URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN. terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik

dokumen-dokumen yang mirip
1 of 8 7/31/17, 9:02 AM

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Jumlah

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KEPALA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2013

RINGKASAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ,949,470,000

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KEPALA DINAS BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN BIDANG TANAMAN PANGAN BIDANG TANAMAN HORTIKULTURA BIDANG PETERNAKAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KEPALA BUPATI NGAWI, HARSONO SEKRETARIAT UPTD SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN BIDANG TATA PERKOTAAN DAN PERDESAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

POHON KINERJA TAHUN 2017 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

URAIAN sebelum perubahan

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA,

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAMPIRAN I.2 : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN U K M. JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PELALAWAN TARGET KEGIATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR : 2 0 T A H U N TANGGAL :

PENGUKURAN KINERJA PRIORITAS KEEMPAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR 7 TAHUN 2012 KEPALA DINAS BIDANG

terhadap PDRB Kota Bandung Kota Bandung APBD Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro UMKM binaan Kecil Menengah

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Kota Bandung 20 lokasi pengecer barang hasil tembakau

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KEPALA DINAS

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi

BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UMKM KABUPATEN SRAGEN..

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012)

UPT BUPATI PEKALONGAN,

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

Jumlah Anggaran , , , ,00 BELANJA BARANG DAN JASA

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 20 TAHUN 2011 SERI : D NOMOR : 2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR 23 TAHUN 2008 SUB BAGIAN UMUM SEKSI

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon. Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 20 TAHUN 2008 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2008

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Rp ,00 APBD ( ) awal: akhir:

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BATANG HARI A. FATTAH

Rencana Umum Pengadaan

RENCANA KERJA Tahun 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

II. PENGUKURAN KINERJA

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun MISI 4 : Mengembangkan Interkoneksitas Wilayah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

ALOKASI DAN REALISASI APBD TAHUN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 50

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN Target. Realisasi Persentase URAIAN (Rp)

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 HASIL KEGIATAN DANA BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

RENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun Rupiah (000) Rupiah (000)

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Rincian Realisasi Pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang Tahun 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

PERSEN TASE (%) Dinas Kelautan dan Perikanan ,81 JUMLAH ,81

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

D I N A S SEKRETARIAT BUPATI SERANG, Cap/Ttd A. TAUFIK NURIMAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL U P T D BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

BUPATI WAKIL BUPATI SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Transkripsi:

URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN NAMA SKPD : NO PROGRAM 1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Penyediaan alat tulis 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik 292.006.500,00 279.214.343,00 3.766.500,00 3.743.400,00 39.000.000,00 33.124.018,00 - - - Terbayarnya honorarium PNS, PTT dan petugas pengelolaan keuangan 83.300.000,00 80.020.000,00 - - - Kelancaran administrasi 4.000.000,00 2.485.000,00 peran Belanja Alat tulis 20.000.000,00 19.660.825,00 - - - Tersedianya karcis dan barang cetakan untuk administrasi peran Tersedianya komponen instalasi/ penerangan barang Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 10.000.000,00 9.827.100,00 - - - 1.000.000,00 977.500,00 - - - 3.000.000,00 2.450.000,00 3.000.000,00 2.972.000,00 - - - 23.940.000,00 23.924.250,00 IV-98

NO PROGRAM 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3 PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 4 OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN 11 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah 12 Penyediaan Kebersihan Kantor 1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung 2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 2 Pendampingan Pada Pengembangan Kewirausahaan Periikanan Budidaya 1 Penanganan Higienitas Hasil Perikanan 2 Gemarikan dan Intervensi Gizi 3 Penyusunan NA Ranperda tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya peralatan kebutuhan kebersihan Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung Terpeliharanya secara rutin/ berkala kendaraan dinas operasional Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan Terlaksananya kegiatan temu usaha kewirausahaan perikanan budaya Terlaksananya pembinaan higienitas hasil produksi perikanan Terlaksananya intervensi gizi dan promosi gemarikan untuk 500 orang, lomba masak ikan tingkat kabupaten, lomba masak ikan tingkat propinsi, dan mengikuti pameran produksi Tersusunnya NA Ranperda tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 100.000.000,00 99.043.500,00 - - - 1.000.000,00 986.750,00 - - - 18.060.000,00 14.702.050,00 3.000.000,00 2.976.250,00 - - - 15.060.000,00 11.725.800,00 - - - 2.033.800.000,00 1.989.030.000,00 2.008.800.000,00 1.964.130.000,00 - - - 25.000.000,00 24.900.000,00 - - - 145.046.200,00 143.774.200,00 50.000.000,00 49.218.000,00 - - - 55.046.200,00 55.046.200,00 - - - 40.000.000,00 39.510.000,00 - - - IV-99

URUSAN : PERTANIAN NAMA SKPD : NO PROGRAM 1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3 Penyediaan Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik Terbayarnya honorarium PNS, PTT dan petugas pengelolaan keuangan Terpenuhinya peralatan kebutuhan kebersihan 196.240.900,00 185.496.917,00 2.000.000,00 2.000.000,00 21.827.700,00 14.389.217,00 75.000.000,00 73.576.750,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Kelancaran administrasi 2.000.000,00 2.000.000,00 peran Belanja Alat tulis 14.413.200,00 14.413.200,00 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 IV-100

NO PROGRAM 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 5 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah 1 Pengadaan Komputer, Printer, Laptop dan Infokus 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 1 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 1 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 2 Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani Agribisnis 1 Pengembangan Lumbung Pangan Desa 2 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah Tersedianya komputer, printer, laptop dan infocus 1.500.000,00 1.500.000,00 15.000.000,00 13.117.750,00 50.000.000,00 50.000.000,00 52.000.000,00 50.682.000,00 35.000.000,00 33.682.000,00 Terpeliharanya gedung 10.000.000,00 10.000.000,00 Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Terbinanya petani dan pelaku agribisnis Meningkatnya kemampuan kelompok tani agribisnis Berkembangnya lumbung pangan desa Meningkatnya mutu dan keamanan pangan 7.000.000,00 7.000.000,00 586.500,00 586.500,00 586.500,00 586.500,00 71.310.750,00 71.310.750,00 37.919.000,00 37.919.000,00 33.391.750,00 33.391.750,00 1.040.000.000,00 998.045.500,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 19.275.000,00 IV-101

NO PROGRAM 6 PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 7 PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 3 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 4 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/ Perkebunan 5 Pengembangan Pertanian Lahan Kering 1 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan 2 Penguatan Kelompok Tani dan Pedagang Bahan Baku Untuk Industri Hasil Tembakau 3 Sosialisasi Hasil Penelitian Potensi Tanaman Tembakau 1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil panen Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian/ perkebunan Berkembangnya pertanian lahan kering Tersedianya sarana produksi pertanian/ perkebunan Menguatnya kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri hasil tembakau Tersosialisasinya hasil penelitian potensi tanaman tembakau Berkembangnya teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Terpeliharanya sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna 500.000.000,00 483.169.000,00 350.000.000,00 327.697.500,00 150.000.000,00 147.904.000,00 3.386.385.634,00 3.343.902.300,00 3.047.661.000,00 3.005.178.200,00 300.000.000,00 299.999.500,00 38.724.634,00 38.724.600,00 10.810.000.000,00 10.625.876.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 450.000.000,00 448.238.000,00 1.600.000.000,00 1.572.271.000,00 IV-102

NO PROGRAM 1 2 3 5 6 7 8 9 8 PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN 9 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 10 PENINGKTAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 4 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna 5 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian/ Perkebunan 6 Pembangunan Infrastruktur Perkebunan 7 Penyusunan Program Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna 1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan 1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 2 Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3 Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 2 Pembibitan dan Perawatan Ternak 3 Pengembangan Agribisnis Peternakan Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Terkelolanya air irigasi untuk pertanian/ perkebunan Tersedianya infrastruktur perkebunan Tersusunnya program penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan Terpeliharanya kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Terpeliharanya kesehatan masyarakat veteriner Berkembangnya rumah potong hewan Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak Tersedianya bibit dan terawatnya ternak Berkembangnya agribisnis peternakan 450.000.000,00 437.421.000,00 120.000.000,00 119.045.000,00 8.000.000.000,00 7.859.161.000,00 40.000.000,00 39.740.000,00 50.000.000,00 49.336.000,00 50.000.000,00 49.336.000,00 95.000.000,00 94.204.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 75.000.000,00 74.204.000,00 2.209.140.000,00 2.160.578.950,00 1.534.140.000,00 1.501.558.000,00 50.000.000,00 49.958.450,00 625.000.000,00 609.062.500,00 IV-103

URUSAN : KEHUTANAN NAMA SKPD : NO PROGRAM 1 PELAYANAN ADMINISTRASI 269.471.000,00 259.787.124,00 PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 2 Penyediaan jasa Terbayarnya tagihan telepon, 35.000.000,00 26.141.124,00 - - - Komunikasi, sumberdaya air dan listrik air dan listrik 3 Penyediaan Jasa Terlaksananya kegiatan 87.000.000,00 86.275.000,00 - - - Administrasi Keuangan administrasi keuangan 4 Penyediaan Jasa Kelancaran administrasi 10.000.000,00 10.000.000,00 Perbaikan Peralatan Kerja peran 5 Penyediaan alat tulis Belanja Alat tulis 16.471.000,00 16.471.000,00 - - - 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya karcis dan barang cetakan untuk administrasi peran Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 30.000.000,00 29.900.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 IV-104

NO PROGRAM 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3 PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 4 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 10 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah 1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung 2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung Terpeliharanya secara rutin/ berkala kendaraan dinas operasional Peningkatan kelas kelompok 17 LMDH se-kabupaten Ngawi 2 Optimalisasi PNBP Monitoring pelaksanaan RTT, uji petik LHP, pelaksanaan BAP, pelaksanaan stock opname di TPK 1 Pembuatan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan 2 Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata 2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tercapainya pengembangan tanaman penghijauan sejumlah 50.000 batang Tertanamnya bibit tanaman kehutanan sejumlah 50.000 batang untuk mewujudkan "NGAWI HIJAU" Tertanamnya hutan rakyat sejumlah 300 Ha dan tercapainya bangunan konservasi sumur resapan sejumlah 15 unit untuk konservasi tanah dan air 45.000.000,00 45.000.000,00 - - - 34.000.000,00 34.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 - - - 15.000.000,00 15.000.000,00 - - - 314.234.000,00 314.234.000,00 254.234.000,00 254.234.000,00 - - - 60.000.000,00 60.000.000,00 - - - 2.528.980.000,00 2.498.480.000,00 53.700.000,00 53.700.000,00 - - - 1.150.000.000,00 1.124.340.000,00 - - - 1.325.280.000,00 1.320.440.000,00 - - - IV-105

URUSAN : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NAMA SKPD : NO PROGRAM 1 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN 1 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Terkendalinya dampak kegiatan penambangan bahan galian c 81.870.000,00 81.715.000,00 81.870.000,00 81.715.000,00 Relatif kurangnya pengetahuan masyarakat penambangan tentang kesehatan dan keselamatan kerja Relatif kurangnya pengetahuan masyarakat penambang tentang teknik penambangan, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan sarana dan prasarana sekitar wilayah penambangan Perlu adanya sosialisasi teknik penambangan yang aman dan dampak dari pertambangan terhadap sumber daya alam pendukung lainnya Perlu adanya pengawasan oleh tim dari pemerintah daerah secara berkala sehingga desain akhir tambang dan reklamasi dapat diketahui dan mampu dilaksanakan - IV-106

NO PROGRAM 2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 1 Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya di Lokasi Rawan Kecelakaan 2 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 3 Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa di Sentra Kegiatan Masyarakat 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ketenagalistrikan Lintas Kabupaten/ Kota Adanya penerangan jalan umum tenaga surya di lokasi rawan kecelakaan Terpeliharanya penerangan jalan umum Adanya penerangan jalan umum desa di sentra kegiatan masyarakat Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketenagalistrikan lintas kabupaten/ kota 829.999.900,00 819.462.390,00 100.000.000,00 98.595.450,00 249.999.900,00 246.294.090,00 440.000.000,00 435.977.150,00 20.000.000,00 18.677.850,00 Penambangan dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan sumberdaya alam pendukung lainnya Reklamasi lahan bekas tambang belum dilaksanakan perlu peningkatan koordinasi instansi terkait dalam rangka mengendalikan kegiatan penambangan yang ada dikabupaten ngawi 20.000.000,00 19.917.850,00 - IV-107

URUSAN : PARIWISATA NAMA SKPD : NO PROGRAM 1 PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 2 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 2 Kegiatan Pelaksanaan dan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri Gebyar wisata nusantara, pameran dalam dan luar propinsi Pengiriman duta wisata, pemilihan duta wisata, pentas seni di TMII, festival makanan khas jawa timur 427.410.000,00 412.226.840,00 287.625.000,00 274.042.340,00 - - - 139.785.000,00 138.184.500,00 - - - 481.800.000,00 469.158.000,00 1 Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata 2 Pembuatan DED Pariwisata 3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Sarana dan prasana pariwisata menjadi lebih baik Perencanaan pengembangan pemandian tawun, air terjun jumog, sumber air panas ketanggung, dan kebun teh jamus Terpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata 6.300.000,00 6.300.000,00 - - - 415.500.000,00 403.299.000,00 - - - 60.000.000,00 59.559.000,00 - - - IV-108

URUSAN : INDUSTRI NAMA SKPD : DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN NO PROGRAM 1 PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 1 Fasilitasi Bagi IKM Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Pembinaan aneka industri di lingkungan IHT Pembinaan IK makanan di lingkungan IHT Pembinaan IK kayu dan bahan bangunan di lingkungan IHT Pembinaan IK Kkonveksi di lingkungan IHT Pembinaan IK tas plastik di lingkungan IHT 2 Fasilitasi Kerjasama Fasilitasi promo industri hasil Kemitraan IKM Dengan tembakau Swasta IK makanan Uji coba pasar (Inacraft) Lomba batik 3 Pembinaan Industri Rokok Peningkatan kualitas SDM aparat/ pembina Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha Pelatihan teknik blending/ mixing Pendataan hasil produksi IHT Penguatan kelembagaan asosiasi tembakau Fasilitasi perijinan Bimtek bagi IKM IHT Fasilitasi kemasan IHT Bimtek bagi IKM IHT (GMT) 1.437.424.000,00 898.186.000,00 649.044.000,00 516.894.500,00 Karena industri kecil yang akan dibantu setelah disurvei ulang ternyata tidak eksis Dana dikembalikan ke kas Daerah 25.000.000,00 24.970.000,00 - - - 763.380.000,00 356.321.500,00 Karena adanya Pergub No.37/th 2011 yang mengatur penggunaan dana DBHCHT tidak untuk memperkuat industri rokok namun ditujukan untuk mengendalikan industri rokok yang berkualitas dengan kadar tar dan nikotin rendah Dana dikembalikan ke kas Daerah - - IV-109

NO PROGRAM 2 PENGEMBANGAN SENTRA- SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 1 Penyediaan Sarana Yang Dapat Diakses Masyarakat Sarana dan prasana pariwisata menjadi lebih baik 293.424.900,00 257.626.900,00 293.424.900,00 257.626.900,00 Karena adanya honor pegawai tidak tetap tidak dapat dicairkan Perjalanan dinas luar dan dalam daerah tidak dapat terserap semua Dana dikembalikan ke kas Daerah - IV-110

URUSAN : PERDAGANGAN NAMA SKPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR NO PROGRAM 1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Penyediaan alat tulis 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan Terbayarnya pajak kendaraan operasional 722.629.500,00 699.891.400,00 70.000.000,00 54.019.610,00 - - - 8.750.000,00 8.746.850,00 2.000.000,00 1.465.500,00 Terbayarnya honorarium PNS, PTT dan petugas pengelolaan keuangan 200.000.000,00 194.242.000,00 - - - Kelancaran administrasi 14.000.000,00 14.000.000,00 peran Belanja Alat tulis 50.000.000,00 49.969.550,00 - - - Tersedianya karcis dan barang cetakan untuk administrasi peran Tersedianya komponen instalasi/ penerangan barang Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan 230.000.000,00 229.856.250,00 - - - 10.000.000,00 9.996.600,00 - - - 20.348.500,00 20.342.100,00 IV-111

NO PROGRAM 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah 1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung 2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung Terpeliharanya secara rutin/ berkala kendaraan dinas operasional Adanya seragam pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya dokumen laporan keuangan tahun 4 Penyusunan RKA-SKPD Peningkatan penyusunan RKA-SKPD 5.531.000,00 5.385.000,00 - - - 35.000.000,00 34.958.000,00 - - - 77.000.000,00 76.909.940,00 - - - 45.000.000,00 44.977.894,00 15.000.000,00 14.980.000,00 - - - 30.000.000,00 29.997.894,00 - - - 50.000.000,00-50.000.000,00 - Penghematan - - Anggaran 13.600.000,00 9.398.050,00 4.600.000,00 450.100,00 - - - 2.000.000,00 1.980.000,00 - - - 2.000.000,00 1.980.000,00 - - - 5.000.000,00 4.987.950,00 - - - IV-112

NO PROGRAM 5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 6 PENINGKATAN PENGEMBANGAN EKSPOR 7 PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 1 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan- Permasalahan Pengaduan Konsumen 2 Peningkatan Pengawasan peredaran Barang dan Jasa 3 Pengawasan Peredaran Cukai Ilegal 4 Sosialisasi Cukai Tembakau 5 Fasilitsai Pembinaan Usaha Pedagang Pengecer Rokok 1 Peningkatan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri 1 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 2 Monitoring Harga Sembako dan Barang Penting Lainnya 3 Pengelolaan Sistem Resi Gudang 4 Pelatihan Pengembangan Usaha Perdagangan Bagi Pedagang Pasar Terwujudnya sistem informasi perdagangan Berkurangnya pelanggaran atau kecurangan pelaku usaha Berkurangnya peredaran cukai ilegal Terlaksananya sosialisasi cukai tembakau Berkurangnya pelanggaran atau kecurangan pelaku usaha Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran produk daerah Terwujudnya sistem informasi perdagangan/ pasar lelang Tercapainya harga sembako yang merata dan terjangkau Tersedianya sarana dan prasarana gudang, pendampingan gudang Berkembangnya usaha pedagang pasar 1.012.505.000,00 766.534.000,00 3.488.000,00 3.488.000,00 - - - 9.017.000,00 9.017.000,00 378.781.000,00 262.872.000,00 361.431.000,00 245.835.000,00 259.788.000,00 245.322.000,00 - - - 3.565.000,00 3.565.000,00 3.565.000,00 3.565.000,00 - - - 702.708.500,00 695.854.500,00 8.592.000,00 8.592.000,00 - - - 5.299.000,00 5.299.000,00 - - - 16.147.500,00 16.147.500,00 - - - 547.670.000,00 541.513.000,00 IV-113

NO PROGRAM 8 PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN 9 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR 10 PENINGKATAN PELAYANAN PASAR 11 PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH 5 Fasilitasi Pengembangan Usaha Perdagangan Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin 1 Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 2 Pembinaan dan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar 1 Penertiban dan Penataan Pedagang Pasar Daerah 2 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pasar 3 Pengendalian Penggunaan Fasilitas Pasar 4 Peningkatan Kebersihan Pasar 1 Penertiban Retribusi Pasar Daerah 2 Intensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah 3 Aktualisasi Data Obyek Retribusi Pasar Terfasilitasinya pengembangan usaha perdagangan bagi rumah tangga sangat miskin Terlaksananya pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan Terfasilitasinya pembinaan modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Terwujudnya pasar daerah yang memadai Terlaksananya kenyamanan lingkungan pasar Terwujudnya keamanan lingkungan pasar pemanfaatan penggunaan fasilitas pasar Tersedianya jasa angkutan sampah pasar Tercapainya target retribusi pasar daerah Tercapainya target pendapatan Tersusunnya data obyek retribusi pasar 125.000.000,00 124.303.000,00 157.335.000,00 154.605.000,00 7.335.000,00 7.335.000,00 - - - 150.000.000,00 147.270.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 - - - 185.000.000,00 184.989.800,00 10.000.000,00 9.999.900,00 - - - 15.000.000,00 14.990.000,00 - - - 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - 150.000.000,00 149.999.900,00 - - - 224.000.000,00 223.730.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - - - 20.000.000,00 20.000.000,00 - - - 12.000.000,00 11.880.000,00 IV-114

NO PROGRAM 4 Penyusunan NA Ranperda tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 5 Penyusunan NA Ranperda tentang Retribusi Tera, Tera Ulang 6 Penertiban Surat Perijinan Sewa dan Surat Keterangan Penempatan Fasilitas Pasar Tersusunnya kajian naskah akademik rancangan Perda Retribusi Tempat Parkir Khusus Tersusunnya kajian naskah akademik rancangan Perda tentang Tera, Tera Ulang Tersedianya surat perjanjian sewa dan surat keterangan penempatan fasilitas pasar 40.000.000,00 39.900.000,00 40.000.000,00 39.950.000,00 - - - 100.000.000,00 100.000.000,00 - - - IV-115

URUSAN : KETRANSMIGRASIAN NAMA SKPD : NO PROGRAM URAIAN PELAKSANAAN 1 PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 1 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2 Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigran Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM Kerjasama di bidang transmigrasi dengan Kab. Musi Banyuasin Penempatan transmigrasi di Kab. Gorontalo, Bengkulu, OKI 220.050.000,00 218.676.350,00 27.550.000,00 27.378.000,00 - - - 192.500.000,00 191.298.350,00 - - - IV-116