Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015

dokumen-dokumen yang mirip
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

Lampiran 4.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Urusan Pertanian Kabupaten Bandung KONDISI AWAL 2015

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SKPD DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

1 of 8 7/31/17, 9:02 AM

Lampiran 3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2014 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

Pemerintah Kota Tangerang

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pratinjau Hasil Evaluasi

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan. Jumlah Target Kinerja Uraian

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir Evaluasi Hasil Renja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Triwulan I Tahun 2016

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

Formulir Hasil Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2017

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kotabaru. Target Capaian Kinerja.

LAPORAN TAHUNAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2014

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun 2017

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PELALAWAN TARGET KEGIATAN

RENSTRA BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF D I N A S P E R T A N I A N

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan. Target Kinerja (kuantitatif) Lokasi Kegiatan

LAPORAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN IV

LAPORAN TAHUNAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2013

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan. Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan. Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Tahun Anggaran 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV. 15=14/5 x100% Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K (%) Rp(%)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KABUPATEN BLORA

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Jalan Patriot No. 14, (0262) Garut

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR. BAB I. PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Dasar Pertimbangan Perubahan... 1

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

Pratinjau Hasil Evaluasi

INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI TAHUN 2017

RENCANA UMUM PENGADAAN. Melalui Swakelola. Sumber Dana. 1 Tahun Rp ,00 APBD (35 Tahun 2016) awal: akhir:

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RUMUSAN RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016

RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR Tahun Anggaran 2017

Rencana Tahun Disnakkan. 12 bulan. Disnakkan. 42 unit. Disnakkan. 12 bulan. 25 jenis. 5 jenis. 10 jenis. Disnakkan

CAPAIAN KINERJA SKPD DALAM PENCAPAIAN 9 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RKPD 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2014

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN Target. Realisasi Persentase URAIAN (Rp)

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2015

Tersedianya tenaga jasa perbaikan /995 Jns Brg/Satuan

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Peningkatan Penghargaan Terhadap Kompetensi Penyediaan jasa kebersihan kantor

Rencana Tahun Kab. Bandung 100% 100% Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka. Cicalengka

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

KANTOR KETAHANAN PANGAN

MATRIKS RENCANA KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2014

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Tenaga

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017

REVIEW PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2015 TERHADAP PERUBAHAN RKPD-P TAHUN 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Realisasi dan Kegiatan Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Target Kinerja Target Kinerja Target Program

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

I. PENDAHULUAN. A. Maksud dan Tujuan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2016 DPPA - SKPD 2.

BAGIAN PEREKONOMIAN DINAS PERTANIAN ,95 JUMLAH

TABEL 5.1 TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN SUMENEP DINAS PERIKANAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2014

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 35

KABUPATEN GRESIK RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Administrasi Perkantoran

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

II. PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ALOKASI ANGGARAN (RP)

TABLE A.2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012 (TAHUN BERJALAN)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 50

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan. Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun Kabupaten Bandung.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF. Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut

AHMAD GUSTIAN, S.Sos. Jabatan : Kasubbag Program BPMPD Kabupaten Pelalawan Selanjutnya disebut pihak pertama. HERMITA, SP, M.Si

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Jumlah

Program Pelayanan Meningkatnya KPPTSP 12 bulan 488,445, ,308,380

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALANG BULAN MARET 2016

Transkripsi:

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Peternakan dan Kabupaten Bandung Triwulan IV Tahun 2015 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan x Belanja Rutin x xx Belanja Rutin x xx 1 Program Pelayanan Administrasi 36,004,581 250,153,109 99,173,828 279,021,264 664,352,782 Peran x xx 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah layanan jasa hotspot, telepon, air, 60 bulan 186,302,333 48 bulan 124,201,074 12 bulan 101,054,000 50.00 25.00 1,252,581 24.00 25.00 16,464,318 13.00 25.00 2,457,728 13.00 25.00 35,389,882 12 bulan 55,564,509 100 54.98 sumber daya air dan listrik listrik, perbaikan telepon, pemasangan jaringan air x xx 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah jasa perbaikan 25 paket 54,503,000 20 paket 47,175,000 5 paket 10,000,000 22.50 0.00 0 22.50 35.65 3,565,000 22.50 18.55 1,855,000 32.50 20.80 4,580,000 5 paket 10,000,000 100 100.00 perlengkapan peralatan/perlengkapan x xx 1 8 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah bahan, peralatan dan jasa 5 paket 409,235,500 4 paket 310,015,500 1 paket 76,910,000 23.00 7.80 6,000,000 26.00 22.86 17,582,000 26.00 22.13 17,018,000 25.00 0.00 36,310,000 1 paket 76,910,000 100 100.00 kebersihan x xx 1 10 Penyediaan alat tulis Jumlah alat tulis 5 paket 517,256,483 4 paket 374,045,000 1 paket 90,090,000 25.00 2.20 1,940,000 26.00 47.20 42,356,262 25.00 2.15 1,940,000 24.00 0.00 43,206,338 1 paket 89,442,600 100 99.28 x xx 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan x xx 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan x xx 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan x xx 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 1 3 4 Jumlah barang cetakan dan penggandaan 5 paket 416,457,495 4 paket 240,586,950 1 paket 62,555,000 23.00 5.00 0 27.00 3.63 25,321,600 26.00 3.64 2,068,400 24.00 0.00 35,165,000 1 paket 62,555,000 100 100.00 Jumlah alat-alat listrik dinas 5 paket 38,787,000 4 paket 30,170,000 1 paket 8,717,000 24.00 0.00 0 25.00 24.96 2,175,500 25.00 25.53 2,230,500 26.00 0.00 4,311,000 1 paket 8,717,000 100 100.00 Jumlah peralatan dan perlengkapan Penyediaan koran dan majalah langganan dan Buku Peraturan Perundangan Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Target Renstra SKPD pada Realisasi Kinerja Pada Triwulan Kinerja dan Realisasi SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu Renja SKPD Tahun berjalan yang Anggaran Renja SKPD yang Periode Renstra SKPD Anggaran Renja (2014) dievaluasi (2015) Dievaluasi (2015) I II III IV SKPD Tahun 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100 K Rp K Rp K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp K Rp K() Rp() 25 paket 528,857,400 20 paket 297,300 5 paket 111,930,000 16.00 0.00 0 56.00 90.47 60,301,073 24.00 0.00 11,718,200 4.00 0.00 34,372,000 5 paket 106,391,273 100 95.05 60 bulan 82,365,000 48 bulan 59,700,000 12 bulan 12,480,000 22.00 20.00 0 28.00 33.33 3,117,000 25.00 25.00 3,121,000 25.00 0.00 6,242,000 12 bulan 12,480,000 100 100.00 x xx 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat, tamu serta PNS tersedia 55 bulan 252,753,000 44 bulan 229,815,000 11 bulan 19,680,000 25.00 25.00 4,900,000 25.00 18.18 2,200,000 25.00 25.00 3,600,000 25.00 0.00 8,860,000 11 bulan 19,560,000 100 99.39 x xx 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah x xx 1 20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga di luar dinas/daerah Koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga di dalam dinas/daerah 786 HOK 635,032,835 684 HOK 396,065,767 250 HOK 125,690,000 23.00 26.40 11,662,000 29.00 63.48 46,870,356 28.00 0.00 18,365,000 20.00 48.40 47,610,044 310 HOK 124,507,400 124 99.06 2306 HOK 468,499,000 1714 HOK 363,760,000 351 HOK 78,250,000 25.00 13.58 10,250,000 27.00 37.86 28,950,000 25.00 20.52 16,450,000 23.00 28.04 22,600,000 351 HOK 78,250,000 100 100.00 x xx 1 22 Penunjang Peringatan Hari-hari Jumlah partisipasi Dinas dalam kegiatan 15 kali 148,067,500 12 kali 99,323,000 3 kali 21,775,000 0.00 0.00 0 5.00 33.33 1,250,000 90.00 33.33 18,350,000 5.00 0.00 375,000 3 kali 19,975,000 100 91.73 Besar Bersejarah peringatan hari bersejarah x xx 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 63,565,326 97,285,384 104,832,618 288,992,787 554,676,115 x xx 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan gedung 1 paket 73,750,000 0 paket 0 1 paket 73,750,000 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 100.00 100.00 73,716,000 1 paket 73,716,000 100 99.95 x xx 2 10 Pengadaan mebeuler Jumlah mebelair 5 paket 97,474,000 4 paket 84,950,000 1 paket 68,100,000 8.00 0.00 0 8.00 100.00 0 84.00 0.00 67,443,200 0.00 0.00 0 1 paket 67,443,200 100 99.04 x xx 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung terpelihara 25 paket 659,196,300 20 paket 402,020,300 5 paket 75,598,000 9.00 6.10 4,000,000 44.00 9.15 6,000,000 17.00 9.15 2,000,000 30.00 0.00 63,113,000 5 paket 75,113,000 100 99.36 x xx 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas 60 bulan 2,133,608,000 48 bulan 1,215,957,550 12 bulan 350,840,000 25.00 25.00 59,565,326 25.00 25.00 91,285,384 25.00 25.00 35,389,418 25.00 0.00 147,163,787 12 bulan 333,403,915 100 95.03 x xx 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan gedung 5 paket 90,659,250 4 paket 65,169,000 1 paket 5,000,000 0.00 0.00 0 100.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 5,000,000 1 paket 5,000,000 100 100.00 perlengkapan gedung kan x xx 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17,598,000 10,713,800 8,012,600 27,115,600 63,440,000 x xx 6 1 Penyusunan laporan capaian Jumlah Dokumen perencanaan, evaluasi 32 dokumen 389,388,062 31 dokumen 268,915,000 14 dokumen 22,535,000 73.00 53.00 11,025,000 1.00 14.29 200,000 25.00 14.29 0 1.00 0.00 11,310,000 14 dokumen 22,535,000 100 100.00 kinerja dan ikhtisar re dan laporan kinerja kegiatan dinas dan ikhtisar kinerja dinas x xx 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan dan administrasi keuangan 5 paket 94,750,000 4 paket 73,705,400 1 paket 44,905,000 26.00 14.63 6,573,000 21.00 23.41 10,513,800 25.00 17.84 8,012,600 28.00 37.00 15,805,600 1 paket 40,905,000 100 91.09 2 Urusan Pilihan 2 1 Pertanian 2 1 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Persen status kesehatan hewan 68.9 3,231,746,411 119,844,000 237,382,000 417,078,000 2,372,505,208 3,146,809,208 2 1 21 2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2 1 21 3 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 2 1 21 6 Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium 2 1 21 7 Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesmavet dan Kesrawan Persentase jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi 32 0 119,844,000 237,382,000 417,078,000 2,372,505,208 3,146,809,208 Penanganan PHMS 335815 ekor 2,316,000,315 236664 ekor 1,515,768,000 44000 ekor 370,120,000 25.00 29.25 46,974,000 12.00 21.59 69,462,000 48.00 94.89 105,372,000 15.00 12.05 139,538,600 47165 ekor 361,346,600 107.2 97.63 Jumlah populasi hewan rentan PHMS dan 3600 ekor 606,330,534 2123 ekor 245,062,000 622 ekor 152,920,000 0.00 0.00 2,588,000 88.24 0.00 0 11.76 0.00 12,099,000 0.00 0.32 99,250,908 2 ekor 113,937,908 0.32 74.51 terinfeksi yang dikendalikan (AI/unggas dan rabies/hpr) Jumlah pelayanan Keswanlab 54544 ekor 1,516,348,600 43756 ekor 1,826,625,850 10982 ekor 231,261,200 13.00 9.10 8,830,000 29.00 19.32 101,717,000 29.00 42.56 14,376,000 29.00 30.50 103,474,200 11146 ekor 228,397,200 101.5 98.76 Jumlah produk asal hewan (PAH) yang HAUS terawasi 1260 sampel 897,878,350 860 sampel 2,334,162,250 598 sampel 286,440,000 30.00 20.00 61,452,000 25.00 30.00 66,203,000 35.00 2.50 103,198,000 10.00 47.50 53,068,500 598 sampel 283,921,500 100 99.12

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 1 3 4 2 1 21 8 Pengawasan dan pembinaan penerapan Kesmavet dan Kesrawan (DAK) 2 1 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan Terbangunnya Rumah potong hewan unggas Persen kapasitas pelaku usaha pembudidaya ternak yang mendorong peningkatan produksi hasil peternakan Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Target Renstra SKPD pada Realisasi Kinerja Pada Triwulan Kinerja dan Realisasi SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu Renja SKPD Tahun berjalan yang Anggaran Renja SKPD yang Periode Renstra SKPD Anggaran Renja (2014) dievaluasi (2015) Dievaluasi (2015) I II III IV SKPD Tahun 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100 K Rp K Rp K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp K Rp K() Rp() 1 RPHU 2,355,100,000 0 RPHU 0 1 RPHU 2,355,100,000 0.04 0.00 0 0.50 19.00 0 44.00 39.01 182,033,000 55.46 41.99 1,977,173,000 1 RPHU 2,159,206,000 100 91.68 100 3,383,060,500 66,498,500 558,996,000 1,783,576,000 1,344,457,460 3,753,527,960 2 1 22 1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 2 1 22 2 Pembibitan dan perawatan ternak 2 1 22 8 Pengembangan agribisnis pertenakan 2 1 22 13 Kegiatan Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau melalui bantuan peternakan 2 1 22 14 Pengembangan Agribisnis Peternakan (Bangub) 2 1 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 2 1 23 7 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah 2 1 23 14 Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan Jumlah calon bibit ternak di UPTD 80 ekor 3,798,569,710 54 ekor 3,311,948,200 20 ekor 311,407,500 10.00 0.00 39,500,000 20.00 25.00 109,455,000 40.00 45.00 139,915,000 30.00 30.00 20,008,460 20 ekor 308,878,460 100 99.19 perbibitan ternak Jumlah Produksi susu di UPTD Perbibitan Ternak 25000 Liter 455,350,000 0 Liter 0 25000 Liter 455,350,000 25.00 18.00 0 25.00 0.00 0 25.00 58.00 0 25.00 28.00 417,320,000 26000 Liter 417,320,000 104 91.65 Jumlah fasilitasi pelayanan penerapan 1493 akseptor 4,551,815,300 2143 akseptor 2,801,363,300 1100 akseptor 176,225,000 25.00 23.00 15,398,500 25.00 33.09 20,456,000 25.00 22.73 200,575,000 25.00 7.18 0 1193 236,429,500 108.5 134.16 teknologi perbibitan ternak akseptor Jumlah fasilitasi ternak bantuan 80 ekor 169,600,000 0 ekor 0 80 ekor 169,600,000 0.00 0.00 0 100.00 100.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 101,220,000 80 ekor 101,220,000 100 59.68 Jumlah peternak pembudidaya 231 kelompok 10,231,517,000 277 kelompok 6,073,317,760 129 kelompok 1,974,293,000 35.00 0.80 11,600,000 15.00 18.60 325,545,000 35.00 68.99 735,398,000 15.00 18.60 336,734,000 137 kelompok 1,409,277,000 106.2 71.38 Indikator Kinerja: Jumlah petani tembakau yang mendapatkan fasilitasi DBHCHT bidang peternakan 95 Lokasi 1,500,000,000 43 Lokasi 645,000,000 52 Lokasi 850,000,000 4.43 0.00 0 94.81 13.46 103,540,000 0.38 86.54 707,688,000 0.38 0.00 7,565,000 52 Lokasi 818,793,000 100 96.33 Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana budidaya ternak kelompok 0 kelompok 0 8 kelompok 500,000,000 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 100.00 100.00 461,610,000 8 kelompok 461,610,000 100 92.32 Jumlah peningkatan pelaku usaha 70 unit 1,402,332,000 29,455,000 178,107,200 140,765,900 664,938,000 1,013,266,100 pengolahan hasil ternak yang bersertifikat Jumlah promosi produk yang 17 kali 1,047,987,330 13 kali 1,088,431,000 4 kali 183,535,000 0.00 2.00 0 75.00 75.00 145,287,200 25.00 23.00 31,257,800 0.00 0.00 0 4 kali 176,545,000 100 96.19 dilaksanakan dan diikuti Pembangunan sarana arena kontes 1 Paket 437,075,000 0 Paket 0 1 Paket 402,175,000 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 100.00 0.00 0 0 Paket 0 0 0.00 ternak Jumlah peningkatan pelaku usaha 980 orang 1,270,567,955 820 orang 5,580,469,380 65 orang 275,472,000 20.00 54.00 29,455,000 20.00 30.77 32,820,000 20.00 0.00 98,728,100 40.00 0.00 112,779,000 65 orang 273,782,100 100 99.39 pengolahan dan pemasaran hasil peternakan yang menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas produk Pembangunan sarana pasar hewan 1 Paket 355,510,000 0 Paket 0 1 Paket 355,510,000 5.00 0.00 0 0.50 10.00 0 94.50 0.00 0 0.00 90.00 327,729,000 1 Paket 327,729,000 100 92.19 2 1 23 15 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Peternakan Pasca Panen 2 1 23 16 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah (Bangub) 2 1 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 2 1 24 2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Jumlah Peraturan Mengenai RPH/RPHU dan Pasar Hewan Jumlah pemanfaatan teknologi peternakan Persen peningkatan sarana dan prasarana pemotongan ternak di RPH Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan yang tersedia 2 Raperda 201,610,000 0 Raperda 0 2 Raperda 236,510,000 4.50 2.00 0 29.00 50.00 0 60.00 10.00 10,780,000 6.50 38.00 224,430,000 2 Perda 235,210,000 100 99.45 paket 0 paket 0 1 paket 500,000,000 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1.00 0.00 0 0 paket 0 0 0.00 826 orang 2,215,800,000 67,130,000 487,627,200 1,113,293,000 545,655,030 2,213,705,230 77.18 0 67,130,000 487,627,200 1,113,293,000 545,655,030 2,213,705,230 834 satuan 6,138,864,900 547 satuan 4,968,281,500 44 satuan 643,540,000 29.00 2.80 13,030,000 35.00 1.04 106,505,000 20.00 2.25 79,650,000 16.00 66.63 304,635,530 32 paket 503,820,530 72.7 78.29 2 1 24 7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Rumah Potong Hewan 2 1 24 8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Rumah Potong Hewan (DAK) 2 5 Kelautan dan 2 5 20 Program pengembangan budidaya perikanan Jumlah pemotongan ternak besar di RPH 66824 ekor 5,268,671,700 62130 ekor 4,811,608,900 14857 ekor 570,450,000 20.00 36.50 54,100,000 42.00 41.90 326,707,200 20.00 30.40 33,000,000 18.00 38.97 151,112,500 21960 ekor 564,919,700 147.8 99.03 Jumlah Pekerjaan peningkatan sarana prasarana RPH Jumlah peningkatan kapasitas kelompok/upr pembenihan dan pembudidayaan ikan/pokdakan Jumlah peningkatan pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB 8 jenis 1,211,810,000 0 jenis 0 8 jenis 1,211,810,000 17.00 0.00 0 20.00 51.80 54,415,000 60.00 43.83 1,000,643,000 3.00 4.37 89,907,000 8 jenis 1,144,965,000 100 309 kelompok 1,283,214,800 84,165,000 481,601,000 325,092,000 465,036,400 1,355,894,400 104 orang 0 84,165,000 481,601,000 325,092,000 465,036,400 1,355,894,400 2 5 20 1 Pengembangan bibit ikan unggul Jumlah produksi benih ikan di UPTD BBI 86330395 ekor 2,075,313,300 66678955 ekor 1,387,917,000 19661940 ekor 361,290,000 25.00 19.96 44,765,000 25.00 21.36 131,005,000 25.00 35.73 124,385,000 25.00 23.45 59,900,000 19760795 360,055,000 100.5 99.66 ekor 2 5 20 2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Jumlah pelaku usaha yang terbina dalam upaya peningkatan pembenihan ikan 260 orang 1,838,224,590 490 orang 1,224,426,500 230 orang 89,200,000 20.00 22.00 16,550,000 23.00 26.09 13,670,000 13.00 13.04 17,110,000 44.00 0.00 39,526,000 230 orang 86,856,000 100 97.37 94.48 2 5 20 3 Pembinaan dan pengembangan perikanan 2 5 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Peningkatan Kapasitas pembenih ikan/upr Jumlah pelaku usaha yang terbina dalam upaya peningkatan budidaya ikan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pembudidaya Ikan/ Pokdakan Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat 184 Kelompok 199,430,000 163 Kelompok 0 31 Kelompok 343,250,000 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 86.00 81.48 0 14.00 0.00 200,910,000 26 Kelompok 200,910,000 83.9 58.53 970 orang 6,183,840,645 830 orang 3,210,781,360 200 orang 382,424,800 30.00 20.00 22,850,000 50.00 30.00 124,315,800 12.00 30.00 183,597,000 8.00 20.00 46,063,600 200 orang 376,826,400 100 98.54 80 Kelompok 239,000,000 131 Kelompok 0 73 Kelompok 460,855,000 0.00 0.00 0 70.00 96.67 212,610,200 25.00 96.67 0 5.00 0.00 118,636,800 58 Kelompok 331,247,000 79.5 71.88 60 unit usaha 335,350,000 17,135,000 134,930,000 45,585,000 198,377,714 396,027,714

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 1 3 4 2 5 23 7 Pengembangan Pengolahan Jumlah peningkatan pelaku usaha Pemasaran dan Pelayanan Usaha pengolahan dan pemasaran yang menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas produk 2 5 24 Program pengembangan Jumlah masyarakat yang aktif mengawasi kawasan budidaya laut, air payau lingkungan kawasan budidaya dan air tawar Jumlah terjaganya kelestarian ikan di perairan umum 2 5 24 2 Peningkatan pengendalian penyakit ikan dan lingkungan kawasan perikanan Jumlah lokasi budidaya yang terfasilitasi pengendalian penyakit ikan dan lingkungan Pelestarian ikan di perairan umum (lokasi) Tingkat Capaian Realisasi Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Target Renstra SKPD pada Realisasi Kinerja Pada Triwulan Kinerja dan Realisasi SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu Renja SKPD Tahun berjalan yang Anggaran Renja SKPD yang Periode Renstra SKPD Anggaran Renja (2014) dievaluasi (2015) Dievaluasi (2015) I II III IV SKPD Tahun 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100 K Rp K Rp K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp Tg() K Rp K Rp K() Rp() 425 orang 2,063,001,650 340 orang 1,460,300,000 90 orang 400,850,000 30.00 33.33 17,135,000 40.00 44.44 134,930,000 20.00 22.22 45,585,000 10.00 0.00 198,377,714 90 orang 396,027,714 100 98.80 9 pokmaswas 126,485,000 11,110,000 69,149,500 20,915,000 84,205,000 185,379,500 50 lokasi 0 11,110,000 69,149,500 20,915,000 84,205,000 185,379,500 30 lokasi 930,770,350 30 lokasi 710,512,070 33 lokasi 213,545,000 24.00 33.00 11,110,000 26.00 30.00 16,795,000 31.00 0.00 20,915,000 19.00 0.00 62,205,000 22 lokasi 111,025,000 66.7 51.99 50 lokasi 53,000,000 42 lokasi 0 9 lokasi 75,000,000 0.00 0.00 0 87.50 100.00 52,354,500 12.50 0.00 0 0.00 0.00 22,000,000 9 lokasi 74,354,500 100 99.14 TOTAL 65,190,129,387 15,897,992,500 15,897,992,500 512,505,407 2,505,945,193 4,058,323,946 6,270,304,463 ############# 93.8 83.95

Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja 2015 SKPD.) () 14 = 6 + 12 15=14/5 x100 K Rp K() Rp() SKPD Penanggung jawab Ket. 16 17 0.79 60bulan 179,765,583 100.00 96.49 Dinas Peternakan dan 25paket 57,175,000 100.00 104.90 Dinas Peternakan dan 5paket 386,925,500 100.00 94.55 Dinas Peternakan dan 5paket 463,487,600 100.00 89.60 Dinas Peternakan dan 5paket 303,141,950 100.00 72.79 Dinas Peternakan dan 5paket 38,887,000 100.00 100.26 Dinas Peternakan dan 25paket 106,688,573 100.00 20.17 Dinas Peternakan dan 60bulan 72,180,000 100.00 87.63 Dinas Peternakan dan 55bulan 249,375,000 100.00 98.66 Dinas Peternakan dan 994HOK 520,573,167 126.46 81.98 Dinas Peternakan dan 2065HOK 442,010,000 89.55 94.35 Dinas Peternakan dan 15kali 119,298,000 100.00 80.57 Dinas Peternakan dan 0.76 0paket 0 0.00 0.00 Dinas Peternakan dan 5paket 152,393,200 100.00 156.34 Dinas Peternakan dan 25paket 477,133,300 100.00 72.38 Dinas Peternakan dan 60bulan 1,549,361,465 100.00 72.62 Dinas Peternakan dan 5paket 70,169,000 100.00 77.40 Dinas Peternakan dan 0.84 45dokumen 291,450,000 140.63 74.85 Dinas Peternakan dan 5paket 114,610,400 100.00 120.96 Dinas Peternakan dan 1.18 1.18 283829ekor 1,877,114,600 84.52 81.05 Dinas Peternakan dan 2125ekor 358,999,908 59.03 59.21 Dinas Peternakan dan 54902ekor 2,055,023,050 100.66 135.52 Dinas Peternakan dan 1458sampel 2,618,083,750 115.71 291.59 Dinas Peternakan dan

Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja 2015 SKPD Penanggung jawab Ket. SKPD.) () 14 = 6 + 12 15=14/5 x100 K Rp K() Rp() 16 17 1RPHU 2,159,206,000 100.00 91.68 Dinas Peternakan dan 0.80 74ekor 3,620,826,660 92.50 95.32 Dinas Peternakan dan 26000Liter 417,320,000 104.00 91.65 Dinas Peternakan dan 3336akseptor 3,037,792,800 223.44 66.74 Dinas Peternakan dan 80 ekor 101,220,000 100.00 59.68 Dinas Peternakan dan 414kelompok 7,482,594,760 179.22 73.13 Dinas Peternakan dan 95Lokasi 1,463,793,000 100.00 97.59 Dinas Peternakan dan 0kelompok 0 0.00 0.00 Dinas Peternakan dan 2.32 17kali 1,264,976,000 100.00 120.71 Dinas Peternakan dan 0Paket 0 0.00 0.00 Dinas Peternakan dan 885orang 5,854,251,480 90.31 460.76 Dinas Peternakan dan 1Paket 327,729,000 100.00 92.19 Dinas Peternakan dan 2Perda 235,210,000 100.00 116.67 Dinas Peternakan dan 0paket 0 0.00 0.00 Dinas Peternakan dan 0.95 0.95 579paket 5,472,102,030 69.42 89.14 Dinas Peternakan dan 84090ekor 5,376,528,600 125.84 102.05 Dinas Peternakan dan 8jenis 1,144,965,000 100.00 94.48 Dinas Peternakan dan 0.68 0.68 86439750ekor 1,747,972,000 100.13 84.23 Dinas Peternakan dan 720orang 1,311,282,500 276.92 71.33 Dinas Peternakan dan 189 Kelompok 200,910,000 102.72 100.74 Dinas Peternakan dan 1030orang 3,587,607,760 106.19 58.02 Dinas Peternakan dan 189Kelompok 331,247,000 236.25 138.60 Dinas Peternakan dan 0.90

Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja 2015 SKPD Penanggung jawab Ket. SKPD.) () 14 = 6 + 12 15=14/5 x100 K Rp K() Rp() 16 17 430orang 1,856,327,714 101.18 89.98 Dinas Peternakan dan 0.91 0.91 52 lokasi 821,537,070 173.33 88.26 Dinas Peternakan dan 51lokasi 74,354,500 102.00 140.29 Dinas Peternakan dan 60,393,599,920 10.13 Soreang, 20 Januari 2016 Mengetahui, Kepala Dinas Peternakan dan Ir. H. Hermawan NIP. 195901201986031008