STANDARD OPERATING PROCEDURE AUDIT MUTU INTERNAL

dokumen-dokumen yang mirip
STANDARD OPERATING PROCEDURE PELATIHAN PEGAWAI

STANDARD OPERATING PROCEDURE

STANDARD OPERATING PROCEDURE EVALUASI UMPAN BALIK LAYANAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE MUTASI PEGAWAI

STANDARD OPERATING PROCEDURE

STANDARD OPERATING PROCEDURE

STANDARD OPERATING PROCEDURE SURAT KELUAR

STANDARD OPERATING PROCEDURE DOKUMENTASI HASIL PPM

STANDARD OPERATING PROCEDURE PERPINDAHAN ANTAR PROGRAM STUDI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI VISI MISI

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGABDIAN MASYARAKAT USULAN PRODI

PROSEDUR PELAKSANAAN PkM

STANDARD OPERATING PROCEDURE

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERPINDAHAN KE PT LAIN DALAM YAYASAN

Manual Prosedur Penyusunan Proposal Tesis

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SIMBOL KEBESARAN STMIK PRABUMULIH

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur Pendaftaran dan Pelaksanaan Ujian Skripsi

MANUAL PROSEDUR SIDANG KOMISI I DISERTASI

Standard Operating Procedure Audit Internal

PROSEDUR MUTU SISTEM Universitas Nusa Cendana TINJAUAN MANAJEMEN (02)

MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

SOP/UJM-L/LM/002 AUDIT MUTU INTERNAL

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Manual Prosedur. Audit Eksternal

MANUAL PROSEDUR PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) MAHASISWA UNIVERSITAS MA ARIF NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN

STMIK ROYAL KISARAN. FORMULIR UJIAN SARINGAN MASUK (USM) MAHASISWA/I BARU 1. Daftar Absensi Peserta USM NO NO PESERTA NAMA PESERTA TANDA TANGAN KET

PROSEDUR SISTEM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

Manual Prosedur Audit Keuangan

STANDARD OPERATING PROCEDURE PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Manual Prosedur Audit Internal

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU SEMINAR SKRIPSI. NO. POB/ESL/12 Rev.00

KEPUTUSAN PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN

Pembentukan Tim didasarkan pada :

MG-01 (PROSES MEKANISME PENURUNAN BINUS SCORECARD) berakhir, Rektor akan membentuk Tim Perencanaan Strategis. Setelah tim terbentuk,

MANUAL PROSEDUR SIDANG KOMISI II DISERTASI

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Manual Prosedur Ujian Akhir Tesis

MANUAL PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN UJIAN TESIS

Manual Prosedur Audit Internal

PROSEDUR SKRIPSI / TUGAS AKHIR

STANDARD OPERATING PROCEDURE RENOVASI SARANA PRASARANA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PRAKTIKUM

Manual Prosedur Penelitian OPF

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING PELAKSANAAN PERKULIAHAAN DAN PRAKTIKUM

BAGIAN KESATU PENDAHULUAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

MANUAL PROSEDUR STAFFING DOSEN PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PROSEDUR PINDAH KE STMIK BANI SALEH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

STANDARD OPERATING PROCEDURE PERKULIAHAN

PELAKSANAAN PRAKTIKUM DI LABORATORIUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM) PENGESAHAN

MANUAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJIAN ( UTS DAN UAS )

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO JURUSAN ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

Manual Prosedur Pelaksanaan Matrikulasi dan Perkuliahan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA UJIAN PROPOSAL TESIS PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UJIAN PROPOSAL TESIS

Pembantu Umum: 1. Erna Wijiati. Yogyakarta, 01 Maret 2008 Tim Penyusun

MANUAL PROSEDUR PENDAFTARAN BPPS, TEST TPA, DAN TEST TOEFL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN (RPP)

INSTRUKSI KERJA PENYELENGGARAAN UJIAN (UTS DAN UAS) PROGRAM MAGISTER ILMU KOMPUTER PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN. NO. POB/FEM/ESL/15 Rev.00

PROSEDUR SISTEM MUTU TINJAUAN MANAJEMEN

PENGENDALIAN DOKUMEN

STANDAR OPERATION PROCEDURE (SOP)

Manual Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan

PROSEDUR PENELITIAN KOMPETITIF. Berlaku. 1 Desember 2Ot6. Revisi 0. Unit P.L2. Halaman LPPM 1. TUJUAN. Prosedur penelitian. bertujuan untuk: ini

PROSEDUR MUTU YUDISIUM DAN PENERBITAN IJAZAH (PM-STT ) (BPMP STT-PLN) BAGIAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PROSEDUR MUTU. Internal Audit STIKES AISYIYAH SURAKARTA. Kode Dokumen : PM- P2M -02. Tanggal Berlaku : 1 Mei 2015

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR VISI MISI UNSRI

Prosedur Pengelolaan Administrasi Kerja Sama

Tinjauan Manajemen PROSEDUR SISTEM MUTU. Kode Dokumen : PM-UII-01 Versi / Revisi : 2/0 Tanggal Berlaku : 16 Maret 2005 FM-UII-AM-FSM-03.

Prosedur SOP LAYANAN KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) keanggotaan Perpustakaan

MANUAL PROSEDUR UJIAN SKRIPSI

PROSEDUR MUTU BIMBINGAN SKRIPSI (PM-STT )

MANUAL PROSEDUR IJIN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI DALAM KAMPUS UNIVERSITAS BRAWIJAYA. Revisi : 2 Tanggal :

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Kode Dokumen Revisi 2 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Tindakan Koreksi Dan Pencegahan

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN PENYUSUNAN JADWAL PERKULIAHAN. NO. POB/ESL/02 Rev.01

PENGADAAN KULIAH TAMU

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL

PROSEDUR SARANA DAN PRASARANA No. Dokumen

Nomor SOP : Nama SOP

MANUAL PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

MANUAL PROSEDUR DAN INSTRUKSI KERJA PERKULIAHAN

Prosedur Pengajuan Kegiatan Mahasiswa

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU UJIAN AKHIR SARJANA. NO. POB/FEM/ESL/13 Rev.00

[B.5] SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PENGESAHAN PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN (GU)

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH

MANUAL PROSEDUR PENDAFTARAN DAN SELEKSI MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR PROGRAM DOKTOR ILMU TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Revisi Ke / Tanggal : - / - Berlaku Tanggal : 19 Agustus 2008

2 Program auditor operasional ditandatangani oleh: a. Direktur b. Internal Auditor c. Kepala Akuntansi dan Keuangan

Manual Prosedur. Audit Internal

SOP TUGAS AKHIR DAN KELULUSAN

Manual Prosedur Penelitian OPF

GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK USU

Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Transkripsi:

DOKUMEN STANDAR JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus AUDIT MUTU INTERNAL Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disahkan oleh, Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom. Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng. Benedictus Effendi, S.T., M.T. Sekretaris Kepala Ketua STMIK PalComTech

JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus A. TUJUAN 1) Menjamin terlaksananya kegiatan audit mutu internal yang didukung dengan sumberdaya yang cukup secara efektif dan efisien. 2) Menjamin keandalan pemrosesan kegiatan perencanaan audit internal yang berupa: a. Penentuan tujuan dan ruang lingkup audit internal; b. Memperoleh informasi latar belakang audit internal; c. Penyusunan tim auditor; d. Komunikasi pendahuluan dengan auditi; e. Penyiapan dokumen audit internal. 3) Menjamin terlaksananya aspek kontrol kegiatan persiapan audit internal secara konsisten. B. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup semua kegiatan persiapan administrasi kegiatan audit internal. C. DEFINISI 1) Rencana Kerja Audit adalah dokumen yang berisi Jadwal Tahapan Audit dan Jadwal Audit Unit Kerja. 2) kelengkapan pelaksanaan audit berisi Laporan Hasil Audit, Daftar Kelengkapan, Program Kerja Audit, termasuk hasil kuesioner. D. KETENTUAN 1) Kepala bertanggung jawab dalam penetapan tim dan unit kerja yang akan di audit. 2) Sekretaris bertanggung jawab dalam distribusi dokumen kelengkapan audit kepada pihak yang berkepentingan. 1

JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus E. PENANGGUNG JAWAB Kepala UPT PM F. PIHAK TERKAIT 1) Ketua STMIK 2) Sekretaris UPT PM 3) Biro Administrasi (BAAK) 4) Tim Audit G. PROSES KERJA 1) Kepala menginisiasi rapat persiapan audit. 2) Sekretaris menyiapkan draft surat tugas audit. 3) Sekretaris mengusulkan draft surat tugas kepada Ketua STMIK untuk pengesahan. 4) Sekretaris menerima surat tugas dari Biro Administrasi (BAAK) yang telah mendapat pengesahan dari Ketua STMIK. ) Sekretaris mendistribusikan surat tugas kepada tim audit. 6) Tim audit menerima surat tugas dari sekretaris. 7) Kepala menginisiasi rapat persiapan tim audit. 8) Sekretaris menyampaikan Rencana Kerja Audit (RKA) kepada Ketua STMIK dan anggota tim audit. 9) Sekretaris mempersiapkan draft surat pemberitahuan audit internal untuk ditandatangani Kepala. 10) Kepala menandatangani surat pemberitahuan audit internal. 11) Sekretaris menyampaikan surat pemberitahuan audit internal kepada unit kerja/auditi beserta surat tugas sebagai lampiran. 12) Sekretaris menyampaikan formulir kelengkapan pelaksanaan audit kepada ketua tim. 2

H. BAGAN PROSES DOKUMEN STANDAR JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus Kegiatan Kepala menginisiasi rapat persiapan audit. Ketua STMIK Kepala 1 Pihak yang Terlibat Sekretaris Tim Audit Auditi Form Notulen Meeting Waktu 2 Jam Sekretaris menyiapkan draft surat tugas audit. 2 1 Jam Sekretaris mengusulkan draft surat tugas kepada Ketua STMIK untuk pengesahan. 3 Sekretaris menerima surat tugas dari Biro Administrasi (BAAK) yang telah mendapat pengesahan dari Ketua STMIK. 4 4

JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus Kegiatan Sekretaris mendistribusikan surat tugas kepada tim audit. Ketua STMIK Kepala Pihak yang Terlibat Sekretaris Tim Audit Auditi Waktu Tim audit menerima surat tugas dari sekretaris. 6 Kepala menginisiasi rapat persiapan tim audit. 7 Form Notulen Meeting 2 Jam Sekretaris menyampaikan Rencana Kerja Audit (RKA) kepada Ketua STMIK dan anggota tim audit. 8 9 Jadwal Tahapan Audit dan Jadwal Audit Unit Kerja

JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus Kegiatan Sekretaris mempersiapkan draft surat pemberitahuan audit internal untuk ditandatangani Kepala. Ketua STMIK Kepala Pihak yang Terlibat Sekretaris 9 9 Tim Audit Auditi Surat Pemberitahuan Audit Waktu Kepala menandatangani surat pemberitahuan audit internal. 10 Surat Pemberitahuan Audit 30 Menit Sekretaris menyampaikan surat pemberitahuan audit internal kepada unit kerja/auditi beserta surat tugas sebagai lampiran. 11 Surat Pemberitahuan Audit Sekretaris menyampaikan formulir kelengkapan pelaksanaan audit kepada ketua tim. 12 Daftar Kelengkapan 6

JUDUL AUDIT MUTU INTERNAL 01 Agustus I. DOKUMEN TERKAIT 1) Form Notulen Meeting; 2) ; 3) Jadwal Tahapan Audit ; 4) Jadwal Audit Unit Kerja; ) Surat Pemberitahuan Audit ; 6) Daftar Kelengkapan. 7