REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012
|
|
- Suhendra Budiman
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 Misi ,829,768, ,555,469, % Urusan Pendidikan ,617,961, ,628,537, % 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5 1,300,000,000 1,275,743, % 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 22 99,744,612,916 85,816,320, % 3 Program Pendidikan Menengah 17 43,706,184,768 26,751,260, % 4 Program Pendidikan Non Formal 12 3,984,950,000 3,549,863, % 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3 2,283,190,000 2,212,259, % 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8 2,584,585,000 1,825,235, % 7 Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis 12 80,014,438,971 79,197,854, % Urusan Kesehatan ,930,664,020 97,137,292, % 1 Program kemitraan peningkatan 3 14,707,400,000 7,684,196, % pelayanan kesehatan 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 8,483,356,455 7,299,680, % 3 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 6 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 7 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN ,226,060 59,409, % 4 3,092,429,300 2,312,035, % 3 2,536,441,660 2,291,326, % 6 12,339,634,335 11,821,905, % 1 298,457, ,223, % 8 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1 224,321, ,548, % 9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 10 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 3 2,147,830,000 1,887,082, % 1 3,379,393,610 2,939,157, % 4 58,000,000,000 47,570,649, % 12 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 13 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 221,283, ,782, % 3 3,440,081,000 2,724,096, % 4 1,570,821,500 1,302,004, % 15 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6 9,428,987,600 8,549,192, % Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ,325, ,957, % 1 25,000,000 25,000, % 5 564,325, ,457, % LAMPIRAN III - 1
2 3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 2 85,000,000 84,250, % 2 85,000,000 78,250, % Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12 2,008,426,000 1,682,183, % 1 Program Keluarga Berencana 6 1,733,426,000 1,412,778, % 2 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 3 155,000, ,000, % 3 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 4 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 5 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1 30,000,000 30,000, % 1 40,000,000 34,405, % 1 50,000,000 50,000, % 4 565,400, ,871, % 4 565,400, ,871, % Urusan Perpustakaan ,933, ,841, % 1 Program Peningkatan Sistem Administrasi 2 30,000,000 26,957, % Perpustakaan 2 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan 3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca 1 17,525,000 17,516, % 8 694,408, ,368, % Urusan Pertanian 4 1,206,058,000 1,187,785, % 1 Program pencegahan dan 4 1,206,058,000 1,187,785, % penanggulangan penyakit ternak MISI ,156,250,380 28,214,766, % Urusan Ketenagakerjaan 14 6,656,434,760 6,136,469, % 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2 1,179,687,760 1,112,189, % 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 6 3,408,037,200 3,028,634, % 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 6 2,068,709,800 1,995,646, % 17 4,483,500,000 4,379,062, % 3 655,000, ,029, % 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5 1,133,500,000 1,119,891, % 4 1,330,000,000 1,276,086, % 5 1,365,000,000 1,353,055, % Urusan Penanaman Modal 10 2,602,600,000 2,286,219, % 1 Program Pelayanan Perijinan 3 660,000, ,121, % 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4 1,118,800, ,848, % 3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3 823,800, ,248, % LAMPIRAN III - 2
3 Urusan Ketahanan Pangan 5 1,409,652,500 1,403,621, % 1 Program Ketahanan Pangan 5 1,409,652,500 1,403,621, % Urusan Pertanian 6,933,447,250 6,468,300, % 1 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1 12,600,000 12,300, % 2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 4 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 5 Program peningkatan produksi hasil peternakan 6 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1 268,359, ,837, % 9 5,557,585,000 5,109,928, % 1 464,903, ,119, % 1 480,000, ,011, % 1 150,000, ,105, % Urusan Pariwisata 8 2,795,000,000 2,499,592, % 1 Program pengembangan pemasaran 4 830,000, ,637, % pariwisata 2 Program pengembangan destinasi pariwisata 3 1,465,000,000 1,222,180, % 3 Program pengembangan Kemitraan 1 500,000, ,775, % Urusan Kelautan dan Perikanan 2 560,639, ,081, % 1 Program pengembangan budidaya perikanan 2 560,639, ,081, % Urusan Perdagangan 10 2,306,160,472 2,165,499, % 1 Program perlindungan konsumen dan 4 1,111,094,050 1,043,358, % pengamanan perdagangan 2 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 3 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 4 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 2 365,000, ,145, % 3 559,000, ,669, % 1 271,066, ,326, % Urusan Perindustrian 8 1,942,815,500 1,882,889, % 1 Program peningkatan kapasitas iptek 1 225,000, ,713, % sistem produksi 2 Program pengembangan industri kecil dan menengah 3 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 2 350,000, ,279, % 1 300,000, ,641, % 4 Program penataan struktur industri 1 250,000, ,459, % 5 Program pengembangan sentra-sentra 1 152,000, ,507, % industri potensial 6 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 1 300,000, ,834, % 7 Program Pembinaan Lingkungan Hidup 1 365,815, ,454, % Urusan Ketransmigrasian 3 466,000, ,030, % 1 Program pengembangan wilayah 2 391,000, ,239, % transmigrasi 2 Program transmigrasi regional 1 75,000,000 72,790, % Misi ,713,252,178 36,017,196, % Urusan Sosial 23 14,523,754,385 13,579,330, % 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6 1,120,185, ,432, % 2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2 625,000, ,975, % 1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4 772,957, ,186, % 2 Program pembinaan anak terlantar 2 1,000,000, ,249, % LAMPIRAN III - 3
4 1 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 4 10,172,611,670 9,517,597, % 2 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 2 323,000, ,161, % 3 510,000, ,727, % Urusan Kebudayaan 8 2,395,800,000 2,312,703, % 1 Program Pengembangan Nilai Budaya 2 815,000, ,790, % 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3 330,000, ,159, % 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2 1,000,800, ,317, % 4 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 1 250,000, ,435, % Urusan Kepemudaan dan Olahraga 22 16,442,836,300 11,296,335, % 1 Program Pengembangan dan Keserasian 1 80,000,000 77,624, % Kebijakan Pemuda 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 3 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 4 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 7 Program Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 7 1,714,100,000 1,119,972, % 1 235,000, ,984, % 3 982,600, ,980, % 6 6,332,726,300 5,314,688, % 3 6,948,410,000 3,788,828, % 1 150,000, ,258, % 6 531,838, ,507, % 3 301,838, ,606, % 3 230,000, ,900, % 9 2,845,683,024 2,764,725, % 9 2,845,683,024 2,764,725, % Urusan Komunikasi dan Informatika 12 5,973,340,400 5,540,593, % 1 Program Pengembangan Komunikasi, 8 3,623,340,400 3,203,466, % Informasi dan Media Massa 2 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 3 Program kerjasama informasi dengan mas media 1 100,000,000 98,015, % 3 2,250,000,000 2,239,111, % Misi ,656,684, ,403,867, % Urusan Pekerjaan Umum ,153,582, ,057,106, % 1 Program pembangunan jalan dan jembatan 5 86,431,993,503 75,903,293, % 2 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 4 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 4 33,085,434,330 29,187,174, % 3 15,848,904,100 14,519,167, % 1 3,500,000,000 3,232,363, % LAMPIRAN III - 4
5 5 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 7 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 4 3,575,000,000 3,054,138, % 5 12,282,914,514 11,577,240, % 4 5,038,663,360 3,230,916, % 8 Program Pengendalian Banjir 5 17,756,711,380 11,986,736, % 9 Program Penerangan Jalan Umum 4 12,697,639,000 9,737,572, % 10 Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan Bangunan ,586,321, ,522,708, % 11 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1 350,000, ,794, % Urusan Perumahan 26 20,129,184,200 17,195,405, % 1 Program peningkatan kesiagaan dan 12 7,098,738,650 6,849,301, % pencegahan bahaya kebakaran 2 Program pengelolaan areal pemakaman 4 2,887,150,000 2,359,252, % 3 Program Pengembangan Perumahan 6 4,905,617,550 3,604,144, % 4 Program Lingkungan Sehat Perumahan 4 5,237,678,000 4,382,706, % Urusan Panataan Ruang 12 7,376,719,000 4,279,288, % 1 Program Pengendalian Pemanfaatan 3 695,830, ,104, % Ruang 2 Program Perencanaan Tata Ruang 9 6,680,889,000 3,636,184, % Urusan Perhubungan 23 27,641,509,581 24,109,103, % 1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3 2,184,518,000 2,013,864, % 2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3 1,594,375,000 1,393,325, % 3 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 5 4,389,193,612 3,446,759, % 4 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 5 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 6 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1 3,868,007,929 2,568,354, % 8 6,761,919,750 6,184,037, % 3 8,843,495,290 8,502,761, % Urusan Lingkungan Hidup 47 22,355,689,664 17,762,964, % 1 Program Pembinaan dan Pengembangan 2 541,836, ,488, % Bidang Energi 2 Program Pengelolaan Bidang Air Tanah 1 258,000, ,983, % 3 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 7 Program peningkatan pengendalian polusi 8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 9 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 10 8,640,400,000 7,450,699, % 6 4,011,000,000 3,540,686, % 16 4,722,210,805 3,501,510, % 3 845,055, ,929, % 1 181,280, ,769, % 6 1,763,084,800 1,529,695, % 2 1,392,822,500 79,202, % LAMPIRAN III - 5
6 Misi ,155,478, ,709,468, % Urusan Statistik 3 1,108,000,000 1,065,319, % 1 Pengembangan data/informasi 3 1,108,000,000 1,065,319, % Urusan Perencanaan Pembangunan 46 13,183,840,387 12,448,579, % 1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 7 1,370,047,000 1,306,886, % 2 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 2 444,167, ,343, % 3 Program Kerjasama Pembangunan 2 395,000, ,679, % 4 Program pengembangan data/informasi 3 664,281, ,928, % 5 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 6 Program perencanaan pembangunan daerah 7 Program perencanaan pembangunan ekonomi 8 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 9 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3 703,214, ,569, % 10 2,404,694,050 2,366,447, % 8 2,241,246,000 2,214,085, % 1 242,790, ,082, % 1 446,100, ,829, % 10 Program perencanaan sosial dan budaya 9 4,272,300,000 3,835,727, % Urusan Pertanahan ,497,941, ,714,485, % 1 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ,885,441, ,580,968, % 2 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 2 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 612,500, ,517, % 7 6,283,907,107 5,934,366, % 7 6,283,907,107 5,934,366, % 16 4,877,249,365 3,779,334, % 3 196,200, ,233, % 2 422,900, ,280, % 3 Program pendidikan politik masyarakat 3 173,400, ,218, % 4 Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2 463,000, ,514, % 6 3,621,749,365 2,647,087, % ,843,320,410 86,453,649, % 2 161,084, ,695, % 3 2,446,816,000 2,345,286, % LAMPIRAN III - 6
7 3 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah 4 1,750,000,000 1,631,353, % 4 Program Pembangunan Produk hukum Daerah 5 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 6 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 7 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan 8 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 9 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 10 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 11 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 12 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non Fisik 13 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 14 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 7 2,586,250,000 2,496,881, % 20 6,356,715,000 6,036,737, % 1 177,200, ,184, % 8 2,054,594,390 1,987,465, % 12 43,337,623,750 32,004,244, % 4 5,315,000,000 5,239,036, % 2 800,000, ,111, % 3 3,020,025,000 2,798,208, % 2 1,080,770, ,643, % ,799,081,620 19,310,814, % 3 629,975, ,395, % 14 11,328,185,000 9,987,590, % Urusan Kearsipan 7 361,220, ,733, % 1 Program perbaikan sistem administrasi 3 149,680, ,689, % kearsipan 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 4 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1 45,950,000 44,731, % 2 55,325,000 48,163, % 1 110,265, ,148, % Misi ,585,186,290 12,014,481, % Urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 30 14,585,186,290 12,014,481, % 1 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 3 692,480, ,681, % 2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 27 13,892,706,290 11,341,799, % LAMPIRAN III - 7
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN I.5. : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS
BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Pembangunan yang diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak yang memberikan dampak luas bagi masyarakat, sebagai berikut : 8.1. Indikasi Program
Lebih terperinciREKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016 KETERSEDIAAN RPJMD RKPD 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 1 1 1 1 1 1 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Lebih terperinciAnggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,
Anggaran (Sebelum 21 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan 4.654.875.000,00 18.759.324.259,00 15.731.681.490,00 83,86 Prasarana Rumah Sakit 22 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah 39.808.727.000,00
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Menurunnya angka 1 Angka Kemiskinan (%) 10-10,22 kemiskinan 2 Pendapatan per kapita
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat
Lebih terperinciBAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Visi Kabupaten Sleman adalah Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart
Lebih terperinciRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. KEBIJAKAN UMUM Pembangunan Daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai; untuk itu, kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB V I I I 1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab
Lebih terperinciSKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja
NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN A. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2017 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan Prioritas Dearah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan adanya pembagian/klasifikasi urusan pemerintahan yang
Lebih terperinciDinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan
1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program
Lebih terperinciKET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM
Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN 2009-2014 No AGENDA PROGRAM Pagu Indikatif Tahunan dan Satu Tahun Transisi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan Kualitas
Lebih terperinciBAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB 10 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 PEDOMAN TRANSISI Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Lebih terperinciKABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Lebih terperinciDAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015
DAFTAR PRIORITAS DAERAH DAN SASARAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 No Prioritas Daerah Sasaran Program SKPD 1 Peningkatan Mutu Pendidikan - Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah
Lebih terperinciDAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014
DAFTAR PROGRAM (KEGIATAN) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NO SATUAN KERJA KODE REKENING PROGRAM PAGU ANGGARAN 1 DISDIKPORA 1.1.1 101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. KEBIJAKAN UMUM Kebijakan umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada Tahun 2014, rencana program dan kegiatan prioritas daerah adalah: Program indikatif prioritas daerah 1 : Agama dan syariat islam. 1. Program Peningkatan
Lebih terperinciPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KaT A BLITAR KOTABUTAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel serta berorientasi pada
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3 4 1 Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan 1. Jumlah rumah ibadah yang difasilitasi 400 jumlah kegiatan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Optimalisasi peran dan fungsi Persentase produk hukum kelembagaan pemerintah daerah daerah ditindaklanjuti
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang II. Dasar Hukum III. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Gambaran Umum Demografis 3. Kondisi Ekonomi BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan umum dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan, disertai
Lebih terperinciDAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis dan Demografis... 4 2. Perkembangan Indikator Pembangunan Jawa Barat...
Lebih terperinciBAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Program Pelayanan
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan Umum adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk jangka panjang. Kebijakan
Lebih terperinciREKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014
REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00
Lebih terperinciSTRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah 2. Kondisi Demografi 3. Status Pembangunan Manusia 4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMK Aceh Tamiang Tahun 2013-2017, baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR
DAFTAR ISI PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Gambaran Umum 1.3.1. Kondisi Geografis Daerah 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 1.3.3.
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 INDIKASI DAN RENCANA PROGRAM UNTUK MEWUJUDKAN MISI SATU Dalam upaya mewujudkan Misi satu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII.1 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara sistematik melalui
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2009, maka disusunlah prioritas pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai dengan kedudukan
Lebih terperinciTabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008
Tabel 3.1. Matrik Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2008 NO. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SASARAN 1. Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar dan Penanggulangan Kemiskinan - Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan
Lebih terperinciRENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatnya
Lebih terperinciREVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Tgk.
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 TAHUN 2017 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2017 WALIKOTA SALATIGA PERJANJIAN
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017
196 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2017 Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun
Lebih terperinciBAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA KOTA LANGSA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda
Lebih terperinci(19) Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; (20) Peningkatan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati; (21) Pengembangan budaya baca d
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan isu-isu strategis, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta kebijakan umum pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar maka dirumuskan agenda,
Lebih terperinciPemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2016, maka disusun berbagai program prioritas yang
Lebih terperinciTABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
TABEL 3.2 MATRIKS NO 1. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 1 Peningkatan peluang usaha dibidang agribisnis 2 Peningkatan ketahanan pangan pertanian 3 Peningkatan sarana dan prasarana
Lebih terperinciBAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2016 BAB I RENCANA KERJA TAHUN 2016 1. TUJUAN DAN
Lebih terperinciKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang yang selaras dengan strategi kebijakan, maka dibutuhkan adanya kebijakan umum dan program
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Pada dasarnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2011-2016 diarahkan untuk menjadi
Lebih terperinciALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013
ALOKASI APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 1. Pendapatan Daerah Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2013, adalah sebagai berikut: a. Menyesuaian struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Lampiran PK NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1. 2. 3. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Banjar Tahun 2014-2018 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014 A. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dan sejalan dengan upaya mewujudkan
Lebih terperinciBAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN Prioritas pembangunan Kabupaten Lingga Tahun diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi tahun
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2008 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH )
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 65.095.787.348 29.550.471.790 13.569.606.845 2.844.103.829 111.059.969.812 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 64.772.302.460
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.583.925.475 29.611.683.617 8.624.554.612 766.706.038 105.586.869.742 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.571.946.166
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2013 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan
Lebih terperinciBAPPEDA KAB. LAMONGAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lamongan diwujudkan
Lebih terperinciBAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan
Lebih terperinciBAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogyanya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Lebih terperinciLAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan TARGET PROGRAM PEMBANGUNAN ANGGARAN Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Keluarga Terwujudnya
Lebih terperinci3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN
3.4. AKUTABILITAS ANGGARAN Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan :
Lebih terperinciINDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab masing-masing
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 9 Januari 2012 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. masing. Arah kebijakan umum ini merupakan instrumen untuk
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A masing. Arah kebijakan umum ini merupakan instrumen untuk rah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 21 Oktober 2013 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- 125 - BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas melalui strategi pembangunan daerah yang akan
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2015 MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya akses dan 1 Angka Kematian Ibu (AKI) 118 per 100.000 mutu pelayanan
Lebih terperinciTabel 7.3 CAPAIAN KINERJA PROGRAM INDIKATOR
Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Misi 3 : Meningkakan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, penanggulangan
Lebih terperinciB A B - II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
B A B - II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A. Visi dan Misi Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjalankan amanat publik, yang digali
Lebih terperinciLEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG. Nomor 1 Tahun 2009
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG Nomor 1 Tahun 2009 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2009-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Lebih terperinciBAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 8.1 Indikator Kinerja Daerah Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 15 September 2014 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Lebih terperinciTABEL : 1 HUBUNGAN URUSAN DLM RPJMD, KEBIJAKAN UMUM DAN DIMENSI SMART CITY. Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat. Kecamatan Denpasar Timur
TABEL : 1 HUBUNGAN URUSAN DLM RPJMD, KEBIJAKAN UMUM DAN DIMENSI SMART CITY No. Kode Urusan Pemerintahan Menurut UU. No. 23 Th 2014 Perangkat Daerah Kebijakan Umum RPJMD sektor Prioritas Dimensi Smart City
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA CIREBON 1/1/15 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 66.396.506.021 27.495.554.957 7.892.014.873 639.818.161 102.423.894.012 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 66.384.518.779
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a Jabatan :
Lebih terperinciV. BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
V. BAB V RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH 5.1 Program Prioritas Berdasarkan Urusan Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH A. Kebijakan Umum. Kebijakan Umum merupakan kebijakan pemerintah daerah secara umum. Penyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan
Lebih terperinciKabupaten Murung Raya yang maju, mandiri dan sejahtera
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Murung Raya dalam RKPD Kabupaten Murung Raya tahun 2014 ini, disamping mengacu pada RPJPD Kabupaten Murung Raya
Lebih terperinciBAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Programprogram
Lebih terperinciBAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bab ini akan disampaikan seluruh program dalam RPJMD 2013-2017 baik yang bersifat Program Unggulan maupun program dalam rangka penyelenggaraan Standar Pelayanan
Lebih terperinciBUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
BUPATI ACEH BARAT PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 (PERUBAHAN) VISI : Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2015 MISI 1 : TUJUAN
Lebih terperinciBAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2014 memuat program kegiatan yang diarahkan sepenuhnya bagi pencapaian prioritas tahun 2014. Lebih
Lebih terperinciBAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dicapai dengan efektif dan efisien dalam menjawab
Lebih terperinciRINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010 MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA ( DALAM RIBUAN RUPIAH ) Halaman : 1
Halaman : 1 01 PELAYANAN UMUM 70.623.211.429 31.273.319.583 8.012.737.962 316.844.352 110.226.113.326 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 70.609.451.524
Lebih terperinciVISI : TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan 1 Mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing,
Lebih terperinciRPJMD Kab. Temanggung Tahun V I 14
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2 Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera 1 Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah
Lebih terperinciBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Dengan memperhatikan target capaian Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan capaian tahun 2014 maka ditetapkan
Lebih terperinci