BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

dokumen-dokumen yang mirip
ABSTRAK jika audit intern sebagai alat bantu manajemen dilaksanakan secara memadai maka akan menunjang pengendalian intern penjualan.

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. DAFTAR ISI... vi. DAFTAR TABEL... xii. DAFTAR GAMBAR... xvi. DAFTAR LAMPIRAN... xvii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR Latar Belakang Penelitian Rumusan Masalah...

DAFTAR ISI... HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN...

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI... ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... BAB I PENDAHULUAN... 1

DAFTAR ISI ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

ABSTRAK. Kata-kata kunci: audit internal dan good corprate governance

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Pengaruh Auditor Internal Dan Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Terhdap Pemberian Kredit

DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN... LEMBAR PERNYATAAN... ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... UCAPAN TERIMA KASIH... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL...

DAFTAR ISI. repository.unisba.ac.id

DAFTAR ISI. Halaman DAFTAR TABEL... vi DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN... I. PENDAHULUAN... 1 II. TINJAUAN PUSTAKA... 10

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords :internal audit, effectiveness, internal control, and inventory.

DAFTAR ISI. 1.2 Rumusan Masalah Maksud dan Tujuan Kegunaan Penelitian Lokasi dan Waktu... 10

DAFTAR ISI. repository.unisba.ac.id

DAFTAR ISI. LEMBAR JUDUL... i. LEMBAR PENGESAHAN... ii. ABSTRAK... iii. KATA PENGANTAR... iv. DAFTAR ISI... vi. DAFTAR TABEL... x

DAFTAR ISI. repository.unisba.ac.id

DAFTAR ISI... ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... UCAPAN TERIMA KASIH... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN...

DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL... i. HALAMAN LEMBARAN PENGESAHAN... ii. HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI... iii. MOTTO... iv. ABSTRACT...

DAFTAR ISI. ABSTRACT ii KATA PENGANTAR iii DAFTAR ISI...v DAFTAR TABEL...ix DAFTAR GAMBAR..x

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN... 1

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. DAFTAR ISI... iv. DAFTAR TABEL...viii. DAFTAR GAMBAR... ix. DAFTAR LAMPIRAN... x BAB I PENDAHULUAN...

Oleh : NI MADE DWI KARDANI NIM :

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN Latar Belakang Penelitian... 1

ABSTRACT. Key words: Internal Audit, Internal Control System

DAFTAR ISI.. ABSTRAK.. i. KATA PENGANTAR.. ii. DAFTAR TABEL.. x DAFTAR GAMBAR.. DAFTAR LAMPIRAN.. xiv. 1.1 Latar Belakang Penelitian..

LEMBAR PENGESAHAN BERITA ACARA SIDANG PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH HAK CIPTA MOTTO ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGENTAR...

DAFTAR ISI. ABSTRAK... i ABSTRACT... ii KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... viii DAFTAR TABEL... xiii DAFTAR GAMBAR... xvii DAFTAR LAMPIRAN...

DAFTAR ISI. LEMBAR PENGESAHAAN Hal ABSTRAK... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

DAFTAR ISI... Halaman HALAMAN JUDUL... LEMBAR PERSETUJUAN... LEMBAR PENGESAHAN... KATA PENGANTAR... ABSTRACT...

Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Internal audit and fraud. Universitas Kristen Maranatha

SKRIPSI. DISUSUN OLEH: Yoan Wijaya

DAFTAR ISI. ABSTRAK... i KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... vi DAFTAR TABEL...ix DAFTAR GAMBAR... x DAFTAR LAMPIRAN...xi

DAFTAR ISI. 1.1 Latar Belakang Penelitian Identifikasi Masalah Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud Penelitian...

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian...

ABSTRACT. Keywords : Internal Auditor, Internal Auditor s Professionalism, The Enhancement of performance Quality. viii. Universitas Kristen Maranatha

: A.A ISTRI PURWANI NIM

SKRIPSI. Pengaruh Iklim Pembelajaran Organisasional Terhadap. Perilaku Menyimpang Karyawan Dan Kepuasan Kerja Karyawan

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... HALAMAN PENGESAHAN. PERNYATAAN.. MOTTO DAN PERSEMBAHAN.. KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

ABSTRAK. Kata kunci: Audit Internal, Kecurangan. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT. Keywords: Quality Control Standards and The Performance of the Auditor. vii Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN Latar Belakang Masalah...

ABSTRAK PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS FUNGSI PERSEDIAAN BARANG JADI

ABSTRAK. Kata-kata kunci: Insentif dan disiplin kerja. Universitas Kristen Maranatha

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. UNITED CAN COMPANY SKRIPSI

DAFTAR ISI ABSTRAK KATA PENGANTAR DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISI Untuk Pengembangan Ilmu Untuk Kegunaan Operasional...9 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS...

DAFTAR ISI Rosihan Yunsri Galaxi, 2013


ABSTRACT. Key words: intern controls, effectiveness, procedures, sales

SKRIPSI Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspektasi Klien dalam Audit Judgment.

ABSTRAK PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL KAS (STUDI KASUS PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK)

KATA PENGANTAR. Hormat saya, Peneliti

DAFTAR ISI. ABSTRAK...i ABSTRACT...ii KATA PENGANTAR...iii DAFTAR ISI...v DAFTAR TABEL...viii DAFTAR GAMBAR...x DAFTAR LAMPIRAN...

ABSTRAK PERANAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS FUNGSI PERSONALIA

ABSTRACT. Keywords: Audit Committee, Internal Audit, State-Owned Enterprises. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK. iii. Universitas Kristen Marantha

BAB V SIMPULAN DAN SARAN. linear sederhana menggunakan SPSS diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

DAFTAR ISI. Halaman Sampul Depan... Halaman Judul... Halaman Pengesahan Skripsi... iii. Halaman Motto... iv. Halaman Persembahan... v. Abstract...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

HALAMAN PENGESAHAN...

DAFTAR ISI. Halaman ABSTRAK... i ABSTRACT... ii KATA PENGANTAR... iii DAFTAR ISI... vi DAFTAR TABEL... ix DAFTAR GAMBAR... xiii DAFTAR LAMPIRAN...

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. UCAPAN TERIMA KASIH... iii. DAFTAR ISI... ix. DAFTAR TABEL... xiii. DAFTAR GAMBAR... xvi. DAFTAR LAMPIRAN...

DAFTAR ISI. Halaman LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR ORISINALITAS KATA PENGANTAR ABSTRAK

PENGESAHAN ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR...

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PT.AVIA AVIAN SKRIPSI

ABSTRAK. peran manajer, dukungan manajemen puncak, dan kualitas sistem informasi akutansi. vii. Universitas Kristen Maranatha

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung) SKRIPSI

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. DAFTAR ISI... v. DAFTAR TABEL... x. DAFTAR GAMBAR... xiv. DAFTAR LAMPIRAN... xv BAB I PENDAHULUAN...

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan

SEVTIYENI HANDAYANI HUSNAN /FE/EA

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Menjadi Debitur Konsumtif Pada Bank Bjb Cabang Kuningan

ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR ISI. repository.unisba.ac.id

DAFTAR ISI Nur Ayani Fathonah, 2013

KATA PENGANTAR. hidayah-nya yang diberikan kepada penyusun sehingga skripsi yang berjudul

DAFTAR ISI. Error! Bookmark not defined. UCAPAN TERIMA KASIH... Error! Bookmark not defined. DAFTAR ISI... x. DAFTAR TABEL... xv

BAB V SIMPULAN DAN SARAN. (Persero) selama bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2008 serta pembahasan

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... HALAMAN PENGESAHAN... PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI... MOTTO DAN PERSEMBAHAN... ABSTRAKSI... INTISARI...

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... UCAPAN TERIMA KASIH... ABSTRAK... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN...

DAFTAR ISI. ABSTRAK... i. KATA PENGANTAR... iii. DAFTAR ISI... vii. DAFTAR TABEL... xi. DAFTAR GAMBAR... v. DAFTAR LAMPIRAN... iv BAB I PENDAHULUAN

PENGARUH REMUNERASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI Halaman Judul... i Halaman Pengesahan... ii Halaman Motto dan Persembahan... iii Halaman Pernyataan... iv Kata Pengantar...

ABSTRAK. Kata kunci : Gaya kepemimpinan, kompensasi, dan motivasi. vii. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK PERANAN PEMERIKSAAN OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BAGIAN PENJUALAN (PADA PT. ROCKET BATTERY INDONESIA)

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING...

DAFTAR ISI ABSTRAK... ABSTRACT... KATA PENGANTAR... iii. UCAPAN TERIMA KASIH... iv. DAFTAR ISI... vii DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR...

DAFTAR ISI. ABSTRAK... i. ABSTRACT... ii. KATA PENGANTAR... iii. DAFTAR ISI... viii. DAFTAR TABEL... xii. DAFTAR GAMBAR... xiv. DAFTAR LAMPIRAN...

ABSTRACT. vii. Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI. ABSTRAK... i LEMBAR PENGESAHAN... iii... iv... DAFTAR ISI... vi. DAFTAR TABEL... ix. DAFTAR GAMBAR... xi

PERAN AUDIT INTERN TERHADAP PENGENDALIAN ELECTRONIC DATA PROCESSING

ABSTRAK. Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. DAFTAR ISI... iv. DAFTAR GAMBAR... xi. DAFTAR TABEL... xii. DAFTAR LAMPIRAN... xv BAB I PENDAHULUAN...

Arsha Karunia Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

Transkripsi:

DAFTAR ISI DAFTAR ISI.... i DAFTAR GAMBAR........ iii DAFTAR TABEL....... iv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian.. 1 1.2 Rumusan Masalah.. 6 1.3 Tujuan Penelitian... 6 1.4 Manfaat Penelitian..... 6 1.4.1 Manfaat Akademis.. 6 1.4.2 Manfaat Praktis... 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1 Tinjauan Pustaka 7 2.1.1 Audit Internal.. 7 2.1.1.1 Pengertian Audit Internal... 7 2.1.1.2 Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal.. 8 2.1.1.3 Kompetensi Audit Internal..... 9 2.1.1.4 Unsur-unsur Audit Internal... 10 2.1.1.5 Ruang Lingkup Audit Internal... 11 2.1.2 Norma Praktik Profesional Audit Internal... 13 2.1.2.1 Independensi.. 13 2.1.2.2 Kemampuan Profesional.... 14 2.1.2.3 Lingkup Pekerjaan..14 2.1.2.4 Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal.15 2.1.2.5 Manajemen Bagian Audit Internal.16 2.1.3 Pengertian Efektivitas... 17 2.1.4 Pengendalian Intern... 18 2.1.4.1 Pengertian Pengendalian Internal... 18 2.1.4.2 Komponen Pengendalian Internal.... 18 i

ii 2.1.4.3 Tujuan Pengendalian Intern.... 20 2.1.4.4 Keterbatasan Pengendalian Intern... 20 2.1.5 Gaji... 22 2.1.5.1 Pengertian Gaji.....22 2.1.5.2 Sistem Akuntansi Penggajian... 23 2.1.5.3 Pengendalian Intern Gaji.... 23 2.1.6 Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Gaji..24 2.2 Kerangka Pemikiran... 25 2.3 Hipotesis Penelitian.. 27 BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian... 28 3.2 Metode Penelitian... 28 3.2.1 Definisi dan Operasional VariabeL. 28 3.2.1.1 Definisi Variabel.... 28 3.2.1.2 Operasional Variabel.. 31 3.2.2 Populasi dan Sampel Penelitian.. 32 3.2.2.1 Populasi Penelitian... 32 3.2.2.2 Sampel Penelitian........ 33 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data... 34 3.2.4 Instrumen Penelitian... 35 3.2.5 Teknik Analisis Data.. 36 3.2.5.1 Uji Validitas Data... 37 3.2.5.2 Uji Reliabilitas... 38 3.2.6 Rancangan Pengujian Hipotesis Regresi Linier Sederhana... 39 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian... 40 4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan... 40 4.1.1.2 Sejarah Singkat BUMN.. 40

iii 4.1.2 Data Responden 43 4.1.3 Analisis Deskriptif Data Penelitian..45 4.1.3.1 Variabel Audit Internal 47 4.1.3.2 Variabel Efektivitas Pengendalian Intern Gaji.... 57 4.1.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas...66 4.1.4.1 Uji Validitas 66 4.1.4.2 Uji Reliabilitas.68 4.1.5 Uji Asumsi Klasik.69 4.1.5.1 Uji Normalitas... 69 4.1.6 Uji Hipotesis..70 4.1.6.1 Analisis Regresi Linear Sederhana.. 70 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.72 4.2.1 Audit Internal pada BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung.... 72 4.2.2 Efektivitas Pengendalian Intern Gaji pada BUMN yang Berkantor Pusat.73 4.2.3 Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Gaji pada BUMN yang Berkantor Pusat di Kota Bandung.74 BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan...76 5.2 Saran.... 77 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

iv DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Model Penelitian. 27

v DAFTAR TABEL TABEL 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian.. 30 TABEL 3.2 Populasi Penelitian.. 32 TABEL 3.3 Staff SPI Perusahaan BUMN di Kota Bandung 33 TABEL 3.4 Kriteria Rentang Pengklasifikasian Variabel. 37 TABEL 4.1 Jenis Kelamin Responden.. 43 TABEL 4.2 Usia Responden.. 43 TABEL 4.3 Pendidikan Terakhir Responden... 44 TABEL 4.4 Lama Kerja Responden.. 44 TABEL 4.5 Tempat Bekerja Responden... 45 TABEL 4.6 Kriteria Rentang Klasifikasi Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Intern Gaji... 46 TABEL 4.7 Frekuensi Jawaban Dimensi Independensi 47 TABEL 4.8 Frekuensi Jawaban Dimensi Kemampuan Profesional 48 TABEL 4.9 Frekuensi Jawaban Dimensi Lingkup Pekerjaan Audit Internal.. 50 TABEL 4.10 Frekuensi Jawaban Dimensi Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal 52 TABEL 4.11 Frekuensi Jawaban Dimensi Manajemen Bagian Audit Internal 56 TABEL 4.12 Frekuensi Jawaban Dimensi Lingkungan Pengendalian. 58 TABEL 4.13 Frekuensi Jawaban Dimensi Penaksiran Risiko.. 59 TABEL 4.14 Frekuensi Jawaban Dimensi Aktivitas Pengendalian.. 60 TABEL 4.15 Frekuensi Jawaban Dimensi Informasi dan Komunikasi 62 TABEL 4.16 Frekuensi Jawaban Dimensi Pemantauan (Monitoring).. 63 TABEL 4.17 Frekuensi Jawaban Dimensi Tujuan Pengendalian Intern Gaji.. 64 TABEL 4.18 Hasil Uji Validitas Variabel X.. 66 TABEL 4.19 Hasil Uji Validitas Variabel Y.. 68 TABEL 4.20 Hasil Uji Reabilitas Variabel X 69 TABEL 4.21 Hasil Uji Reabilitas Variabel Y 69 TABEL 4.22 Uji Normalitas... 70

vi TABEL 4.23 Hasil Uji Regresi Sederhana.. 71 TABEL 4.24 Hasil Uji t Statistik Antara Variabel X dan Y.. 71 TABEL 4.25 Rekapitulasi Rata-rata Jawaban Variabel Audit Internal 72 TABEL 4.26 Rekapitulasi Jawaban Variabel Efektivitas Pengendalian Intern Gaji.. 73