PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 7 8)

dokumen-dokumen yang mirip
5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 6. MANAJEMEN SUMBER DAYA 7. REALISASI PRODUK 8. PENGUKURAN,ANALISA & PERBAIKAN

-1- DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU

Checklist Audit Mutu ISO 9001:2008

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

Rekapitulasi Persyaratan (Standar) SMM ISO 9001:2008

KLAUSUL-KLAUSUL DALAM DOKUMEN ISO 9001

ISO 9001:2000. Persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu

Sistem manajemen mutu Persyaratan

PEDOMAN MUTU PT YUSA INDONESIA. Logo perusahaan

PERSYARATAN ISO 9001 REVISI 2008 HANYA DIGUNAKAN UNTUK PELATIHAN

ANALISIS PENERAPAN ISO TS DALAM PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PADA PT HONDA LOCK INDONESIA

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Sistem manajemen mutu Persyaratan

Q # Pertanyaan Audit Bukti Audit 4 Konteks Organisasi 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya

Sistem Manajemen Mutu Sarana Pelayanan Kesehatan

BAB III PEMBAHASAN. 3.1 Tinjauan Teori

BAB II LANDASAN TEORI

DAFTAR ISI. ABSTRAK...i. PRAKATA...iii-vi. DAFTAR ISI...vii-xiv. DAFTAR LAMPIRAN...xv BAB I PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penelitian.

ZAKIYAH Badan Standardisasi Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Bandung, 13 Juni 2007

PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 4 6)

BAB III KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Menyetujui untuk diterbitkan Pada Tanggal 13 Oktober Oleh

Kepemimpinan & Komitmen

Daftar Periksa Audit SMM ISO 9001:2008. Memeriksa Ada struktur organisasi

Tugas dan Tanggung Jawab. a. Menetapkan tujuan,visi,dan misi perusahaan. b. Menetapkan kebijakan mutu dan tujuan mutu perusahaan.

MANAJEMEN LAB LECTURE 3. By Djadjat Tisnadjaja, Universitas Nusa Bangsa, Bogor

12/10/2008. Sachbudi Abbas Ras Model ISO 9001:2008. Hak Cipta pada Sachbudi Abbas Ras

AUDIT & INSPEKSI K3 PERTEMUAN #14 TKT TAUFIQUR RACHMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INDUSTRI

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN DALAM MEMBANGUN K3 PERTEMUAN #4 TKT TAUFIQUR RACHMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INDUSTRI

DRAFT PEDOMAN PENERAPAN BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH RPSN XX: 2013

PEDOMAN MUTU PENGUKURAN, ANALISIS, DAN PENINGKATAN

BAB 4 HASIL dan ANALISIS PENELITIAN

BAB 2 LANDASAN TEORI

BAB III LANDASAN TEORI

Bahan Ajar Materi ke-2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2 LANDASAN TEORI

PEDOMAN MUTU REALISASI KEGIATAN LAYANAN

MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI PERPAJAKAN JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4 In 1 Integrasi Sistem Manajemen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS & SMK3

AUDIT INTERNAL (SNI ) Nama Laboratorium : Alamat

BAB II PROSES BISNIS PT. INDONESIA POWER UBP KAMOJANG

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI KELAS I FRANS KAISIEPO BIAK PEDOMAN MUTU PEDOMAN MUTU

Penilaian kesesuaian - Pedoman penggunaan sistem manajemen mutu organisasi dalam sertifikasi produk

PRINSIP SISTEM MANAJEMEN KUALITAS

ISO 9001 : Pengendalian Kualitas

SYARAT UMUM DOKUMENTASI ISO-9001:2008

BAB II KAJIAN TEORI. A. Konsep Dasar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: Pengertian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

LAMPIRAN 1 TATA CARA PENYUSUNAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI MANUAL MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

TL-4103 Manajemen Teknik Lingkungan AUDIT LINGKUNGAN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS MIPA Kampus Ketintang Surabaya Telp. (031) Fax (031) Web site:

KAN-G-XXX Nomor terbit: 1 Mei 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

KRITERIA SNI AWARD 2015

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN PSM-18

PERTEMUAN #8 PENGELOLAAN KOMUNIKASI DALAM PENERAPAN K3 TKT TAUFIQUR RACHMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INDUSTRI

PERSYARATAN MANAJEMEN LABORATORIUM PENGUJIAN SESUAI ISO/IEC : 2005

Persyaratan Dokumentasi

Bahan Ajar PANDUAN MUTU

Sistem manajemen halal

Persyaratan Dokumentasi

ANALISIS GAP AUDIT INTERNAL UNTUK MELIHAT KESIAPAN CV. BINA RAKSA DALAM MENERAPKAN ISO 9001:2000

KEBIJAKAN ALKOHOL DAN OBAT TERLARANG PT BENING TUNGGAL MANDIRI

Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Mata Kuliah : Rancangan Produk Industri (2 SKS) Dosen : Kuni Zu aimah B.,S.Farm., M.Farm., Apt.

1 dari1717 I. PENDAHULUAN. I. Latar Belakang

Sistem manajemen mutu

BAB 2 LANDASAN TEORI

PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN PENERAPAN K3

J udul Dokumen : R IWAYAT REVISI MANUAL SISTEM MANAJEMEN K3 MANUAL K3 M - SPS - P2K3. Perubahan Dokumen : Revisi ke Tanggal Halaman Perubahan

PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN PENERAPAN K3

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya

PROSEDUR KERJA Tanggal Revisi : 19 April 2011 Pengendalian Dokumen Tanggal Berlaku : 26 April 2011 Kode Dokumen : PK STEKPI PPMA 001/R2

Manual Mutu JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

Internal Quality Audit Teknik Audit dengan Pendekatan Performa

LEMBAGA PENYELENGGARA AUDIT DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING DOKUMEN PENDUKUNG

MIA APRIANTHY ( )

PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN PENERAPAN K3

Manual Prosedur Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

PANDUAN MUTU PELAYANAN PUBLIK

KETIDAK SESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKSI

GLP PERTEMUAN KE-5 SEJARAH ISO : 2008 PENGENALAN DAN PEMAHAMAN ISO : /16/2011

DOKUMENTASI

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Manual Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai

BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

DOKUMENTASI SMK3 PERTEMUAN #7 TKT TAUFIQUR RACHMAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INDUSTRI

Lembar Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Manual Mutu Penjelasan SPMPB

BAB 2 TINJAUAN TEORITIS

Model Rencana Impelementasi Pengembangan SML-14001

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Revisi Tanggal Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi UB Agustus 2013 MP-UJM-P-FIA-UB

ISO 1001 By: Ryan Torinaga

BAB I PENDAHULUAN. Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif saat ini, menuntut

KRITERIA PENILAIAN SNI AWARD 2017

BAB 1 PENDAHULUAN. 1 Univ ersitas Indonesia

Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai

PEDOMAN MANAJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS II NEGARA No Kode : Terbitan : No Revisi : Tgl Mulai Berlaku : Halaman :

Manual Prosedur Audit Internal

Transkripsi:

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 1 PERSYARATAN ISO 9001:2008 (KLAUSUL 7 8) TIN420 Sistem Manajemen Kualitas #7 Realisasi Produk (1) 2 #7.1 #7.2 Perencanaan Realisasi Produk Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan #7.2.1 #7.2.2 #7.2.3 Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Produk Tinjauan Persyaratan Terkait Dengan Produk Komunikasi Pelanggan 6623 - Taufiqur Rachman 1

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #7 Realisasi Produk (2) 3 #7.3 Perencanaan & Pengembangan #7.3.1 #7.3.2 #7.3.3 #7.3.4 #7.3.5 #7.3.6 #7.3.7 Perencanaan Desain & Pengembangan Masukan Desain & Pengembangan Keluaran Desain & Pengembangan Tinjauan Desain & Pengembangan Verifikasi Desain & Pengembangan Validasi Desain & Pengembangan Pengendalian Perubahan Desain & Pengembangan #7 Realisasi Produk (3) 4 #7.4 Pembelian #7.4.1 #7.4.2 #7.4.3 Proses Pembelian Informasi Pembelian Verifikasi Produk Yang Dibeli 6623 - Taufiqur Rachman 2

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #7 Realisasi Produk (4) 5 #7.5 Produksi Dan Pelayanan #7.5.1 #7.5.2 #7.5.3 #7.5.4 #7.5.5 Pengendalian produksi & pelayanan Validasi proses produksi & pelayanan Identifikasi dan mampu telusur Barang milik pelanggan Pemeliharaan produk #7.6 Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran 6 #8 Pengukuran, Analisis dan Peningkatan Berkelanjutan (1) #8.1 Umum #8.2 Pemantauan Dan Pengukuran #8.2.1 #8.2.2 #8.2.3 #8.2.4 Kepuasan Pelanggan Audit Internal Pemantauan Pengukuran Proses Pemantauan Pengukuran produk 6623 - Taufiqur Rachman 3

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #8 Pengukuran, Analisis dan Peningkatan Berkelanjutan (2) 7 #8.3 #8.4 #8.5 Ketidaksesuaian Produk Analisis Data Peningkatan #8.5.1 #8.5.2 #8.5.3 Peningkatan Berkelanjutan Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan #7.1 Perencanaan Realisasi Produk 8 Organisasi harus menetapkan: Sasaran mutu & persyaratan produk Proses, dokumen dan sumber daya yang spesifik Kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi, dan pengujian produk Bukti rekaman proses dan produk dipelihara Rencana mutu sebagai acuan 6623 - Taufiqur Rachman 4

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #7.2 Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan 9 #7.2.1 Penetapan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Produk Organisasi harus menetapkan: Persyaratan pelanggan, pengiriman dan pasca pengiriman Persyaratan yang tidak ditentukan pelanggan, tetapi untuk penggunaan tertentu Peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan produk Persyaratan lain yang ditentukan oleh organisasi #7.2 Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan 10 #7.2.2 Tinjauan Persyaratan Terkait Dengan Produk Organisasi harus menetapkan: Persyaratan produk ditentukan Persyaratan yang berbeda diselesaikan Mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan Persyaratan yang tidak ditentukan pelanggan, tetapi untuk penggunaan tertentu Contoh: Bukti rekaman (kontrak, spesifikasi, shopdrawing), Konfirmasi/Approval jika persyaratan tidak tertulis, Perubahan persyaratan pastikan dokumen diubah dan disetujui. 6623 - Taufiqur Rachman 5

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 11 #7.2 Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan #7.2.3 Komunikasi Pelanggan Menetapkan dan menerapkan komunikasi efektif dengan pelanggan untuk: Informasi produk Pertanyaan Pesanan Penanganan kontrak Perubahan kontrak Umpan balik pelanggan Keluhan pelanggan #7.3 Perencanaan Dan Pengembangan 12 #7.3.1 Perencanaan Desain Dan Pengembangan Organisasi harus menetapkan: Tahapan proses Tinjau ulang, verifikasi, validasi Tanggung jawab & wewenang Rekaman desain dan pengembangan harus dipelihara 6623 - Taufiqur Rachman 6

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #7.3 Perencanaan Dan Pengembangan 13 #7.3.2 Masukan Desain Dan Pengembangan Organisasi harus menetapkan: Persyaratan fungsi dan proses Peraturan dan perundangan Informasi dari desain sebelumnya Persyaratan lainnya Rekaman desain & pengembangan harus dipelihara #7.3 Perencanaan Dan Pengembangan 14 #7.3.3 Keluaran Desain Dan Pengembangan Memenuhi persyaratan masukan Informasi untuk pembelian, produksi dan penyediaan jasa mengacu pada kriteria keberterimaan produk Menentukan karakteristik produk untuk pemakaian yang benar dan aman 6623 - Taufiqur Rachman 7

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #7.3 Perencanaan Dan Pengembangan 15 #7.3.4 Tinjauan Desain Dan Pengembangan Evaluasi kemampuan Identifikasi masalah dan tindakan yang diperlukan Tinjauan dari berbagai ilmu Rekaman harus dipelihara #7.3 Perencanaan Dan Pengembangan 16 #7.3.5 Verifikasi Desain Dan Pengembangan Pemastian desain keluaran memenuhi persyaratan masukan Rekaman hasil verifikasi dipelihara 6623 - Taufiqur Rachman 8

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #7.3 Perencanaan Dan Pengembangan 17 #7.3.6 Validasi Desain Dan Pengembangan Memastikan produk memenuhi persyaratan penerapan atau penggunaan Bila perlu, validasi diselesaikan sebelum pemakaian produk Rekaman dan tindakan hasil validasi harus dipelihara #7.3 Perencanaan Dan Pengembangan 18 #7.3.7 Pengendalian Perubahan Desain Dan Pengembangan Identifikasi, tinjau ulang, verifikasi, dan validasi Evaluasi dampak perubahan desain dan pengembangan Rekaman harus dipelihara 6623 - Taufiqur Rachman 9

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #7.4 Pembelian 19 #7.4.1 Proses Pembelian Organisasi harus memastikan: Produk yang dibeli sesuai spesifikasi Pemilihan pemasok (supplier), misal penerbit buku, peralatan sekolah, peralatan lab, tempat magang siswa, dll Pengendalian pemasok Evaluasi kemampuan pemasok, misal mutu, harga, pengiriman, jaminan Proses pembelian harus sesuai dengan peraturan dan persyaratan perundangan-undangan Rekaman harus dipelihara #7.4 Pembelian 20 #7.4.2 Informasi Pembelian Persyaratan persetujuan produk, prosedur, proses pemilihan Persyaratan kualifikasi personel (bila disyaratkan) Persyaratan sistem manajemen mutu 6623 - Taufiqur Rachman 10

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #7.4 Pembelian 21 #7.4.3 Verifikasi Produk Yang Dibeli Inspeksi kedatangan produk yang dibeli Bila perlu dilakukan verifikasi atau tes dan metode percobaan di tempat supplier Rekaman harus dipelihara #7.5 Produksi Dan Pelayanan 22 #7.5.1 Pengendalian Produksi Dan Pelayanan Organisasi harus mengendalikan proses: Informasi karakteristik produk Instruksi kerja Peralatan yang sesuai Sarana pemantauan & pengukuran Penerapan pemantauan Penerapan proses akhir, pengiriman dan pasca pengiriman Rekaman harus dipelihara 6623 - Taufiqur Rachman 11

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #7.5 Produksi Dan Pelayanan 23 #7.5.2 Validasi proses produksi dan pelayanan Validasi dilakukan bila keluaran tidak dapat diverifikasi kecuali setelah diserahkan: Kriteria peninjauan & persetujuan proses Persetujuan peralatan dan kualifikasi personel Pemakaian metode dan prosedur tertentu Persyaratan rekaman Validasi ulang #7.5 Produksi Dan Pelayanan 24 #7.5.3 Identifikasi Dan Mampu Telusur Identifikasi dan mampu telusur dilakukan bila keluaran tidak dapat diverifikasi kecuali setelah diserahkan : Identifikasi status produk Pengendalian rekaman dipelihara 6623 - Taufiqur Rachman 12

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #7.5 Produksi Dan Pelayanan 25 #7.5.4 Barang Milik Pelanggan Organisasi harus : Mengidentifikasi dan memelihara Mencatat dan melaporkan kerusakan atau kehilangan Mencakup pula hak intelektual #7.5 Produksi Dan Pelayanan 26 #7.5.5 Pemeliharaan Produk Organisasi harus memelihara kesesuaian produk selama proses internal sampai pengiriman yang mencakup Identifikasi Penanganan dan pengemasan Penyimpanan Perlindungan 6623 - Taufiqur Rachman 13

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 27 #7.6 Pengendalian Peralatan Pemantauan Dan Pengukuran Pengendalian peralatan mencakup : Identifikasi peralatan Kalibrasi/verifikasi per jangka waktu tertentu Penyetelan/penyetingan Identifikasi status kalibrasi Perlindungan dari kerusakan dan penurunan mutu #8.1 Umum 28 Pemantauan, pengukuran, analisis dan proses peningkatan dilakukan untuk: Kesesuaian produk Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu Memastikan terus-menerus efektifitas sistem manajemen mutu 6623 - Taufiqur Rachman 14

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #8.2 Pemantauan Dan Pengukuran 29 #8.2.1 Kepuasan Pelanggan Organisasi harus memperoleh informasi persepsi pelanggan mengenai pemenuhan persyaratan. Metode informasi kepuasan pelanggan: Komplain/keluhan Analisis data Survei/kuesioner Komunikasi langsung (wawancara) #8.2 Pemantauan Dan Pengukuran 30 #8.2.2 Audit Internal Prosedur audit internal Ruang lingkup, jenis & frekuensi audit Program/rencana audit internal Pelatihan auditor/kualifikasi auditor Wewenang auditor dan auditee Laporan audit Rekaman audit 6623 - Taufiqur Rachman 15

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #8.2 Pemantauan Dan Pengukuran 31 #8.2.3 Pemantauan & Pengukuran Proses Pemantauan & pengukuran proses sistem manajemen mutu Jika hasil yang direncanakan tidak tercapai, dilakukan tindakan perbaikan terhadap persyaratan #8.2 Pemantauan Dan Pengukuran 32 #8.2.4 Pemantauan & Pengukuran Produk Verifikasi persyaratan/karakteristik produk Dilakukan pada tahapan yang sesuai Bukti kesesuaian dengan spesifikasi Produk tidak boleh dilepas sebelum di verifikasi Persetujuan personel yang berwenang 6623 - Taufiqur Rachman 16

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #8.3 Pengendalian Ketidaksesuaian Produk 33 Prosedur pengendalian ketidaksesuaian produk Identifikasi & pengendalian ketidaksesuaian produk Personel yang bertanggung jawab Bukti rekaman Penanganan ketidaksesuaian produk melalui: Mengurangi ketidaksesuaian Konsesi dengan pelanggan Pencegahan pemakaian material diluar spesifikasi #8.4 Analisis Data 34 Organisasi harus menganalisis: Kesesuaian persyaratan produk Kepuasan pelanggan Karakteristik dan kecenderungan proses/produk Pemasok/supplier Penanganan ketidaksesuaian produk 6623 - Taufiqur Rachman 17

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 #8.5 Peningkatan 35 #8.5.1 Peningkatan Berkelanjutan Organisasi harus meningkatkan: Kebijakan mutu Sasaran mutu Hasil audit Analisis data Tindakan perbaikan & pencegahan Tinjauan manajemen #8.5 Peningkatan 36 #8.5.2 Tindakan Perbaikan Prosedur tindakan perbaikan untuk: Peninjauan ketidaksesuaian Keluhan pelanggan Penyebab ketidaksesuaian Ketidaksesuaian berulang Penetapan dan penerapan tindakan Bukti rekaman tindakan Tinjauan bukti tindakan 6623 - Taufiqur Rachman 18

#4 - Klausul 7-8 ISO 9001:2008 6623 - Taufiqur Rachman #8.5 Peningkatan 37 #8.5.3 Tindakan Pencegahan Prosedur tindakan perbaikan untuk: Penentuan potensi ketidaksesuaian & penyebabnya Evaluasi kebutuhan untuk mencegah ketidaksesuaian Penetapan dan penerapan tindakan Bukti rekaman tindakan Tinjauan bukti tindakan 38 6623 - Taufiqur Rachman 19