BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

dokumen-dokumen yang mirip
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

LAMPIRAN I.2 : JUMLAH ( Rp. ) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Pendapatan , , ,45 8.

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Bertambah/(berkurang) Jumlah (Rp) KODE REKENING. URAIAN sebelum perubahan DASAR HUKUM. setelah perubahan. (Rp) LAMPIRAN III

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI TAHUN 2017 BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2012 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

URAIAN sebelum perubahan

R E N J A [ R E N C A N A K E R J A ]

Sasaran Daerah. Tolok Ukur Target Tolok Ukur

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN PENDAPATAN , Pendapatan Asli Daerah ,00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENETAPAN KINERJA. : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran : 2014

Data-data,Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

URAIAN sebelum perubahan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan Pemerintahan Umum Organisasi : Dinas Pendapatan. Bertambah/(Berkurang) Jumlah. Kode Rekening.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KAB. BLORA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

PENETAPAN KINERJA. Terpenuhinya dan terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik. Terpenuhinya kebutuhan berbagai barang cetakan dan penggandaan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 TINGKAT UNIT KERJA SKPD

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2012

REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KOTA KEDIRI APBD TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KATA PENGANTAR. Siak Sri Indrapura, Maret 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK,

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. PA/KPA Dra. Tri Marti Andayani, MM SiRUP LKPP

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDAPATAN DAERAH BULAN : JANUARI T.A 2015 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rencana Umum Pengadaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Administrasi Perkantoran

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 (NAMA SKPD) KABUPATEN BOGOR PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. Pelaksanaan Pekerjaan 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2016

KATA PENGANTAR. Palu, Februari 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALU

RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET TAHUN ANGGARAN 2013 PERKIRAAN BIAYA (Rp,-) PENUNJUKAN LANGSUNG/ PENGADAAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

: OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET JUMLAH

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Barang 1 tahun Rp ,00 APBD ( )

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana Rp ,00 APBD awal: akhir: Rp ,00 APBD awal: akhir:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN. a. Kondisi umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Umum Pengadaan

SIFAT 1,20 1, BELANJA DAERAH 21,209,398,160 9,783,272,940 30,992,671, % 28,997,201, % 1,995,469,358

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD )

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Jenis Pengadaan Volume Pagu Sumber

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

Satuan % ,250, , ,060 DPPKAD. bulan 12 10,051,000, ,099,242, ,099,242,939 DPPKAD

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URAIAN sebelum perubahan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

Transkripsi:

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirancang untuk ditetapkan, maka ada beberapa program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan yang baik dan prima. Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Indikator kinerja dari program ini adalah cakupan pelayanan administrasi perkantoran. Program dan kegiatan ini merupakan program dan kegiatan yang bersipat rutinitas pada pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana/prasarana dan operasional sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Yang menjadi kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pemerintah. Beberapa kegiatan dimaksud sebagai berikut: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik; 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor; 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 10. Penyediaan Makanan dan Minuman; 11. Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; 12. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor; 13. Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah; 14. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. 35

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan yang baik dan prima. Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran. Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur. Arahan dan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam penunjang sistem pelayanan yang baik dan prima. Kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, Indikator dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pemerintah. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1. Pembangunan Gedung Kantor; 2. Pengadaan Mebeleur; 3. Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional; 4. Pengadaan Komputer; Printer dan Kelengkapannya; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor; 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; 7. Penyusunan DED. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini bertujuan terwujudnya pelayanan yang baik dan prima. Sasaran dari program ini adalah terciptanya kedisiplinan aparatur. Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase pelanggaran disiplin pegawai. Program dan kegiatan ini mengarah pada peningkatan disiplin kinerja personil DPPKAD. Indikator program ini adalah meningkatnya kredibilitas kedisiplinan aparatur pemerintah. Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pemerintah. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 36

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah untuk memperoleh opini yang lebih baik (W ajar Tanpa Pengecualian). Sasaran dari program ini adalah tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dan tepat waktu serta dapat diandalkan. Indikator kinerja dari program ini adalah tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan. Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pengelola keuangan daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. 2. Penyusunan Pelaporan Penagihan Piutang Daerah. 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini bertujuan untuk : 1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD secara berkesinambungan. 2. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan tepat waktu. 3. Mengamankan dan memanfaatkan aset daerah sebagai salah satu modal dalam pengembangan keuangan daerah. 4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran dari program ini adalah : 1. Tercapainya realisasi persentase Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya. 2. Terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan. 3. Tersedianya data aset yang lengkap secara administrasi, fisik dan hukum dapat di pertanggungjawabkan. 4. Tersedianya jumlah sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan kebutuhan kompetensi keuangan dan aset daerah. 37

Indikator kinerja dari program ini adalah Pengelolaan keuangan daerah yang taat asas, tepat waktu dan akuntabel. Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pemerintah dan masyarakat Adapun kegiatan-kegiatannya sebagai berikut : 1 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; 3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD; 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD; 5 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD; 6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 8 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 9 Monitoring dan evaluasi data pengeluaran kasda; 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan; 11 Pengembangan Aplikasi Keuangan Berbasis Simbda, Asistensi Anggaran SKPD, dan Kompilasi APBD (SKPKD) Berbasis SIMDA_KEU; 12 Penyusunan Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak; 13 Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 14 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah); 15 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah); 16 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Penerimaan Daerah); 17 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Pendataan OP/SP PBB Baru); 38

18 Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan; 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Pekan Panutan Penarikan Undian PBB); 20 Pemeliharaan Basis Data PBB P2 Kab Siak Tahun 2012; 21 Persiapan Pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan; 22 Pengadaan Aplikasi BPHTB; 23 Pembuatan Aplikasi Pelaporan SPTPD; 24 Implementasi Sistem Informasi Data Base Potensi Pajak dan Retribusi Daerah; 25 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Verifikasi data OP/SP PBB P2); 26 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Pengelolaan data PBB P2 Kab. Siak); 27 Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah (Penagihan PBB P2 dan BPHTB Kab. Siak); 28 Yustisi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah; 29 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah; 30 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; 31 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; 32 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; 33 Pengendalian, Evaluasi Pemanfaatan Barang Daerah dan Hasil Pengadaan; 34 Pengamanan aset pemerintah kabupaten siak; 35 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah (Perencanaan Kebutuhan); 36 Sensus barang milik daerah; 37 Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 38 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 39 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 40 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan; 41 Asistensi Implementasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah; 42 Pelatihan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial, Hibah, dan Bantuan Keuangan; 39

43 Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 44 Bimbingan teknis pengelolaan gaji PNSD; 45 Sosialisasi Pajak Penghasilan Pasal 21; 46 Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah; 47 Bimbingan teknis optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten siak; 48 Bimbingan teknis penyusunan anggaran bagi kasubbag program SKPD; 49 Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran II (tabel 5.1). 40