REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

dokumen-dokumen yang mirip
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

SINKRONISASI PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2014

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

DAFTAR ISI PENGANTAR

DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR ISI PENGANTAR

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PEMERINTAH KABUPATEN KARO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008

LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

KABUPATEN JEMBRANA RINGKASAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA MALANG

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN

BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017


PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

Transkripsi:

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG APBD KOTA TEGAL TA 2014 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2014 KODE 1 1.01 1.01. 1.01.01 1.01. 1.01.01. 01 Urusan Wajib 39.217.412.00 194.486.704.00 115.008.213.00 Pendidikan 6.511.814.00 11.436.387.00 20.851.716.00 Dinas Pendidikan 6.511.814.00 11.436.387.00 20.851.716.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.996.736.00 2.290.162.00 348.712.329.00 38.799.917.00 38.799.917.00 4.286.898.00 1.01. 1.01.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 15.196.00 15.196.00 1.01. 1.01.01. 01. 02 952.121.00 952.121.00 1.01. 1.01.01. 01. 06 4.207.00 4.207.00 1.01. 1.01.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 1.981.379.00 1.981.379.00 1.01. 1.01.01. 01. 10 5.787.00 583.967.00 589.754.00 1.01. 1.01.01. 01. 11 3.870.00 225.135.00 229.005.00 1.01. 1.01.01. 01. 12 2.780.00 64.111.00 66.891.00 1.01. 1.01.01. 01. 13 2.700.00 61.253.00 63.953.00 1.01. 1.01.01. 01. 15 57.652.00 57.652.00 1.01. 1.01.01. 01. 17 220.00 36.020.00 36.240.00 1.01. 1.01.01. 01. 18 290.500.00 290.500.00 1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.054.00 1.072.704.00 80.355.00 1.166.113.00 1.01. 1.01.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 77.355.00 77.355.00 1.01. 1.01.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.000.00 3.000.00 1.01. 1.01.01. 02. 22 5.452.00 336.534.00 341.986.00 1.01. 1.01.01. 02. 24 140.00 36.025.00 36.165.00 1.01. 1.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 140.00 5.400.00 5.540.00 1.01. 1.01.01. 02. 28 4.542.00 594.567.00 599.109.00 1.01. 1.01.01. 02. 29 2.780.00 100.178.00 102.958.00 1.01. 1.01.01. 06 1.01. 1.01.01. 06. 05 Penyusunan renstra SKPD 6.420.00 3.580.00 6.420.00 3.580.00 10.000.00 10.000.00 1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 49.750.00 10.250.00 60.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 49.750.00 10.250.00 60.000.00 Halaman 1

1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.209.045.00 4.046.324.00 15.087.068.00 21.342.437.00 1.01. 1.01.01. 16. 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 5.605.340.00 5.605.340.00 1.01. 1.01.01. 16. 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 135.885.00 447.869.00 583.754.00 1.01. 1.01.01. 16. 59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 80.415.00 119.585.00 200.000.00 1.01. 1.01.01. 16. 63 1.01. 1.01.01. 16. 73 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 1.880.335.00 4.020.00 3.141.137.00 58.652.00 2.067.845.00 7.089.317.00 62.672.00 1.01. 1.01.01. 16. 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 26.100.00 270.174.00 296.274.00 1.01. 1.01.01. 16. 86 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014) 3.528.988.00 3.528.988.00 1.01. 1.01.01. 16. 88 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (2014) 82.290.00 8.907.00 3.884.895.00 3.976.092.00 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 584.024.00 2.448.001.00 5.617.372.00 8.649.397.00 1.01. 1.01.01. 17. 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah ( DAK 2014 ) 40.130.00 24.690.00 3.177.924.00 3.242.744.00 1.01. 1.01.01. 17. 58 Pelatihan Penyusunan kurikulum 73.570.00 156.088.00 229.658.00 1.01. 1.01.01. 17. 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 2.600.00 30.614.00 33.214.00 1.01. 1.01.01. 17. 71 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014) 2.910.00 1.010.312.00 1.013.222.00 1.01. 1.01.01. 17. 73 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 48.560.00 279.187.00 327.747.00 1.01. 1.01.01. 17. 74 Pendidikan Menengah Universal 416.254.00 1.957.422.00 1.429.136.00 3.802.812.00 1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 789.180.00 547.614.00 56.671.00 1.393.465.00 1.01. 1.01.01. 18. 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 689.400.00 689.400.00 1.01. 1.01.01. 18. 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 42.440.00 299.064.00 56.671.00 398.175.00 1.01. 1.01.01. 18. 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 28.200.00 203.141.00 231.341.00 1.01. 1.01.01. 18. 14 Monitoring, evaluasi pendidikan non formal 29.140.00 45.409.00 74.549.00 1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 223.380.00 350.533.00 573.913.00 1.01. 1.01.01. 20. 02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 114.380.00 68.545.00 182.925.00 1.01. 1.01.01. 20. 08 1.01. 1.01.01. 20. 10 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 85.690.00 23.310.00 151.928.00 130.060.00 237.618.00 153.370.00 1.01. 1.01.01. 21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 689.975.00 627.719.00 1.317.694.00 1.01. 1.01.01. 21. 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 540.600.00 309.180.00 849.780.00 1.01. 1.01.01. 21. 02 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 26.820.00 73.180.00 100.000.00 1.01. 1.01.01. 21. 04 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 84.615.00 133.299.00 217.914.00 1.01. 1.01.01. 21. 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 37.940.00 112.060.00 150.000.00 1.02 1.02. 1.02.01 1.02. 1.02.01. 01 Kesehatan 6.552.292.00 94.763.608.00 30.968.306.00 Dinas Kesehatan 1.711.872.00 28.393.873.00 8.637.210.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277.748.00 4.331.785.00 132.284.206.00 38.742.955.00 4.609.533.00 1.02. 1.02.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.953.00 2.953.00 1.02. 1.02.01. 01. 02 416.910.00 416.910.00 Halaman 2

1.02. 1.02.01. 01. 06 17.299.00 17.299.00 1.02. 1.02.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 276.201.00 3.485.801.00 3.762.002.00 1.02. 1.02.01. 01. 10 310.00 80.765.00 81.075.00 1.02. 1.02.01. 01. 11 460.00 109.621.00 110.081.00 1.02. 1.02.01. 01. 12 220.00 13.274.00 13.494.00 1.02. 1.02.01. 01. 13 270.00 39.087.00 39.357.00 1.02. 1.02.01. 01. 15 6.000.00 6.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 17 287.00 59.215.00 59.502.00 1.02. 1.02.01. 01. 18 100.860.00 100.860.00 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.665.00 488.677.00 5.649.630.00 6.170.972.00 1.02. 1.02.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 31.470.00 150.000.00 5.318.530.00 5.500.000.00 1.02. 1.02.01. 02. 05 272.930.00 272.930.00 1.02. 1.02.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8.720.00 8.720.00 1.02. 1.02.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 39.450.00 39.450.00 1.02. 1.02.01. 02. 22 435.00 64.656.00 10.000.00 75.091.00 1.02. 1.02.01. 02. 24 270.00 207.760.00 208.030.00 1.02. 1.02.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 220.00 16.650.00 16.870.00 1.02. 1.02.01. 02. 28 270.00 49.611.00 49.881.00 1.02. 1.02.01. 06 1.02. 1.02.01. 06. 05 Penyusunan renstra SKPD 6.140.00 3.860.00 6.140.00 3.860.00 10.000.00 10.000.00 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 24.660.00 3.736.940.00 3.761.600.00 1.02. 1.02.01. 15. 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 17.060.00 2.482.940.00 2.500.000.00 1.02. 1.02.01. 15. 08 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK 2014 ) 7.600.00 1.254.000.00 1.261.600.00 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 292.020.00 15.964.328.00 16.256.348.00 1.02. 1.02.01. 16. 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 196.945.00 14.763.885.00 14.960.830.00 1.02. 1.02.01. 16. 05 Perbaikan gizi masyarakat 36.040.00 163.836.00 199.876.00 1.02. 1.02.01. 16. 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 4.380.00 495.620.00 500.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 30.145.00 17.015.00 47.160.00 1.02. 1.02.01. 16. 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 20.525.00 512.622.00 533.147.00 1.02. 1.02.01. 16. 14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 3.985.00 11.350.00 15.335.00 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.760.00 25.660.00 28.420.00 1.02. 1.02.01. 19. 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 2.760.00 25.660.00 28.420.00 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 59.975.00 182.081.00 9.760.00 251.816.00 1.02. 1.02.01. 22. 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 26.075.00 104.175.00 130.250.00 1.02. 1.02.01. 22. 04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 21.960.00 34.004.00 55.964.00 1.02. 1.02.01. 22. 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 6.830.00 18.170.00 25.000.00 Halaman 3

1.02. 1.02.01. 22. 06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 610.00 12.592.00 13.202.00 1.02. 1.02.01. 22. 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 4.500.00 13.140.00 9.760.00 27.400.00 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 270.00 101.500.00 101.770.00 1.02. 1.02.01. 23. 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 270.00 101.500.00 101.770.00 1.02. 1.02.01. 25 1.02. 1.02.01. 25. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas Pembantu ( DAK 2014 ) 2.093.820.00 917.380.00 2.093.820.00 917.380.00 1.02. 1.02.01. 25. 26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( DAK 2014 ) 1.176.440.00 1.176.440.00 1.02. 1.02.01. 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 7.500.00 10.716.00 18.216.00 1.02. 1.02.01. 31. 01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 7.360.00 2.856.00 10.216.00 1.02. 1.02.01. 31. 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 140.00 7.860.00 8.000.00 1.02. 1.02.01. 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 260.005.00 1.453.955.00 1.713.960.00 1.02. 1.02.01. 32. 04 Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, ibu melahirkan, bayi, dan balita (universal protection) 260.005.00 1.453.955.00 1.713.960.00 1.02. 1.02.01. 33 Program Operasional BLUD 748.129.00 2.094.371.00 884.000.00 3.726.500.00 1.02. 1.02.01. 33. 01 Operasional BLUD 748.129.00 2.094.371.00 884.000.00 3.726.500.00 1.02. 1.02.02 Rumah Sakit Umum Kardinah 4.837.160.00 66.206.365.00 22.331.096.00 93.374.621.00 1.02. 1.02.02. 26 1.02. 1.02.02. 26. 18 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK 2014) 1.549.146.00 1.549.146.00 1.549.146.00 1.549.146.00 1.02. 1.02.02. 33 Program Operasional BLUD 4.837.160.00 66.206.365.00 20.781.950.00 91.825.475.00 1.02. 1.02.02. 33. 01 Operasional BLUD 4.837.160.00 66.206.365.00 20.781.950.00 91.825.475.00 1.02. 1.20.03 1.02. 1.20.03. 20 Sekretariat Daerah 3.260.00 163.370.00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3.260.00 163.370.00 166.630.00 166.630.00 1.02. 1.20.03. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 3.260.00 163.370.00 166.630.00 1.03 1.03. 1.03.01 1.03. 1.03.01. 01 Pekerjaan Umum 2.703.166.00 9.657.769.00 40.362.691.00 Dinas Pekerjaan Umum 2.685.121.00 8.026.079.00 40.362.691.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 917.194.00 429.917.00 52.723.626.00 51.073.891.00 1.347.111.00 1.03. 1.03.01. 01. 02 59.550.00 59.550.00 1.03. 1.03.01. 01. 06 14.000.00 14.000.00 1.03. 1.03.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 915.404.00 915.404.00 1.03. 1.03.01. 01. 10 1.260.00 107.651.00 108.911.00 1.03. 1.03.01. 01. 11 310.00 53.047.00 53.357.00 1.03. 1.03.01. 01. 12 2.041.00 2.041.00 1.03. 1.03.01. 01. 13 4.980.00 4.980.00 1.03. 1.03.01. 01. 15 3.000.00 3.000.00 Halaman 4

1.03. 1.03.01. 01. 17 220.00 12.748.00 12.968.00 1.03. 1.03.01. 01. 18 172.900.00 172.900.00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.010.00 1.318.584.00 2.301.045.00 3.649.639.00 1.03. 1.03.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 23.170.00 200.000.00 2.182.955.00 2.406.125.00 1.03. 1.03.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 118.090.00 118.090.00 1.03. 1.03.01. 02. 22 5.570.00 299.935.00 305.505.00 1.03. 1.03.01. 02. 24 810.00 796.019.00 796.829.00 1.03. 1.03.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 220.00 11.430.00 11.650.00 1.03. 1.03.01. 02. 28 140.00 7.200.00 7.340.00 1.03. 1.03.01. 02. 29 100.00 4.000.00 4.100.00 1.03. 1.03.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.275.00 84.900.00 86.175.00 1.03. 1.03.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.275.00 84.900.00 86.175.00 1.03. 1.03.01. 06 1.03. 1.03.01. 06. 05 Penyusunan renstra SKPD 5.300.00 4.700.00 5.300.00 4.700.00 10.000.00 10.000.00 1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 251.175.00 1.919.070.00 2.170.245.00 1.03. 1.03.01. 15. 01 Perencanaan pembangunan jalan 251.175.00 251.175.00 1.03. 1.03.01. 15. 03 Pembangunan jalan 316.610.00 316.610.00 1.03. 1.03.01. 15. 05 Pembangunan jembatan 1.602.460.00 1.602.460.00 1.03. 1.03.01. 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.522.911.00 1.522.911.00 1.03. 1.03.01. 16. 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.522.911.00 1.522.911.00 1.03. 1.03.01. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 471.010.00 4.202.068.00 4.014.895.00 8.687.973.00 1.03. 1.03.01. 18. 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 471.010.00 4.202.068.00 4.673.078.00 1.03. 1.03.01. 18. 06 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK 2014) 4.014.895.00 4.014.895.00 1.03. 1.03.01. 22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 2.225.00 100.000.00 102.225.00 1.03. 1.03.01. 22. 01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 2.225.00 100.000.00 102.225.00 1.03. 1.03.01. 24 1.03. 1.03.01. 24. 10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 623.715.00 500.000.00 623.715.00 500.000.00 1.123.715.00 1.123.715.00 1.03. 1.03.01. 28 Program Pengendalian Banjir 611.082.00 750.000.00 26.565.231.00 27.926.313.00 1.03. 1.03.01. 28. 06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 611.082.00 750.000.00 21.247.681.00 22.608.763.00 1.03. 1.03.01. 28. 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai 5.317.550.00 5.317.550.00 1.03. 1.03.01. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 5.065.00 359.431.00 4.039.539.00 4.404.035.00 1.03. 1.03.01. 30. 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1.295.00 199.281.00 2.489.189.00 2.689.765.00 1.03. 1.03.01. 30. 06 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 3.770.00 150.000.00 153.770.00 1.03. 1.03.01. 30. 09 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK 2014) 10.150.00 1.550.350.00 1.560.500.00 Halaman 5

1.03. 1.03.01. 31 1.03. 1.03.01. 31. 01 1.03. 1.08.01 1.03. 1.08.01. 27 Program Pengaturan Jasa Konstruksi 18.245.00 25.304.00 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait 18.245.00 25.304.00 Kantor Lingkungan Hidup 18.045.00 1.631.690.00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 18.045.00 1.631.690.00 43.549.00 43.549.00 1.649.735.00 1.649.735.00 1.03. 1.08.01. 27. 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 18.045.00 1.631.690.00 1.649.735.00 1.04 1.04. 1.03.01 1.04. 1.03.01. 15 Perumahan Rakyat 3.253.037.00 2.839.835.00 3.032.787.00 Dinas Pekerjaan Umum 284.762.00 82.313.00 318.030.00 Program Pengembangan Perumahan 10.562.00 45.273.00 9.125.659.00 685.105.00 55.835.00 1.04. 1.03.01. 15. 04 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 10.562.00 45.273.00 55.835.00 1.04. 1.03.01. 16 1.04. 1.03.01. 16. 01 1.04. 1.03.01. 19 Program Lingkungan Sehat Perumahan 61.440.00 600.00 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan 61.440.00 600.00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 212.760.00 36.440.00 318.030.00 62.040.00 62.040.00 567.230.00 1.04. 1.03.01. 19. 11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 212.760.00 36.440.00 318.030.00 567.230.00 1.04. 1.04.01 1.04. 1.04.01. 01 Dinas Permukiman dan Tata Ruang 2.968.275.00 2.757.522.00 2.714.757.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.893.715.00 509.267.00 8.440.554.00 3.402.982.00 1.04. 1.04.01. 01. 02 264.000.00 264.000.00 1.04. 1.04.01. 01. 06 41.388.00 41.388.00 1.04. 1.04.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 2.892.045.00 2.892.045.00 1.04. 1.04.01. 01. 10 510.00 29.821.00 30.331.00 1.04. 1.04.01. 01. 11 510.00 38.801.00 39.311.00 1.04. 1.04.01. 01. 12 1.662.00 1.662.00 1.04. 1.04.01. 01. 13 140.00 7.763.00 7.903.00 1.04. 1.04.01. 01. 15 1.980.00 1.980.00 1.04. 1.04.01. 01. 17 510.00 43.852.00 44.362.00 1.04. 1.04.01. 01. 18 80.000.00 80.000.00 1.04. 1.04.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.910.00 1.618.746.00 405.482.00 2.027.138.00 1.04. 1.04.01. 02. 05 272.930.00 272.930.00 1.04. 1.04.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 132.552.00 132.552.00 1.04. 1.04.01. 02. 22 670.00 29.330.00 30.000.00 1.04. 1.04.01. 02. 24 1.900.00 1.576.706.00 1.578.606.00 1.04. 1.04.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 240.00 10.810.00 11.050.00 1.04. 1.04.01. 02. 29 100.00 1.900.00 2.000.00 1.04. 1.04.01. 06 5.340.00 3.255.00 8.595.00 Halaman 6

1.04. 1.04.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.340.00 3.255.00 8.595.00 1.04. 1.04.01. 15 Program Pengembangan Perumahan 48.878.00 8.046.00 56.924.00 1.04. 1.04.01. 15. 01 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 11.970.00 11.970.00 1.04. 1.04.01. 15. 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 24.765.00 6.816.00 31.581.00 1.04. 1.04.01. 15. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12.143.00 1.230.00 13.373.00 1.04. 1.04.01. 20 Program pengelolaan areal pemakaman 17.432.00 618.208.00 2.309.275.00 2.944.915.00 1.04. 1.04.01. 20. 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 17.332.00 615.735.00 2.309.275.00 2.942.342.00 1.04. 1.04.01. 20. 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 100.00 2.473.00 2.573.00 1.05 1.05. 1.04.01 1.05. 1.04.01. 15 Penataan Ruang 8.005.00 300.000.00 Dinas Permukiman dan Tata Ruang 8.005.00 300.000.00 Program Perencanaan Tata Ruang 8.005.00 300.000.00 308.005.00 308.005.00 308.005.00 1.05. 1.04.01. 15. 07 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 8.005.00 300.000.00 308.005.00 1.06 1.06. 1.06.01 1.06. 1.06.01. 01 Perencanaan Pembangunan 1.305.394.00 2.666.116.00 348.710.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.305.394.00 2.666.116.00 348.710.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.604.00 375.977.00 1.000.00 4.320.220.00 4.320.220.00 502.581.00 1.06. 1.06.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.200.00 1.200.00 1.06. 1.06.01. 01. 02 9.000.00 9.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 06 3.260.00 3.260.00 1.06. 1.06.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 124.554.00 124.554.00 1.06. 1.06.01. 01. 10 310.00 83.847.00 84.157.00 1.06. 1.06.01. 01. 11 270.00 28.144.00 28.414.00 1.06. 1.06.01. 01. 12 100.00 519.00 619.00 1.06. 1.06.01. 01. 13 100.00 4.117.00 4.217.00 1.06. 1.06.01. 01. 15 2.000.00 1.000.00 3.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 17 270.00 43.890.00 44.160.00 1.06. 1.06.01. 01. 18 200.000.00 200.000.00 1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 640.00 59.845.00 347.710.00 408.195.00 1.06. 1.06.01. 02. 05 272.930.00 272.930.00 1.06. 1.06.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 74.780.00 74.780.00 1.06. 1.06.01. 02. 22 100.00 4.900.00 5.000.00 1.06. 1.06.01. 02. 24 220.00 35.375.00 35.595.00 1.06. 1.06.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100.00 4.560.00 4.660.00 1.06. 1.06.01. 02. 28 220.00 14.010.00 14.230.00 1.06. 1.06.01. 02. 29 1.000.00 1.000.00 1.06. 1.06.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 270.00 122.730.00 123.000.00 1.06. 1.06.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 270.00 44.730.00 45.000.00 Halaman 7

1.06. 1.06.01. 05. 04 Studi komparasi pembangunan daerah 78.000.00 78.000.00 1.06. 1.06.01. 06 1.06. 1.06.01. 06. 05 Penyusunan renstra SKPD 53.650.00 44.529.00 4.780.00 6.719.00 98.179.00 11.499.00 1.06. 1.06.01. 06. 06 Asistensi penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan 48.870.00 37.810.00 86.680.00 1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi 175.505.00 221.742.00 397.247.00 1.06. 1.06.01. 15. 01 1.06. 1.06.01. 15. 02 1.06. 1.06.01. 15. 06 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya 69.305.00 34.285.00 49.035.00 128.407.00 53.641.00 12.320.00 197.712.00 87.926.00 61.355.00 1.06. 1.06.01. 15. 07 Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan kewilayahan 22.880.00 27.374.00 50.254.00 1.06. 1.06.01. 16 Program Kerjasama Pembangunan 14.300.00 86.173.00 100.473.00 1.06. 1.06.01. 16. 06 Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 14.300.00 86.173.00 100.473.00 1.06. 1.06.01. 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 89.541.00 151.751.00 241.292.00 1.06. 1.06.01. 18. 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 72.781.00 148.209.00 220.990.00 1.06. 1.06.01. 18. 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16.760.00 3.542.00 20.302.00 1.06. 1.06.01. 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 24.260.00 385.280.00 409.540.00 1.06. 1.06.01. 19. 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 4.540.00 300.000.00 304.540.00 1.06. 1.06.01. 19. 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 4.500.00 70.500.00 75.000.00 1.06. 1.06.01. 19. 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 15.220.00 14.780.00 30.000.00 1.06. 1.06.01. 20 1.06. 1.06.01. 20. 02 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 16.030.00 145.834.00 10.480.00 44.384.00 161.864.00 54.864.00 1.06. 1.06.01. 20. 03 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 5.550.00 101.450.00 107.000.00 1.06. 1.06.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 586.470.00 632.349.00 1.218.819.00 1.06. 1.06.01. 21. 05 Penyusunan rancangan RPJMD 228.850.00 248.290.00 477.140.00 1.06. 1.06.01. 21. 08 Penyusunan rancangan RKPD 166.810.00 123.272.00 290.082.00 1.06. 1.06.01. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 43.620.00 115.748.00 159.368.00 1.06. 1.06.01. 21. 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 95.000.00 121.383.00 216.383.00 1.06. 1.06.01. 21. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 52.190.00 23.656.00 75.846.00 1.06. 1.06.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 63.944.00 201.340.00 265.284.00 1.06. 1.06.01. 22. 01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 5.405.00 47.595.00 53.000.00 1.06. 1.06.01. 22. 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 25.950.00 65.380.00 91.330.00 1.06. 1.06.01. 22. 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 27.184.00 38.900.00 66.084.00 1.06. 1.06.01. 22. 06 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 5.405.00 49.465.00 54.870.00 1.06. 1.06.01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 155.180.00 238.566.00 393.746.00 Halaman 8

1.06. 1.06.01. 23. 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 85.400.00 64.929.00 150.329.00 1.06. 1.06.01. 23. 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 57.460.00 162.807.00 220.267.00 1.06. 1.06.01. 23. 06 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 12.320.00 10.830.00 23.150.00 1.07 1.07. 1.07.01 1.07. 1.07.01. 01 Perhubungan 3.282.775.00 2.400.872.00 3.167.390.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.282.775.00 2.400.872.00 3.167.390.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.955.778.00 1.204.318.00 8.851.037.00 8.851.037.00 4.160.096.00 1.07. 1.07.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.255.00 3.255.00 1.07. 1.07.01. 01. 02 343.200.00 343.200.00 1.07. 1.07.01. 01. 06 4.052.00 4.052.00 1.07. 1.07.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 2.948.071.00 15.760.00 2.963.831.00 1.07. 1.07.01. 01. 10 270.00 36.657.00 36.927.00 1.07. 1.07.01. 01. 11 2.477.00 323.403.00 325.880.00 1.07. 1.07.01. 01. 12 310.00 55.191.00 55.501.00 1.07. 1.07.01. 01. 13 270.00 35.085.00 35.355.00 1.07. 1.07.01. 01. 15 4.000.00 4.000.00 1.07. 1.07.01. 01. 17 4.380.00 325.715.00 330.095.00 1.07. 1.07.01. 01. 18 58.000.00 58.000.00 1.07. 1.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.937.00 193.110.00 1.676.781.00 1.871.828.00 1.07. 1.07.01. 02. 05 1.126.910.00 1.126.910.00 1.07. 1.07.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 120.271.00 120.271.00 1.07. 1.07.01. 02. 22 810.00 33.000.00 25.000.00 58.810.00 1.07. 1.07.01. 02. 24 460.00 91.143.00 91.603.00 1.07. 1.07.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 257.00 34.527.00 34.784.00 1.07. 1.07.01. 02. 28 270.00 28.590.00 28.860.00 1.07. 1.07.01. 02. 29 140.00 5.850.00 5.990.00 1.07. 1.07.01. 02. 39 Pemeliharaan rutin/berkala sarana gedung kantor 404.600.00 404.600.00 1.07. 1.07.01. 06 1.07. 1.07.01. 06. 05 Penyusunan renstra SKPD 5.300.00 2.280.00 5.300.00 2.280.00 7.580.00 7.580.00 1.07. 1.07.01. 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.780.00 349.677.00 504.380.00 855.837.00 1.07. 1.07.01. 16. 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 545.00 40.677.00 41.222.00 1.07. 1.07.01. 16. 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 965.00 266.000.00 504.380.00 771.345.00 1.07. 1.07.01. 16. 05 Pemeliharan Rambu-rambu Lalu Lintas 270.00 43.000.00 43.270.00 1.07. 1.07.01. 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 249.620.00 251.657.00 501.277.00 1.07. 1.07.01. 17. 02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 7.800.00 31.740.00 39.540.00 1.07. 1.07.01. 17. 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 133.120.00 77.283.00 210.403.00 1.07. 1.07.01. 17. 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 82.060.00 132.234.00 214.294.00 Halaman 9

1.07. 1.07.01. 17. 13 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 26.640.00 10.400.00 37.040.00 1.07. 1.07.01. 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 53.380.00 387.410.00 941.229.00 1.382.019.00 1.07. 1.07.01. 19. 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK 2014) 223.670.00 223.670.00 1.07. 1.07.01. 19. 04 Prasarana pengamanan perlintasan kereta api 41.100.00 160.825.00 36.000.00 237.925.00 1.07. 1.07.01. 19. 05 Pengadaan alat uji portable CO/HC (DAK 2014) 111.610.00 111.610.00 1.07. 1.07.01. 19. 06 Pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas/apil 12.280.00 226.585.00 238.865.00 1.07. 1.07.01. 19. 07 Pengadaan Cermin Tikung (DAK 2014) 56.242.00 56.242.00 1.07. 1.07.01. 19. 08 Pengadaan warning light (DAK 2014) 34.152.00 34.152.00 1.07. 1.07.01. 19. 09 Pengadaan Marka Jalan (DAK 2014) 278.325.00 278.325.00 1.07. 1.07.01. 19. 10 Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) 201.230.00 201.230.00 1.07. 1.07.01. 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 14.980.00 12.420.00 45.000.00 72.400.00 1.07. 1.07.01. 20. 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 14.980.00 12.420.00 45.000.00 72.400.00 1.08 1.08. 1.04.01 1.08. 1.04.01. 15 Lingkungan Hidup 307.062.00 3.401.768.00 4.303.095.00 Dinas Permukiman dan Tata Ruang 13.290.00 737.104.00 3.756.885.00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11.280.00 475.303.00 2.753.675.00 8.011.925.00 4.507.279.00 3.240.258.00 1.08. 1.04.01. 15. 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1.129.540.00 1.129.540.00 1.08. 1.04.01. 15. 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 4.980.00 341.123.00 17.695.00 363.798.00 1.08. 1.04.01. 15. 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014) 6.300.00 134.180.00 1.606.440.00 1.746.920.00 1.08. 1.04.01. 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.010.00 261.801.00 1.003.210.00 1.267.021.00 1.08. 1.04.01. 24. 05 Penataan RTH 1.003.210.00 1.003.210.00 1.08. 1.04.01. 24. 06 Pemeliharaan RTH 2.010.00 261.801.00 263.811.00 1.08. 1.08.01 1.08. 1.08.01. 01 Kantor Lingkungan Hidup 293.772.00 2.664.664.00 546.210.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.506.00 292.530.00 3.504.646.00 362.036.00 1.08. 1.08.01. 01. 02 43.800.00 43.800.00 1.08. 1.08.01. 01. 06 2.416.00 2.416.00 1.08. 1.08.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 68.416.00 68.416.00 1.08. 1.08.01. 01. 10 270.00 37.440.00 37.710.00 1.08. 1.08.01. 01. 11 310.00 57.325.00 57.635.00 1.08. 1.08.01. 01. 12 100.00 1.974.00 2.074.00 1.08. 1.08.01. 01. 13 100.00 3.783.00 3.883.00 1.08. 1.08.01. 01. 15 1.782.00 1.782.00 1.08. 1.08.01. 01. 17 310.00 64.010.00 64.320.00 1.08. 1.08.01. 01. 18 80.000.00 80.000.00 1.08. 1.08.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 890.00 109.104.00 42.220.00 152.214.00 1.08. 1.08.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 42.220.00 42.220.00 1.08. 1.08.01. 02. 22 220.00 29.450.00 29.670.00 Halaman 10

1.08. 1.08.01. 02. 24 310.00 57.860.00 58.170.00 1.08. 1.08.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 220.00 14.450.00 14.670.00 1.08. 1.08.01. 02. 29 140.00 7.344.00 7.484.00 1.08. 1.08.01. 06 1.08. 1.08.01. 06. 05 Penyusunan renstra SKPD 2.500.00 3.500.00 2.500.00 3.500.00 6.000.00 6.000.00 1.08. 1.08.01. 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 13.130.00 451.884.00 465.014.00 1.08. 1.08.01. 15. 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014) 13.130.00 451.884.00 465.014.00 1.08. 1.08.01. 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 157.665.00 617.726.00 91.510.00 866.901.00 1.08. 1.08.01. 16. 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 66.570.00 229.642.00 296.212.00 1.08. 1.08.01. 16. 02 Koordinasi penilaian langit biru 37.030.00 67.408.00 104.438.00 1.08. 1.08.01. 16. 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 11.975.00 206.200.00 91.510.00 309.685.00 1.08. 1.08.01. 16. 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 340.00 7.000.00 7.340.00 1.08. 1.08.01. 16. 09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 5.580.00 5.580.00 1.08. 1.08.01. 16. 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 4.040.00 83.166.00 87.206.00 1.08. 1.08.01. 16. 13 Koordinasi penyusunan AMDAL 19.500.00 19.500.00 1.08. 1.08.01. 16. 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 12.630.00 24.310.00 36.940.00 1.08. 1.08.01. 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 37.941.00 1.090.455.00 412.480.00 1.540.876.00 1.08. 1.08.01. 17. 01 1.08. 1.08.01. 17. 02 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DAK 2014) Pantai dan Laut Lestari 18.375.00 74.835.00 412.480.00 412.480.00 93.210.00 1.08. 1.08.01. 17. 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 10.026.00 25.160.00 35.186.00 1.08. 1.08.01. 17. 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 9.540.00 990.460.00 1.000.000.00 1.08. 1.08.01. 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1.965.00 50.000.00 51.965.00 1.08. 1.08.01. 18. 02 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.965.00 50.000.00 51.965.00 1.08. 1.08.01. 19 1.08. 1.08.01. 19. 02 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan data dan informasi lingkungan 10.175.00 49.465.00 10.175.00 49.465.00 59.640.00 59.640.00 1.09 1.09. 1.20.03 Pertanahan 14.075.00 100.925.00 Sekretariat Daerah 14.075.00 100.925.00 115.000.00 115.000.00 1.09. 1.20.03. 16 1.09. 1.20.03. 16. 01 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 14.075.00 100.925.00 14.075.00 100.925.00 115.000.00 115.000.00 1.10 1.10. 1.10.01 1.10. 1.10.01. 01 Kependudukan dan Catatan Sipil 241.192.00 1.046.181.00 353.540.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 241.192.00 1.046.181.00 353.540.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.251.00 482.803.00 1.640.913.00 1.640.913.00 558.054.00 Halaman 11

1.10. 1.10.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 606.00 606.00 1.10. 1.10.01. 01. 02 1.200.00 207.000.00 208.200.00 1.10. 1.10.01. 01. 06 1.952.00 1.952.00 1.10. 1.10.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 72.901.00 72.901.00 1.10. 1.10.01. 01. 10 460.00 108.123.00 108.583.00 1.10. 1.10.01. 01. 11 310.00 77.412.00 77.722.00 1.10. 1.10.01. 01. 12 100.00 2.612.00 2.712.00 1.10. 1.10.01. 01. 13 140.00 6.091.00 6.231.00 1.10. 1.10.01. 01. 15 2.000.00 2.000.00 1.10. 1.10.01. 01. 17 140.00 17.007.00 17.147.00 1.10. 1.10.01. 01. 18 60.000.00 60.000.00 1.10. 1.10.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 770.00 101.554.00 83.785.00 186.109.00 1.10. 1.10.01. 02. 22 220.00 20.000.00 83.785.00 104.005.00 1.10. 1.10.01. 02. 24 140.00 23.660.00 23.800.00 1.10. 1.10.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 310.00 52.894.00 53.204.00 1.10. 1.10.01. 02. 29 100.00 5.000.00 5.100.00 1.10. 1.10.01. 06 1.10. 1.10.01. 06. 05 Penyusunan renstra SKPD 3.620.00 4.680.00 3.620.00 4.680.00 8.300.00 8.300.00 1.10. 1.10.01. 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 161.551.00 457.144.00 269.755.00 888.450.00 1.10. 1.10.01. 15. 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 560.00 100.00 269.755.00 270.415.00 1.10. 1.10.01. 15. 03 1.10. 1.10.01. 15. 06 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 2.435.00 13.160.00 179.395.00 9.188.00 181.830.00 22.348.00 1.10. 1.10.01. 15. 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 26.745.00 59.100.00 85.845.00 1.10. 1.10.01. 15. 08 Pengembangan data base kependudukan 64.235.00 131.511.00 195.746.00 1.10. 1.10.01. 15. 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 11.216.00 77.143.00 88.359.00 1.10. 1.10.01. 15. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 43.200.00 707.00 43.907.00 1.11 1.11. 1.22.01 1.11. 1.22.01. 16 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 162.548.00 885.549.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 162.548.00 885.549.00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 21.513.00 69.435.00 1.048.097.00 1.048.097.00 90.948.00 1.11. 1.22.01. 16. 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 21.513.00 69.435.00 90.948.00 1.11. 1.22.01. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 19.950.00 45.653.00 65.603.00 1.11. 1.22.01. 17. 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 19.950.00 45.653.00 65.603.00 1.11. 1.22.01. 18 1.11. 1.22.01. 18. 01 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 16.700.00 53.176.00 12.240.00 27.930.00 69.876.00 40.170.00 Halaman 12

1.11. 1.22.01. 18. 02 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 4.460.00 25.246.00 29.706.00 1.11. 1.22.01. 20 104.385.00 717.285.00 821.670.00 1.11. 1.22.01. 20. 01 104.385.00 717.285.00 821.670.00 1.12 1.12. 1.22.01 1.12. 1.22.01. 15 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 162.445.00 1.024.478.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 162.445.00 1.024.478.00 Program Keluarga Berencana 156.695.00 824.537.00 1.186.923.00 1.186.923.00 981.232.00 1.12. 1.22.01. 15. 02 Pelayanan KIE 20.990.00 83.906.00 104.896.00 1.12. 1.22.01. 15. 05 Pembinaan Keluarga Berencana 129.985.00 14.631.00 144.616.00 1.12. 1.22.01. 15. 08 Pelayanan KIE (DAK 2014) 5.720.00 726.000.00 731.720.00 1.12. 1.22.01. 17 Program pelayanan kontrasepsi 1.740.00 163.920.00 165.660.00 1.12. 1.22.01. 17. 03 Pengadaan alat kontrasepsi 1.470.00 138.330.00 139.800.00 1.12. 1.22.01. 17. 04 Pelayanan KB medis operasi 270.00 25.590.00 25.860.00 1.12. 1.22.01. 18 1.12. 1.22.01. 18. 01 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 2.210.00 23.183.00 2.210.00 23.183.00 25.393.00 25.393.00 1.12. 1.22.01. 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1.800.00 12.838.00 14.638.00 1.12. 1.22.01. 20. 02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 1.800.00 12.838.00 14.638.00 1.13 1.13. 1.13.01 1.13. 1.13.01. 01 Sosial 277.867.00 969.135.00 766.490.00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 277.867.00 969.135.00 766.490.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.012.00 271.241.00 2.013.492.00 2.013.492.00 371.253.00 1.13. 1.13.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.270.00 1.270.00 1.13. 1.13.01. 01. 02 27.960.00 27.960.00 1.13. 1.13.01. 01. 06 2.682.00 2.682.00 1.13. 1.13.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 99.022.00 99.022.00 1.13. 1.13.01. 01. 10 270.00 34.870.00 35.140.00 1.13. 1.13.01. 01. 11 220.00 23.281.00 23.501.00 1.13. 1.13.01. 01. 12 140.00 3.434.00 3.574.00 1.13. 1.13.01. 01. 13 140.00 11.760.00 11.900.00 1.13. 1.13.01. 01. 15 2.000.00 2.000.00 1.13. 1.13.01. 01. 17 220.00 13.984.00 14.204.00 1.13. 1.13.01. 01. 18 150.000.00 150.000.00 1.13. 1.13.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 755.00 74.145.00 744.490.00 819.390.00 1.13. 1.13.01. 02. 05 720.630.00 720.630.00 1.13. 1.13.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 23.860.00 23.860.00 1.13. 1.13.01. 02. 22 395.00 15.780.00 16.175.00 Halaman 13

1.13. 1.13.01. 02. 24 220.00 46.750.00 46.970.00 1.13. 1.13.01. 02. 28 140.00 11.615.00 11.755.00 1.13. 1.13.01. 06 1.13. 1.13.01. 06. 05 Pendataan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja 12.415.00 39.704.00 8.195.00 35.072.00 52.119.00 43.267.00 1.13. 1.13.01. 06. 07 Penyusunan renstra SKPD 4.220.00 4.632.00 8.852.00 1.13. 1.13.01. 15 1.13. 1.13.01. 15. 06 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE 34.510.00 14.282.00 34.510.00 14.282.00 48.792.00 48.792.00 1.13. 1.13.01. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 62.685.00 200.139.00 22.000.00 284.824.00 1.13. 1.13.01. 16. 01 1.13. 1.13.01. 16. 02 1.13. 1.13.01. 16. 03 1.13. 1.13.01. 16. 05 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.780.00 4.140.00 38.420.00 2.760.00 72.614.00 40.860.00 35.330.00 33.000.00 74.394.00 45.000.00 73.750.00 35.760.00 1.13. 1.13.01. 16. 07 1.13. 1.13.01. 16. 10 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 15.585.00 18.335.00 22.000.00 33.920.00 22.000.00 1.13. 1.13.01. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 52.000.00 186.849.00 238.849.00 1.13. 1.13.01. 21. 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 13.670.00 25.090.00 38.760.00 1.13. 1.13.01. 21. 02 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 30.490.00 143.164.00 173.654.00 1.13. 1.13.01. 21. 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 7.840.00 18.595.00 26.435.00 1.13. 1.13.01. 23 1.13. 1.13.01. 23. 01 Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan makam pahlawan 15.490.00 182.775.00 15.490.00 182.775.00 198.265.00 198.265.00 1.14 1.14. 1.13.01 1.14. 1.13.01. 15 Ketenagakerjaan 836.051.00 1.903.301.00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 836.051.00 1.903.301.00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 14.900.00 437.020.00 2.739.352.00 2.739.352.00 451.920.00 1.14. 1.13.01. 15. 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 14.900.00 437.020.00 451.920.00 1.14. 1.13.01. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 703.115.00 1.310.613.00 2.013.728.00 1.14. 1.13.01. 16. 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 8.150.00 10.933.00 19.083.00 1.14. 1.13.01. 16. 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 1.565.00 63.850.00 65.415.00 1.14. 1.13.01. 16. 08 Padat karya 693.400.00 1.235.830.00 1.929.230.00 1.14. 1.13.01. 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 118.036.00 155.668.00 273.704.00 1.14. 1.13.01. 17. 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 17.162.00 22.933.00 40.095.00 Halaman 14

1.14. 1.13.01. 17. 03 1.14. 1.13.01. 17. 04 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 10.366.00 15.168.00 20.415.00 38.256.00 30.781.00 53.424.00 1.14. 1.13.01. 17. 05 1.14. 1.13.01. 17. 08 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Monitoring, evaluasi dan pelaporan 47.750.00 27.590.00 30.070.00 43.994.00 77.820.00 71.584.00 1.15 1.15. 1.15.01 1.15. 1.15.01. 01 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.165.631.00 1.910.232.00 272.930.00 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 1.165.631.00 1.910.232.00 272.930.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.131.066.00 1.134.811.00 3.348.793.00 3.348.793.00 2.265.877.00 1.15. 1.15.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.560.00 1.560.00 1.15. 1.15.01. 01. 02 530.700.00 530.700.00 1.15. 1.15.01. 01. 06 2.630.00 2.630.00 1.15. 1.15.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 1.128.524.00 31.682.00 1.160.206.00 1.15. 1.15.01. 01. 10 457.00 44.543.00 45.000.00 1.15. 1.15.01. 01. 11 660.00 224.862.00 225.522.00 1.15. 1.15.01. 01. 12 445.00 33.444.00 33.889.00 1.15. 1.15.01. 01. 13 510.00 74.490.00 75.000.00 1.15. 1.15.01. 01. 15 2.000.00 2.000.00 1.15. 1.15.01. 01. 17 470.00 44.400.00 44.870.00 1.15. 1.15.01. 01. 18 144.500.00 144.500.00 1.15. 1.15.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.910.00 318.680.00 272.930.00 593.520.00 1.15. 1.15.01. 02. 05 272.930.00 272.930.00 1.15. 1.15.01. 02. 22 660.00 159.340.00 160.000.00 1.15. 1.15.01. 02. 24 420.00 40.475.00 40.895.00 1.15. 1.15.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 510.00 109.665.00 110.175.00 1.15. 1.15.01. 02. 28 220.00 7.800.00 8.020.00 1.15. 1.15.01. 02. 29 100.00 1.400.00 1.500.00 1.15. 1.15.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 470.00 38.758.00 39.228.00 1.15. 1.15.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 470.00 38.758.00 39.228.00 1.15. 1.15.01. 06 1.15. 1.15.01. 06. 05 Penyusunan renstra SKPD 5.620.00 4.380.00 5.620.00 4.380.00 10.000.00 10.000.00 1.15. 1.15.01. 16 1.15. 1.15.01. 16. 06 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 4.710.00 44.733.00 3.090.00 29.163.00 49.443.00 32.253.00 1.15. 1.15.01. 16. 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 1.620.00 15.570.00 17.190.00 1.15. 1.15.01. 17 1.15. 1.15.01. 17. 09 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah 15.060.00 314.210.00 15.060.00 314.210.00 329.270.00 329.270.00 Halaman 15

1.15. 1.15.01. 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 6.795.00 54.660.00 61.455.00 1.15. 1.15.01. 18. 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 6.795.00 54.660.00 61.455.00 1.16 1.16. 1.16.01 1.16. 1.16.01. 01 Penanaman Modal 347.477.00 939.480.00 30.549.00 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 318.793.00 935.107.00 30.549.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.119.00 395.939.00 2.000.00 1.317.506.00 1.284.449.00 479.058.00 1.16. 1.16.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 600.00 600.00 1.16. 1.16.01. 01. 02 1.275.00 112.755.00 114.030.00 1.16. 1.16.01. 01. 06 2.100.00 2.100.00 1.16. 1.16.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 78.832.00 78.832.00 1.16. 1.16.01. 01. 10 270.00 47.730.00 2.000.00 50.000.00 1.16. 1.16.01. 01. 11 322.00 133.448.00 133.770.00 1.16. 1.16.01. 01. 12 100.00 2.025.00 2.125.00 1.16. 1.16.01. 01. 13 100.00 4.100.00 4.200.00 1.16. 1.16.01. 01. 15 2.000.00 2.000.00 1.16. 1.16.01. 01. 17 220.00 11.181.00 11.401.00 1.16. 1.16.01. 01. 18 80.000.00 80.000.00 1.16. 1.16.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.670.00 95.204.00 28.549.00 133.423.00 1.16. 1.16.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 28.549.00 28.549.00 1.16. 1.16.01. 02. 22 220.00 13.194.00 13.414.00 1.16. 1.16.01. 02. 24 140.00 23.300.00 23.440.00 1.16. 1.16.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 140.00 9.680.00 9.820.00 1.16. 1.16.01. 02. 28 9.070.00 46.130.00 55.200.00 1.16. 1.16.01. 02. 29 100.00 2.900.00 3.000.00 1.16. 1.16.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 140.00 6.975.00 7.115.00 1.16. 1.16.01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 140.00 6.975.00 7.115.00 1.16. 1.16.01. 06 1.16. 1.16.01. 06. 05 Penyusunan renstra SKPD 3.900.00 4.095.00 3.900.00 4.095.00 7.995.00 7.995.00 1.16. 1.16.01. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 94.757.00 212.484.00 307.241.00 1.16. 1.16.01. 15. 01 1.16. 1.16.01. 15. 05 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 6.122.00 2.695.00 19.680.00 10.715.00 25.802.00 13.410.00 1.16. 1.16.01. 15. 08 1.16. 1.16.01. 15. 10 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan pameran investasi 76.220.00 9.720.00 7.920.00 174.169.00 84.140.00 183.889.00 1.16. 1.16.01. 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 122.482.00 168.898.00 291.380.00 1.16. 1.16.01. 16. 02 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 20.355.00 1.716.00 22.071.00 Halaman 16

1.16. 1.16.01. 16. 03 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal 26.470.00 74.448.00 100.918.00 1.16. 1.16.01. 16. 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 34.057.00 72.754.00 106.811.00 1.16. 1.16.01. 16. 07 Kajian kebijakan penanaman modal 31.740.00 10.939.00 42.679.00 1.16. 1.16.01. 16. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.860.00 9.041.00 18.901.00 1.16. 1.16.01. 17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 6.725.00 51.512.00 58.237.00 1.16. 1.16.01. 17. 01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 6.725.00 51.512.00 58.237.00 1.16. 1.20.03 1.16. 1.20.03. 16 Sekretariat Daerah 28.684.00 4.373.00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 28.684.00 4.373.00 33.057.00 33.057.00 1.16. 1.20.03. 16. 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 28.684.00 4.373.00 33.057.00 1.17 1.17. 1.18.01 1.17. 1.18.01. 16 Kebudayaan 64.950.00 1.440.754.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 64.950.00 1.440.754.00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 11.980.00 365.312.00 1.505.704.00 1.505.704.00 377.292.00 1.17. 1.18.01. 16. 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 9.370.00 259.085.00 268.455.00 1.17. 1.18.01. 16. 11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 460.00 32.980.00 33.440.00 1.17. 1.18.01. 16. 12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 2.150.00 73.247.00 75.397.00 1.17. 1.18.01. 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 52.970.00 1.075.442.00 1.128.412.00 1.17. 1.18.01. 17. 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 17.605.00 474.919.00 492.524.00 1.17. 1.18.01. 17. 03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 4.555.00 124.570.00 129.125.00 1.17. 1.18.01. 17. 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 30.810.00 475.953.00 506.763.00 1.18 1.18. 1.18.01 1.18. 1.18.01. 01 Kepemudaan dan Olah Raga 1.304.627.00 3.712.387.00 2.471.315.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1.279.187.00 3.578.041.00 2.471.315.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 943.711.00 702.041.00 7.488.329.00 7.328.543.00 1.645.752.00 1.18. 1.18.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 600.00 600.00 1.18. 1.18.01. 01. 02 251.998.00 251.998.00 1.18. 1.18.01. 01. 06 3.342.00 3.342.00 1.18. 1.18.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 941.316.00 26.060.00 967.376.00 1.18. 1.18.01. 01. 10 470.00 41.707.00 42.177.00 1.18. 1.18.01. 01. 11 510.00 87.738.00 88.248.00 1.18. 1.18.01. 01. 12 510.00 62.890.00 63.400.00 1.18. 1.18.01. 01. 13 510.00 71.102.00 71.612.00 1.18. 1.18.01. 01. 15 2.000.00 2.000.00 1.18. 1.18.01. 01. 17 395.00 24.604.00 24.999.00 1.18. 1.18.01. 01. 18 130.000.00 130.000.00 1.18. 1.18.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.760.00 217.844.00 415.095.00 634.699.00 1.18. 1.18.01. 02. 05 272.930.00 272.930.00 Halaman 17

1.18. 1.18.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 51.375.00 51.375.00 1.18. 1.18.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 90.790.00 90.790.00 1.18. 1.18.01. 02. 22 800.00 133.050.00 133.850.00 1.18. 1.18.01. 02. 24 270.00 50.366.00 50.636.00 1.18. 1.18.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 370.00 15.800.00 16.170.00 1.18. 1.18.01. 02. 28 220.00 16.228.00 16.448.00 1.18. 1.18.01. 02. 29 100.00 2.400.00 2.500.00 1.18. 1.18.01. 06 1.18. 1.18.01. 06. 05 Penyusunan renstra SKPD 5.020.00 4.940.00 5.020.00 4.940.00 9.960.00 9.960.00 1.18. 1.18.01. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 78.892.00 372.200.00 451.092.00 1.18. 1.18.01. 16. 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 5.672.00 71.090.00 76.762.00 1.18. 1.18.01. 16. 07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 8.120.00 15.254.00 23.374.00 1.18. 1.18.01. 16. 10 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 65.100.00 285.856.00 350.956.00 1.18. 1.18.01. 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 8.852.00 66.175.00 75.027.00 1.18. 1.18.01. 19. 01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 8.852.00 66.175.00 75.027.00 1.18. 1.18.01. 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 240.952.00 2.213.221.00 2.454.173.00 1.18. 1.18.01. 20. 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 312.00 150.380.00 150.692.00 1.18. 1.18.01. 20. 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 25.700.00 249.094.00 274.794.00 1.18. 1.18.01. 20. 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 86.155.00 406.247.00 492.402.00 1.18. 1.18.01. 20. 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 128.785.00 1.407.500.00 1.536.285.00 1.18. 1.18.01. 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.620.00 2.056.220.00 2.057.840.00 1.18. 1.18.01. 21. 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 1.620.00 2.056.220.00 2.057.840.00 1.18. 1.20.03 1.18. 1.20.03. 20 Sekretariat Daerah 25.440.00 134.346.00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 25.440.00 134.346.00 159.786.00 159.786.00 1.18. 1.20.03. 20. 11 Pengembangan olahraga rekreasi 25.440.00 134.346.00 159.786.00 1.19 1.19. 1.19.01 1.19. 1.19.01. 01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 2.603.469.00 2.679.825.00 12.625.00 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 823.907.00 806.067.00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44.980.00 128.645.00 5.295.919.00 1.629.974.00 173.625.00 1.19. 1.19.01. 01. 02 6.000.00 6.000.00 1.19. 1.19.01. 01. 06 3.225.00 3.225.00 1.19. 1.19.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi 44.400.00 44.400.00 1.19. 1.19.01. 01. 10 220.00 17.780.00 18.000.00 1.19. 1.19.01. 01. 11 140.00 9.860.00 10.000.00 1.19. 1.19.01. 01. 15 2.000.00 2.000.00 1.19. 1.19.01. 01. 17 220.00 14.780.00 15.000.00 Halaman 18