PANDUAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENGURUSAN KEWANGAN ASPEK RISIKO KAEDAH TINDAKAN PENCEGAHAN TANGGUNGJAWAB

dokumen-dokumen yang mirip
DAFTAR PEMEGANG KUNCI PETI BESI / KABINET KALIS API

PEKELILING BENDAHARI BIL : 07/2006 PEJABAT BENDAHARI

PENGURUSAN HASIL DAN TERIMAAN. Nordazarina Daud Bah.Gaji dan Kewangan Staf Pejabat Bendahari

PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2009

KERTAS KERJA AI 4 BINTANG (MARKAH PENUH 100%) OLEH UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

Panduan Mengatasi Isu / Kelemahan Yang Sering Berlaku Dalam Pengurusan Kewangan

TATACARA TERIMAAN WANG 2.0 TANGGUNGJAWAB BENDAHARI/ KETUA JABATAN

BAB 3 PENGURUSAN TERIMAAN

PROTOKOL KAWALAN DALAMAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

BAHAGIAN 4 - PENGURUSAN PENERIMAAN HASIL

PEKELILING BENDAHARI BIL 01/2015 السلام علیكم

BAB 4 PENGURUSAN KEWANGAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SENARAI PROSES KERJA TAJUK PROSES KERJA 1. CARTA ALIR PELUPUSAN HARTA 2. CARTA ALIR BAYARAN KEPADA VENDOR 3. CARTA ALIR MESYUARAT SEBUTHARGA

PEKELILING BENDAHARI BIL : 1/1997 (Pengurusan Wang) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT

PEKELILING BENDAHARI BIL. 1 TAHUN 2008 PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT BAGI UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS)

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BYR/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 18/08/2016

BAHAGIAN KEWANGAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA GARIS PANDUAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 KEPADA MURID

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-HSL/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN MALAYSIA

JUALAN BORANG SEBUTHARGA / TENDER

TERIMAAN DAN PUNGUTAN

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

KEWANGAN. angkasa MUKA : 1 DARI 5 BIL. SEMAKAN : 7 TARIKH : UNIT : AKAUN DAN KEWANGAN TAJUK : PENYEDIAAN BAYARAN BILANGAN : PRO/KEW/PPK-01

PEKELILING BENDAHARI BILANGAN : 14/1992 ( PENGURUSAN WANG ) PEJABAT BENDAHARI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANJAR WANG RUNCIT

PEKELILING PEJABAT BENDAHARI BIL 6 TAHUN 2016 PROSEDUR PENERIMAAN WANG

FADZILLAH BINTI RAHMAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P005. PROSEDUR PENGURUSAN CEK Tarikh: 22/08/2011

PROSEDUR AKTIVITI PROSES TUNTUTAN HASIL & AMANAH PA/UPKK.BEND/002/KL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: OPR/PSAS/GP03/PKP GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN

R2001 PENGURUSAN ORGANISASI

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH. SURAT IKATAN AKAUN AMANAH UNIVERSITI ( Untuk diisi dalam 2 salinan)

BAHAGIAN 1A : PENGENALAN

PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 TAHUN 2014 PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2014

UNIT AUDIT DALAM KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH SELF ASSESSMENT TERHADAP PENGURUSAN KEWANGAN

KURIKULUM PENILAIAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 TAHAP KECEKAPAN 1

KEWANGAN PROSEDUR UNIT PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN. Borang BPA 1/79, 1/79A, 2/79 & Borang Aturan-Aturan Kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA (BPKP)

PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Juruteknik Audio Visual/ Jurukamera yang dilantik terus;

PEKELILING BENDAHARI BIL. 7 TAHUN 2013 PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PANJAR WANG RUNCIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Garis panduan ini merangkumi semua jenis pinjaman / pembiayaan kenderaan bagi staf UPM yang bertaraf tetap dan kontrak.

UTHM.PB/100-6/4/1( 9 ) 15 November 2007 SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL. 9 /2007

جباتن فربندهارأن TAKLIMAT WANG PENDAHULUAN RAMPAIAN (E59116) Jabatan Perbendaharaan JABATAN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEWANGAN.

JABATAN BENDAHARI. Bil. Kami : Bil. Tuan : Tarikh :

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PEJABAT BENDAHARI

3. Tujuan Peperiksaan : Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 yang dilantik;

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Kesatria/ Pembantu Kokurikulum yang dilantik terus;

PINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

KANDUNGAN. 1. Objektif Penggunaan Penyimpanan Pematuhan Pemeriksaan Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Pengurusan Aset 5

JAWATAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN KEWANGAN (W)

MANUAL PENGGUNA SISTEM eclaim (PEMOHON)

Tahniah diucapkan kerana berjaya ditawarkan Pengajian di Politeknik.

PROSEDUR KAWALAN REKOD. PK.UiTM.CNS(P).02

TATACARA PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN KELAB SUKAN, SOSIAL DAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) TAHUN 2015

B. OBJEKTIF UMUM. Memahami maksud konsep akauntabiliti dalam pengurusan kewangan

1.0 Pengenalan 2.0 Objektif 3.0 Proses Mewujudkan PWR 4.0 Tatacara Penyelenggaraan PWR 4.1 Buku Tunai PWR 4.2 Penerimaan PWR 4.3 Pembayaran PWR 4.

PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN DAN PENGURUSAN PEROLEHAN PK.UiTM.FKM.(PA).09

PENGURUSAN BAJET 1.0 DEFINISI

PROSEDUR KAWALAN REKOD PK.UiTM.APB.(P).02

3. Pegawai Yang Layak Penyelia Asrama (Gred N17) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan.

JAWATAN : PENOLONG AKAUNTAN (W27) TK1

PELAKSANAAN BAYARAN/PEMINDAHAN SECARA ELEKTRONIK (INTER BANK GIRO/IBG) MELALUI SISTEM IBG UiTM-BIMB Mengatasi risiko pengklonan cek.

BAB 6 PENGURUSAN ASET

UPSI (ISO) / BSM / P06 PINDAAN : 01

BAB 10 GAJI DAN EMOLUMEN

PROSEDUR PENGURUSAN REKOD

MANUAL PENGGUNA (PEMOHON)

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT

SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

3. Pegawai Yang Layak Pembantu Keselamatan (Gred KP17/22) yang telah Menduduki Peperiksaan: disahkan dalam perkhidmatan. BAHAGIAN II (3 JAM)

Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH UMS/AK/PU/01/11

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen : UPM/OPR/BUR-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

MANUAL PENGGUNA Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu

PERLEMBAGAAN INSTITUSI PEMBANGUNAN FELO UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PERTANYAAN AM BERKENAAN PENDAFTARAN PELAJAR BARU

GARIS PANDUAN PEMBERIAN GERAN KOMPUTER KEPADA STAF AKADEMIK

PROSEDUR KAWALAN REKOD DAN DOKUMEN SOKONGAN PK.UiTM.FKM.(PA).02

BIL SENARAI SEMAK ZON/ SEKSYEN. 4. Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang Melalui ke atas borang permohonan

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

BAHAGIAN 1 PERMULAAN 3 BAHAGIAN 2 NAIB CANSELOR DAN PEGAWAI UNIVERSITI 7 BAHAGIAN 3 KUMPULAN WANG 8 BAHAGIAN 4 BELANJAWAN 11

3. Pegawai Yang Layak: Pengawal Keselamatan (Gred KP11/14) yang telah Menduduki peperiksaan disahkan dalam perkhidmatan.

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Pembantu Hal Ehwal Islam yang dilantik terus;

Garis Panduan Permohonan Latihan Luar Kampus

PANDUAN PENDAHULUAN PELBAGAI

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Juruteknik Kerusi Pergigian (Fakulti Pergigian) yang dilantik terus;

(Logo Kelab) Kelab Catur UNISEL. Kertas kerja Perlembagaan Kelab Catur UNISEL (KECAS UNISEL) Kampus Shah Alam. Disediakan Oleh:

3. Tujuan Peperiksaan : i. Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi jawatan Juruteknik/ Pembantu Makmal (APB) yang dilantik terus;

PINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN MEDIA

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P013 PROSEDUR PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS

3.1.1 Terima salah satu dokumen sokongan bayaran seperti berikut :- Dokumen Bil. Sokongan Bayaran 1. Resit dan penyata bayaran dari penaja

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

PENYATA PENDEDAHAN PRODUK

BAB 9 PENGURUSAN PEMBAYARAN

Transkripsi:

LAMPIRAN 1 PANDUAN TINDAKAN PENCEGAHAN PENGURUSAN KEWANGAN PROSES / 1. PENERIMAAN WANG Proses penerimaan wang yang tidak selamat. Kehilangan wang kutipan/ pungutan Penerimaan wang tanpa kuasa Penyalahgunaan Wang Pengendalian peti besi yang tidak selamat dan tidak mengikut peraturan boleh mengundang risiko kehilangan wang kutipan / pungutan. 1.1 Pejabat Bendahari yang mempunyai kaunter penerimaan hendaklah memastikan keperluan asas kaunter penerimaan seperti berikut dilaksanakan supaya proses penerimaan wang dilaksanakan dengan selamat dan mengikut peraturan yang ditetapkan. a) Mempunyai peti besi / kabinet kalis api yang kukuh untuk menyimpan selamat semua buku resit, setem, dokumen, barang-barang lain yang berharga dan terimaan wang sepanjang masa sebelum dihantar ke bank (Arahan Perbendaharan 125 dan 126(a) ). b) Mempunyai nombor kombinasi peti besi dan dua (2) kunci peti besi berasingan yang dipegang oleh dua (2) orang pegawai yang berlainan yang seorang daripadanya hendaklah berjawatan dalam Kumpulan Sokongan 1 dan ke atas. Bagi peti besi model lama yang masih boleh digunakan dan hanya mempunyai satu (1) kunci sahaja, kunci tersebut hendaklah disimpan dalam kabinet berkunci. Kunci kabinet Pegawai yang bertanggungjawab ke atas penerimaan / kutipan wang 1

berkunci tersebut hendaklah disimpan dalam bilik Ketua Jabatan. c) Nombor kombinasi peti besi hendaklah ditukar apabila terdapat pertukaran pegawai yang bertanggunjawab. d) Mempunyai Daftar Pemegang Kunci Peti Besi / Kabinet Kalis Api dan dikemaskini setiap kali ada pertukaran pegawai yang bertanggunjawab. (Lampiran 2). e) Peti besi/ kabinet kalis api tidak menyimpan selain dari wang, cek, dokumen atau barang berharga kepunyaan Universiti. Wang tunai yang disimpan tidak melebihi RM500.00 dan jumlah pungutan (termasuk tunai, cek, wang pos dan kiriman wang) tidak melebihi RM2,000.00 (Arahan Perbendaharaan 78). Jika penyimpanan melebihi jumlah ini, hendaklah mendapat kelulusan Ketua Jabatan. Had nilai di atas tidak termasuk panjar wang runcit yang telah diluluskan oleh Bendahari. f) Kandungan peti besi/ kabinet kalis api disenaraikan dan disahkan semasa berlaku pertukaran pegawai yang bertanggungjawab. Senarai ini hendaklah dimasukkan di dalam Nota Serah Tugas bersama-sama dengan 2

penyerahan kunci peti besi. g) Mempunyai kabinet atau laci berkunci untuk tujuan penyimpanan selamat terimaan wang sepanjang masa sebelum dimasukkan ke dalam peti besi atau sebelum dihantar ke bank. h) Mempunyai akses kepada Financial Accounting Integrated System (FAIS) untuk merekod terimaan wang dan mempunyai pencetak resit rasmi. i) Mempunyai bilik khas berasingan untuk menempatkan kaunter kutipan/terimaan wang. Jika tidak mempunyai bilik khas dan ruang yang mencukupi, kaunter penerimaan hendaklah diletakkan di tempat yang selamat. j) Mempunyai buku log / daftar staf yang bertanggungjawab menjaga kaunter penerimaan setiap hari. k) Jika kutipan dibuat di luar pejabat seperti kutipan yuran seminar, hendaklah mempunyai peti wang runcit (petty cash box) atau bekas yang boleh dikunci untuk menyimpan wang, resit manual dan terminal kad kredit (jika perlu). 1.2 Sebagai langkah mencegah risiko memungut / menerima wang 3

tanpa kebenaran, Ketua Jabatan hendaklah memastikan staf yang bertanggungjawab dalam urusan pungutan / terimaan wang telah diberi kuasa. 1.3 Klausa kuasa yang diberi adalah terbatal dengan sendirinya apabila dinaikkan pangkat dan bertukar jabatan, bertukar jawatan, bertukar tempat bertugas atau tamat perkhidmatan dengan UiTM telah dimasukkan ke dalam surat kuasa yang diberikan dan klausa yang sama dimasukkan ke dalam surat arahan berpindah jabatan. Menu FAIS yang telah diberikan juga hendaklah ditarik balik oleh Bahagian Pengurusan Akaun dan Sistem dan menu yang baru hendaklah diberikan mengikut skop tugas yang baru. 1.4 Ketua Jabatan hendaklah melakukan pemeriksaan berkala tidak kurang dari sekali dalam tempoh enam (6) bulan ke atas peti besi, bilik kebal, laci atau bekas-bekas lain untuk menyimpan wang tunai (Arahan Perbendaharan 309(a) ). Hasil pemeriksaan hendaklah direkodkan dalam Laporan Pemeriksaan Berkala Peti Besi/ Kabinet Kalis Api (Lampiran 3). 1.5 Ketua Jabatan hendaklah melakukan pemeriksaan berkala 4

sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun ke atas kemudahan (keperluan asas kaunter penerimaan) dan pelaksanaan sistem kawalan di kaunter penerimaan hendaklah dilakukan. Hasil pemeriksaan hendaklah direkodkan dalam Laporan Pemeriksaan Berkala Kaunter Penerimaan (Lampiran 4). 1.6 Senarai semak keperluan asas bagi sesebuah kaunter penerimaan adalah seperti di Lampiran 5 (hanya diisi kali pertama). 2. BAYARAN MELALUI CEK Kehilangan Penipuan Pengklonan Cek (i) Pegawai yang bertanggungjawab menguruskan stok cek hendaklah membuat semakan secara bulanan ke atas stok cek. (ii) Ketua Jabatan hendaklah membuat semakan stok cek Pegawai yang bertanggungjawab ke atas stok cek sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan direkod (AP 115). Pemeriksaan ini meliputi semakan ke atas daftar pengeluaran cek, daftar buka palang cek dan daftar stok cek di tangan. Hasil pemeriksaan hendaklah dicatatkan ke dalam Daftar Laporan Pemeriksaan Stok Cek (Lampiran 6). (iii) Penyelenggaraan Daftar Penggunaan-Pengeluaran Stok Cek. 5

(iv) Makluman bertulis pembatalan stok blok cek kepada pihak bank setiap kali berlaku penukaran cek blok oleh pihak bank/penutupan akaun. Contoh; Apabila pihak bank mengubah rekabentuk pada cek blok. Cek lama yang masih ada dalam stok/ stok yang tidak digunakan lagi hendaklah dibatalkan stok cek supaya pihak bank boleh melaksanakan tindakan cek blok tersebut dalam sistemnya. Cek yang telah tidak boleh digunakan hendaklah dilupuskan. 6