Dokumen Purchase Requisition (PR) 1

dokumen-dokumen yang mirip
Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg

Gambar Menu utama. Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan. harga servis yang merupakan halaman utama dari program.

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1

Tampilan layar menu login

Tampilan Form Login. Form Login harus diisi oleh user apabila user ingin mengakses aplikasi sistem

User Manual Aplikasi Surat Rekomendasi Ditjen SDPPI Kominfo

Tampilan Window Login

Sistem Informasi Persediaan Barang Jadi & Setengah Jadi

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0

Pada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan :

LAMPIRAN. Gambar L.1 Halaman Login. Pada layar ini user diminta untuk memasukkan UserID dan Password. Layar ini

Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok. Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke

Halaman Login Halaman Staff

PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan

Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan

2 Edit data. 3 Hapus data. 4 Cari data (Search)

2. Masukan detail barang secara lengkap lalu tekan tombol add ujung kiri bawah.

Gambar 4.38 Tampilan Layar Staff. menampilkan daftar perusahaan staff yang sudah tercatat atau

PROSEDUR PROGRAM. Berikut adalah rancangan layar dan rancangan hasil transaksi pada Sistem Informasi Akuntansi siklus pengeluaran dan persediaan:

User Interface. Gambar 1 Form Login

Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya

Manual Book Aplikasi Sistem Informasi Managemen Aset Bendungan

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

CDS PLATINUM ALUR PERSEDIAAN Permintaan Stok Opname GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Persediaan

Gambar 4.88 Tampilan Halaman List pengambilan inventory saat melakukan transaksi pengambilan barang

Gambar 4.76 User Interface Login

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. sistem aplikasi basis data pada CV. Lumbung Rejeki yaitu : Monitor : SVGA 17. : Optical Mouse.

Pada Halaman ini user dapat mengganti password yang sudah ada dengan melakukan :

Gambar 4.21 UI Storyboard Menu Login dan Tampilan Awal

negara dan tombol Cancel untuk membatalkannya.

USER MANUAL Cash Management (CM)

MODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1

ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN

transaksi yang ingin dilihat detailnya.

Sistem Informasi Pengadaan ATK ( Alat Tulis Kantor )

Gambar Halaman Approve PR 4 (Choose Recommended Quotation) Gambar di atas merupakan tampilan halaman Approve PR Department Head

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. telah dibuat pada tahap tiga. Adapun kebutuhan software (perangkat lunak) dan

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. mempersiapkan kebutuhan system (baik hardware maupun software), persiapan

View Detail Supplier yang berfungsi untuk menampilkan data detail dari. Supplier Confirmation. Admin dapat pula menghapus supplier yang terdapat di

SALES QUOTATION PENAWARAN PENJUALAN

BAB IV HASIL DAN ANALISIS. Bagian pembelian PT. Purinusa Ekapersada Bawen Semarang merupakan

GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1

Halaman ini pada umumnya tidak berbeda dengan halaman Home sebelum. Login. Yang membedakan pada halaman ini yaitu pada bagian center ditampilkan

untuk mengirimkan PO ke Supplier. Tombol Reject berfungsi untuk

Prosedur menjalankan program Analisis Dan Perancangan. Sistem Basis Data Pembelian, Penjualan Dan Persediaan Pada. Restoran Celio Bistro

Design The User-Interface 1. Rancangan Form Login

MANUAL WEBSERVICE V-LEGAL

CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan

User Manual WEBFORM ADMIN GA. Version 2.0. Agustus 2017

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM. dari sistem terdiri dari kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak

MODUL Badak Solutions

Maintenance Master Data Supplier Optik

Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi

Modul Penjualan. Menu penjualan dapat diakses dari menu utama Data Entry [Daftar Transaksi] Sales [Penjualan] atau langsung dari menu Navigator.

MODUL Badak Solutions

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN. Untuk dapat menjalankan aplikasi sistem informasi penjualan pada

Proses penggunaan aplikasi Curo Diabetes adalah sebagai berikut: 2. Akan muncul layar request permission pada layar, lalu pilih install untuk

USER MANUAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)

customer. Disini tersedia fasilitas tambah, ubah dan hapus data customer.

Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan modul persediaan di FINA.

Tim e-journal Undiksha 2013 USER MANUAL

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. perancangan dapat diimplementasikan dalam tahap tahap sebagai berikut:

Prosedur menjalankan program

Petunjuk Pemakaian Sistem

Bila Anda menjual dalam multi-satuan, maka bisa dikelompokkan menurut Satuan:

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. yang harus dilakukan user dalam menggunakan sistem Smart-Mall melalui PDA.

Manual Penggunaan Aplikasi POS Kuliner UKM

PASTIKAN ANDA MENGINSTAL SESUAI URUTAN DIATAS, SALAH URUTAN BERESIKO JAVA TIDAK TERDETEKSI.

P a g e 1. User manual e-dinas

Petunjuk Penggunaan Aplikasi

Website : Mobile : Twitter

BAB IV IMPLEMENTASI DAN ANALISA

Gambar Halaman Account Receivable Insert Sales Return Detail Tampilan halaman edit sama dengan tampilan halaman insert, tetapi ID tidak dapat

PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO

User Manual Version 2.0 Februari 2018 WEBFORMGA USER

Dengan Menggunakan Oracle. Purchase Requisition (PR) Tutorial Penginputan. PT. BALI TOWERINDO SENTRA, TBK

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Sebelum melakukan implementasi aplikasi administrasi pembelian dan

BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2. Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5. Bagian 3 Penerimaan Barang 10

Gambar 4.40 Layar Pelanggan

Gambar 7. Pembuatan Kode Template PO

1. Registrasi User Baru ( Signup! )

eoffice : Payment Application v Login e-office 2. Menu Folder & Special Folder

1. Form Login. 2. Form Utama User

Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0

Prosedur Menjalankan Aplikasi

Prosedur Menjalankan Program / Alat

3.2.4 Data Flow Diagram Level DFD Level 1 Penjualan. Gambar 3.8 DFD Level 1 Penjualan

User Manual WEBFORM USER GA. Version 2.0. Agustus 2017

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut:

III.1. HARGA EMAS. I. INSTALASI 1. Patch BeeAccounting dengan file Toko-Emas.bep menggunakan Bee Updater 2. Install plugin Toko-Emas-1.0.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

User Manual WEBFORM USER GA. Version 2.0. Agustus 2017

HELPDESK (IT) Isi: - New Ticket: - New Ticket - My Open Ticket - My Closed Ticket - Open Tickets - Tickets To Do - Closed Tickets

Tutorial Mutasi Karyawan

PROSEDUR PROGRAM. Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi basis data penjualan, pembelian

BAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

LAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager

UTILITY (SEBAS) PT.GALAXY INTERAKTIF. PT. GALAXY INTERAKTIF. Telp

Transkripsi:

Dokumen Purchase Requisition (PR) 1 L1

Dokumen Purchase Requisition (PR) 2 L2

Dokumen Purchase Order Internal 1 L3

Dokumen Purchase Order Internal 2 L4

Dokumen Purchase Order Eksternal L5

Dokumen Purchase Order Listing L6

Dokumen Bukti Pengeluaran Kas (BPK) L7

Dokumen Goods Reciept Note (GRN) L8

Dokumen Faktur/Invoice Supplier L9

Surat Jalan Supplier L10

L11 Input Laporan Pembelian Output Laporan Pembelian

L12 PETUNJUK MANUAL PENGGUNAAN SISTEM PETUNJUK DASAR Toolbar Gambar 1.0 A B C D E F G H I J K L A = B = Refresh Button, digunakan untuk merefresh (loading ulang) seluru data yang tampil pada form yang aktif. (CTRL+R). First Button, digunakan untuk menampilkan record pertama dari data yang ditampilkan pada form yang aktif. (CTRL+HOME). C = D = Previous Button, digunakan untuk menampilkan record sebelumnya dari data yang ditampilkan pada form yang aktif. (CTRL+PgUp). Next Button, digunakan untuk menampilkan record selanjutnya dari data yang ditampilkan pada form yang aktif. (CTRL+PgDn). E = Last Button, digunakan untuk menampilkan record terakhir dari data yang ditampilkan pada form yang aktif. (CTRL+END). F = Find Button, digunakan untuk mencari data pada form yang aktif (CTRL+F). Untuk mengaktifkan button ini, click form yang aktif terlebih dahulu. G = H = New Button, digunakan untuk menambah data baru pada form yang aktif (CTRL+N). Insert Button, digunakan untuk menambah data baru (detail) pada Isian detail pada form yang aktif (CTRL+I).Unttuk mengaktifkan button ini, click pada isian detail terlebih dahulu.

L13 I = Save Button,digunakan untuk menyimpan data yang sudah di input atau menyimpan perubahan data yang dilakukan pada form yang aktif.(ctrl+s). Untuk data yang mengalami perubahan, warna yang di tampilkan akan berubah menjadi merah dan akan kembali seperti semula jika Save button sudah di click. J = K = L = Undo Button,digunakan untuk membatalkan penginputan data baru atau perubahan data yang dilakukan.(ctrl+l). Delete Button, digunakan untuk menghapus data pada form yang aktif (CTRL+DEL). Close Button, digunakan untuk keluar dari orm yang aktif (CTRL+Q)

L14 Module : Purchase Order SubModule : Master File Form Supplier Master File Gambar 1.1 Form ini di gunakan untuk mendaftarkan supplier Cara input data baru: 1. Click New Button(CTRL+N) a. Input nama supplier yang akan di daftarkan b. Input alamat dari supplier tersebut c. Input kode pos d. Input no telepon dari supplier tersebut e. Input no fax dari supplier tersebut f. Input no Handphone dari supplier tersebut g. Input nama kontak dari supplier tersebut h. Input Remarks (keterangan) jika diperlukan 2. Click Save Button(CTRL+S) Kode Supplier akan terbentuk secara otomatis dengan prefix (awalan) SU

L15 Cara Merubah data yang sudah ada : Click Find Button (CTRL+F), Setelah itu lakukan perubahan yang di butuhkan, diakhiri dengan click Save Button (CTRL+S).

L16 Module : Purchase Order SubModule : Purchase Order Entry Form Purchase Order Entry Gambar 1.2 Form ini di gunakan untuk mencatat transaksi Pembelian bahan baku ke supplier Cara input data baru (Header): 1. Click New Button(CTRL+N) a. Input tanggal PO yang di terbitkan b. Pilih supplier dari bahan baku yang akan di beli c. Input Remarks (keterangan) jika diperlukan 2. Click Save Button(CTRL+S) Nomor PO akan terbentuk secara otomatis dengan prefix (awalan) PO Cara Merubah data yang sudah ada : Click Find Button (CTRL+F), Setelah itu lakukan perubahan yang di butuhkan, diakhiri dengan click Save Button (CTRL+S).

L17 Agar PO bisa di buat GRN, maka PO tersebut harus di Approv terlebih dahulu Cara input data baru (Detail): 1. Click Tabel (Grid) di bawah lalu click Insert Button (CTRL+I) a. Pilih Bahan baku yang akan di beli pada kotak isian Stock Code dengan cara click Kanan b. Input Qty dari bahan baku yang akan dibeli c. Input harga beli pada kotak isian Cost Price dari bahan baku yang sudah di sepakati d. Input discount yang di berikan oleh supplier e. Input keterangan (Remarks) jika di perlukan 2. Click Save Button(CTRL+S) Untuk menyimpan data Pada Tabel terakhir, Akan di tampilkan Informasi mengenai History dari Stock Code yang sudah pernah di buat pada PO sebelumnya Form Cancel PO Gambar 1.3 Form ini di gunakan untuk membatalkan PO yang sudah pernah di buat berdasarkan Nomor PO atau Stock Code (Bahan baku)

L18 Saat pertama kali form ini di buka akan langsung menampilkan daftar PO yang sudah pernah di buat. Cara menggunakan : a. Pembatalan berdasarkan Nomor PO Cari Nomor PO yang akan di batalkan, lalu click Cancel pada Check Mark Cancel b. Pembatalan berdasarkan Stock Code Cari Nomor PO yang akan di batalkan, lalu cari Stock Code yang akan di batalkan dan click Cancel pada Check Mark Cancel Setelah pembatalan selesai di lakukan click Save Button (CTRL+S)

L19 Module : Purchase Order SubModule : Goods Receive Note Form GRN Entry Gambar 1.4 Form ini di gunakan untuk menerima bahan baku yang di kirim oleh supplier berdasarkan PO yang sudah di buat Cara Input data baru 1. Click New Button (CTRL+N) a. Pilih Supplier yang mengirimkan barang dengan cara click kanan pada kotak isian supplier b. Input tgl GRN c. Input tgl Reference Date (jika ada) 2. Click Save Button (CTRL+S)

L20 Nomor GRN akan terbentuk secara otomatis dengan awalan (prefix) GN dan Tabel Dibawah akan terisi secara otomatis yang menampilkan PO-PO dari supplier yang di pilih sebelumnya. Setelah muncul PO-PO dari supplier yang mengirimkan barang, input receipt qty sesuai dengan jumlah bahan baku yang di terima. Setelah Penginputan transaksi penerimaan barang dari supplier (GRN) sudah selesai dilakukan dan tidak ada perubahan terhadap data, lakukan approval transaksi pada halaman selanjutnya, dengan cara meng Click nomor transaksi (bisa lebih dari satu transaksi)pada list transaksi lalu click Approve Button dan masukan password sebagai autentikasi user yang berwenang melakukan approval. Gambar 1.5

L21 Module : Purchase Order SubModule : Output Form Master File Listing Gambar 1.6 Form ini di gunakan untuk menampilkan report dari data master pada submodule Master File.

L22 Cara Menggunakan : Click judul report yang akan di tampilkan setelah itu click Print Button Form Edit Listing Gambar 1.7 Form ini di gunakan untuk menampilkan report dari transaksi-transaksi pada submodule Purchase Order dan GRN Entry yang statusnya BELUM di Approve. Cara Menggunakan : Click judul report yang akan di tampilkan setelah itu click Print Button

L23 Form Reports Gambar 1.8 Form ini di gunakan untuk menampilkan report dari transaksi-transaksi pada submodule Purchase Order dan GRN Entry yang statusnya SUDAH di Approve. Cara Menggunakan : Click judul report yang akan di tampilkan setelah itu click Print Button

L24