BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2013 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dokumen-dokumen yang mirip
PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROPINSI DKI JAKARTA LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014 TINGKAT SATUAN KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Ringkasan Eksekutif Memuaskan

No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realisasi. Persentase IPP yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

Suplemen Rencana Strategis

SUPLEMEN RENSTRA TAHUN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TA 2013

LAPORAN AKUNTAB BILITAS KINERJA TAHUN 2012

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Revisi Suplemen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun Maret 2013

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lampiran Keputusan Nomor KEP-5987/PW20/1/2012

BUTIR-BUTIR TAMBAHAN RENSTRA PERWAKILAN BPKP PROVINSI NTT

Untuk mencapai target kinerja outcome dan output seperti yang telah diuraikan di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan didukung dengan

Tabel RE.1. Capaian Sasaran Strategis

Sasaran 7 dari Tujuan 5 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00% Sasaran 4 dari Tujuan 3 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00%

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pencapaian Target Kinerja Triwulan III Tahun 2014 Dalam Rangka Pencapaian Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Kata Pengantar

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Ringkasan Eksekutif

8 April Nomor : LKIN-1044/PW21/1/2014 Lampiran : Satu Berkas H a l : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2014

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN KINERJA BPKP untuk Indonesia

REALISASI PENUGASANN BULAN INI

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013

VISI, MISI DAN TUJUAN VISI

Gambaran singkat Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara periode tahun dapat diuraikan sebagai berikut :

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat. Ringkasan Eksekutif

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA KATA PENGANTAR

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2013

L a p o r a n R e a l i s a s i R K T B u l a n D e s e m b e r Halaman 1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Nomor. 6 Januari Satu Berkas. Lampiran : Yth. Sekretaris di Jakarta. tanggal RKT REALISAS 1. dari rencana sebesar 55 LHP PKPT.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

1. Meningkatnya Kualitas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LAP-86/PW14/6/17 3 APRIL 2017 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR. LAKIP sebagai media pertanggungjawaban, berisikan informasi tentang Rencana Strategis (Renstra) dan Akuntabilitas Kinerja tahun 2013.

LAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Lampiran 1a: 1/1. Rencana LHP Setahun : 459 Anggaran Dana Setahun : 4,588,596. Rencana Realisasi Rencana Realisasi

REALISASI PENUGASANN BULAN INI

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

REALISAS. 15 Agustus /2013 Satu Berkas. Nomor. Lampiran : Yth. Sekretaris di Jakarta. tanggal. RKT Bulan Juli 2013

KATA PENGANTAR. Kata Pengantar

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta RINGKASAN EKSEKUTIF

REALISAS Juni Nomor : Lampiran : Satu Berkas. Yth. Sekretaris di Jakarta. RKT Bulan Mei PKP2T dan dari rencana sebesar 48 LHP

INFORMASI KINERJA. No Tujuan Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2013 Perwakilan BPKP Jawa Timur disusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 RINGKASAN EKSEKUTIF

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR ISI. Halaman Kata Pengantar

Nomor. 6 September Satu Berkas. Lampiran : Yth. Sekretaris di Jakarta. tanggal RKT REALISAS 1 PKP2T HP dari pusat.

BPKP. Rencana strategis. Perubahan

Oleh Kepala BPKP. A. Pendahuluan

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2017

Perwakilan BPKP Provinsi Riau

BAB I PENDAHULUAN. 2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/ kekayaan negara;

Nomor : LKIN- 134/PW09/ April 2017 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan I 2017

Nomor : LKIN-388/PW14/6/ Oktober 2017 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan IIII Tahun 2017

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

erbitnya Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : KEP- 486 /K/SU/2009 TENTANG RENCANA KEGIATAN BPKP TAHUN 2009

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI LAPORAN MONITORING KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TRIWULAN II TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN TUGAS DAN FUNGSI

Nomor : LKIN-460/PW16/6/ Oktober 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

aporan Kinerja Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Nomor : LKIN- 12/PW19/6/ Januari 2017 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah s.d.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI PRAKATA KEPALA PERWAKILAN SEJARAH PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU STRUKTUR ORGANISASI VISI, MISI, DAN NILAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PRODUK

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor. 08 Nopember Satu Berkas. Lampiran : Yth. Sekretaris di Jakarta. tanggal RKT REALISAS PKPT.

Nomor : LKIN-99/PW15/1/ April 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah s.d. Triwulan I Tahun 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP Perwakilan BPKP DKI Jakarta I

Nomor : LKIN-264/PW16/6/ Juni 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Nomor : LKIN- 280/PW09/6/ Juli 2017 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan II 2017

PERWAKILAN BPKP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BENGKULU. Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

RINGKASAN EKSEKUTIF. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

Nomor : LKIN-417/PW23/6/ Juni 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan II Tahun 2016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG KATA PENGANTAR

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI LAPORAN MONITORING KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TRIWULAN III TAHUN 2016

Nomor : LKIN-268/PW08/1/ Juni 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung s.d. Triwulan II Tahun 2016

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... RINGKASAN EKSEKUTIF...

Nomor : LKIN-357/PW15/1/ Oktober 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah s.d. Triwulan III Tahun 2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012 PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2013 Pengantar PENGANTAR

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BALI LAPORAN MONITORING KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TRIWULAN I TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPUTI BIDANG INVESTIGASI TAHUN

Transkripsi:

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2013 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor : LKIN-991/PW/17/1/2013 Tanggal : 31 DESEMBER 2013

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jalan M.T. Haryono No.19 Samarinda 75124 Telepon (0541) 743063, Faksimili (0541)743141 E-mail : kaltim@bpkp.go.id Nomor : LKIN-991/PW17/1/2013 31 Desember 2013 Lampiran : Satu Berkas Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2013 Yth. Sekretaris Utama BPKP up. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Jakarta Menunjuk Surat Sekretaris Utama Nomor: S-1384/SU/01/2/2007 tanggal 14 November 2007 hal Pemberlakuan Pedoman Pengelolaan Data Kinerja BPKP, kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2013 sebagaimana terlampir. A. CAPAIAN KINERJA SASARAN Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan IV tahun 2013 secara keseluruhan adalah sebesar 99,78 dari 36 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator outcome yang ditetapkan. Capaian per sasaran strategis adalah sebagai berikut: Meningkatnya kualitas 95 LKKL, dan 95 LKPD Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 106,52 dari 7 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp910.783.000,00atau 58,88 dari anggarannya sebesar Rp546.90000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 5.053 OH atau 80,98 dari rencananya sebanyak 6.240 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: a. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian, sebanyak 8 laporan atau 800 dari target 1 laporan. b. Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam, sebanyak 11 laporan atau 110 dari target 10 laporan. 1

2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5 Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 90,96 dari 2 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp334.422.000,00 atau 58,59 dari anggarannya sebesar Rp570.826.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 665 OH atau 21,76 dari rencananya sebanyak 3.056 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam, sebanyak 62 laporan atau 775 dari target 8 laporan. 3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60. Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75 BUMN/BUMD Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 100 dari 3 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp409.82000,00 atau 94,39 dari anggarannya sebesar Rp434.164.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 190 OH atau 69,51 dari rencananya sebanyak 712 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah Laporan Hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang keuangan Daerah sebanyak 13 laporan atau 108,33 dari target 12 laporan. 4. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80 Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 101,07 dari 7 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp503.894.000,00 atau 58,09 dari anggarannya sebesar Rp867.490.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 757 OH atau 80,12 dari rencananya sebanyak 2.193 OH. 2

Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim sebanyak 4 laporan atau 100 dari target sebanyak 4 laporan. Terdapat satu IKU yang belum tercapai targetnya yaitu Laporan Hasil Kajian Pengawasan yang belum terlaksana karena memprioritaskan permintaan dari instansi penyidik. 5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70 K/L/ Pemda Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 80 dari 3 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp76.768.000,00 atau 59,57 dari anggarannya sebesar Rp128.872.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 247 OH atau 54,41 dari rencananya sebanyak 454 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah sebanyak 16 laporan atau 100 dari target 16 laporan. 6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80 Pemda Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 116,67 dari 1 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp13.157.000,00 atau 21,96 dari anggarannya sebesar Rp59.925.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 87 OH atau 75,65 dari rencananya sebanyak 115 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP daerah sebanyak 9 kegiatan atau 100 dari target sebanyak 9 kegiatan. 7. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90 dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100. Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 103,03 dari 12 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 3

Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp345.146.000,00 atau 98,48 dari anggarannya sebesar Rp350.456.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 83 OH atau 50,30 dari rencananya sebanyak 165 OH. Kegiatan yang paling dominan mendukung pencapaian IKU sasaran strategis ini adalah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP daerah sebanyak 2 laporan atau 100 dari target sebesar 2 laporan. 8. Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Capaian kinerja sasaran ini dibandingkan dengan target triwulan adalah 100 dari 1 IKU dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis ini menggunakan dana sebesar Rp9.545.873.000,00 atau 99,01 dari anggarannya sebesar Rp9.64359.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 4.953 OH atau 106.13 dari rencananya sebanyak 4.667 OH. Rincian lebih lanjut mengenai capaian kinerja per indikator output dapat dilihat pada Lampiran 2. B. PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI DANA Perbandingan Rencana dan Realisasi Dana DIPA sampai dengan Triwulan IV Tahun 2013 adalah sebesar 97,83 dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Anggaran per Program Program Anggaran Realisasi Program pengawasan intern akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP 4.118.304.000 3.949.493.000 95,90 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP 9.674.530.000 9.540.545.000 98,62 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara BPKP 299.000.000 295.920.000 98,97 Jumlah 14.09834.000 13.785.958.000 97,83 Realisasi Program pengawasan intern akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terdiri dari PKPT sebesar Rp2.298.07000,00 dan NON PKPT sebesar Rp65422.000,00 4

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR CAPAIAN IKU OUTCOME TRIWULAN IV TAHUN 2013 Lampiran 1 Target No. Indikator Kinerja Utama Satuan Triwulan Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah; Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas 95 LKKL, dan 95 LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar 4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Realisasi Capaian() 106,52 Persen 100 100,00 100,00 Persen 90 100,00 111,11 Persen 82 100,00 121,95 Persen 100 100,00 100,00 Persen 100 100,00 100,00 Persen 86,67 97,56 112,56 7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persen 100 100,00 100,00 Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5 90,96 2.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan Persen 80 65,54 81,93 negara/daerah yang ditindaklanjuti 2.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Persen 100 100,00 100,00 Tujuan 2: Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Sasaran Strategis 2.1: Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60. Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75 BUMN/BUMD 2.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persen 100 100,00 100,00 2.2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan Persen 100 100,00 100,00 sosialisasi/asistensi GCG/KPI 2.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Persen 100 100,00 100,00 100,00 Tujuan 3: Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Sasaran Strategis 3.1: Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMdalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80 101,07 3.1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. Kelompok Masyarakat 2 2 100,00 3.2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/da/asistensi/evaluasi FCP Instansi 2 1 50,00 3.3 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan Instansi 1 0 0,00 kajian peraturan yang berpotensi TPK. 3.4 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian Persen 84 87,50 104,17 harga 3.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA Persen 85 87,80 103,29 3.6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi Persen 40 100 250,00 berwenang 3.7 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Persen 100 100 100,00

Target No. Indikator Kinerja Utama Satuan Realisasi Triwulan Tujuan 4: Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; Sasaran Strategis 4.1: Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70 K/L/ Pemda Capaian() 80,00 4.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 4.2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 4.3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Persen 50 20,00 40,00 Pemda 3 3 100,00 Pemda 10 10 100,00 Tujuan 5: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; Sasaran Strategis 5.1: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80 Pemda 5.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Persen 40 46,67 116,67 116,67 Sasaran Strategis 5.2: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90 dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100. 103,03 5.2.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang Persen 90 98,10 108.99 terealisasi 5.2.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP Persen 100 100,00 100,00 dengan SAP 5.2.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan skala likert 1-7,1 7,51 105,77 kepegawaian 10 5.2.4 Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA Persen 100 100,00 100,00 5.2.5 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran skala likert 1-7,1 7,52 105,92 yang diajukan sesuai prosedur 10 5.2.6 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Jumlah 54 62 114,81 berita 5.2.7 Persentase pemanfaatan aset Persen 100 100 100,00 5.2.8 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan skala likert 1-7,1 6,45 90,85 sarpras 10 5.2.9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Persen 100 100,00 100,00 5.2.10 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas 5.2.11 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP Topik penelitian Instansi APIP 5.2.12 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat skala likert 1-10 1 1 100,00 14 14 100,00 7 7,7 110,00 Tujuan 6: Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. Sasaran strategis 6.1: Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 100,00 6.1 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif Persen 100 100 100,00

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2013 Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama Indikator 1 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan 1 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Target Capaian dibandingkan dengan Rencana () Realisasi s.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah; Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas 95 LKKL, dan 95 LKPD Persen 100 275 97.255 100 275 97.255 100,00 258 84.124 100,00 93,82 86,50 100,00 93,82 86,50 Lap 3 72 3770 3 72 3770 3 48 23.735 100,00 66,67 74,71 100,00 66,67 74,71 2 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Lap 12 203 65.485 12 203 65.485 12 210 60.389 100,00 103,45 92,22 100,00 103,45 92,22 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 2.1 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Persen 90 135 178.566 90 1135 178.566 100,00 601 68.447 111,11 52,95 38,33 111,11 52,95 38,33 Lap 13 135 178.566 13 135 178.566 14 601 68.447 107,69 52,95 38,33 107,69 52,95 38,33 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar Persen 82 505 75.875 82 505 75.875 100 505 75.875 121,95 100,00 100,00 121,95 100,00 100,00 3.1 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Lap 9 505 75.875 9 505 75.875 9 505 75.875 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persen 100 3.058 683.683 100 3058 683.683 100 2.050 352.966 100,00 67,04 51,63 100,00 67,04 51,63 4.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Lap 10 287 150.201 10 287 150.201 10 336 68.145 100,00 117,07 45,37 100,00 117,07 45,37 4.2 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Lap 33 904 416.777 33 1904 416.777 33 081 19025 100,00 56,78 45,83 100,00 56,78 45,83 4.3 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Lap 7 867 116.705 7 867 116705 7 633 93.796 100,00 73,01 80,37 0,00 0,00 0,00 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat 5.1 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Persen 100 824 245.161 100 824 245.161 100,00 151 236.786 100,00 139,68 96,58 100,00 139,68 96,58 Lap 10 300 135.140 10 300 135.140 11 324 172.673 110,00 108,00 127,77 110,00 108,00 127,77

Indikator Kinerja Utama Indikator 1 5.2 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Satuan Target Capaian dibandingkan dengan Rencana () Realisasi s.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Lap 11 524 110.021 11 524 110.021 11 827 64.113 100,00 157,82 58,27 100,00 157,82 58,27 Persen 86,67 91 35.179 86,67 91 35.179 97,56 122 35.253 112,56 134,07 100,21 112,56 134,07 100,21 6.1 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Lap 1 54 24.803 1 54 24.803 8 69 24.803 800,00 127,78 100,00 800,00 127,78 100,00 6.2 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Lap 1 37 10.376 1 37 10376 1 53 10.450 100,00 143,24 100,71 0,00 0,00 0,00 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Lap - - - - - - 7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi 7.1 Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD Persen 100 352 23182 100 352 23182 100 366 57.332 100,00 103,98 24,80 100,00 103,98 24,80 Lap 18 352 23182 18 352 23182 18 366 57.332 100,00 103,98 24,80 100,00 103,98 24,80 2.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 128 6.240 546.901 128 6.240 546.901 137 5.053 910.783 107,03 80,98 58,88 107,03 80,98 58,88 Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5 Persen 80 141 15.680 80 141 15.680 65,54 61 47.235 81,93 43,26 301,24 0,00 0,00 0,00 2.1 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian 2.2 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam 2.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Lap 1 28 7.840 1 28 7840 1 26 23.040 100,00 92,86 293,88 0,00 0,00 0,00 Lap 1 113 7.840 1 113 7840 1 35 24.195 100,00 30,97 308,61 0,00 0,00 0,00 Persen 100 2.915 555.146 100 2.915 555.146 100,00 604 287.187 100,00 20,72 51,73 100,00 20,72 51,73 2.2.1 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian Lap 1 18 25.780 1 18 25.780 2 13 0 200,00 72,22 0,00 200,00 72,22 0,00 2.2.2 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Lap 8 171 123.744 8 171 123.744 62 221 69.389 775,00 129,24 56,07 775,00 129,24 56,07

Indikator Kinerja Utama Indikator 1 2.2.3 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Satuan Target Capaian dibandingkan dengan Rencana () Realisasi s.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Lap 44 2.726 405.622 44 2726 405.622 44 370 217.798 100,00 13,57 53,69 100,00 13,57 53,69 55 3.056 570.826 55 3.056 570.826 110 665 334.422 200,00 21,76 58,59 200,00 21,76 58,59 Tujuan 2: Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Sasaran Strategis 2.1: Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60. Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75 BUMN/BUMD 2.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persen 100 019 89.171 100 1019 89.171 100 521 103.205 100,00 51,13 115,74 100,00 51,13 115,74 2.1 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Lap 12 019 89.171 12 1019 89.171 13 521 103.205 108,33 51,13 115,74 108,33 51,13 115,74 2.2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 2.1 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Persen 100 140 83.173 100 140 83.173 100 114 42.580 100,00 81,43 51,19 100,00 81,43 0,00 Lap 6 140 83.173 6 140 83173 6 114 42.580 100,00 81,43 51,19 100,00 81,43 0,00 2.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja 2.3 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Persen 100 553 26820 100 553 26820 100 555 264.036 100,00 100,36 100,85 100,00 100,36 0,00 Lap 16 553 26820 16 553 26820 16 555 264.036 100,00 100,36 100,85 100,00 100,36 100,85 34 712 434.164 34 712 434.164 35 190 409.821 102,94 69,51 94,39 102,94 69,51 94,39 Tujuan 3: Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara/daerah; Sasaran Strategis 3.1: Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMdalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80 3.1 Kelompok Masyarakat yang Kelompo 2 113 183.667 2 113 183.667 2 95 30.613 100,00 84,07 16,67 100,00 84,07 0,00 mendapatkan Sosialisasi Program k Anti Korupsi. Masyara kat 3.1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 3.2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/da/asistensi/evaluasi FCP Lap 6 113 183.667 6 113 183.667 6 95 30.613 100,00 84,07 16,67 100,00 84,07 16,67 Instansi 2 225 74.348 2 225 74.348 1 135 55.176 50,00 60,00 74,21 50,00 60,00 0,00 3.2 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Lap 4 225 74.348 4 225 74.348 3 135 55.176 75,00 60,00 74,21 75,00 60,00 74,21 3.3 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Instansi 1 63 1095 1 63 1095 0 0 0 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 3.3 Laporan hasil kajian pengawasan Lap 1 63 1095 1 63 1095 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indikator Kinerja Utama Indikator 1 3.4 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Target Capaian dibandingkan dengan Rencana () Realisasi s.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persen 84 198 75.273 84 198 75.273 87,5 205 76.030 104,17 103,54 101,01 104,17 103,54 0,00 3.4 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Lap 4 198 75.273 4 198 75.273 4 205 76.030 100,00 103,54 101,01 100,00 103,54 101,01 3.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA 3.5 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Persen 85 594 523.107 85 594 523.107 87,80 322 342.075 103,29 82,94 65,39 103,29 82,94 0,00 Lap 51 324 452.532 51 1324 452.532 50 267 319.857 98,04 95,69 70,68 98,04 95,69 70,68 3.6 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Lap 3 270 70.575 3 270 70.575 1 55 22.218 33,33 20,37 31,48 33,33 20,37 31,48 3.6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persen 40 - - 40 - - 100,00 - - 250,00 - - 250,00 - - 3.7 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat 4.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 4.1 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah 4.2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 4.3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern 5.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Persen 100 - - 100 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 69 2.193 867.490 69 2.193 867.490 64 757 503.894 92,75 80,12 58,09 92,75 80,12 58,09 Tujuan 4: Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; Sasaran Strategis 4.1: Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70 K/L/ Pemda Persen 50 454 128.872 50 454 128.872 20,00 247 76.768 40,00 54,41 59,57 40,00 54,41 0,00 Lap 16 454 128.872 16 454 128.872 16 247 76.768 100,00 54,41 59,57 100,00 54,41 59,57 Pemda 3 - - 3 - - 3 - - 100,00 - - 100,00 - - Pemda 10 - - 10 - - 10 - - 100,00 - - 100,00 - - 16 454 128.872 16 454 128.872 16 247 76.768 100 54,41 59,57 100,00 54,41 59,57 Sasaran Strategis 5.1: Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80 Pemda Persen 40 115 59.925 40 115 59.925 46,67 87 13.157 116,67 75,65 21,96 116,67 75,65 0,00 5.1 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Keg 9 115 59.925 9 115 59.925 9 87 13.157 100,00 75,65 21,96 100,00 75,65 21,96 9 115 59.925 9 115 59.925 9 87 13.157 100,00 75,65 21,96 100,00 75,65 21,96

Indikator Kinerja Utama Indikator 1 5.2.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 5.2.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Satuan Target Capaian dibandingkan dengan Rencana () Realisasi s.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sasaran Strategis 5.2: Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90 dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100. Persen 90 - - 90 - - 98,10 - - 108,99 - - 108,99 - - Persen 100 - - 100 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 5.2.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian skala likert 1-10 7,1 - - 7,1 - - 7,51 - - 105,77 - - 105,77 - - 5.2.4 Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA Persen 100 - - 100 - - 100,00 - - 100,00 - - 0,00 - - 5.2.5 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur skala likert 1-10 7,1 - - 7,1 - - 7,52 - - 105,92 - - 105,92 - - 5.2.6 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Jumlah berita 54 - - 54 - - 62 - - 114,81 - - 114,81 - - 5.2.7 Persentase pemanfaatan aset Persen 100 - - 100 - - 100 - - 100,00 - - 100,00 - - 5.2.8 Persepsi kepuasan pegawai skala likert perwakilan terhadap layanan sarpras 1-10 7,1 92 299.000 7,1 92 299.000 6,45 30 295.920 90,85 32,61 98,97 90,85 32,61-5.2.8.2 Jumlah Sarana Prasarana Unit 15 92 199.000 15 92 199.000 15 16 197.900 100,00 17,39 99,45 100,00 17,39 99,45 5.2.8.3 Gedung/Bangunan M2 125 0 100.000 125 0 100.000 125 14 98.020 100,00 0,00 98,02 100,00 0,00 98,02 5.2.9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Persen 100 - - 100 - - 100,00 - - 100,00 - - 100,00 - - 5.2.10 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Topik penelitian 1 - - 1 - - 1 - - 100,00 - - 0,00 - - 5.2.11 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP Instansi APIP 14 73 5456 14 73 5456 14 53 49.226 100,00 72,60 95,67 100,00 72,60 0,00 5.2.11 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 5.2.12 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Keg 2 37 22.713 2 37 22.713 2 29 37.026 100,00 78,38 163,02 100,00 78,38 163,02 Lap 2 36 28.743 2 36 28.743 2 24 12.200 100,00 66,67 42,45 100,00 66,67 42,45

Indikator Kinerja Utama Indikator 1 5.2.12 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Satuan Target Capaian dibandingkan dengan Rencana () Realisasi s.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini Setahun S.d. triwulan ini (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 skala likert 7 - - 7 - - 7,70 - - 110,00 - - 110,00 - - 1-10 6.1 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif 6.1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 4 165 350.456 4 165 350.456 4 83 345.146 100,00 50,30 98,48 100,00 50,30 98,48 Tujuan 6: Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah. Sasaran strategis 6.1: Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Persen 100 - - 100 - - 100 - - 100,00 - - 100,00 - - Lap 60 4.667 9.64359 60 4.667 9.64359 60 4.953 9.540.545 100,00 106,13 98,95 100,00 106,13 98,95 TOTAL 60 4.667 9.64359 60 4.667 9.64359 60 4.953 9.540.545 100,00 106,13 98,95 100,00 106,13 98,95 18.602 13.599.993 18.602 13.599.993 14.035 12.134.536 75,45 89,22 75,45 89,22

Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT PROGRAM : Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Indikator : Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Indikator : 2. 3. Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut Laporan 10 Laporan 33 Laporan 7 DANA (000) OH 742.657 3.102 REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut DANA (000) OH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 399.620 53,81 2.486 80,14 195.668 406 21 210,00 105.825 54,08 532 131,03 424.677 900 41 124,24 199.999 47,09 149 60,47 122.312 796 10 142,86 93.796 76,69 805 101,13 2. Persentase hasil pengawasan BUN yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan Indikator : 2. 3. Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan 1 Laporan 9 Laporan 44 555.146 2.960 377.581 68,01 736 24,86 25.780 13 9 900,00 32.243 125,07 58 446,15 123.744 221 73 811,11 89.976 72,71 265 119,91 405.622 2.726 48 109,09 255.362 62,96 413 15,15 3. Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden 245.161 735 266.270 108,61 410 191,84 Indikator : 2. Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan 10 Laporan 11 135.140 312 12 120,00 173.873 128,66 348 111,54 110.021 423 18 163,64 92.397 83,98 062 251,06 Halaman 1/6

Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT 4. Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Indikator : 2. 3. 4. 5. 6. Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut Laporan 3 Laporan 11 Laporan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 2 Laporan 2 DANA (000) OH 525.982 578 REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut DANA (000) OH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 630.084 119,79 4.321 273,83 34.470 84 12 400,00 34.111 98,96 164 195,24 93.005 202 74 672,73 204.578 219,96 027 508,42 283.909 124 157 744,4 329.012 115,89 2.990 266,01 59.925 96 9 100,00 13.157 21,96 87 90,63 25.930 36 2 100,00 37.026 142,79 29 80,56 28.743 36 2 100,00 12.200 42,45 24 66,67 5. Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan Indikator : 2. Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam 6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Indikator : 2. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam 7. Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP Indikator : Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 9 15.680 141 74.803 477,06 128 90,78 7.840 28 1 100,00 28.212 359,85 29 103,57 7.840 113 4 400,00 46.591 594,27 99 87,61 55.865 142 133.719 239,36 630 443,66 44.179 87 9 900,00 44.179 100,00 87 100,00 1686 55 43 4.300,0 89.540 766,22 543 987,27 75.875 230 137.136 180,74 824 358,26 75.875 230 17 188,89 137.136 180,74 824 358,26 Halaman 2/6

Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT 8. Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima Indikator : Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Bidang Keuangan Daerah PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT IPD TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut Laporan 16 DANA (000) OH 298.677 096 REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut DANA (000) OH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 369.963 123,87 789 163,23 298.677 096 53 331,25 369.963 123,87 789 163,23 9. BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik 88.329 177 106.270 120,31 895 505,65 Indikator : Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan 6 88.329 177 34 566,67 106.270 120,31 895 505,65 10.BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik 282.289 528 284.505 100,79 574 108,71 Indikator : Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 1BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Indikator : Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD 12.Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi Indikator : Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 13.IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP Indikator : Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan 16 Laporan 18 Laporan 6 Instansi Laporan 4 282.289 528 17 106,25 284.505 100,79 574 108,71 259.197 258 233.645 90,14 2.190 848,84 259.197 258 105 583,33 233.645 90,14 2.190 848,84 186.312 117 39.101 20,99 108 92,31 186.312 117 10 166,67 39.101 20,99 108 92,31 74.348 225 55.176 74,21 135 60,00 74.348 225 3 75,00 55.176 74,21 135 60,00 14.IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/ mengoreksi kebijakan Instansi 1095 75 0 0,00 0 0,00 Indikator : Laporan hasil kajian pengawasan Laporan 1 1095 75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Halaman 3/6

Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut DANA (000) OH REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut DANA (000) OH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 15.Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi 8573 232 144.272 176,86 364 156,90 Indikator : Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan 4 8573 232 12 300,00 144.272 176,86 364 156,90 16.Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum 452.532 470 470.089 103,88 978 134,56 Indikator : Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 17.Persentase hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang Indikator : Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya : Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku Indikator : Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 Indikator : Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan 50 Laporan 4 Laporan 16 452.532 470 82 164,00 470.089 103,88 978 134,56 70.575 270 22.218 31,48 55 20,37 70.575 270 1 25,00 22.218 31,48 55 20,37 130.182 402 175.823 135,06 564 140,30 130.182 402 42 262,50 175.823 135,06 564 140,30 Halaman 4/6

Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT PROGRAM : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP : Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Indikator : Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 002 PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut Laporan 4 DANA (000) OH 0 0 REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut DANA (000) OH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2. Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs) 0 0 0 0,00 0 0,00 Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 004 3. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 4. Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 Laporan 12 Laporan 3 Laporan 16 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 556.959 875 652.925 117,23 2.832 323,66 556.959 875 34 133,3 652.925 117,23 2.832 323,66 144.340 630 69.400 48,08 77 12,22 144.340 630 2 12,50 69.400 48,08 77 12,22 5. Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPKP 7.65980 979 7.517.944 98,25 815 83,25 Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 Laporan 17 7.65980 979 17 100,00 7.517.944 98,25 815 83,25 6. Persepsi publik yang positif terhadap BPKP skala likert 66.188 273 3628 47,79 52 19,05 Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 104 Laporan 4 66.188 273 4 100,00 3628 47,79 52 19,05 Halaman 5/6

Instansi : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Unit Kerja: PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROGRAM/SASARAN/INDIKATOR OUTPUT PERIODE : TAHUN 2013 s/d Triwulan 4 SATUAN OUTCOME/ OUTPUT TARGET/ANGGARAN SETAHUN OutCome/ OutPut DANA (000) OH REALISASI/CAPAIAN SD TW INI OutCome/OutPut DANA (000) OH JUMLAH JUMLAH JUMLAH 7. Indeks Efektivitas Pengelolaan aset 22892 910 273.976 104,26 177 61,62 Indikator : Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 Laporan 4 22892 910 3 75,00 273.976 104,26 177 61,62 PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP Indikator : Tingkat Kepuasan Penerima Layanan skala likert 299.000 92 295.920 98,97 30 32,61 Indikator : Jumlah Sarana Prasarana 2. Gedung/Bangunan Unit 15 M2 125 199.000 46 15 100,00 197.900 99,45 16 34,78 100.000 46 0 0,00 98.020 98,02 14 30,43 Total: 14.09834 18.497 13.792.493 97,88 24.889 134,56 Halaman 6/6