PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

dokumen-dokumen yang mirip
PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

PROSEDUR TINDAKAN KOREKSI

Mechanical Electrical and HVAC Contractor PROSEDUR PEMBELIAN. No. Dokumen MPI-PM-10 No. Revisi 05 Tanggal Berlaku Ir.

PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR KOMPETENSI, PELATIHAN DAN RECRUITMENT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MALIKUSSALEH FAKULTAS TEKNIK Cot Tgk Nie Reuleut Telp Fax

PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN PROYEK

PANDUAN PENGENDALIAN DOKUMEN KEBIJAKAN DAN SOP

PROSEDUR AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU DAN SAFETY

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN No. Dokument : No. Revisi : SOP Tanggal Terbit : Halaman :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU. Tentang KEBIJAKAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PUSKESMAS TEMBILAHAN HULU

PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Terbitan : No. Revisi : Tgl Mulai Berlaku : 30 Juli 2015 Halaman :

Terbitan : No. Revisi : Tgl Mulai Berlaku : 30 Juli 2015 Halaman :

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN. /'./,.,...~ Oi eriksa oleh :

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN Oleh : Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (cevest or id)

STANDAR OPERASIOANAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN KODE DOKUMEN : SOP/AM/02 TGL. PEMBUATAN : 04/09/2017 TGL. REVISI : - TGL. EFEKTIF 05/09/2017

( (021) : (021) NSS : NIS : NPSN

Mengatur sistem pengendalian dokumen meliputi penomoran, pengelompokan, pengesahan, pendistribusian, revisi serta penyimpanan agar dokumen terkendali.

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR PENGENDALIAN MUTU PROYEK PROJECT QUALITY CONTROL

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN PSM-2

MANUAL MUTU No. MM 4.2

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Jurusan Bahasa dan Sastra Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P- FIA-UB

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Kode Dokumen Revisi 3 Tanggal 02 Nop Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INSTRUKSI KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU & BAHAN AJAR/MODUL

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Ka Unit Kerja / Sek. Prog / Ur

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN Laboratorium Environment, Infrastructure and Information System (EIIS)

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000

SOP Standard Operating Procedure

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

SOP/UJM-L/LM/001. Direvisi oleh SOP PENGENDALIAN DOKUMEN Paraf DAN REKAMAN Tgl. Pembuatan : September 2013 Disetujui oleh. Tgl.

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN GUGUS JAMINAN MUTU

PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI

PROSEDUR SISTEM MUTU Tanggal Revisi : IDENTIFIKASI, PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN MUTU

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Laboratorium Farmakologi

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN No. Dokumen : SOP/JB/ V /13/2016 No. Revisi : 00 TanggalTerbit : 01 /07/2016 Halaman : 1/7

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen GJM

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Laboratorium Jurusan PSPK

S I D STANDAR IDENTIFIKASI DOKUMEN Nomor: FST-QMR.DDQC-STD-01 Revisi: 00 Tanggal: 01 September 2014

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

INSTRUKSI KERJA PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Manual Prosedur Pengadaan Barang Inventaris

MANUAL PROSEDUR. Pengendalian Dokumen Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi. Jurusan Teknik Industri

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman Laboratorium Biokimia Biomolekuler

1. Tujuan. 2. Ruang Lingkup. 3. Istilah/Singkatan/Definisi. UPT-PM DIR Instruksi Kerja Penjaminan Mutu: HAL. 1/10. No.IN V0

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Standard Operating Procedure PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

MANUAL MUTU No. MM 7.3

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIMAL PRESS

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen

MANUAL PROCEDURE. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

DAFTAR ISI. Lampiran Jawaban Tugas Tertulis 12. Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi Quality Assurance Enginer. Kode Modul F45.QAE

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

MANUAL PROSEDUR Kode : Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

Universitas Nusa Cendana

DOKUMEN TIDAK TERKONTROL SEDUR UNIT

SOP Standard Operating Procedure

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN

Standard Operating Procedure Pengendalian Dokumen dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manual Prosedur. Pengendaliann Dokumen dan Rekaman

PROSEDUR PENGENDALIAN REKAMAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MIPA

1. Tujuan 2. Ruang lingkup dan tanggung jawab 3. Definisi dan referensi 4. Flowchart 5. Dokumen penunjang dan penyimpanan dokumen 6.

Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Rekaman

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MANUAL PROSEDUR. Pengendalian Dokumen dan Rekaman

Transkripsi:

PT. MEGA PERSADA INDONESIA Mechanical Electrical and HVAC Contractor No. Dokumen MPI-PM-01 No. Revisi 04 Tanggal Berlaku 14-03-2014 Jabatan Nama Tanda Tangan Disusun Oleh Document Control Khairunnisa Pramana Diperiksa Oleh Wakil Manajemen Haris Fauzi Disetujui Oleh Direktur Ir. Novian Akbar Dokumen ini milik PT. Mega Persada Indonesia dan tidak boleh disalin atau digunakan untuk keperluan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan manajemen PT. Mega Persada Indonesia

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara pengendalian dokumen dalam ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu dan K3. 2. Referensi - Standar ISO 9001:2008 klausul 4.2.3 - Manual Mutu bagian 4.2.3 - OHSAS 18001:2007 klausul 4.4.5 3. Definisi - Original adalah naskah asli dokumen, lengkap dengan tanda-tanda keabsahannya. - Revisi adalah perubahan yang dilakukan pada dokumen sesuai dengan kebutuhan. 4. Uraian Prosedur 4.1 Jenis Dokumen 4.1.1 Jenis dokumen dalam sistem manajemen mutu yang dikendalikan dikategorikan dalam struktur dokumen : Level I : Manual, Kebijakan, dan Sasaran Mutu & K3 Level II : Prosedur Mutu & K3 Level III : Instruksi Kerja atau dokumen pendukung lainnya Level IV : rekaman atau catatan mutu Struktur dokumen ini semata-mata untuk kepentingan internal perusahaan untuk penentuan tanggung jawab dan kewenangan approval dokumen dan skala pemakaian serta pengendaliannya. 4.1.2 Rincian dokumen yang dikendalikan dicatat pada Daftar Dokumen. 4.1.3 Dokumen dari luar perusahaan yang menjadi acuan kerja juga dikendalikan distribusi dan perubahannya. 4.2 Identitas Dokumen 4.2.1 Dokumen dikenali melalui judul dan/atau nomor dokumen. 4.2.2 Format Penomoran dokumen Sistem Manajemen Mutu sebagai berikut : MPI-PM-01 No. Revisi : 04 Tanggal : 14-03-2014 Halaman : 1 dari 7

- Manual Mutu : MPI-MM-XX - Kebijakan Mutu : MPI-KM-XX - Sasaran Mutu : MPI-BSC-XX - Prosedur Mutu : MPI-PM-XX - Formulir : MPI-YY-XX Keterangan : MPI = Mega Persada Indonesia XX = Nomor urut dokumen YY = Kode Penerbit Dokumen Kode Penerbit DIR DK MET PROC MP HRD GA KEU BC Keterangan Direktur Dokumen Control Marketing Estimasi dan Tender Logistik/Procurement Manager Proyek Personalia General Affair Accounting Budget Control 4.2.3 Status revisi dokumen dikenali melalui nomor revisi dan/atau tanggal pengesahan/berlaku dokumen. 4.2.4 Daftar Dokumen merincikan identitas dokumen dan status revisi dokumen 4.2.5 Dokumen baru yang diterbitkan harus dicatat dalam Daftar Dokumen Internal setelah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. 4.2.6 Daftar Dokumen di-update/direvisi setiap kali ada revisi dokumen yang terdaftar. 4.2.7 Dokumen baru yang telah dicatat dalam daftar dokumen ditetapkan distribusinya dalam form Matriks distibusi MPI-PM-01 No. Revisi : 04 Tanggal : 14-03-2014 Halaman : 2 dari 7

4.3 Pengesahan Dokumen 4.3.1 Dokumen diperiksa kecukupannya dan disahkan oleh yang berwenang sebelum diterbitkan dan didistribusikan. 4.3.2 Dokumen yang mengalami perubahan atau revisi harus diperiksa dan disahkan ulang oleh pihak yang berwenang sebelum diterbitkan dan distribusikan kembali. 4.3.3 Tanda keabsahan dokumen ditunjukkan oleh identitas dokumen dan tanda tangan dari kewenangan yang ditentukan. 4.4 Pengendalian Salinan Dokumen 4.4.1 Salinan/copy dari dokumen yang dikendalikan ditandai dengan cap berwarna selain warna hitam di lembar pertama dari dokumen bersangkutan seperti berikut : Salinan Terkendali No. salinan : Penerbit : Tanggal : 4.4.2 Salinan dokumen yang tidak bertanda cap berwarna tersebut dianggap sebagai dokumen yang tidak dikendalikan. 4.4.3 Dokumen yang lebih dari satu halaman dibuat dalam keadaan terjilid, tidak terdiri dari lembar-lembar lepas, sehingga tanda keabsahan, status revisi, dan tanda terkendali cukup dibubuhkan pada lembar terdepan saja. 4.4.4 Semua dokumen, kecuali yang berasal dari luar, harus ada master nya, yang disimpan oleh pengendali dokumen yang bersangkutan. Penggandaan dokumen hanya dilakukan dari master. 4.4.5 Pengendali dokumen memutakhirkan (update) semua dokumen yang dikendalikan. 4.4.6 Penerima dokumen bertanggung jawab untuk pengendalian dokumen yang diterimanya, baik pengendalian dari penggandaan yang tidak sah ataupun MPI-PM-01 No. Revisi : 04 Tanggal : 14-03-2014 Halaman : 3 dari 7

validitas dokumen terkininya. 4.4.7 Semua dokumen yang dikendalikan harus jelas distribusinya, dan bukti tanda terima dokumen disimpan oleh pengendali dokumen yang bersangkutan 4.5 Revisi Dokumen 4.5.1 Semua dokumen dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan. Perubahan pada dokumen dinamakan revisi. 4.5.2 Dokumen dapat direvisi setelah dipelajari perlunya perubahan tersebut, terutama ditujukan untuk perbaikan. Dokumen direvisi dan disetujui ulang oleh kewenangan yang sama seperti dokumen sebelumnya. 4.5.3 Revisi pada dokumen harus dicatat, di bagian mana revisi itu dilakukan, dan bagaimana uraian perubahannya. Rincian ini sedapat mungkin disertakan pada dokumen bersangkutan. 4.6 Dokumen Kadaluarsa 4.6.1 Dokumen lama, yang digantikan oleh dokumen yang direvisi, disingkiran dari tempat pemakaiannya oleh pemegang dokumen atau ditarik kembali oleh pengendali dokumen yang bersangkutan, untuk digantikan dengan yang baru. 4.6.2 Dokumen lama yang tidak berlaku (kadaluarsa) tidak boleh digunakan untuk acuan/ rujukan kerja. 4.6.3 Jika diperlukan, dan dengan pengecualian, dokumen yang lama mungkin tidak ditarik kembali, asalkan diberi tanda khusus sebagai berikut : DOKUMEN KADALUARSA JANGAN DIPAKAI 4.7 Dokumen Eksternal 4.7.1 Dokumen dari luar perusahaan dicatat dalam Daftar Dokumen dan diberi stempel contoh sebagai berikut : MPI-PM-01 No. Revisi : 04 Tanggal : 14-03-2014 Halaman : 4 dari 7

D O K U M E N E X T E R N A L 13 MAR 2014 PT. MEGA PERSADA INDONESIA 4.7.2 Bila terjadi perubahan (revisi) pada dokumen luar tersebut, maka pengendali dokumen mengganti dokumen lama yang telah didistribusikan. 4.7.3 Distribusi dokumen eksternal dikendalikan sesuai ketentuan yang berlaku pada dokumen tersebut dan pemakaiannya di perusahaan. 5. Ketentuan Khusus Tidak ada 6. Rekaman / Catatan Mutu 6.1. Daftar Dokumen Internal (MPI-DK-001) Rev.01 6.2. Daftar Dokumen Eksternal (MPI-DK-002) Rev.01 6.3. Distribusi Dokumen (MPI-DK-003) Rev.02 6.4. Berita acara pemusnahan dokumen (MPI-DK-004) Rev.01 6.5. Ceklist Dokumen Baru (MPI-DK-007) Rev.01 6.6. Matriks Distribusi Dokumen ( MPI-DK-008) Rev.04 7. Lampiran Flowchart Prosedur Pengendalian Dokumen 8. Dokumen Terkait Tidak Ada 9. Riwayat Perubahan Dokumen Lampiran A. MPI-PM-01 No. Revisi : 04 Tanggal : 14-03-2014 Halaman : 5 dari 7

Lampiran A. Riwayat Revisi Dokumen No. Revisi Tanggal Bagian Uraian Revisi Disetujui Oleh 01 21-Oct-10 2 Tambahan Referensi OHSAS 18001:2007 Klausul 4.4.5 4.7 Perubahan Bentuk Cap Dokumen External 6.3 Penambahan Revisi 1 pada distribusi dokumen 02 3-Jan-11 6.5 Add form Ceklist Dokumen Baru (MPI-DK-007) 03 4-April-13 4.2 Penambahan isi Identitas Rekaman ( 4.2.7 ) 6.6 Add Form Matriks Distribusi Dokumen (MPI-DK-008) 04 14-March-14 4.1.1 Kata approval diganti menjadi approval 4.2.2 (01~) dihapus 4.2.6 Kata diupdate diganti menjadi di-update 4.2.7 Kata pula matriks dihapuskan 4.4.5 Kata updating diganti menjadi updating MPI-PM-01 No. Revisi : 04 Tanggal : 14-03-2014 Halaman : 6 dari 7

No. Revisi Tanggal Bagian Uraian Revisi Disetujui Oleh 4.6.2 4.5.1 4.5.3 7 Kata kedaluarsa diganti menjadi kadaluarsa Pengeditan bentuk cap dokumen external yang disesuaikan dengan bentuk asli Spasi pada penulisan di perusahaan Kata Lampiran diganti menjadi Flowchart MPI-PM-01 No. Revisi : 04 Tanggal : 14-03-2014 Halaman : 7 dari 7