. Tewujudnya sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan Input : Terlaksananya Output : Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Outcome : 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes Input : Terlaksananya Output : Terealisasinya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Outcome : 1. Terlaksananya Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan Deket Input : Terlaksananya Output : Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan desa Outcome : 1. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa Input : Terlaksananya Output : Rp. Paket Pakaet Rp. Bulan Desa Rp. Bulan UMKM Rp. Bulan Desa 50.000.000, 1 1 65.000.000, 12 17 12.000.000, 12 559 30.500.000, 12 17 95 KET 50.000.000,- 100 % APBD 58.562.000,- 90,10 % APBD 8.097.000,- 64,78 % APBD 14.526.000,- 47,63% APBD Rp. 10.000.000, 0 0 % APBD

AKUNTABILITAS KEUANGAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi BELANJA LANGSUNG 1 URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Pengendalian Banjir Peningkat pembersihan dan pengerukan kali/sungai 2 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 10.000.000,- 10.000.000,- 100% 10.000.000,- 10.000.000,- 100% Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 10.000.000 100 % Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 10.000.000 10.000.000 100 % Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 10.000.000 10.000.000 100 % 3 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan 10.000.000,- 10.000.000,- 100% Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat 10.000.000,- 10.000.000,- 100% 4 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.000.000 8.400.000 84 % Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 8.400.000 84 % 3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 22.000.000 20.655.000 93,89 % Pengendalian Keamanan Lingkungan 22.000.000 20.655.000 93,89 % 4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 256.096.600 3226.885.500 88,57 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.000.000 30.711.400 93,06 % Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 11.500.000 95,83 % 97

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi Penyediaan Makanan dan Minuman 26.050.600 26.030.000 99,92 % Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 28.526.000 27.634.000 96,87% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 448.275.000 430.285.243 95,99% Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 24.700.000 98,80 % Pengadaan Meubeler 8.275.000 7.925.000 95,77% Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 35.000.000 35.000.000 100 % Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 30.000.000 26.365.593 87,89 % Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 350.000.000 336.254.650 96,08% Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.000.000 24.650.000 098,60% Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 25.000.000 24.650.000 098,60% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 30.000.000 30.000.000 100 % Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000 0 100 % Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 0 100 % Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 86.000 1,72 % Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 2.012.000 13,41 % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000 40.630.500 81,26% Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000 40.630.500 81,26% 98 5 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 108.000.000 81.185.000 75,12 % Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 65.000.000 58.562.000 90,10% Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 65.000.000 58.562.000 90,10%

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi Pendataan UMKM di willayah di Kecamatan 12.500.000 8.097.000 64,78 % Pemberdayaan Bidang Koperasi dan UMKM 12.500.000 8.097.000 64,78 % Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 30.500.000 14.526.000 47,63% Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20.500.000 14.526.000 70,86% Penanggulangan bencana alam 10.000.000 0 0% JUMLAH 979.371.600 864.729.243 88,29 % Kecamatan Deket, Januari 2017 99

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) RENCANA AKSI 2017 KECAMATAN DEKET INDIKATOR KINERJA Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun TARGET KINERJA SASARAN 79,03 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp ) TARGET KINERJA SASARAN KEGIATAN KEGIATAN TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4 1 2 3 4 5 6 Program : pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Linstrik 2 Rekening Melaksanakan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 37.000.000 25% 50% 75% 100% Kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor Jasa dan Jumlah jenis servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan 4 jenis Melaksanakan servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang rusak 7.000.000 25% 50% 75% 100% Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional 1 Unit Roda 4 8 unit roda 2 Melaksanakan pembayaran pajak kendaraan Dinas/operasional 2.700.000 100 100%

Lanjutan Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Jumlah item Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi 40 Jenis Pembelian kebutuhan Alat Tulis Kantor 74.700.000 25% 50% 75% 100% Kegiatan : Penyediaan cetakan penggandaan barang dan Jumlah Item barang cetakan dan penggandaan 6 Jenis melaksanakan pesanan barang cetakan dan penggadaan 30.000.000 25% 50% 75% 100% Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 Jenis Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor 10.020.000 50% 100% Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3 Jenis Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 4.000.000 25% 50% 75% 100% Kegiatan : Penyediaan dan minuman makanan Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu - 714 Kotak Nasi - 714 Kotak Snack Menyediakan Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000 25% 50% 75% 100% 101

Lanjutan Kegiatan : Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan yang dicukupi 2 Orang Terpenuhinya tenaga administrasi/teknis kegiatan 54.481.800 25% 50% 75% 100% Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor Peralatan Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi 9 jenis Melaksanakan penyediaan peralatan gedung kantor 59.550.000 100% Kegiatan : Pengadaan Meubelair Jumlah Unit Mebeleur yang dicukupi 3 jenis Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana aparatur 28.000.000 50% 100% Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kantor gedung Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor 2 kegiatan Melaksanakan pemeliharaan kualitas bangunan gedung kantor 35.000.000 25% 50% 75% 100% Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 Unit Mobil Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 25.000.000 25% 50% 75% 100% 102

Lanjutan Kegiatan : Prehabilitasi sedang/berat gedung kantor kecamatan Jumlah Pembangunan dan pagar Unit paving 2 kegiatan Melaksanakan pembangunan paving dan pagar kantor 225.000.000 50% 75% 100% Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas aparatur beserta kelengkapannya Jumlah Pengadaan pakaian dinas aparatur beserta kelengkapannya 25 Stel Menyediakan pakaian dinas aparatur beserta kelengkapannya 8.125.000 100% Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun 25 Dok Membuat dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 5.000.000 25% 50% 75% 100% Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun 7 Dok Membuat dokumen laporan keuangan semesteran 103 5.000.000 50% 100%

Lanjutan Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan : Penyusunan perencanaan evaluasi dokumen dan Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun 8 Dok Membuat dokumen laporan keuangan akhir tahun 5 Dok Membuat dokumen perencanaan dan evaluasi 5.000.000 100% 15.000.000 100% Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kegiatan : Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan Jumlah Sarana prasarana yang tercukupi 1 Paket Melakukan survey Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 40.000.000 50% 100% 104

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa RENCANA AKSI 2017 KECAMATAN DEKET INDIKATOR KINERJA persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun TARGET KINERJA SASARAN 100 % PROGRAM DAN KEGIATAN Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATAN TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 4 5 6 7 8 10 Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan 3 kali kegiatan Melaksanakan kegiatan musrenbang 10.000.000 50% 100% Kegiatan : Pembinaan kepemudaan Kegiatan : Pengendalian lingkungan organisasi keamanan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan 3 Kegiatan Melaksanakan pembinaan kepemudaan 3 Kegiatan Melaksanakan pembinaan politik dan linmas 15.000.000 50% 100% 105 22.000.000 25% 50% 75% 100%

Lanjutan Kegiatan : Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan 12 Pembinaan Melaksanakan pembinaan bagi aparatur pemerintahan desa 25.500.000 25% 50% 75% 100% Kegiatan : Pembinaan kesadaran kebersihan masyarakt Jumlah Desa yang mengikuti workshop 17 Desa Melaksanakan pworkshop Kebersihan lingkungan/lgc 34.000.000 25% 50% 75% 100% Kegiatan : Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun 17 Desa Terlaksananya fasilitasi kemiskinan 15.000.000 25% 50% 75% 100% 106

RENCANA AKSI 2017 KECAMATAN DEKET SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa INDIKATOR KINERJA Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) TARGET KINERJA SASARAN 100% PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) JADWAL KEGIATAN TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 4 5 6 7 8 10 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 17 Desa Melaksanakan Monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes 25.500.000 25% 50% 75% 100% 107

POHON KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN DEKET Program 2017 ESELON III ESELON IV INPUT Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Target 2 Rekening Rp. 37.000.000 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Menigkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintahan Dan Tertib Admionistrasi Prosentase Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Target 100 % Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional. Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi Target 6 Jenis Target 1 Unit Mobil Target 40 Jenis Rp. 7.000.000 Rp. 2.700.000 Rp. 40.000.000 Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan Target 6 Jenis Rp. 30.000.000 Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Target 14 Jenis Rp. 10.020.000 Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Target 3 Jenis Rp. 4.000.000 Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat Target 714 kotak nasi 714 Snack Rp. 25.000.000 Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan Target 2 orang 108 Rp. 54.481.800

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Target 9 Jenis Rp. 59.550.000 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Target 100 % Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Target 3 Jenis Target 2 kegiatan Target 1 Unit Mobil Rp. 28.000.000 Rp. 35.000.000 Rp. 25.000.000 Pembangunan Paving dan Pagar Kantor Jumlah Pembangunan Gedung/ Kantor 2 kegiatan Target 2 kegiatan Rp. 225.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan Prosentase Disiplin Aparatur Kecamatan Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Jumlah pakaian dinas bagi PNS Target 25 Stel Rp. 8.125.000 Target 100 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Meningkatnya pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tepat Waktu Target 100 % Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Target 25 Dok Target 7 Dok Target 8 Dok Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun Target 5 Dok 109 Rp. 15.000.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Target 100 % Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Target 79,03 %. Rp. 40.000.000 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan Target 100 % Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksannya Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan Target 3. Kegiatan Rp. 10.000.000 Target 3. Kegiatan Rp. 15.000.000 Target 3. Pembinaan Rp. 22.000.000 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat Target 17 Desa. Rp. 60.000.000 Terselenggaranya pembinaan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan Jumlah Desa yang mengikuti workshop Target 17 Desa Rp. 34.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang difasilitasi Target 17 Desa Rp. 25.500.000 Terselenggaranya Fasilitas Kemiskinan Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan Target 17 Desa Rp. 15.280.000 110