RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

dokumen-dokumen yang mirip
BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN. bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, BPMD menentukan Visi

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR. RKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA hal 1 dari 5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kode. Sumber Dana Program/Kegiatan

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRYA RENCANA TAHUN 2016

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA ORGANISASI JUMLAH BERTAMBAH /

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF. Adapun program dan kegiatan yang akan dicapai oleh

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Halaman.

RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG

DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MUSRENBANG KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

TAHUN REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPM-PDT PROVINSI GORONTALO. VISI Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Mandiri

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS. Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa

LAMPIARAN PENETAPAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014

Anggaran Setelah Perubahan. Jumlah. Modal

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015

RANCANGAN RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB BLITAR

BAB I PENDAHULUAN. sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

PERJANJIAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN ENREKANG

Oleh : KHUSNUL YAQIN, S.Si

RENSTRA KECAMATAN SINDANG Page 58

Awal Program (outcome) / desa 13,35. Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa. Desa dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

VISI : Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Mandiri

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN JOMBANG

Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

IV.B.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun Rencana Tahun Target Capaian Kinerja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REALISASI PERSEN TASE (%) ANGGARAN (Rp) SKPD. Hal. 325

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2015

RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2018 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA SWAKELOLA KEGIATAN PENGADAAN

RENCANA KERJA (RENJA) 2018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 64 TAHUN 2016

PNPM MANDIRI PERDESAAN

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

BUPATI MADIUN SALINAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2015

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. Pemantapan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017 KINERJA PEMERINTAHAN DESA

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Kinerja Bapermades Prov. Jateng Th Page 1

Indikator. Kondisi Bidang Urusan Pemerintahan dan Kinerja

RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KOTA PARIAMAN TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)

RENCANA KERJA (RENJA)

KODE. x xx xx ,97 % (pagu anggaran Rp ,-) 100% 2 M 100% 2,5 M 100% % 3.4 M 100% 3.5 M 100% 14.1 M BPMPDK.

SK RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc SK PERUBAHAN RENJA 2016 KECAMATAN GALUR.doc Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Galur Tahun 2016.

KATA PENGANTAR. Wassalamu alaikum wr, wb. Kepala Badan, Dra. Hj. ENDANG RUSTININGSIH Pembina Utama Muda NIP

4.3. STERATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KATA PENGANTAR. Ratahan, 2016 KEPALA BADAN PMPD KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN SANANKULON

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran 2016

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN PENDAHULUAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Unit kerja SKP D pena ngun g jawa ban. Target kinerja program dan kerangka pendanaan. Data capaian pada Tahun awal perencanaan Tahun 2011

P R O F I L PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2014

B. Kondisi Demografi. Usia (tahun) Jumlah (orang) No keatas 2.724

LKIP LKIP DPMD 2016/subagpenyusunanprogram IKHTISAR EKSEKUTIF

EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) BAPERMADES TAHUN 2015 PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2015

Usaha perempuan. - Aparat Kelurahan dan masyarakat - Pemerintah

Ringkasan informasi kinerja Bapermasdes tahun anggaran a. Program Penguatan kelembagaan perangkat daerah

Lampiran 3 REALISASI ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS BPMPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016

Dokumen RUP. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. PA/KPA Ir, Subaedi

Transkripsi:

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRIORITAS INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 205 PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 - Mewujudkan Otonomi De. Meningkatkan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 205 Keberdayaan - Penyediaan dan Peningkatan - Input 2 Bln 98,750,000 APBD II 2 Bln 962,000,000 Masyarakat dalam Administrasi Perkantoran Aspek Ekonomi, dan Sosial Budaya Tersedianya Sumberdaya Pendukung Kerja Operasional Organisasi Kelancaran Kerja dalam Organisasi 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor - Peningkatan Sarana dan Prasarana - Input 2 Bln 00,000,000 APBD II 2 Bln 0,000,000 Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja Yang Memadai Kenyamanan dalam melaksanakan Tugas 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan a. Bantuan Alokasi Desa (ADD) - Input 220 Desa 26,920,000,000 APBD II 220 Desa 26,920,000,000 Bantuan Langsung Tersalurkannya Alokasi Desa Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat b. Fasilitasi pengembangan Alokasi - Input 220 Desa 92,000,000 APBD II 220 Desa 94,000,000 Desa ( ADD ) Jumlah desa yang terealisasi dievaluasi dan dimonitoring Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat c. Tambahan Penghasilan Aparatur - Input 220 Desa 7,324,950,000 APBD II 220 Desa 7,324,950,000 Bantuan Pemerintah Desa (TPAPD) Langsung Tersalurkannya dana tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa Meningkatnya kesejahteraan aparatur Page

PRIORITAS INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 205 PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 Program Pelayanan Administrasi pemerintah desa d. Fasilitasi Tambahan Penghasilan - Input 220 Desa 30,000,000 APBD II 220 Desa 32,000,000 Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Jumlah Desa yang tersosialisasi, dimonitor/evaluasi Meningkatnya kesejahteraan aparatur pemerintah desa e. Pemberdayaan Kampung Usaha - Input 22 Kelompok 22 Kelompok 00,000,000 APBD II 22 Kel usaha 0,000,000 Rakyat Usaha Usaha di Kec. di Kec di Kec Terwujudnya Pemberdayaan Kampung Usaha Rakyat (KUR) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Perdesaan f. Program-program Peningkatan - Input UPK/ UPKu 65 UPKu 50,000,000 APBD II 248 desa/ 65,000,000 Keberdayaan Masyarakat Se Kab. Blitar Kelurahan Terlaksanakannya Pembianan UPKu Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat Perdesaan g. Pemberdayaan Rumah - Input 22 Kec 0 Pokmas 00,000,000 APBD II 0,000,000 Tangga Miskin (RTM) berbasis Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif/ UEP Tercapainya penguatan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Tercapainya peningkatan keberdayaan masyarakat Desa h. Penguatan Lembaga - Input UPK/ UPKu 65 UPKu 50,000,000 APBD II 2 bln 65,000,000 Program-program Keberdayaan Se Kab. Blitar Masyarakat (PPKM) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan UPKu Terciptanya UPKu yang sehat i. Fasilitasi forum komonitas UPK - Input UPK/ UPKu 65 UPKu 50,000,000 APBD II 2 bln 65,000,000 Kab. Blitar Se Kab. Blitar Terlaksananya Pembinaan dan Pendamping Pembinaan Forum UPKu Page 2

PRIORITAS INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 205 PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya Jaringan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan a. Pengembangan Kapasitas Pasar - Input 65 Pasar 65 70,000,000 APBD II 65 00,000,000 Desa Desa Pasar Desa Pasar Desa Bimtek Pengembangan Kapasitas Pasar Desa Peningkatan SDM Pengelola Pasar Desa b. Pembangunan Los Pasar Desa - Input Ds. Binangun Pasar Desa 30,000,000 APBD II Pasar Desa 30,000,000 PIK Kec. Binangun Musrenbang Tersedianya Los Pasar Desa c. Pembangunan Los Pasar Desa - Input Ds. Sumberboto Pasar Desa 75,000,000 APBD II Pasar Desa 75,000,000 PIK Kec. Wonotirto Musrenbang Tersedianya Los Pasar Desa d. Pembanguanan MCK Pasar Desa - Input Ds. Ngadri Pasar Desa 30,000,000 APBD II Pasar Desa 30,000,000 PIK dan Paving Kec. Binangun Musrenbang Tersedianya MCK Pasar Desa dan Paving Mempelacar Akses Ekonomi Masyarakat e. Pembangunan Pasar - Input Ds. Tumpang Pasar Desa 00,000,000 APBD II Pasar Desa 00,000,000 PIK Kec. Talun Musrenbang f. Pembangunan Pasar - Input Ds. Panggungasri Pasar Desa 60,000,000 APBD II Pasar Desa 60,000,000 PIK Kec. Panggungrejo Musrenbang g. Rehab Pasar Dawung - Input Ds. Pagerwojo Pasar Desa 00,000,000 APBD II Pasar Desa 00,000,000 PIK Page 3

PRIORITAS INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 205 PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 Program Pelayanan Administrasi Dsn. Dawung Musrenbang Kec. Kesamben h. Rehap Bangunan Pasar - Input Ds. Sumberringin Pasar Desa 65,000,000 APBD II Pasar Desa 65,000,000 PIK 3 x 2 meter Kec. Sanankulon Musrenbang i. Rehap Pasar Templek - Input Ds. Mandesan Pasar Desa 75,000,000 APBD II Pasar Desa 75,000,000 PIK Kec. Selopuro Musrenbang f. Penguatan Kelembagaan dan SDM - Input 220 220 BUMDes 25,000,000 APBD II 220 BUMDes 50,000,000 Pengelola BUMDes BUMDes Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas SDM Pengelola BUMDes Terwujudnya Kelembagaan BUMDes yang Sehat dan Kualitas SDM yang berwawasan g. Fasilitasi Forum Komunikasi - Input BUMDes & 220 Desa 00,000,000 APBD II 220 Desa 25,000,000 BUMDes dan Pasar Desa Pasar Desa Terselenggaranya fasilitas Forum komunikasi BUMDes dan Pasar desa Tercapainya Jaringan Antar Forum Pasar Desa dan BUMDes h. Pelatihan Administrasi BUMDes se - Input Ds. Ringinrejo Kecamatan 25,000,000 APBD II Kecamatan 25,000,000 PIK Kec. Wates Kec. Wates Musrenbang Terselenggaranya Bimtek BUMDes Terwujudnya SDM Pengelola BUMDes i. Pengembangan BUMDes - Input Ds. Tegalrejo BUMDes 5,000,000 APBD II BUMDes 5,000,000 PIK Kec. Selopuro Musrenbang Peningkatan Kapasitas BUMDes Page 4

PRIORITAS INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 205 PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya BUMDes yang sehat j. Pengembangan Kelembagaan - Input 248 Desa/kel 248 Desa/kel 50,000,000 APBD II 248 Desa/ Kel 65,000,000 Lembaga Keuangan Mikro / LKM Terselenggaranya Bimtek peningkatan kapasitas pengurus LKM Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Pengurus LKM 5. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa a. Perlombaan Bulan Bhakti Gotong - Input Kab. Blitar 22 Kec. 200,000,000 APBD II 22 Kec. 230,000,000 Royong masyarakat (BBGRM) dan HKG PKK Terwujudnya peningkatan jiwa kegotongroyongan dan swadaya partisipasi masyarakat Meningkatnya jiwa kegotongroyongan dan swadaya partisipasi masyarakat b. Bimtek Aparatur Pemdes - Input 220 orang 400,000,000 APBD II 220 orang 450,000,000 Terselenggaranya Bimtek bagi Kepala Desa Meningkatnya kualitas kepemimpinan kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa c. Peningkatan Kapasitas LPMD/ K Input 248 Desa/kel 200,000,000 APBD II 248 Desa/Kel 220,000,000 Output Terselenggaranya Bimtek bagi Pengurus LPMD/ K Outcame Meningkatnya kwalitas SDM bagi pengurus LPMD/ K d. Lomba Desa/ Kelurahan Input 22 Kecamatan 50,000,000 APBD II 22 Kecamatan 70,000,000 Output Terlaksananya lomba Desa/ Kelurahan di Kabupaten Blitar Outcame Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/ Kelurahan Page 5

PRIORITAS INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 205 PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 Program e. Peningkatan Pelayanan Kapasitas Administrasi BPD/ FMK - Input 248 Desa/kel 200,000,000 APBD II 248 Desa/kel 220,000,000 Terselenggaranya Bimtek bagi Pengurus BPD/ FMK Meningkatnya kwalitas SDM bagi pengurus BPD/ FMK f. Peningkatan Kapasitas Pokja - Input 248 Desa/kel 200,000,000 APBD II 248 Desa/kel 220,000,000 Posyandu Terselenggaranya Bimtek bagi Pokja Posyandu Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Pokja Posyandu 6. Pengembangan Data dan informasi a. Pendataan pembangunan desa/ Input 248 desa/kel 45,000,000 APBD II 248 desa/kel 47,000,000 kelurahan Output Tersedianya data pembangunan Desa/ Kelurahan Outcame Peningkatan manajemen pembangunan Desa/ Kelurahan b. Pengadaan Jaringan Interkoneksi - Input 248 Desa/kel 200,000,000 APBD II 248 Desa/Kel 220,000,000 Profil Desa / Kelurahan Tersedianya jaringan interkoneksi profil Desa/ Kelurahan Tersedianya Database profil desa/kelurahan yang akuntabel c. Penyusunan Profil Lembaga - Input 22 Kec 65 Buku 00,000,000 APBD II 22 Kec 0,000,000 Keuangan Mikro (LKM) Tersedianya Database Profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tersedianya Buku Profil Lembaga Keuangan Mikro (LKM) d. Pemetaan Potensi Pasar Desa - Input 65 Pasar 65 Pasar 50,000,000 APBD II 65 Pasar 60,000,000 Desa Desa Page 6

PRIORITAS INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 205 PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 Program Pelayanan Administrasi Tersedianya Database Potensi Pasar Desa Terwujudnya Informasi Potensi Pasar Desa 7. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna a. Pengadaan bibit tanaman keras - Input Kab.Blitar paket 50,000,000 APBD II 2 Desa 60,000,000 Tersedianya Bibit tanaman keras Terwujudnya Pelestarian Sumber Daya alam b. Gelar Lomba TTG - Input Kab. Blitar se Kab. 200,000,000 APBD II 2 Desa 220,000,000 Baru Terlaksananya Gelar Lomba TTG Terwujudnya Potensi TTG c. Gelar TTG dan Produk Unggulan - Input Luar Jawa kali 00,000,000 APBD II Kali 0,000,000 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Terlaksananya Gelar TTG dan Produk Unggulan d. Pelatihan dan Pengadaan alat - Input Ds. Selorejo paket 00,000,000 APBD II Paket 0,000,000 Pengurai Sabut Kelapa Terselenggaranya Pelatihan dan tersedianya alat Peningkatan SDM e. Pelatihan dan Pengadaan alat mesin - Input Kel. Kauman paket 00,000,000 APBD II paket 0,000,000 Pres Batako Kec. Srengat Terselenggaranya Pelatihan dan tersedianya alat Peningkatan SDM f. Pelatihan dan Pengadaan alat - Input Ds. Bendosewu 2 paket 70,000,000 APBD II 2 paket 80,000,000 Perontok Padi Ds. Purworejo Page 7

PRIORITAS INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 205 PERKIRAAN MAJU TAHUN 206 Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya Pelatihan dan tersedianya alat Peningkatan SDM g. Pelatihan Pembuatan Paving Input Ds.Rejowinangun Pokmas 20,000,000 APBD II Pokmas 20,000,000 PIK - Kec.Kademangan Musrenbang Terselenggaranya Bimtek Pembuatan Paving Outcame - Meningkatnya SDM Masyarakat 8. Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan a. Program Nasional Pemberdayaan - Input 22 Kec 22 Kec 3,000,000,000 APBN 22 Kec 3,000,000,000 Bantuan Masyarakat Mandiri Perdesaan Langsung (PNPM-MPd) Bantuan modal serta sarana dan prasarana untuk masyarakat miskin perdesaan Tersalurkannya bantuan modal untuk masyarakat miskin dan terpenuhinya sarana dan prasarana modal usaha bagi masyarakat perdesaan b. DDUB Program Nasional - Input 22 Kec 22 Kec 700,000,000 APBD II 22 Kec 800,000,000 Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Bantuan modal serta sarana dan prasarana untuk masyarakat miskin perdesaan Tersalurkannya bantuan modal untuk masyarakat miskin dan terpenuhinya sarana dan prasarana modal usaha bagi masyarakat perdesaan TOTAL 53,340,700,000 53,929,950,000 Page 8