Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016
|
|
- Teguh Hermanto
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Alokasi anggaran belanja daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2016 untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan adalah sebesar Rp ,96 dan terealisasi sebesar Rp ,63 atau sebesar 92,63%. Sedangkan anggaran untuk pendidikan di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 adalah sebesar Rp ,70 atau sebesar 24,75% dari total belanja urusan wajib dan pilihan daerah sebesar Rp ,96 /Kota, terdapat 34 urusan yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 6 Urusan Pilihan. Untuk melaksanakan ke-34 urusan tersebut dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang, mengalami perubahan dengan adanya Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Informasi Komunikasi dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang. 49
2 Adapun SKPD penyelenggara Urusan Wajib dan Urusan Pilihan di Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib dan Pilihan No Urusan SKPD Penyelenggara Urusan Wajib Dinas pendidikan Pemuda dan 1 Pendidikan Olahraga dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 2 Kesehatan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah 3 Lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan 4 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum 5 Penataan Ruang Bappeda 6 Perencanaan Pembangunan Bappeda 7 Perumahan Bappeda dan Pekerjaan Umum 8 Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 9 Penanamaan Modal Bappeda 10 Koperasi dan Usaha Kecil dan Dinas UKM, Perindustrian dan Menengah Perdagangan dan Koperasi 11 Kependudukan dan Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sipil 12 Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Badan Pelaksana 13 Ketahanan Pangan Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan 50
3 No Urusan SKPD Penyelenggara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 16 Perhubungan 17 Komunikasi dan Informatika 18 Pertanahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan Dan Komunikasi Informatika Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan Dan Komunikasi Informatika Sekretariat Daerah/Bagian Pemerintahan Umum 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Satpol PP Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 20 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pemberdayaan Masyarakat 21 dan Desa 22 Sosial Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BKD-PP, Inspektorat, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Penanggulangan Bencana daerah 23 Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan Dan Komunikasi Informatika 51
4 No Urusan SKPD Penyelenggara 24 Statistik BPS 25 Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Dokumentasi Daerah 26 Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Dokumentasi Daerah Urusan Pilihan 1 Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan dan BP4K 2 Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan BP4K 3 Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4 Energi dan Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Mineral Dinas Kebudayaan, Pariwisata, 5 Pariwisata Perhubungan Dan Komunikasi Informatika 6 Industri Dinas UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi 7 Perdagangan Dinas UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi 8 Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Alokasi anggaran belanja daerah Kabupaten Kepahiang tahun 2016 untuk penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan adalah sebesar Rp ,96 dan terealisasi sebesar Rp ,63 atau sebesar 92,63%. Urusan Pendidikan di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 adalah sebesar Rp ,70 atau sebesar 24,75% dari total belanja urusan wajib dan pilihan daerah sebesar Rp ,96. Hal ini sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan disektor pendidikan yang 52
5 mengamanatkan alokasi anggaran bidang pendidikan minimal 20%. Demikian pula pada sektor kesehatan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2016 juga cukup tinggi yaitu sebesar Rp ,00 atau mencapai 14,16% dari belanja urusan wajib dan pilihan Kabupaten Kepahiang. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tabel 4.2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi NO URAIAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI % BELANJA , ,63 92,63 A Urusan Wajib , ,82 92,45 1 Pendidikan , ,04 92,88 Dinas Pendidikan , ,04 92,91 Nasional, Pemuda dan Olah Raga BELANJA TIDAK , ,04 92,91 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,04 92,91 BELANJA LANGSUNG , ,00 92,92 Belanja Pegawai , ,00 98,06 Belanja Barang dan , ,00 92,79 Jasa Belanja Modal , ,00 91,32 Kantor Perpustakaan, , ,00 66,94 Arsip dan Dokumentasi Daerah BELANJA LANGSUNG , ,00 66,94 Belanja Pegawai , ,00 60,46 Belanja Barang dan , ,00 64,86 Jasa Belanja Modal , ,00 99,52 2 Kesehatan , ,78 91,34 Dinas Kesehatan , ,50 90,66 BELANJA TIDAK , ,50 99,78 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,50 99,78 BELANJA LANGSUNG , ,00 85,83 Belanja Pegawai , ,00 93,64 53
6 NO URAIAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI % Belanja Barang dan , ,00 74,42 Jasa Belanja Modal , ,00 95,73 Rumah Sakit Umum , ,28 92,33 Daerah Kepahiang BELANJA TIDAK , ,00 93,03 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 93,03 BELANJA LANGSUNG , ,28 91,94 Belanja Pegawai , ,00 87,93 Belanja Barang dan , ,00 98,00 Jasa Belanja Modal , ,28 85,49 3 Pekerjaan Umum , ,00 90,91 Dinas Pekerjaan Umum , ,00 90,91 BELANJA TIDAK , ,00 99,25 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 99,25 BELANJA LANGSUNG , ,00 90,65 Belanja Pegawai , ,00 82,86 Belanja Barang dan Jasa , ,00 95,25 Belanja Modal , ,00 90,09 4 Perencanaan Pembangunan , ,00 93,21 Badan Perencanaan , ,00 92,97 Pembangunan Daerah BELANJA TIDAK , ,00 96,64 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 96,64 BELANJA LANGSUNG , ,00 90,73 Belanja Pegawai , ,00 90,39 Belanja Barang dan , ,00 90,07 Jasa Belanja Modal , ,00 99,76 Dinas Pendapatan , ,00 99,64 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BELANJA LANGSUNG , ,00 99,64 Belanja Pegawai , ,00 100,00 Belanja Barang dan , ,00 99,61 Jasa 5 Perhubungan , ,00 97,88 Dinas Perhubungan, , ,00 97,88 Komunikasi, Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata BELANJA TIDAK , ,00 98,29 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 98,29 BELANJA LANGSUNG , ,00 96,80 54
7 NO URAIAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI % Belanja Pegawai , ,00 96,32 Belanja Barang dan , ,00 97,12 Jasa Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 6 Lingkungan Hidup , ,00 98,08 Badan Lingkungan , ,00 98,08 Hidup, Kebersihan dan Pertamanan BELANJA TIDAK , ,00 99,38 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 99,38 BELANJA LANGSUNG , ,00 97, Belanja Pegawai , ,00 98,91 Belanja Barang dan , ,00 95,78 Jasa Belanja Modal , ,00 98,44 Kependudukan dan Catatan , ,00 98,29 Sipil Dinas Kependudukan , ,00 98,29 dan Catatan Sipil BELANJA TIDAK , ,00 99,05 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 99,05 BELANJA LANGSUNG , ,00 96,63 Belanja Pegawai , ,00 99,44 Belanja Barang dan , ,00 94,47 Jasa Belanja Modal , ,00 99,48 Pemberdayaan Perempuan , ,00 94,68 dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan , ,00 94,68 Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana BELANJA LANGSUNG , ,00 94,68 Belanja Pegawai , ,00 95,25 Belanja Barang dan Jasa , ,00 94,56 Keluarga Berencana dan , ,00 96,77 Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan , ,00 96,77 Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana BELANJA LANGSUNG , ,00 96,77 Belanja Pegawai , ,00 99,33 Belanja Barang dan Jasa , ,00 95,20 Belanja Modal , ,00 99,77 10 Sosial , ,00 93,55 Dinas Sosial, Tenaga , ,00 91,60 55
8 NO URAIAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI % Kerja dan Transmigrasi BELANJA TIDAK , ,00 98,77 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 98,77 BELANJA LANGSUNG , ,00 72,70 Belanja Pegawai , ,00 91,36 Belanja Barang dan Jasa , ,00 66,02 Badan Penanggulangan , ,00 94,87 Bencana Daerah BELANJA TIDAK , ,00 95,31 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 95,31 BELANJA LANGSUNG , ,00 94,37 Belanja Pegawai , ,00 90,93 Belanja Barang dan Jasa , ,00 98,44 Belanja Modal , ,00 100,00 11 Tenaga Kerja , ,00 94,66 Dinas Sosial, Tenaga , ,00 94,66 Kerja dan Transmigrasi BELANJA LANGSUNG , ,00 94,66 12 Belanja Pegawai , ,00 88,03 Belanja Barang dan Jasa , ,00 98,48 Koperasi dan Usaha Kecil , ,00 99,57 Menengah Dinas Koperasi, Usaha , ,00 99,57 Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan BELANJA TIDAK , ,00 99,80 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 99,80 BELANJA LANGSUNG , ,00 99,08 Belanja Pegawai , ,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa , ,00 98,76 Belanja Modal , ,00 99,74 13 Penanaman Modal , ,00 70,56 Sekretariat Daerah , ,00 70,56 BELANJA LANGSUNG , ,00 70,56 Belanja Pegawai , ,00 95,76 Belanja Barang dan Jasa , ,00 70,20 Belanja Modal ,00 0,00 0,00 14 Kebudayaan , ,00 100,00 Dinas Perhubungan, , ,00 100,00 Komunikasi, Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata BELANJA LANGSUNG , ,00 100,00 56
9 NO URAIAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI % Belanja Pegawai , ,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa , ,00 100,00 15 Pemuda dan Olah Raga , ,00 98,00 Dinas Pendidikan , ,00 98,00 Nasional, Pemuda dan Olah Raga BELANJA LANGSUNG , ,00 98,00 16 Belanja Pegawai , ,00 99,06 Belanja Barang dan Jasa , ,00 97,60 Belanja Modal , ,00 98,57 Kesatuan Bangsa dan Politik , ,00 88,34 Dalam Negeri Dinas Sosial, Tenaga Kerja , ,00 100,00 dan Transmigrasi BELANJA LANGSUNG , ,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa , ,00 100,00 Kantor Kesatuan Bangsa , ,00 66,49 dan Politik BELANJA TIDAK , ,00 100,00 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 100,00 BELANJA LANGSUNG , ,00 49,46 Belanja Pegawai , ,00 52,72 Belanja Barang dan Jasa , ,00 47,56 Belanja Modal , ,00 45,29 Satuan Polisi Pamong , ,00 95,78 Praja BELANJA TIDAK , ,00 98,30 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 98,30 BELANJA LANGSUNG , ,00 93,87 Belanja Pegawai , ,00 95,13 Belanja Barang dan , ,00 90,11 Jasa Belanja Modal , ,00 98,72 Sekretariat Daerah , ,00 97,34 BELANJA LANGSUNG , ,00 97,34 17 Belanja Pegawai , ,00 95,35 Belanja Barang dan Jasa , ,00 98,14 Otonomi Daerah, , ,00 92,84 Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dewan Perwakilan , ,00 90,98 Rakyat Daerah BELANJA TIDAK , ,00 90,98 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 90,98 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , ,00 97,73 57
10 NO URAIAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI % BELANJA TIDAK , ,00 97,73 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 97,73 Sekretariat Daerah , ,00 84,97 BELANJA TIDAK , ,00 99,44 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 99,44 BELANJA LANGSUNG , ,00 81,12 Belanja Pegawai , ,00 94,91 Belanja Barang dan Jasa , ,00 94,60 Belanja Modal , ,00 47,17 Sekretariat DPRD , ,00 92,37 BELANJA TIDAK , ,00 98,79 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 98,79 BELANJA LANGSUNG , ,00 91,07 Belanja Pegawai , ,00 93,25 Belanja Barang dan Jasa , ,00 92,16 Belanja Modal ,00 0,00 0,00 Dinas Pendapatan , ,00 94,42 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BELANJA TIDAK , ,00 94,30 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 74,65 Belanja Hibah , ,00 64,06 Belanja Bantuan , ,00 99,38 Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga ,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG , ,00 95,99 Belanja Pegawai , ,00 92,70 Belanja Barang dan Jasa , ,00 96,47 Belanja Modal , ,00 99,56 Badan Kepegawaian , ,00 98,10 Daerah, Pendidikan dan Pelatihan BELANJA TIDAK , ,00 98,75 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 98,75 BELANJA LANGSUNG , ,00 97,64 Belanja Pegawai , ,00 98,73 Belanja Barang dan Jasa , ,00 97,43 Belanja Modal , ,00 100,00 Inspektorat Kepahiang , ,00 95,74 BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 97,04 58
11 NO URAIAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI % Belanja Pegawai , ,00 97,04 BELANJA LANGSUNG , ,00 94,03 Belanja Pegawai , ,00 93,96 Belanja Barang dan Jasa , ,00 93,80 Belanja Modal , ,00 100,00 Kecamatan Kepahiang , ,00 99,51 BELANJA TIDAK , ,00 99,75 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 99,75 BELANJA LANGSUNG , ,00 97,87 Belanja Pegawai , ,00 99,38 Belanja Barang dan Jasa , ,00 96,87 Belanja Modal , ,00 99,56 Kecamatan Ujan Mas , ,00 97,55 BELANJA TIDAK , ,00 98,22 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 98,22 BELANJA LANGSUNG , ,00 94,89 Belanja Pegawai , ,00 83,05 Belanja Barang dan Jasa , ,00 97,96 Belanja Modal , ,00 100,00 Kecamatan Tebat Karai , ,00 90,26 BELANJA TIDAK , ,00 97,32 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 97,32 BELANJA LANGSUNG , ,00 56,18 Belanja Pegawai , ,00 69,70 Belanja Barang dan Jasa , ,00 54,98 Belanja Modal , ,00 27,15 Kecamatan Bermani Ilir , ,00 96,77 BELANJA TIDAK , ,00 98,89 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 98,89 BELANJA LANGSUNG , ,00 87,56 Belanja Pegawai , ,00 94,39 Belanja Barang dan Jasa , ,00 81,65 Belanja Modal , ,00 98,47 Kecamatan Muara , ,00 97,61 Kemumu BELANJA TIDAK , ,00 98,98 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 98,98 BELANJA LANGSUNG , ,00 90,96 Belanja Pegawai , ,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa , ,00 94,05 59
12 NO URAIAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI % Belanja Modal ,00 0,00 0,00 Kecamatan Seberang , ,00 98,12 Musi BELANJA TIDAK , ,00 99,15 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 99,15 BELANJA LANGSUNG , ,00 92,78 Belanja Pegawai , ,00 90,11 Belanja Barang dan Jasa , ,00 93,52 Belanja Modal , ,00 100,00 Kecamatan Kabawetan , ,00 97,50 BELANJA TIDAK , ,00 97,41 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 97,41 BELANJA LANGSUNG , ,00 97,85 Belanja Pegawai , ,00 99,92 Belanja Barang dan Jasa , ,00 96,47 Belanja Modal , ,00 100,00 Kecamatan Merigi , ,00 97,78 BELANJA TIDAK , ,00 98,34 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 98,34 BELANJA LANGSUNG , ,00 92,86 Belanja Pegawai , ,00 95,99 Belanja Barang dan Jasa , ,00 90,76 Kantor Pelayanan , ,00 91,80 Perizinan Terpadu BELANJA TIDAK , ,00 97,95 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 97,95 BELANJA LANGSUNG , ,00 85,10 Belanja Pegawai , ,00 87,95 Belanja Barang dan Jasa , ,00 83,70 Sekretariat Korpri , ,00 100,00 BELANJA TIDAK , ,00 100,00 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 100,00 BELANJA LANGSUNG , ,00 100,00 18 Belanja Pegawai , ,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa , ,00 100,00 Belanja Modal , ,00 100,00 Pemberdayaan Masyarakat , ,00 98,69 dan Desa Kecamatan Kepahiang , ,00 97,76 BELANJA LANGSUNG , ,00 97,76 Belanja Pegawai , ,00 97,82 60
13 NO URAIAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI % Belanja Barang dan Jasa , ,00 97,66 Kecamatan Merigi ,00 0,00 0,00 BELANJA LANGSUNG ,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa Badan Pemberdayaan , ,00 98,92 Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana BELANJA TIDAK , ,00 99,93 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 99,93 BELANJA LANGSUNG , ,00 97,02 Belanja Pegawai , ,00 99,95 Belanja Barang dan Jasa , ,00 95,34 Belanja Modal , ,00 97,50 19 Kearsipan , ,00 11,17 Kantor Perpustakaan, , ,00 11,17 Arsip dan Dokumentasi Daerah BELANJA LANGSUNG , ,00 11,17 Belanja Pegawai , ,00 25,38 Belanja Barang dan Jasa ,00 0,00 0,00 20 Komunikasi dan Informatika , ,00 99,70 Dinas Perhubungan, , ,00 99,70 Komunikasi, Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata BELANJA LANGSUNG , ,00 99,70 Belanja Pegawai , ,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa , ,00 98,58 Belanja Modal , ,00 99,73 21 Perpustakaan , ,00 89,66 Kantor Perpustakaan, , ,00 89,66 Arsip dan Dokumentasi Daerah BELANJA TIDAK , ,00 96,77 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 96,77 BELANJA LANGSUNG , ,00 76,94 Belanja Pegawai , ,00 94,22 Belanja Barang dan Jasa , ,00 68,50 Belanja Modal , ,00 99,86 B Urusan Pilihan , ,81 96,05 1 Pertanian , ,81 96,43 Dinas Pertanian dan , ,00 97,19 61
14 NO URAIAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI % Ketahanan Pangan BELANJA TIDAK , ,00 99,62 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 99,62 BELANJA LANGSUNG , ,00 96,29 Belanja Pegawai , ,00 93,91 Belanja Barang dan Jasa , ,00 96,39 Belanja Modal , ,00 97,62 Dinas Peternakan dan , ,86 92,28 Perikanan BELANJA TIDAK , ,86 98,47 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,86 98,47 BELANJA LANGSUNG , ,00 87,80 Belanja Pegawai , ,00 92, , ,00 95,37 Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal , ,00 63,73 Badan Pelaksana , ,95 98,48 Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan BELANJA TIDAK , ,95 99,08 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,95 99,08 BELANJA LANGSUNG , ,00 97,42 Belanja Pegawai , ,00 99,53 Belanja Barang dan Jasa , ,00 95,56 Belanja Modal , ,00 100,00 Dinas Kehutanan dan , ,00 99,44 Perkebunan BELANJA LANGSUNG , ,00 99,44 Belanja Pegawai , ,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa , ,00 99,39 2 Kehutanan , ,00 95,80 Dinas Kehutanan dan , ,00 95,80 Perkebunan BELANJA TIDAK , ,00 96,47 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 96,47 BELANJA LANGSUNG , ,00 95,27 3 Belanja Pegawai , ,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa , ,00 94,87 Belanja Modal , ,00 88,90 Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral , ,00 93, , ,00 93,59 62
15 NO URAIAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI % BELANJA TIDAK , ,00 97,20 LANGSUNG Belanja Pegawai , ,00 97,20 BELANJA LANGSUNG , ,00 91,36 Belanja Pegawai , ,00 97,65 Belanja Barang dan Jasa , ,00 89,18 Belanja Modal , ,00 100,00 4 Pariwisata , ,00 100,00 Dinas Perhubungan, , ,00 100,00 Komunikasi, Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata BELANJA LANGSUNG , ,00 100,00 Belanja Pegawai , ,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa , ,00 100,00 5 Kelautan dan Perikanan , ,00 96,44 Dinas Peternakan dan , ,00 96,44 Perikanan BELANJA LANGSUNG , ,00 96,44 Belanja Pegawai , ,00 77,98 Belanja Barang dan Jasa , ,00 99,41 Belanja Modal , ,00 96,85 6 Perdagangan , ,00 96,65 Dinas Koperasi, Usaha , ,00 98,23 Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan BELANJA LANGSUNG , ,00 98,23 Belanja Pegawai , ,00 95,83 Belanja Barang dan Jasa , ,00 100,00 Belanja Modal , ,00 98,29 Sekretariat Daerah , ,00 63,57 BELANJA LANGSUNG , ,00 63,57 Belanja Pegawai , ,00 43,64 Belanja Barang dan Jasa , ,00 74,40 7 Perindustrian , ,00 90,36 Dinas Koperasi, Usaha , ,00 100,00 Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan BELANJA LANGSUNG , ,00 100,00 Belanja Pegawai , ,00 100,00 Belanja Barang dan Jasa , ,00 100,00 Sekretariat Daerah , ,00 60,53 BELANJA LANGSUNG , ,00 60,53 Belanja Pegawai , ,00 51,33 63
16 NO URAIAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI % Belanja Barang dan Jasa , ,00 63,62 8 Transmigrasi , ,00 83,49 Sumber: DPPKAD Kepahiang Dinas Sosial, Tenaga , ,00 83,49 Kerja dan Transmigrasi BELANJA LANGSUNG , ,00 83,49 Belanja Pegawai , ,00 89,22 Belanja Barang dan Jasa , ,00 80,20 Dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjalan urusan yang sama yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Namun demikian secara kelembagaan urusan-urusan tersebut sudah tertuang dalam struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten kepahiang sehingga pelaksanaan tugas-tugas rutin sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara urusan tetap dilaksanakan. Urusan wajib yang dilaksanakan dalam tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2016 dan Perubahannya di Kabupaten Kepahiang terdiri dari urusan: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Lingkungan hidup 4. Pekerjaan Umum 5. Penataan Ruang 6. Perencanaan Pembangunan 7. Perumahan 8. Kepemudaan dan Olahraga 9. Penanaman Modal 10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 11. Kependudukan dan Catatan Sipil 64
17 12. Ketenagakerjaan 13. Ketahanan Pangan 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 16. Perhubungan 17. Komunikasi dan Informatika 18. Pertanahan 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22. Sosial 23. Kebudayaan 24. Statistik 25. Kearsipan 26. Perpustakaan 1) URUSAN PENDIDIKAN Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin ketatnya persaingan global dalam berbagai sektor kehidupan menuntut adanya orientasi pembangunan yang menitikberatkan kepada bidang pendidikan sebagai salah satu aspek pembangunan kualitas SDM yang sangat penting. Tingkat pendidikan penduduk mempunyai arti penting terutama dalam hubungannya dengan kemajuan pembangunan suatu wilayah. Hal ini dikaitkan dengan kualitas sumberdaya manusia di wilayah tersebut. Pada 65
18 umumnya, wilayah yang tingkat pendidikan penduduknya relatif tinggi, maka wilayah tersebut relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah yang tingkat pendidikan penduduknya rendah. Kondisi infrastruktur pendidikan merupakan aspek yang sangat vital untuk mendukung majunya sektor pendidikan suatu daerah. a. Realisasi Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang terkait dengan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang. Selain Urusan Pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Pada tahun 2016, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam pembangunan pada Urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah: 1. Menurunnya Drop Out SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun 2016 mencapai 0,00%; 2. Meningkatnya APK SD/MI pada tahun 2016 mencapai 106,53%, SMP/MTs mencapai 86,12% dan SMA/SMK/MA mencapai 63,12 %; 3. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM); 4. Meningkatnya angka menlanjutkan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2016 mencapai 100%; 5. Meningkatnya kualitas pemuda pelopor; 6. Meningkatnya pembinaan olahraga pelajar di kabupaten; 7. Tersedianya Pelatih Olah Raga yang profesional. 66
19 Sasaran tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016, yaitu: Program dan Kegiatan Rutin Kantor 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (97,77%). b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,17,- Rp ,- (62,02%). c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (99,19%). d. Penyediaan Alat Tulis Kantor Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (90,23%) e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (50%). 67
20 f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (100%). g. Penyediaan Makanan dan Minuman Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (80,62%). h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,-dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (73,60%). i. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (66,37%). b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,00 (78,57%). 68
21 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,-(99,94%). b. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (100%). c. Kegiatan Penerimaan Peserta didik baru. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (75%). 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (100%). b. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 69
22 Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (99,91%). Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan 5. Program Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,-(97,44%). b. Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (99,89%). c. Kegiatan Mebeler Sekolah. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (48,74%). d. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (74,82%). e. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (75%). 70
23 f. Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (99,98%). g. Kegiatan Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (97,31%). 6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Alokasi Anggaran sejumlah Rp Rp ,- (96,30%) b. Kegiatan Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%) c. Kegiatan Hari-Hari Besar (Sumpah Pemuda dan Haornas) Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (97,25%) 71
24 7. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (96,05%). b. Kegiatan Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (99,57%). c. Kegiatan Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (97,67%). d. Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (63,08%). e. Kegiatan Pengadaan mebeluer sekolah. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (99,28%). 72
25 f. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (97,25%). g. Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). h. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non- Islam Setara SD dan SMP Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). i. Kegiatan Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (66,26%). 8. Program Pendidikan Menengah Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Kurang mampu Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (99,74%). 73
26 b. Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (97,11%). c. Kegiatan Olimpiade Sain, Oosn SMA Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (81,62%). 9. Program Pendidikan Non Formal. Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (98,73%). b. Penyelenggaraan Paket B dan C Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (99,55%). 10. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). 74
27 b. Kegiatan Penyelengaraan Kompetisi Olah Raga Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (98,12%). 11. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Pelaksanaan Sertipikasi Pendidikan. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). b. Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (99,99%). c. Kegiatan Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). d. Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindunganterhadap Profesi Pendidik Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (83.53%). 75
28 e. Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesidan Tenaga Pendidik. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). f. Kegiatan Seleksi Guru dan Siswa Berprestasi Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (99,98%). g. Kegiatan Pembangunan Sarana Pengunjung Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (99,39%). h. Kegiatan Pelaksanaan UN Sekolah Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga a. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (98,76%). 76
29 13. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a. Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi anggaran sejumlah Rp ,- (98,61%). b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang berbagai Pendidikan Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran Rp ,- (99,80%). c. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran Rp ,- (100%). b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain: 1) Masih tingginya angka kemiskinan; 2) Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang ada sering kalah bersaing dalam memperoleh lapangan kerja dan usaha; 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar; 4) Masih rendah kualitas pelayanan umum kepada masyarakat karena rendahnya kinerja aparatur, belum efektif dan efisiennya sistem kelembagaan dan 77
30 manajemen pemerintah, rendahnya kesejahteraan PNS; 5) Masih terbatasnya peran masyarakat dan desa/kelurahan dalam proses penyusunan kebijakan publik, penganggaran dan pengawasan; 6) Masih adanya kesenjangan mutu lulusan antar kawasan dan antar kelompok masyarakat; 7) Belum meratanya fasilitasi pendidikan jenjang pendidikan menengah; 8) Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik; 9) Pendidikan belum menghasilkan lulusan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan; 10) Belum dilaksanakannya SPM pendidikan; 11) Masih kuranganya keterampilan dan kompetensi propesi guru; 12) Masih kurangnya kecakapan kepala sekolah. Solusi yang dapat dilakukan terhadap berbagai masalah tersebut di atas antara lain: a. Dengan pemberian beasiswa pendidikan adalah bertujuan untuk meringankan beban; b. Biaya pendidikan yang selama ini diberikan kepada siswa dari tingkat SD, SMP, SMK/SMK sampai keperguruan tinggi sekaligus untuk dapat menumbuhkan minat bersekolah, tetapi masih perlu pendataan terutama bagi siswa yang berada pada keluarga miskin dan kuarang mampu; 78
31 c. Untuk melaksanakan pekerjaan fisik dekosentrasi agar bisa di swakelolakan; d. Mengusulkan anggaran program dan kegiatan yang memungkinkan melalui anggaran pemerintah pusat dan provinsi. 2) URUSAN KESEHATAN Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan tahun 2016 dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Kepahiang merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan. Peningkatan kualitas hidup yang layak dan bermartabat tidak dapat terlepas dari berbagai upaya pembangunan di sektor kesehatan. Dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut, upaya yang telah dilakukan sebagai berikut: a. Realisasi Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan yang terkait dengan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepahiang. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Pada tahun 2016, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam pembangunan pada Urusan Kesehatan adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 79
32 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6. Program upaya Kesehatan Masyarakat 7. Program Pengawasan obat dan makananan 8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 12. Tercapainya Standarisasi Pelayanan Kesehatan 13. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 15. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Sasaran tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016, yaitu: Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (98,95%) 80
33 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (84,73%). 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). 5. Penyediaan Kebersihan Kantor Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (98,78%). 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (99,97%). 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (93,33%). 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (99,28%). 81
34 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (99,41%). 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (99,35%). 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (99,60%). 12. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (100%). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (98,52%). b. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (99,60%). 82
35 c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (98,80%). d. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (99,38%). e. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (99,40%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dengan Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (100%). 4) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (100%). 83
36 b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (100%). c. Penyusunan Pelaporan dan Perencanaan Program Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). d. Penyusunan Rencana Strategis Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (100%). 5)Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (40,84%). b. Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). 84
37 c. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Klinik Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). d. Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). e. Penyediaan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi (DAK) Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- dengan Realisasi Anggaran sejumlah Rp ,- (98,88%). 6)Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan yang direalisasikan terkait program ini melalui: a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (99,37%). b. Kegiatan Revitalisasi sistem kesehatan. Alokasi Anggaran sejumlah Rp ,- Rp ,- (100%). 85
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR TAHUN 214 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 214 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
Lebih terperinciRANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN
BUPATI MAGETAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017 Lampiran I Lampiran I Rancangan Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN RINGKASAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 2014
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 214 Lampiran I : PERATURAN DAERAH Nomor : 1 Tahun 214 Tanggal : 22 Mei 214 Kode Rekening Uraian Jumlah 1 2 3 4. PENDAPATAN 4. 1. PENDAPATAN
Lebih terperinciBUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN,
Lebih terperinciPERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI Anggaran : 207 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Organisasi :.
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 14 TAHUN 2013 Tanggal : 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE 1.01.01 Dinas
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2013 Tanggal : 31 Desember 2013 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE TIDAK
Lebih terperinciOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR
Urusan Pemerintahan 1 - URUSAN WAJIB 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 1.20.05 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR 15.090.246.60 5.844.854.40
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG,
Lebih terperinciQANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2013 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA
Lebih terperinci1 Penyediaan jasa surat menyurat 95, Penyediaan jasa komunikasi;sumber daya air dan listrik
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD Dinas Dikpora Perovinsi NTB merupakan gambaran dari persentase tingkat
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 30 Desember 2013 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Lebih terperinciWALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG,
Lebih terperinciRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
Lebih terperinciKABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013
KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013 KODE 1 URUSAN WAJIB 69,566,418,640.00 194,611,035,763.10 399,325,387,902.31 663,502,842,305.41 1.01 1.01 1.01.01 1.01 1.01.01 01 PENDIDIKAN
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Lampiran II Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2014 Tanggal : 24 Desember 2014 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2015 KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1 1.01 URUSAN WAJIB 831.403.673.005,62
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Program Prioritas Pada bab Indikasi rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini akan disampaikan
Lebih terperinciRANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
Lebih terperinciKABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014
KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 KODE 1 URUSAN WAJIB 82,519,163,150.00 230,157,269,778.00 477,995,890,837.00 790,672,323,765.00 1.01 1.01 1.01.01 1.01 1.01.01 01 PENDIDIKAN
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 8 TAHUN 2016 Tanggal : 30 December 2016 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE TIDAK
Lebih terperinciURAIAN sebelum perubahan
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Tahun Anggaran
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan Organisasi :.0. PENDIDIKAN :.0.0. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 05 Kode Rekapitulasi
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG,
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2015
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Lampiran II Peraturan Daerah Nomor : 13 TAHUN 2016 Tanggal : 20 Desember 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE 1 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 85.515.105.50 1.046.242.393.30 480.839.256.00
Lebih terperinciJumlah Anggaran 1 BELANJA , ,00 97, ,95
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR SKPD : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2016 dan 2015 Dalam Rupiah
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
LAMPIRAN IV : RANCANGAN PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR : 04 Tahun 2015 TANGGAL : 22 JULI 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 14 TAHUN 2016 Tanggal : 29 Desember 2016 PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE 1.01.01 Dinas
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA BLITAR
1 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BLITAR, Menimbang : a. bahwa untuk
Lebih terperinciRINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Lampiran IIb Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2015 Tanggal : 21 September 2015 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015 PENDAPATAN
Lebih terperinciWALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA
Lebih terperinciANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 18 Kepemudaan dan Olah Raga PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KAS TAHUN 2014 Unit Organisasi : 1. 18. 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Lebih terperinciURUSAN DESENTRALISASI
BAB III URUSAN DESENTRALISASI 1. Ringkasan Urusan Desentralisasi Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH NOMOR : 4 Tahun 2011 TANGGAL : 30 September 2011 PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 Nomor Urut Uraian Sebelum Perubahan Jumlah Setelah Perubahan
Lebih terperinciRINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Lampiran II Raperda APBD TA. 2018 Nomor :... Tanggal : 13 Nopember 2017 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2018 KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 198.400.634.00
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Lampiran II Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2012 Tanggal : 27 Desember 2012 PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2013 KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1 1.01 Urusan Wajib 1.034.879.399.416,08
Lebih terperinciRINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Lampiran II Raperda APBD TA. 2017 Nomor : --- Tahun 2016 Tanggal : 14 Nopember 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017 KODE 1 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 85.515.105.50 790.283.942.30
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 29 Desember 2016 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Lebih terperinciRANCANGAN QANUN ACEH
RANCANGAN QANUN ACEH NOMOR.. TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH
Lebih terperinciJENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =
Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 Tahun 2015 21 September 2015 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2016 Tanggal : 8 Januari 2016 PEMERINTAH KOTA BOGOR RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 9 Januari 2012 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran
Lebih terperinciLampiran I Peraturan Daerah Nomor : TAHUN 08 Tanggal : Januari 08 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA RINGKASAN APBD Tahun Anggaran 08 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH. PENDAPATAN.8..0.8,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH.008.78..8,00..
Lebih terperinciPERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa
Lebih terperinciDAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... i iii x xi BAB I PENDAHULUAN... I - 1 A. Dasar Hukum... I - 1 B. Gambaran Umum Daerah... I - 4 1. Kondisi Geografis Daerah...
Lebih terperinciRENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.300.000.00 557.952.560.00 84.028.068.62 641.980.628.62
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2016 Tanggal : 8 Januari 2016 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE 1.01.01 Dinas Pendidikan
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN DAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2016 KODE 1 1.01 Urusan Wajib 2.367.639.809.00
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 6 Tanggal : 27 Desember 2012 PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2013 KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG
Lebih terperinciPROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,
PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN
Lebih terperinciPROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR TANGGAL 13 Tahun 2014 1 September 2014 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN
Lebih terperinciQANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2015 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA
Lebih terperinciBAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan daerah terdiri dari
Lebih terperinciBAB II PERENCANAAN KINERJA
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Lebih terperinciRINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Lampiran III Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 201
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Tahun Anggaran 206 Urusan Pemerintahan :. 0 Urusan Wajib Organisasi :. 0. 0 Sub Unit Organisasi
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran I.2 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN LAPORAN ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Lampiran II Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 2017 Tanggal : 9 Januari 2017 PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2017 KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH 1 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 153.072.100.00
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 15 September 2014 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN Upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari setiap misi daerah Kabupaten Sumba Barat
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Raperda APBD TA 2015 Nomor Tanggal : : 00 10 November 201 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lebih terperinciDAFTAR ISI PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2017 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2017
DAFTAR ISI A B PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 7 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 7 I II III RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
Lebih terperinciBUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N
BUPATI PAMEKASAN S A M B U T A N Assalamu alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 21 Oktober 2013 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Lebih terperinciPEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan
Lebih terperinciWALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
Lebih terperinciDOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 01 Pendidikan
Lebih terperinciBab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Perumusan Kebutuhan Pendanaan dalam perencanaan jangka menengah ini berlandaskan kaidah Budget follows Program. Selaras dengan penganggaran
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 26 TAHUN 2012 Tanggal : 27 December 2012 KABUPATEN LAMANDAU RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2013 KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG
Lebih terperinciBAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
47 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 27 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Lebih terperinciDAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL... v BAB I. PENDAHULUAN... 1 A. Dasar Hukum... 7 B. Gambaran Umum Daerah
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI... i DAFTAR TABEL... v BAB I. PENDAHULUAN... 1 A. Dasar Hukum... 7 B. Gambaran Umum Daerah... 9 1. Kondisi Geografis Daerah... 10 2. Gambaran Umum Demografis... 13 3. Kondisi
Lebih terperinciDAFTAR ISI PENGANTAR... I DAFTAR ISI... II DAFTAR TABEL... V DAFTAR GAMBAR... VI BAB I PENDAHULUAN... I-1
DAFTAR ISI PENGANTAR... I DAFTAR ISI... II DAFTAR TABEL... V DAFTAR GAMBAR... VI BAB I PENDAHULUAN... I-1 1.1. LATAR BELAKANG... I-1 1.2. DASAR HUKUM... I-1 1.3. GAMBARAN UMUM JAWA BARAT... I-4 1.3.1.
Lebih terperinciRencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN. Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
BAB I PENDAHULUAN Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,
Lebih terperinciKABUPATEN BANGKA TENGAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH NOMOR: TANGGAL: 24 TH 2014 4 Nopember 2014 Nomor Urut U r a i a n J u m l a h 1 PENDAPATAN DAERAH 702.802.430.000,00
Lebih terperinciSKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja
NO NAMA SKPD HALAMAN 1 SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2 2 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Denpasar 3 3 SKPD : RSUD Wangaya Kota Denpasar 4 4 SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 20 TAHUN 2013 Tanggal : 24 Desember 2013 KABUPATEN LAMANDAU RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE 1.01.01 Dinas Pendidikan
Lebih terperinciRINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Raperda APBD 2015 Nomor :.. Tanggal : 14 Nopember 2014 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT RINGKASAN RANCANGAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE TIDAK
Lebih terperinciPERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2012 Tanggal : 27 December 2012 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2013 KODE TIDAK
Lebih terperinciRINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2015 Tanggal : 31 December 2015 PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2016 KODE 1.01.01
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III BIDANG PAUDNI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON III BIDANG PAUDNI No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Program Kegiatan Anggaran 1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan Angka Partisipasi
Lebih terperinciRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : Organisasi : 1.01. - PENDIDIKAN 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013 Formulir RKA
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN NGAWI RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR : 6 Tahun 203 TANGGAL : Desember 203 PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 204
Lebih terperinciTabel 3.1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Wajib
Tabel 3.1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Wajib TIDAK 1. Pendidikan 487.900.617.227,68 5.582.117.600 64.084.231.215 58.415.294.850 615.982.260.893 572.880.929.360,81 93,00 Dinas Dikpora,,
Lebih terperinciPERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
Lebih terperinciPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciPEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014
LAMPIRAN II : PERATURAN NOMOR : 2 TAHUN 2014 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2014 PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2014 Halaman : 15 Tidak
Lebih terperinciRINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran IIa Peraturan Daerah Nomor : 12 Tanggal : 31 Desember 2014 PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2015 KODE TIDAK LANGSUNG LANGSUNG
Lebih terperinciPEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH NOMOR : 8 Tahun 2016 TANGGAL : 28 Desember 2016 PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Kode Rekening Uraian Jumlah 1
Lebih terperinciREKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014
REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014 BULAN : NOPEMBER 2014 NO 1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN 46.877.699.625,00 82,74 20.845.634.092,00
Lebih terperinciBAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1. INDIKASI DAN PROGRAM PRIORITAS Program prioritas perlu ditetapkan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang
Lebih terperinciDalam rangka. akuntabel serta. Nama. Jabatan BARAT. lampiran. perjanjiann. ini, tanggungg. jawab kami. Pontianak, Maret 2016 P O N T I A N A K
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERJANJIANN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahann yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah
Lebih terperinciWALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA
Lebih terperinciDinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan
1 Menanggulangi kemiskinan secara 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan terpadu dan berkelanjutan Sembilan Tahun 2 Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, RSUD Dr. Soeroto 3 Program
Lebih terperinci